부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

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부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2017 년도본예산일반회계경제교통과 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 지역경제활성화단위 : 지역경제관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 경제교통과 21,008,676 19,493,790 1,51

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

2015 년도본예산기타특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 복지문화국복지정책과정책 : 국민기초생활내실화단위 : 의료급여기반조성 ( 의료급여기금특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 복지문화국복지정책

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp


2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

2015 년 7 월 6 일 부천시보 제 1121 호 예 규 부천시부패행위신고접수 처리및신고자보호등에관한운영지침안 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp


2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

PowerPoint 프레젠테이션

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

어디서 찾지? TAAS(교통사고분석시스템)홈페이지를 클릭하면 교통사고통계가 한눈에 TAAS란? 도로교통공단은 교통안전법 제59조, 동법 시행령 제48조 제3항 에 따라 경찰 보험사 공제 조합 등의 교통사고 통계자료를 통합(구

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

출근자가행복한수도권교통정책.hwp


<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

제4장

2016년 신호등 1월호 내지(1219).indd

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

#12월-내지-최종.indd

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

Transcription:

2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,541,095 교통수요관리 15,154,644 13,979,955 1,174,689 도 21,420 시 15,133,224 ( 자체사업 ) 교통행정관리 33,796 83,376 49,580 101 인건비 4,240 3,920 320 04 기간제근로자등보수 4,240 3,920 320 교통유발부담금부과대상시설물조사 53,000원 * 1명 * 80일 201 일반운영비 12,716 12,616 100 01 사무관리비 9,860 9,760 100 4,240 ( 일반수용비 ) 2,300 교통유발부담금고지서인쇄 400 ㆍ정기분 200,000원 * 1상자 200 ㆍ독촉분 200,000원 * 1상자 200 교통정책관련홍보현수막제작 70,000원 * 10개 고지서발송용창봉투제작 120원 * 5,000매 과태료등부과고지서제작 200,000원 * 3상자 ( 운영수당 ) 2,520 종합교통발전위원회참석수당 70,000원 * 12명 * 3회 700 600 600 2,520 ( 급량비 ) 5,040 교통행정업무추진특근자급식 7,000원 * 6명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 2,856 2,856 0 5,040 ( 공공요금및제세 ) 2,856 교통유발부담금고지서발송 1,518 ㆍ일반 300원 * 200매 * 6회 360 ㆍ등기 1,930원 * 200매 * 3회 1,158 운수사업법위반사전통지서및고지서발송 1,338 ㆍ일반 300원 * 50매 * 12월 180 ㆍ등기 1,930원 * 50매 * 12월 1,158

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15,840 0 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15,840 203 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 교통정책및운수사업관련시책업무추진 200,000원 * 5회 ( 자체사업 ) 사업용자동차유가보조금지급 14,157,484 12,884,579 1,272,905 307 민간이전 14,157,484 12,884,579 1,272,905 09 운수업계보조금 14,157,484 12,884,579 1,272,905 사업용차량유류세연동보조금 ( 주행세배분액 ) 14,157,484 화물 345.54 원 * 1,500l * 1,905 대 * 12 월 11,848,567 택시 197.97원 * 900l * 574대 * 12월 1,227,256 버스 380.09원 * 2,550l * 93대 * 12월 1,081,661 ( 자체사업 ) 특별교통수단운영 672,000 672,000 0 307 민간이전 672,000 672,000 0 05 민간위탁금 672,000 672,000 0 특별교통수단 ( 교통약자콜택시 ) 672,000 인건비 2,700,000원 * 16명 * 12월 518,400 운영비 800,000원 * 16대 * 12월 153,600 ( 도비보조 ) 모범운수종사자해외연수 10,800 10,800 0 도 1,260 시 9,540 301 일반보상금 10,800 10,800 0 도 1,260 시 9,540 06 민간인국외여비 10,800 10,800 0 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 * 3명 10,800 도 1,260 시 9,540 ( 자체사업 ) 택시업계지원 203,364 169,200 34,164 307 민간이전 203,364 169,200 34,164 09 운수업계보조금 203,364 169,200 34,164 택시카드수수료지원 17,000원 * 574대 * 12월 브랜드콜택시통신료지원 1원 * 574대 * 12월 시내버스미운행마을마을택시운행지원금 3,500,000원 * 3개소 117,096 75,768 10,500

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 ( 도비보조 ) 택시운행정보관리시스템구축 34,000 0 34,000 도 7,200 시 26,800 403 자치단체등자본이전 34,000 0 34,000 도 7,200 시 26,800 02 공기관등에대한자본적대행사업비 34,000 0 34,000 택시운행정보관리시스템구축 34,000,000원 * 1식 34,000 도 7,200 시 26,800 ( 도비보조 ) 사업용화물자동차후방카메라설치비지원사업 도 12,960 시 30,240 43,200 0 43,200 307 민간이전 43,200 0 43,200 도 12,960 시 30,240 09 운수업계보조금 43,200 0 43,200 화물자동차후방카메라설치 150,000원 * 288명 43,200 도 12,960 시 30,240 대중교통서비스강화 7,311,599 11,901,955 4,590,356 국 350,000 도 1,004,801 시 5,956,798 ( 자체사업 ) 대중교통재정지원 2,989,350 3,238,463 249,113 307 민간이전 2,989,350 3,238,463 249,113 09 운수업계보조금 2,989,350 3,238,463 249,113 시내버스무료환승요금보전 1,050원 * 12,000명 * 365일 * 65% 2,989,350 ( 자체사업 ) 대중교통체계개선 284,200 582,680 298,480 201 일반운영비 76,000 64,480 11,520 01 사무관리비 32,200 32,200 0 ( 일반수용비 ) 28,000 시내버스노선안내책자제작 2,000원 * 3,000부 시내버스경유지안내도제작 170,000원 * 100개소 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 광고판제작 200,000원 * 25개소 6,000 17,000 5,000 ( 급량비 ) 4,200 대중교통업무추진특근자급식 7,000원 * 5명 * 10일 * 12월 4,200

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 02 공공운영비 43,800 32,280 11,520 ( 공공요금및제세 ) 17,280 버스정류장전기요금 12,000원 * 120개소 * 12월 17,280 ( 시설장비유지비 ) 26,520 시내버스정류장청소용역 30,000원 * 442개소 * 2회 202 여비 26,520 13,200 13,200 0 01 국내여비 13,200 13,200 0 대중교통업무추진 원 * 5명 * 11일 * 12월 13,200 207 연구개발비 40,000 390,000 350,000 01 연구용역비 40,000 390,000 350,000 시내버스벽지노선교통량조사용역,000원 * 1식 시내버스수요분석프로그램개발용역,000원 * 1식 401 시설비및부대비 155,000 115,000 40,000 01 시설비 155,000 115,000 40,000 시내버스유개정류장 ( 쉘터 ) 설치 10,000,000원 * 10개소 시내버스정류장표지판 ( 폴대형 ) 설치 400,000원 * 50개소 시내버스정류장유지보수 700,000원 * 50개소 100,000 35,000 ( 도비보조 ) 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,453,122 1,463,772 10,650 도 726,561 시 726,561 307 민간이전 1,453,122 1,463,772 10,650 도 726,561 시 726,561 09 운수업계보조금 1,453,122 1,463,772 10,650 시내및농어촌버스운송사업재정지원 1,453,122,000원 * 1식 1,453,122 도 726,561 시 726,561 ( 자체사업 ) 버스정보시스템 (BIS) 운영 947,719 593,121 354,598 201 일반운영비 327,976 314,841 13,135 01 사무관리비 1,480 1,480 0 ( 일반수용비 ) 480 정수기필터교체 60,000원 * 2회 120 화장실휴지구입 원 * 5상자 100 청소도구구입 30,000원 * 2종 60 작업용공구구입 200,000원 * 1식 200

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 ( 위탁교육비 ) 정보통신기술위탁교육비 500,000원 * 2명 02 공공운영비 326,496 313,361 13,135 ( 공공요금및제세 ) 133,404 버스도착안내기인터넷이용료 29,000원 * 137회선 * 12월 버스도착안내기전기료 26,000원 * 137개소 * 12월 무선통신망이용료 13,000원 * 205회선 * 12월 47,676 42,744 31,980 전용회선료 2원 * 3회선 * 12월 7,920 ARS 전화요금 132,000원 * 1회선 * 12월 1,584 버스도착안내기자막뉴스표출접속료 375,000원 * 4분기 1,500 ( 시설장비유지비 ) 190,092 버스도착안내기수선및유지관리 3,000,000원 * 3식 버스단말기수선및유지관리 200,000원 * 10식 9,000 2,000 버스정보안내모바일서비스 NFC 스티커제작설치 42,000원 * 50개 2,100 버스정보시스템유지보수 176,992 ㆍ응용프로그램 153,000,000원 * 12% 18,360 ㆍ상용소프트웨어 87,980,000원 * 12% 10,558 ㆍ현장장비 ( 정류소안내기, 차량단말기 ) 1,451,417,000원 * 8% 116,114 ㆍ서버장비 256,000,000원 * 8% 20,480 ㆍ네트워크장비 100,000,000원 * 8% 8,000 ㆍ보안장비 ( 방화벽 ) 29,000,000원 * 12% 3,480 ( 차량선박비 ) 3,000 차량유지관리 (BIS시스템관리용 ) 3,000,000원 * 1대 207 연구개발비 6,431 3,280 3,151 02 전산개발비 6,431 3,280 3,151 백신프로그램 (PC용) 갱신구매 40,000원 * 10식 백신프로그램 ( 정류소안내기용 ) 갱신 23,000원 * 137식 백신프로그램 ( 서버용 ) 갱신구매 480,000원 * 6식 401 시설비및부대비 613,312 275,000 338,312 01 시설비 610,000 275,000 335,000 3,000 400 3,151 2,880 버스정보시스템확장사업 610,000 버스도착안내기 15,000,000원 * 20개소 300,000 LED 행선지안내기 2,500,000원 * 110대 275,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 버스정보제공서버교체 35,000,000 원 * 1 식 35,000 03 시설부대비 3,312 0 3,312 버스정보시스템확장사업추진부대비 460,000,000원 * 0.72% 3,312 ( 도비보조 ) 벽지노선손실보상금 257,208 388,919 131,711 도 9,340 시 247,868 307 민간이전 257,208 388,919 131,711 도 9,340 시 247,868 09 운수업계보조금 257,208 388,919 131,711 벽지노선손실보상금 257,208,000원 * 1식 257,208 도 9,340 시 247,868 ( 국비보조 ) 교통약자를위한저상버스구입지원 700,000 500,000 200,000 국 350,000 도 105,000 시 245,000 307 민간이전 700,000 500,000 200,000 국 350,000 도 105,000 시 245,000 09 운수업계보조금 700,000 500,000 200,000 교통약자를위한저상버스구입지원 100,000,000원 * 7대 700,000 국 350,000 도 105,000 시 245,000 ( 도비보조 ) 저상버스운영비지원 155,000 135,000 도 46,500 시 108,500 307 민간이전 155,000 135,000 도 46,500 시 108,500 09 운수업계보조금 155,000 135,000 교통약자를위한저상버스운영비지원 5,000,000원 * 31대 155,000 도 46,500 시 108,500 ( 도비보조 ) 시내농어촌버스대폐차지원 525,000 0 525,000 도 117,400 시 407,600 307 민간이전 525,000 0 525,000 도 117,400 시 407,600

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 대중교통서비스강화 전년도 09 운수업계보조금 525,000 0 525,000 시내농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 * 35대 525,000 도 117,400 시 407,600 교통안전지도및시설관리 5,101,073 1,458,371 3,642,702 지 650,000 시 4,451,073 ( 자체사업 ) 교통시설물설치및관리 2,669,586 1,122,998 1,546,588 201 일반운영비 132,710 114,568 18,142 01 사무관리비 2,520 2,520 0 ( 급량비 ) 2,520 교통시설업무추진특근자급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 130,190 112,048 18,142 2,520 ( 공공요금및제세 ) 127,190 신호등전기요금 12,000원 * 360개소 * 12월 신호등데이터회선사용료 25,000원 * 212회선 * 12월 신호과속단속장비정기검사비 2,350,000원 * 5개소 51,840 63,600 11,750 ( 차량선박비 ) 3,000 교통시설물점검용공용차량유지관리 3,000,000원 * 1대 202 여비 7,920 7,920 0 01 국내여비 7,920 7,920 0 교통안전시설업무추진 원 * 3명 * 11일 * 12월 401 시설비및부대비 2,527,956,510 1,527,446 01 시설비 2,52 997,000 1,524,000 3,000 7,920 교통시설물관리 1,400,000 교통시설물설치및유지보수 300,000,000원 * 1식 교통안전시설심의시설개선공사 100,000,000원 * 1식 300,000 100,000 노후차선도색 원 * 50,000m2,000 신호기관리 716,000 노후제어기교체 6,000,000원 * 15개소 90,000 장애인용음향신호기유지보수,000원 * 20개소 교통신호기유지보수 600,000 원 * 360 개소 216,000 신호등설치 60,000,000원 * 2개소 1

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 경산시교통신호기술운영 180,000,000원 * 1식 180,000 감응형신호제어시스템,000원 * 2개소 40,000 무인교통단속카메라설치 50,000,000원 * 1개소 50,000 교통안전사고 ( 사망사고등 ) 예방 105,000 장방형경광등설치및유지보수 2,000,000원 * 10개소 경각시설 ( 발광형표지 ) 설치 2,000,000원 * 10개소 횡단보도보행자보호등설치 4,000,000원 * 5개소 무단횡단방지용차선분리대설치 300,000원 * 150경간 45,000 진량황제아파트앞교차로개선사업 300,000,000원 * 1식 300,000 03 시설부대비 6,956 3,510 3,446 교통시설물설치및관리추진부대비 1,932,005,000원 * 0.36% 6,956 405 자산취득비 0 01 자산및물품취득비 0 교통신호제어실냉방기구입,000원 * 1대 ( 자체사업 ) 공영주차장관리 531,791 102,160 429,631 201 일반운영비 28,551 22,160 6,391 01 사무관리비 19,551 13,160 6,391 ( 일반수용비 ) 19,391 공영주차장관리수수료 12,000 ㆍ방화관리대행수수료 2원 * 12월 2,640 ㆍ전기안전관리자선임수수료 280,000원 * 12월 3,360 ㆍ임대료산출감정평가수수료 3,000,000원 * 2회 6,000 차량견인료 50,000원 * 30대 1,500 국유재산 ( 옥곡동철도부지 ) 대부료 23,100원 * 680m * 15m * 0.025 5,891 ( 위탁교육비 ) 160 공공기관소방안전관리자교육 160,000원 * 1회 160 02 공공운영비 9,000 9,000 0 ( 공공요금및제세 ) 5,000 소방시설종합정밀점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800 소방시설작동기능점검수수료 1,800,000원 * 1회 1,800

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 실내공기질측정수수료 1,400,000원 * 1회 1,400 ( 시설장비유지비 ) 4,000 공영주차장시설유지보수비 2,000,000원 * 2식 4,000 401 시설비및부대비 503,240 80,000 423,240 01 시설비 500,000 80,000 4 옥곡동철도부지주변주차장조성공사 450,000,000원 * 1식 옥산지상주차장노면및측구정비공사 50,000,000원 * 1식 450,000 50,000 03 시설부대비 3,240 0 3,240 옥곡동철도부지주변주차장조성공사추진부대비 450,000,000원 * 0.72% 3,240 ( 자체사업 ) 교통질서계도 299,696 233,213 66,483 201 일반운영비 118,130 110,804 7,326 01 사무관리비 22,510 15,910 6,600 ( 일반수용비 ) 16,660 교통지도홍보물제작 40,000원 * 2종 * 12월 과태료부과등전산용지구입 100,000원 * 3종 * 10상자 960 3,000 사업용자동차차고지외밤샘주차단속홍보현수막 60,000원 * 80개 4,800 불법주정차주민계도및단속홍보현수막 60,000원 * 60개 교통단속장구류 ( 조끼 ) 등구입 200,000원 * 9종 주 ( 정 ) 차금지표지판구매 250,000 원 * 10 개 3,600 1,800 2,500 ( 피복비 ) 600 청원경찰방한복 300,000원 * 2명 600 ( 급량비 ) 5,250 추석명절공원묘원교통질서계도요원급식 7,000원 * 10명 * 3일 교통지도업무추진특근자급식 7,000원 * 6명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 95,620 94,894 726 210 5,040 ( 공공요금및제세 ) 39,420 교통상황실통신사용료 30,000원 * 1식 * 12월 원격제어무선중계기관리 720 ㆍ통신회선사용료 30,000원 * 2대 * 12월 720 주정차위반과태료고지서및사전통지서발송우편료 38,340 ㆍ일반 300원 * 매 * 12월 3,600 360

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 ㆍ등기 1,930원 * 1,500매 * 12월 34,740 ( 연료비 ) 1,500 교통단속대기실보일러유류 1,500원 * 200l * 5월 1,500 ( 시설장비유지비 ) 39,700 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 고정식 ) 100,000원 * 17대 * 12월 20,400 불법주정차단속시스템유지보수비 ( 이동식 ) 300,000원 * 3대 * 12월 10,800 불법주정차단속시스템부품수선비 ( 고정식 ) 300,000원 * 17대 5,100 주차단속용카메라유지보수 100,000원 * 10대 주차단속용무전기유지보수 100,000원 * 10대 원격제어무선중계기유지보수 700,000원 * 2대 1,400 ( 차량선박비 ) 15,000 단속전담차량유지비 5,000,000원 * 3대 15,000 202 여비 15,840 15,840 0 01 국내여비 15,840 15,840 0 불법주정차등법규위반차량단속 원 * 6명 * 11일 * 12월 15,840 301 일반보상금 67,926 88,369 20,443 08 사회복무요원보상금 64,776 85,219 20,443 봉 급 140,000원 * 15명 * 12월 25,200 중식비 6,000원 * 15명 * 23일 * 12월 24,840 교통비 2,400원 * 15명 * 23일 * 12월 9,936 피복및장구류 250,000원 * 15명 3,750 기타경비 ( 야간및휴일급식 ) 7,000원 * 10명 * 5일 * 3월 1,050 09 행사실비보상금 3,150 3,150 0 추석명절교통소통대책반급식 7,000원 * 50명 * 3일 1,050 각종행사시교통질서계도요원급식 7,000원 * 50명 * 6회 307 민간이전 2,100 15,000 15,000 0 02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0 교통질서계도및교통캠페인 10,000,000원 * 1식 어린이교통안전교육지도 5,000,000원 * 1식 10,000 5,000 401 시설비및부대비 82,800 3,200 79,600 01 시설비 80,000 0 80,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통안전지도및시설관리 전년도 고정식불법주정차무인단속카메라 (CCTV) 설치 40,000,000원 * 2대 80,000 04 행사관련시설비 2,800 3,200 400 각종행사시주변도로주차통제시설물설치 800,000원 * 2회 추석명절공원묘원교통안내표지판설치 200,000원 * 3종 * 2개 1,600 1,200 ( 국비보조 ) 하양조산천변주차장조성공사 1,600,000 0 1,600,000 지 650,000 시 950,000 401 시설비및부대비 1,600,000 0 1,600,000 지 650,000 시 950,000 01 시설비 1,600,000 0 1,600,000 하양조산천변주차장조성공사 1,600,000,000원 * 1식 1,600,000 지 650,000 시 950,000 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 33,329 136,102 102,773 기본경비 33,329 32,459 870 기본경비 33,329 32,459 870 201 일반운영비 24,329 23,459 870 01 사무관리비 17,689 17,319 370 ( 일반수용비 ) 17,065 사무용품구입 5,000원 * 20명 * 12월 1,200 복사용지구입 1,400 ㆍA4 원 * 50상자 ㆍA3 원 * 20상자 400 전자복사기 3,300 ㆍ토너 (3색) 300,000원 * 5개 1,500 ㆍ드럼 600,000원 * 3개 1,800 프린트기소모품 2,800 ㆍ토너 ( 일체형 ) 250,000원 * 4대 * 2개 2,000 ㆍ드럼 ( 분리형 ) 400,000원 * 2대 * 1개 800 팩시밀리소모품 560 ㆍ토너 150,000원 * 1대 * 2개 300 ㆍ드럼 260,000원 * 1대 * 1개 260 과태료납부시스템카드수수료지급 400,000원 * 12월 4,800 쓰레기봉투구입 1,050원 * 50매 * 12월 630 방석세탁 4,000원 * 40개 * 2회 320 신문구독료 2,055 ㆍ일간지 15,000원 * 10종 * 12월 1,800

부서 : 교통행정과정책 : 행정운영경비 ( 교통행정과 ) 단위 : 기본경비 전년도 ㆍ주간지 5,000원 * 1종 * 51주 255 ( 임차료 ) 624 정수기임차료 52,000원 * 1대 * 12월 624 02 공공운영비 6,640 6,140 500 ( 공공요금및제세 ) 4,440 자동차과태료납부시스템유지보수 370,000원 * 12월 4,440 ( 시설장비유지비 ) 2,200 전자복사기 500,000원 * 1대 * 2회 프린트기 200,000원 * 2대 400 팩시밀리 300,000원 * 1대 300 컴퓨터수리 100,000원 * 5대 500 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 교통행정업무추진 원 * 20명 * 12월 4,800 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 4,200