부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

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부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

안내말씀 q

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

Transcription:

2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960 225,000 194,040 도시계획정보시스템 (UPIS) 운영 22,000 25,000 3,000 401 시설비및부대비 22,000 25,000 3,000 01 시설비 22,000 25,000 3,000 도시계획정보시스템 (UPIS) 유지보수 22,000 도시의체계적관리 8,960 200,000 191,040 201 일반운영비 8,960 0 8,960 01 사무관리비 8,960 0 8,960 군계획위원회운영수당 70,000원 *16명*8회 8,960 공원및온천계획관리 203,250 0 203,250 온천개발계획변경 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,108 0 99,108 온천개발계획변경 99,108 03 시설부대비 892 0 892 온천개발계획변경 99,108,000원 *0.9/100 892 온천공굴착및보수 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,108 0 99,108 온천공굴착및보수 99,108 03 시설부대비 892 0 892 온천공굴착및보수 99,108,000원 *0.9/100 892 공원및온천계획관리 3,250 0 3,250 201 일반운영비 3,250 0 3,250 01 사무관리비 2,250 0 2,250 운영수당 2,250 군립공원위원회개최 250,000원 *4명*1회 1,000 온천자문위원회개최 250,000원 *5명*1회 1,250 02 공공운영비 1,000 0 1,000 온천협회연회비 1,000,000원 *1회 1,000 도시교통새마을추진 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 3,000 1,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1,000 03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 838,924 도 250,000 군 2,823,310 도시계획도로개설 2,291,350 1,181,200 1,110,150 도 250,000 군 2,041,350 도시계획시설물정비및보수 41,350 61,200 19,850 101 인건비 21,350 31,200 9,850 04 기간제근로자등보수 21,350 31,200 9,850 도시계획시설물긴급보수인부임 61,000원 *5명*10일*7개읍면 21,350 206 재료비 10,000 20,000 10,000 01 재료비 10,000 20,000 10,000 도시계획시설물긴급보수재료구입 10,000 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 03 시설부대비 10,000 10,000 0 응급복구장비임차 10,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250,000 500,000 250,000 401 시설비및부대비 250,000 500,000 250,000 01 시설비 250,000 500,000 250,000 도시계획시설물및자전거도로유지관리 250,000 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 500,000 0 500,000 도 250,000 군 250,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 도 250,000 군 250,000 01 시설비 496,425 0 496,425 울진도시계획도로 ( 소로 2-9 호선 ) 개설공사 496,425 도 250,000 군 246,425 03 시설부대비 3,575 0 3,575 울진도시계획도로 ( 소로2-9호선 ) 개설공사 496,425,000원 *0.72/100 울진도시계획도로 ( 소로 2-30 호선 ) 인도설치공사 600,000 0 600,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 01 시설비 596,243 0 596,243 3,575

부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *1식 596,243 03 시설부대비 3,757 0 3,757 울진도시계획도로 ( 소로2-30호선 ) 인도설치공사 596,243,000원 *0.63/100 3,757 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 평해도시계획도로 ( 중로 2-2 호선 ) 개설토지보상비 200,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 근남도시계획도로 ( 소로 2-25 호선 ) 개설공사토지보상비 200,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 후포도시계획도로 ( 중로 1-1 호선 ) 개설토지보상비 500,000 도시공원조성및관리 467,950 1,328,634 860,684 도시공원조성및관리 203,310 260,320 57,010 101 인건비 98,210 83,720 14,490 04 기간제근로자등보수 98,210 83,720 14,490 근린공원관리인부임 98,210 근린공원관리인부임 61,000원 *200일*4개소 연호지수초제거인부임 61,000원 *15명*18일*3회 48,800 49,410 201 일반운영비 37,600 47,600 10,000 01 사무관리비 20,000 30,000 10,000 임차료 20,000 연호공원국유재산사용료납부 20,000 02 공공운영비 17,600 17,600 0 공공요금및제세 15,600 공원시설물전기요금 400,000 원 *3 개소 *12 월 공원화장실상하수도요금 100,000원 *1개소*12월 14,400 1,200 어린이공원보험료 1,000,000원 *2개소 2,000 206 재료비 7,500 9,000 1,500

부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시공원조성및관리 01 재료비 7,500 9,000 1,500 근린공원화장실관리 ( 연호공원등 3개소 ) 2,500,000원 *3개소 7,500 401 시설비및부대비 60,000 120,000 60,000 01 시설비 60,000 120,000 60,000 도시공원시설물정비및보수 60,000 자연공원및온천관리 64,640 68,314 3,674 101 인건비 14,640 10,764 3,876 04 기간제근로자등보수 14,640 10,764 3,876 군립공원관리인부임 14,640 덕구계곡유지관리 14,640 ㆍ기본급 61,000원 *1명*200일 12,200 ㆍ주휴수당 61,000원 *1명*40일 2,440 401 시설비및부대비 50,000 49,900 100 01 시설비 49,465 49,366 99 공원및온천시설물유지보수 49,465 03 시설부대비 535 534 1 공원및온천시설물유지보수 49,465,000원 *1.08/100 535 군립공원및온천활성화 100,000 600,000 500,000 401 시설비및부대비 100,000 550,000 450,000 01 시설비 98,930 548,035 449,105 온천원보호지구정비 49,465 군립공원정비 49,465 03 시설부대비 1,070 1,965 895 온천원보호지구정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/100 535 군립공원정비시설부대비 49,465,000원 *1.08/100 월송유원지조성계획변경용역 535 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 월송정유원지조성계획변경용역 100,000 낙후지역개발관리 100,000 26,400 73,600 도시지역외 ( 관리지역 ) 체계적관리 100,000 26,400 73,600 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 100,000 0 100,000 비도시지역미지급용지보상및시설물정비 100,000 도시재생추진 214,010 1,376,000 1,161,990

부서 : 도시교통새마을과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시재생추진 도시개발사업추진 214,010 0 214,010 401 시설비및부대비 214,010 0 214,010 01 시설비 214,010 0 214,010 월변지구도시개발사업 214,010 지역균형개발 8,584,936 11,265,554 2,680,618 지 3,278,000 도 181,520 군 5,125,416 소규모주민숙원사업 3,498,386 3,545,004 46,618 도 160,000 군 3,338,386 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200,000 100,000 100,000 401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000 01 시설비 200,000 100,000 100,000 소규모주민숙원사업미불용지토지보상금 200,000 소규모시설유지관리비 1,000,000 500,000 500,000 401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000 01 시설비 1,000,000 500,000 500,000 소규모시설유지관리비 1,000,000 마을회관유지관리비 300,000 300,000 0 401 시설비및부대비 300,000 300,000 0 01 시설비 300,000 300,000 0 마을회관유지관리비 300,000 소규모주민숙원사업 1,208,388 1,435,004 226,616 401 시설비및부대비 1,208,388 1,435,004 226,616 01 시설비 1,200,000 1,430,000 230,000 연지 2 리 ( 한밭길 ) 마을진입로정비공사 (L=230m) 80,000 정림 3 리마을회관진입로확포장공사 (L=150m) 60,000 삼달 2 리 ( 자등마 ) 농수로설치공사 (L=180m) 100,000 하원리 ( 중도반 ) 옹벽설치공사 (L=50m) 50,000 소광 1 리 ( 솔평지 ) 세천정비공사 (L=250m) 50,000 삼근 2 리 ( 방촌 ) 마을안길정비공사 (L=200m) 80,000 삼근 2 리 ( 새점 ) 마을안길확포장공사 (L=70m) 80,000 산포 1 리마을안길포장공사 (L=150m) 80,000 갈면리 ( 떡두들 ) 농로정비공사 (L=600m) 60,000 갈면리배수로정비마무리공사 (L=200m) 50,000 다천 2 리마을진입로확포장공사 (L=100m) 70,000 후포 1 리 ( 벽화마을 ) 진입도로포장공사 (L=400m) 50,000 후포수협수산물유통센터도로아스콘덧씌우기공사 (L=150m) 40,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 소규모주민숙원사업 봉평1리 ( 골장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 후정2리 ( 매정 ) 마을안길확포장 (L=50m) 50,000 화성3리 ( 용장 ) 마을안길확포장 (L=200m) 100,000 온정1리배수로정비공사 (L=100m) 50,000 화성3리 ( 쟁골 ) 농로확포장공사 50,000 03 시설부대비 8,388 5,004 3,384 소규모주민숙원사업시설부대비 8,388 마을회관신축및보수 469,998 440,000 29,998 401 시설비및부대비 469,998 440,000 29,998 01 시설비 464,456 427,338 37,118 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *1식 97,228 쌍전1리마을회관증측공사 150,000 조금2리마을회관개선공사 60,000 읍내1리마을회관보수공사 60,000 02 감리비 5,542 12,662 7,120 월송2리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 직산1리마을회관개선공사 97,228,000원 *2.85% 2,771 2,771 새마을주민숙원사업 320,000 770,000 450,000 도 160,000 군 160,000 401 시설비및부대비 320,000 770,000 450,000 도 160,000 군 160,000 01 시설비 320,000 763,519 443,519 호월 1 리소교량개체공사 200,000 도 100,000 군 100,000 하당리 ( 선바우들 ) 농로개설 120,000 도 60,000 군 60,000 농촌생활환경정비 400,000 200,000 200,000 지 280,000 군 120,000 농촌생활환경정비 400,000 200,000 200,000 지 280,000 군 120,000 401 시설비및부대비 400,000 200,000 200,000 지 280,000 군 120,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 농촌생활환경정비 01 시설비 397,140 198,570 198,570 농촌생활환경정비 397,140 지 280,000 군 117,140 03 시설부대비 2,860 1,430 1,430 농촌생활환경정비 397,140,000원 *0.72/100 2,860 읍면소재지종합정비 4,283,000 7,118,000 2,835,000 지 2,998,000 군 1,285,000 근남면소재지종합정비 752,000 1,652,000 900,000 지 526,000 군 226,000 401 시설비및부대비 752,000 1,652,000 900,000 지 526,000 군 226,000 01 시설비 752,000 1,646,075 894,075 근남면소재지종합정비사업 752,000 지 526,000 군 226,000 온정면소재지종합정비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211,000 401 시설비및부대비 703,000 2,000,000 1,297,000 지 492,000 군 211,000 01 시설비 703,000 1,992,825 1,289,825 온정면소재지종합정비사업 703,000 지 492,000 군 211,000 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128,000 401 시설비및부대비 427,000 3,000,000 2,573,000 지 299,000 군 128,000 01 시설비 427,000 2,989,238 2,562,238 매화면농촌중심지활성화사업 427,000 지 299,000 군 128,000 기성면농촌중심지활성화사업 1,701,000 466,000 1,235,000 지 1,191,000 군 510,000 401 시설비및부대비 1,701,000 461,000 1,240,000 지 1,191,000 군 510,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 읍면소재지종합정비 01 시설비 1,701,000 458,113 1,242,887 기성면농촌중심지활성화사업 1,701,000 지 1,191,000 군 510,000 북면농촌중심지활성화사업 500,000 0 500,000 지 350,000 군 150,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 지 350,000 군 150,000 01 시설비 500,000 0 500,000 북면농촌중심지활성화사업 500,000 지 350,000 군 150,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200,000 0 200,000 지 140,000 군 60,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 지 140,000 군 60,000 01 시설비 200,000 0 200,000 금강송면농촌중심지활성화사업 200,000 지 140,000 군 60,000 국민운동단체활성화추진 403,550 402,550 1,000 도 21,520 군 382,030 새마을운동육성지원 272,500 281,500 9,000 301 일반보상금 12,000 21,000 9,000 09 행사실비보상금 12,000 21,000 9,000 새마을지도자행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12,000 306 출연금 150,000 150,000 0 01 출연금 150,000 150,000 0 해외새마을시범마을조성사업 150,000 307 민간이전 110,500 110,500 0 02 민간경상사업보조 15,500 15,500 0 새마을지도자역량강화워크숍 10,000 폐자원수집경연대회 3,000 이웃사랑나눔봉사 2,500 03 민간단체법정운영비보조 65,000 65,000 0 울진군새마을회운영비지원 65,000 04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 새마을지도자하계수련대회 ( 한마음대회 ) 10,000 06 보험금 20,000 20,000 0 새마을지도자단체상해보험 20,000 21 세기새마을운동추진운영지원 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21,700 307 민간이전 31,000 31,000 0 도 9,300 군 21,700 03 민간단체법정운영비보조 31,000 31,000 0 새마을운동추진운영지원 31,000 도 9,300 군 21,700 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2,000 301 일반보상금 4,000 4,000 0 도 2,000 군 2,000 02 장학금및학자금 4,000 4,000 0 새마을지도자자녀장학금지원 4,000 도 2,000 군 2,000 바르게살기운동육성지원 63,650 53,650 10,000 도 500 군 63,150 301 일반보상금 13,650 13,650 0 도 500 군 13,150 09 행사실비보상금 13,650 13,650 0 바르게살기운동단체행사, 회의참석여비보상 75,000원 *40명*4회 12,000 바르게살기운동건전생활실천교육 1,650 도 500 군 1,150 307 민간이전 50,000 40,000 10,000 03 민간단체법정운영비보조 40,000 30,000 10,000 울진군바르게살기운동단체운영비지원 40,000 04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동건전생활실천다짐대회 10,000 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 10,000 0 도 3,000 군 7,000 307 민간이전 10,000 10,000 0

부서 : 도시교통새마을과정책 : 지역균형개발단위 : 국민운동단체활성화추진 도 3,000 군 7,000 03 민간단체법정운영비보조 10,000 10,000 0 바르게살기운동활성화추진운영지원 10,000 도 3,000 군 7,000 행복한보금자리만들기사업 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11,200 307 민간이전 16,000 16,000 0 도 4,800 군 11,200 02 민간경상사업보조 16,000 16,000 0 행복한보금자리만들기사업 (10 개읍면 ) 16,000 도 4,800 군 11,200 범도민독서생활화사업 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4,480 307 민간이전 6,400 6,400 0 도 1,920 군 4,480 02 민간경상사업보조 6,400 6,400 0 범군민독서생활화사업 6,400 도 1,920 군 4,480 생태문화관광도시경관조성 3,595,580 2,847,029 748,551 도 325,000 군 3,270,580 경관디자인사업 1,198,750 749,910 448,840 도 325,000 군 873,750 계획및체계적도시경관 14,750 15,910 1,160 201 일반운영비 14,750 15,910 1,160 01 사무관리비 14,750 15,910 1,160 경관위원회운영 70,000원 *20명*6회 8,400 경관디자인도면출력플로터잉크및용지 (A 1) 1,500 경관계획및경관디자인도서구입비 150,000원 *3종 경관디자인용소프트웨어및기기구입 2,200,000원 *2종 평해만남의길조성사업 300,000 734,000 434,000 450 4,400 도 90,000 군 210,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 경관디자인사업 401 시설비및부대비 300,000 734,000 434,000 도 90,000 군 210,000 01 시설비 300,000 728,574 428,574 공공디자인시범사업 300,000 도 90,000 군 210,000 살기좋은월변마을정감플러스사업 884,000 0 884,000 도 235,000 군 649,000 401 시설비및부대비 884,000 0 884,000 도 235,000 군 649,000 01 시설비 877,679 0 877,679 공공디자인사업 215,448 도 65,000 군 150,448 에너지절약형간판개선사업 496,425 도 120,000 군 376,425 유해환경개선사업 165,806 도 50,000 군 115,806 03 시설부대비 6,321 0 6,321 공공디자인사업 215,448,000원 *0.72/100 1,552 에너지절약형간판개선사업 496,425,000원 *0.72/100 3,575 유해환경개선사업 165,806,000원 *0.72/100 1,194 깨끗한거리환경조성 147,100 341,436 194,336 광고물관리 147,100 341,436 194,336 101 인건비 18,300 19,376 1,076 04 기간제근로자등보수 18,300 19,376 1,076 가로기관리인부임 61,000원 *30일*10개읍면 18,300 201 일반운영비 53,800 67,060 13,260 01 사무관리비 39,400 52,660 13,260 군집기기구입 6,000원 *500장*10개읍면 30,000 광고물실명제스티커제작 (10읍면) 2,000원 *250개*10개읍면 5,000 옥외광고업종사자교육교재유인 1,500 불법광고물철거용품 ( 소모품 ) 구입 1,500 광고물심의위원회운영 70,000원 *4명*5회 1,400 02 공공운영비 14,400 14,400 0 공공요금및제세 ( 조형물전기료등 ) 200,000원 *1개소*12월 2,400

부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 깨끗한거리환경조성 옥외광고시설물정비 12,000 307 민간이전 15,000 15,000 0 05 민간위탁금 15,000 15,000 0 현수막게시대위탁관리운영 15,000 401 시설비및부대비 60,000 240,000 180,000 01 시설비 60,000 240,000 180,000 비우는울진디자인프로젝트 30,000 벽화보수사업 30,000 가로등설치관리 2,249,730 1,755,683 494,047 에너지절약형가로등교체사업 2,249,730 1,755,683 494,047 101 인건비 10,980 0 10,980 04 기간제근로자등보수 10,980 0 10,980 가로등고장신고접수및상담인부임 61,000원 *1명*180일 10,980 201 일반운영비 588,750 841,183 252,433 02 공공운영비 588,750 841,183 252,433 공공요금및제세 580,750 가로등전기요금 47,000,000원 *12개월 564,000 가로등통신요금 500,000원 *12개월 6,000 가로등창고공공요금 150,000원 *12개월 1,800 가로등창고시설장비유지비 35,000원 *210m2 7,350 가로등수리차량보험료 1,000,000원 *1대*1회 1,000 가로등수리차량환경개선부담금 100,000원 *1대*2회 200 가로등수리차량자동차세 200,000원 *1대*2회 400 차량선박비 8,000 가로등보수차량유류대 500,000원 *1대*12월 6,000 가로등보수차량수리비 200,000원 *10회 2,000 206 재료비 200,000 200,000 0 01 재료비 200,000 200,000 0 가로등및보안등보수재료비 200,000 401 시설비및부대비 1,450,000 714,500 735,500 01 시설비 1,448,570 709,889 738,681 가로등 ( 보안등 ) 유지관리 198,570 가로등분전함교체정비사업 250,000 읍면가로등교체정비사업 100,000,000원 *10개읍면 1,000,000 03 시설부대비 1,430 4,611 3,181

부서 : 도시교통새마을과정책 : 생태문화관광도시경관조성단위 : 가로등설치관리 가로등 ( 보안등 ) 유지관리부대비 198,570,000원 *0.72/100 1,430 대중교통육성 4,816,517 3,564,191 1,252,326 국 26,200 지 50,000 도 216,325 군 4,523,992 교통안전관리지원 1,062,670 1,069,890 7,220 도 800 군 1,061,870 교통안전시설물지원 780,970 805,362 24,392 도 800 군 780,170 201 일반운영비 283,770 294,562 10,792 01 사무관리비 185,770 171,962 13,808 일반수용비 60,290 자동차관련서식인쇄 7,000원 *16권*20종 2,240 자동차세외수입과태료서식인쇄 85,000원 *7박스*10종 자동차정기검사안내서유인 7,000원 *200부 자동차등록업무담당보증보험 50,000원 *2명 교통안전홍보용품 ( 현수막, 어깨띠등 ) 40,000원 *10개*5조 교통시설점검 ( 신호등, 경보등 ) 9,000,000원 *1회 자동차관리연계시스템 ( 상속, 보험, 무단 ) 200,000원 *3종*12월 5,950 1,400 100 2,000 9,000 7,200 무보험시스템운영비 200,000원 *12월 2,400 교통질서계도홍보물품구입 ( 야광지팡이, 이륜차안전모등 ) 30,000 운영수당 ( 교통발전위원회 ) 70,000원 *10명*2회 택시이용울진브랜드홍보비 110,000원 *94대*12월 1,400 124,080 02 공공운영비 98,000 122,600 24,600 공공요금및제세 ( 신호등, 경보등 ) 50,000 과속단속기 ( 회선료및검사비 ) 500,000원 *8대*12월 48,000 301 일반보상금 7,200 7,200 0 도 800 군 6,400 06 민간인국외여비 7,200 7,200 0 모범운전종사자국외연수 7,200 도 800

부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통안전관리지원 군 6,400 401 시설비및부대비 450,000 503,600 53,600 01 시설비 450,000 500,000 50,000 교통안전시설물설치및교체 450,000 노면표시및차선도색 200,000 교통신호기및경보등정비 100,000 교통안전시설개선 150,000 405 자산취득비 40,000 0 40,000 01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 교통량조사 20,000 20,000 0 207 연구개발비 20,000 20,000 0 01 연구용역비 20,000 20,000 0 벽지노선교통량조사연구용역 20,000 주차단속 CCTV 시스템구축 22,800 26,800 4,000 201 일반운영비 16,800 22,800 6,000 02 공공운영비 16,800 16,800 0 CCTV 공공요금 300,000원 *12월 3,600 CCTV 회선사용료 1,100,000원 *12월 13,200 401 시설비및부대비 6,000 4,000 2,000 01 시설비 6,000 4,000 2,000 불법주정차단속장비 (CCTV) 보수 6,000 주차장조성및관리 238,900 187,728 51,172 101 인건비 120,900 157,728 36,828 04 기간제근로자등보수 120,900 157,728 36,828 불법주정차단속요원 120,900 기본급, 주휴수당 61,000원 *13명*150일 118,950 피복비 150,000원 *1회*13명 1,950 201 일반운영비 33,000 30,000 3,000 01 사무관리비 33,000 30,000 3,000 읍내 3 리주차장 ( 구신세계마트부지 ) 임차료 33,000 401 시설비및부대비 85,000 0 85,000 01 시설비 85,000 0 85,000 평해읍사무소옆주차장조성 85,000 교통관리지원 1,270,708 979,795 290,913 국 26,200 지 50,000 도 8,731 군 1,185,777

부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 교통관리지원 1,132,308 979,795 152,513 도 871 군 1,131,437 101 인건비 52,704 56,160 3,456 04 기간제근로자등보수 52,704 56,160 3,456 농어촌버스승하차도우미 61,000원 *12명*6일*12개월 52,704 207 연구개발비 110,000 10,000 100,000 01 연구용역비 110,000 10,000 100,000 농어촌버스지원금회계검사용역 10,000 울진군농어촌버스노선및운행체계개편연구용역 100,000 307 민간이전 941,185 867,635 73,550 02 민간경상사업보조 9,000 15,450 6,450 교통봉사단체지원 9,000 05 민간위탁금 160,000 80,000 80,000 특별교통수단지원 40,000,000원 *4대 160,000 09 운수업계보조금 772,185 772,185 0 유가보조금 614,000 버스 230,000 택시 230,000 화물 154,000 마을버스운영손실보조 90,000 구산3리 30,000,000원 *1개소 30,000 왕피리 30,000,000원 *1개소 30,000 전곡리 ( 금강송마을버스 ) 30,000,000원 *1개소 교통카드사용할인액손실보전 100원 *1,000명*365일 교통카드사용수수료지원 1,000원 *1,000명*2.5%*365일 30,000 36,500 9,125 택시신용카드수수료및통신료지원 22,560 신용카드수수료지원 14,500원 *94대*12월 16,356 통신수수료지원 5,500원 *94대*12월 6,204 308 자치단체등이전 4,355 4,000 355 도 871 군 3,484 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,355 4,000 355 택시운행정보관리시스템운영 4,355 도 871 군 3,484 402 민간자본이전 24,064 0 24,064 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 24,064 0 24,064

부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 교통관리지원 택시신용카드단말기지원 320,000원 *94대*80/100 24,064 농촌형교통모델지원사업 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 301 일반보상금 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 11 기타보상금 100,000 0 100,000 행복택시운행지원금 100,000 지 50,000 군 50,000 차로이탈경고장치장착지원 12,400 0 12,400 국 6,200 도 1,860 군 4,340 402 민간자본이전 12,400 0 12,400 국 6,200 도 1,860 군 4,340 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 12,400 0 12,400 첨단안전장치장착지원 ( 차로이탈경고장치장착보조 ) 12,400 국 6,200 도 1,860 군 4,340 특별교통수단구입지원 26,000 0 26,000 국 20,000 도 6,000 405 자산취득비 26,000 0 26,000 국 20,000 도 6,000 01 자산및물품취득비 26,000 0 26,000 교통약자특별교통수단구입 26,000 국 20,000 도 6,000 농어촌버스사업지원 1,841,139 1,514,506 326,633 도 192,794 군 1,648,345 비수익노선손실보상 1,000,000 900,000 100,000 307 민간이전 1,000,000 900,000 100,000 09 운수업계보조금 1,000,000 900,000 100,000 농어촌버스운행손실보상금 1,000,000 벽지노선손실보상금 259,355 225,000 34,355 도 58,662

부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 군 200,693 307 민간이전 259,355 225,000 34,355 도 58,662 군 200,693 09 운수업계보조금 259,355 225,000 34,355 벽지노선손실보상금 259,355 도 58,662 군 200,693 시내및농어촌버스재정지원 326,784 219,506 107,278 도 116,132 군 210,652 307 민간이전 158,384 159,506 1,122 도 79,192 군 79,192 09 운수업계보조금 158,384 159,506 1,122 농어촌버스재정지원 158,384 도 79,192 군 79,192 402 민간자본이전 168,400 60,000 108,400 도 36,940 군 131,460 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 48,400 0 48,400 농어촌버스 LED전광판설치지원 2,200,000원 *22대 48,400 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 120,000 60,000 60,000 농어촌공영버스구입지원 (2 대 ) 90,000 도 30,000 군 60,000 농어촌버스대폐차지원 30,000 도 6,940 군 23,060 시설비지원 195,000 120,000 75,000 201 일반운영비 20,000 0 20,000 02 공공운영비 20,000 0 20,000 농어촌버스승강장청소용역 10,000,000원 *2회 20,000 401 시설비및부대비 175,000 120,000 55,000 01 시설비 175,000 120,000 55,000 농어촌버스승강장설치 10,000,000 원 *10 개소 농어촌버스승강장발열의자설치 3,000,000원 *15개소 농어촌버스승강장등보수 1,000,000원 *20개소 100,000 45,000 20,000 버스정차표지판설치 (20 개소 ) 10,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 대중교통육성단위 : 농어촌버스사업지원 수요응답형시골버스사업 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42,000 307 민간이전 60,000 50,000 10,000 도 18,000 군 42,000 09 운수업계보조금 60,000 50,000 10,000 수요응답형시골버스사업 60,000 도 18,000 군 42,000 여객터미널사업 642,000 0 642,000 도 14,000 군 628,000 시설비지원 42,000 0 42,000 도 14,000 군 28,000 402 민간자본이전 42,000 0 42,000 도 14,000 군 28,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 42,000 0 42,000 시외버스터미널환경개선지원 (2 개소 ) 42,000 도 14,000 군 28,000 여객자동차터미널사업 600,000 0 600,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 01 시설비 600,000 0 600,000 공용버스터미널부지매입 600,000 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 352,646 277,679 74,967 인력운영비 160,770 124,029 36,741 인력운영비 ( 도시교통새마을과 ) 129,640 93,789 35,851 101 인건비 129,640 93,789 35,851 01 보수 129,640 93,789 35,851 초과근무수당 129,640 시간외근무수당 129,640 ㆍ7급 10,003원 *23명*45시간*12월 124,238 ㆍ시간선택제 10,003원 *2명*0.5*45시간*12월 인력운영비 ( 교통 ) 31,130 30,240 890 101 인건비 31,130 30,240 890 03 무기계약근로자보수 31,130 30,240 890 5,402 불법주정차단속요원 31,130 기본급 1,395,800원 *12월 16,750

부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 인력운영비 정근수당 1,395,800원 *100% 1,396 명절휴가비 1,395,800원 *120% 1,675 정액급식비 130,000원 *12월 1,560 시간외근무수당 8,117원 *24시간*1명*12월 2,338 근속수당 25,000원 *20년*12월 6,000 연차수당 (20년이상) 1,395,800원 *1/30*20일 931 가족수당 40,000원 *12월 480 기본경비 191,876 153,650 38,226 기본경비 ( 도시계획 ) 95,706 63,306 32,400 201 일반운영비 30,266 35,226 4,960 01 사무관리비 17,746 28,906 11,160 일반수용비 9,610 프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 서식인쇄 20,000원 *10종*10권 2,000 신문구독료 15,000원 *3부*12월 540 사무용품 10,000원 *10종*10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회 550 복사용지 22,000원 *5박스*12월 1,320 행정사무감사자료인쇄 제본 40,000원 *1회*30부 1,200 행정장비수리 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *6명*7일*12월 4,032 임차료 4,104 전자복사기임차 140,000원 *2대*12월 3,360 정수기임차 62,000원 *1대*12월 744 02 공공운영비 12,520 6,320 6,200 공공요금및제세 1,720 케이블TV 수신료 10,000원 *1대*12월 120 자동차세 100,000원 *2대*2회 400 자동차보험료 500,000원 *2대*1회 1,000 자동차환경개선부담금 50,000원 *2대*2회 200 차량선박비 10,800 유류대 350,000원 *2대*12월 8,400 수리대 100,000원 *2대*12회 2,400 202 여비 19,440 22,680 3,240 01 국내여비 19,440 22,680 3,240 기본업무추진비 180,000원 *6명*12월 12,960 도시계획업무추진관외여비 90,000원 *6명*12월 6,480 203 업무추진비 4,800 4,200 600

부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600 부서운영업무추진비 400,000원 *12월 4,800 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 405 자산취득비 40,000 0 40,000 01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000 업무용승용차구입 40,000 다목적용 (SUV) 승용차 40,000,000원 *1대 40,000 기본경비 ( 도시재생 ) 21,560 17,312 4,248 201 일반운영비 5,360 4,352 1,008 01 사무관리비 5,360 4,352 1,008 급량비 8,000원 *5명*7일*12월 3,360 일반수용비 2,000 사무용품 10,000원 *10종*20회 2,000 202 여비 16,200 12,960 3,240 01 국내여비 16,200 12,960 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *5명*12월 10,800 도시재생업무추진관외여비 90,000원 *5명*12월 기본경비 ( 교통 ) 29,384 27,928 1,456 201 일반운영비 6,704 8,488 1,784 01 사무관리비 6,704 8,488 1,784 5,400 일반수용비 2,000 칼라프린트토너 250,000원 *2대*4회 2,000 업무추진급량비 8,000원 *7명*7일*12월 4,704 202 여비 22,680 19,440 3,240 01 국내여비 22,680 19,440 3,240 기본업무추진비 180,000원 *7명*12월 15,120 교통행정업무추진관외여비 90,000원 *7명*12월 기본경비 ( 새마을 ) 27,078 22,914 4,164 201 일반운영비 14,118 13,194 924 01 사무관리비 12,918 11,994 924 7,560 일반수용비 5,430 칼라프린터토너 250,000원 *4색*3회 3,000 새마을등유공표창패제작 110,000원 *4개*2회 사무용품비 100,000원 *10회 1,000 현수막제작 55,000원 *10회 550 880

부서 : 도시교통새마을과정책 : 행정운영경비 ( 도시교통새마을과 ) 단위 : 기본경비 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2,688 임차료 4,800 국유림사용대부료 2,200,000원 *1회 2,200 국유지대부료 2,600,000원 *1회 2,600 02 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금및제세 100,000원 *12월 1,200 202 여비 12,960 9,720 3,240 01 국내여비 12,960 9,720 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12월 8,640 새마을업무추진관외여비 90,000 원 *4 명 *12 월 기본경비 ( 경관디자인 ) 18,148 22,190 4,042 201 일반운영비 5,188 5,990 802 01 사무관리비 5,188 5,990 802 4,320 일반수용비 2,500 프린트토너 250,000원 *2대*3회 1,500 사무용품 100,000원 *10회 1,000 급량비 8,000원 *4명*7일*12월 2,688 202 여비 12,960 16,200 3,240 01 국내여비 12,960 16,200 3,240 기본업무추진여비 180,000원 *4명*12개월 8,640 경관디자인업무추진관외여비 90,000원 *4명*12개월 재무활동 ( 도시교통새마을과 ) 2,000,000 0 2,000,000 내부거래지출 2,000,000 0 2,000,000 내부거래지출 2,000,000 0 2,000,000 701 기타회계등전출금 2,000,000 0 2,000,000 01 기타회계전출금 2,000,000 0 2,000,000 4,320 월변지구도시개발사업특별회계전출금 2,000,000