부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
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1 2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433, ,000 37,520 위탁교육운영 425, ,400 37, 일반운영비 60,200 54,200 6, 사무관리비 60,200 54,200 6,000 직무교육위탁교육비 60,200 행정안전부 5급승진리더과정 1,000,000원 *6명 상시학습체제전문교육과정 200,000원 *170명 6,000 34,000 중견간부양성과정 2,800,000원 *4명 11,200 상시학습체제사이버교육 50,000원 *15명*12월 202 여비 365, ,200 31, 국제화여비 47,000 27,000 20,000 9,000 공무원전문교육국외연수비 47,000 중국어회화과정 3,000,000원 *1명 3,000 중견간부양성과정 ( 국외연수 ) 6,000,000원 *4명 미래전문가양성과정 ( 국외연수 ) 5,000,000원 *4명 24,000 20, 공무원교육여비 318, ,200 11,520 직무교육및전문교육훈련기관교육여비 80,000원 *83명*4일*12월 318,720 지방행정지구입 3,600 3, 일반운영비 3,600 3, 사무관리비 3,600 3,600 0 지방행정월간지구입 3,000원 *100부*12월 3,600 공로연수지원 4,000 4, 일반운영비 4,000 4, 사무관리비 4,000 4,000 0 공로연수교육비지원 500,000원 *8명*1회 4,000 공정한인사관리 705,029 2,034,770 1,329,741 인사제도운영 46,279 59,687 13, 일반운영비 41,079 56,285 15, 사무관리비 41,079 56,285 15,206 인사위원회참석수당 70,000원 *5명*12회 4,
2 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,150,000원 *2명*12월 27,600 공무원증및무기계약근로자신분증제작수 수료 12,930원 *300개 3, 자치단체등이전 5, , 공기관등에대한경상적위탁사업비 5, ,200 표준지방인사정보시스템유지보수 5,200,000원 *1회 5,200 인력운영비 ( 기간제 ) 658,750 1,975,083 1,316, 인건비 658,750 1,975,083 1,316, 기간제근로자등보수 658,750 1,975,083 1,316,333 명량대첩등행사근무자시간외수당 11,440원 *10명*8시간*3일 2,746 출산휴가대리근무자등인건비 61,000원 *20명*24일*3월 87,840 육아휴직대리근무자인건비 61,000원 *10명*24일*12월 175,680 대리근무자연차유급휴가수당 61,000원 *30명*6일 10,980 대리근무자 4대보험료 274,500,000원 *11.64% 31,952 기간제근로자급여 (10인) 283,892 21일기준 270,692. 급여 61,000원 *10명*21일*12월 153,720. 상여금 61,000원 *10명*21일*400% 51,240. 유급휴일수당 61,000원 *10명*52주 31,720. 연차유급휴가수당 61,000원 *10명*22일 13,420. 시간외수당 11,440원 *10명*15시간*12월 20,592 정액급식비 60,000원 *10명*12월 7,200 명절휴가비 300,000원 *10명*2회 6,000 기간제근로자퇴직금 5,000,000원 *5명 25,000 기간제근로자국민연금사용자부담금 (10명) 204,960,000원 *4.5% 9,224 기간제근로자건강보험사용자부담금 (10명) 204,960,000원 *3.14% 6,436 기간제근로자고용보험사용자부담금 (10명) 3,076 실업급여 204,960,000원 *0.65% 1,333 고용안정 204,960,000원 *0.85% 1,743 기간제근로자산재보험사용자부담금 (10명) 204,960,000원 *2.5% 5,
3 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 기간제근로자관내여비 20,000원 *10명*7일*12월 16,800 성과관리제운영 베스트공무원선정지원 일반운영비 사무관리비 칭찬 BEST직원패제작 200,000원 *1명 200 열린군정실현 2,562,693 3,043, ,357 도 39,200 군 2,523,493 군정발전교류행사지원및군정발전역량강화 438, ,650 57,328 자매결연교류행사 3,000 5,000 2, 일반운영비 2,000 3,000 1, 행사운영비 2,000 3,000 1,000 자매결연자치단체간친선교류행사추진 2,000,000원 *1식 301 일반보상금 1,000 2,000 1, 행사실비보상금 1,000 2,000 1,000 2,000 자매도시친선교류행사참석자보상 1,000,000원 *1개시군구 1,000 대학생지원 433, ,400 59, 일반보상금 433, ,400 59, 기타보상금 433, ,400 59,328 대학생아르바이트보상 ( 동계, 하계 ) 60,240원 *150명*24일*2회 433,728 명예군민및명예홍보대사지원운영 2,250 2, 일반보상금 2,250 2, 기타보상금 2,250 2,250 0 명예군민및명예홍보대사위촉패제작 150,000원 *15명 2,250 군정시책추진 142, ,640 16,710 군정주요시책추진 142, ,640 16, 일반운영비 13,950 12,240 1, 사무관리비 13,950 12,240 1,710 명절상황실근무특근매식비 8,000원 *15명*5일*2회 명절분위기조성현수막제작 100,000원 *10개소*2회 군민과의대화참석자초청장제작 1,500원 *200명*14개읍면 1,200 2,000 4,
4 부서 : 총무과정책 : 열린군정실현단위 : 군정시책추진 전년도 도민과의대화참석자초청장제작 1,500원 *300명*1회 도민과의대화추진 ( 현수막제작, 음향장비임차등 ) 1,300,000원 *1식 1,300 현장점검및군민대화추진 ( 부속실 ) 급량비 8,000원 *5명*10일*12월 203 업무추진비 120, ,000 15, 시책추진업무추진비 120, ,000 15, ,800 주요군정시책추진 120,000,000원 120, 일반보상금 8,400 8, 행사실비보상금 8,400 8,400 0 군민과의대화참석자보상 3,000원 *200명*14개읍면 8,400 과거사및민주화운동지원 48,200 20,280 27,920 도 39,200 군 9, 민주화운동관리 4,000 3, 민간이전 4,000 3, 민간행사사업보조 4,000 3, 기념행사지원 4,000,000원 *1식 4, 민주화운동관리 ( 보조 ) 13,200 13,200 0 도 13, 일반보상금 13,200 13,200 0 도 13, 사회보장적수혜금 13,200 13, 유공자생계비지급 100,000원 *11명*12월 13,200 도 13,200 일제강점기피해자관리 ( 보조 ) 6,000 3,600 2,400 도 6, 일반보상금 6,000 3,600 2,400 도 6, 사회보장적수혜금 6,000 3,600 2,400 일제강점기여자근로정신대피해자지원사업 6,000 생계비 300,000원 *1명*12월 3,600 도 3,600 치료비 200,000원 *1명*12월 2,400 도 2,400 과거사관련위령사업 5, , 민간이전 5, , 민간행사사업보조 5, ,000 옥매광산광부집단수몰사건희생자위령사업 5,000,000원 *1식 5,
5 부서 : 총무과정책 : 열린군정실현단위 : 과거사및민주화운동지원 전년도 옥매광산광부집단수몰사건추모공원정비 20, ,000 도 20, 민간이전 20, ,000 도 20, 민간경상사업보조 20, ,000 옥매광산광부집단수몰사건추모공원정비 20,000,000원 *1식 20,000 도 20,000 일선행정관리 1,913,165 2,195, ,315 읍. 면마을이장지원 212, , , 일반운영비 5,000 5, 행사운영비 5,000 5,000 0 이장워크숍개최 ( 강사료, 시설임차료등 ) 5,000,000원 *1식 301 일반보상금 135, ,300 1, 장학금및학자금 20,000 20, ,000 이장자녀학자금 1,000,000원 *20명 20, 행사실비보상금 101, , 이장주요산업현장견학 70,000 원 *513 명 *1 회 35,910 우수마을이장및모범, 장기재직이장주요산업현장견학 400,000원 *80명 32,000 이장워크숍개최 25,000원 *513명*1회 12,825 이장사기진작체육대회개최 40,000원 *513명*1회 20, 기타보상금 14,100 12,910 1,190 이장업무일지제작 15,000원 *540권 8,100 이장표창패제작 ( 우수마을, 장기재직 ) 150,000원 *40명 307 민간이전 71,820 71, 보험금 71,820 71, ,000 이장상해보험금 140,000원 *513명 71,820 통. 리. 반장활동보상 ( 읍. 면 ) 1,700,990 1,704,220 3, 일반보상금 1,700,990 1,704,220 3, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,700,990 1,704,220 3,230 이장수당 1,682,640 기본수당 200,000원 *513명*12월 1,231,200 상여금 200,000원 *513명*2회 205,200 회의참석수당 20,000원 *513명*12월*2회 246,240 반장수당 50,000원 *367명*1회 18,350 군민의날행사추진 20, , ,
6 부서 : 총무과정책 : 열린군정실현단위 : 군민의날행사추진 전년도 군민의날행사추진 20, , , 일반운영비 20, , , 행사운영비 20, , ,000 제45회군민의날기념식 20,000,000원 *1식 20,000 활기찬직장분위기조성 1,064, , ,192 도 13,712 군 1,050,740 선진자치행정실현 457, ,400 67,000 공무원선진행정해외연수 232, ,000 82, 여비 232, ,000 82, 국제화여비 232, ,000 82,000 유공공무원국외연수 5,000,000원 *24명 120,000 직원해외배낭연수지원 2,800,000원 *40명 112,000 퇴직공무원관리 5,700 5, 일반운영비 5,700 5, 사무관리비 5,700 5,700 0 공로패제작 ( 퇴직공무원 ) 150,000원 *30명 4,500 퇴직자정부포상수여식물품구입 600,000원 *2회 국경일및각종행사지원 219, , , 일반운영비 186, , , 사무관리비 12,200 11,200 1,000 1,200 상장및표창장제작 8,000원 *1,000매 8,000 각종행사장준비소모품구입 700,000원 *6회 03 행사운영비 174, , ,000 읍면행사지원금 (14개읍면 ) 174,000,000원 *1식 4, , 일반보상금 28,500 28, 기타보상금 28,500 28,500 0 군정발전유공자표창패제작 ( 민간인 ) 150,000원 *190명 28, 포상금 5,000 5, 포상금 5,000 5,000 0 군정발전유공표창대상자부상구입 50,000원 *100명 5,000 청사관리 372, , ,615 청사시설보호및지문인식관리 98,080 92,400 5, 인건비 무기계약근로자보수
7 부서 : 총무과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 청사관리 전년도 청원경찰피복비 150,000원 *2명*2회 일반운영비 97,480 91,800 5, 사무관리비 66,640 91,800 25,160 당직실침구구입 100,000원 *2식*2회 400 당직실침구세탁 100,000원 *4회*12월 4,800 당직실관리용소모품구입 70,000원 *12월 840 당직수당 60,600 일직수당 60,000원 *120일*3명 21,600 평일숙직수당 50,000원 *246일*2명 24,600 휴일숙직수당 60,000원 *120일*2명 14, 공공운영비 30, ,840 무인경비용역료 3,360 본청 280,000원 *12월 3,360 지문인식자동시스템용역료 18,720 본청 40,000원 *3개소*12월 1,440 사업소및읍면사무소 40,000원 *36개소*12월 청사출입통제시스템용역료 17,280 2,880 청사 CCTV 유지관리용역료 240,000원 *12월 2,880 청사 CCTV 시설장비설치비 240,000 원 *12 월 3,000,000 원 *1 식 국기, 군기제작 274,280 34, , 일반운영비 32,280 34,845 2, 사무관리비 32,280 34,845 2,565 3,000 청사게양용국기, 군기제작 7,650 군청및산하기관 30,000원 *3종*15개소*4회 5,400 기관배부 ( 군기 ) 30,000원 *25개소*3회 2,250 읍면민원실판매대용태극기구입 5,000원 *100개*14개소 마을회관배부용태극기구입 5,000원 *513개마을*2회 7,000 5,130 읍면가로깃대및태극기정비 12,500 가로기깃대정비및유지보수비 5,000원 *900개 태극기제작구입 ( 가로기 ) 5,000원 *400개*2회 군기제작구입 ( 가로기 ) 10,000원 *400개*1회 401 시설비및부대비 242, , 시설비 242, ,000 4,500 4,000 4,000 마을회관게양대교체 1,100,000원 *220개소 242,
8 부서 : 총무과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 기록물관리 전년도 기록물관리 145, ,852 23,531 문서발송우편요금 77,491 82,262 4, 일반운영비 72,000 77,000 5, 공공운영비 72,000 72,000 0 문서발송우편요금 6,000,000원 *12월 72, 자치단체등이전 5,491 5, 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,491 5, 우편모아시스템통합유지관리위탁사업비 5,491,000원 *1식 5,491 자료관운영관리 53,120 72,000 18, 일반운영비 53,120 72,000 18, 사무관리비 23,120 42,000 18,880 기록관문서고유지관리비 2,000,000원 *3개소 6,000 전자기록물이관에따른안티바이러스 S/W 구입 15,000,000원 *1식 15,000 기록물관리외부강사초빙교육강사료 1,000,000원 *1회 기록물평가심의회참석수당 140,000원 *2명*4회 02 공공운영비 30,000 30, ,000 1,120 기록관리시스템유지보수 2,500,000원 *12월 30,000 발간실운영 14,710 14, 인건비 무기계약근로자보수 발간실기사피복비 150,000원 *1명 일반운영비 14,560 14, 사무관리비 14,560 14, 발간실인쇄용품구입및기기수리 10,000,000원 *1식 10,000 각종인쇄용지구입 300,000원 *12월 3,600 발간실운영급량비 8,000원 *1명*10일*12월 960 통계조사관리 89,371 80,263 9,108 도 13,712 군 75,659 행정통계조사관리 47,947 41,249 6, 인건비 25,547 21,759 3, 기간제근로자등보수 25,547 21,759 3,788 사업체조사인부임 25,547 총관리자 62,790원 *1명*28일*80% 1,407 조사지원관리자 60,240원 *1명*28일*80% 1,
9 부서 : 총무과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 통계조사관리 전년도 조사관리자 62,790원 *2명*28일*80% 2,813 조사원 60,240원 *14명*26일*80% 17,542 입력및내검요원 60,240원 *2명*19일*80% 1,832 4대보험사용자부담금 603,000원 *1식 일반운영비 20,000 18,450 1, 사무관리비 20,000 18,450 1,550 해남군통계연보제작 37,500원 *400부 15,000 각종통계조사홍보물제작 100,000원 *14개소*2회 2,800 각종통계조사사무용품구입 100,000원 *10회 1,000 각종통계조사급량비 8,000원 *3명*5일*10회 1, 여비 2,400 1,040 1, 국내여비 2,400 1,040 1,360 각종통계조사현장지도및점검여비 20,000원 *3명*40일 2,400 해남군사회조사 ( 도비 ) 27,424 25,014 2,410 도 13,712 군 13, 인건비 22,456 20,046 2,410 도 11,228 군 11, 기간제근로자등보수 22,456 20,046 2,410 해남군사회조사인부임조사관리자 63,000원 *3명*15일 해남군사회조사인부임조사원 61,000원 *23명*12일 해남군사회조사인부임입력요원 61,000원 *5명*8일 해남군사회조사인부임예비조사원 61,000원 *1명 해남군사회조사 4대보험금부담금 284,000원 *1식 2,835 도 1,417 군 1,418 16,836 도 8,418 군 8,418 2,440 도 1,220 군 1, 도 31 군 도 142 군 일반운영비 4,968 4,968 0 도 2,
10 부서 : 총무과정책 : 활기찬직장분위기조성단위 : 통계조사관리 군 2,484 전년도 01 사무관리비 4,968 4,968 0 해남군사회조사답례품비 6,000원 *828가구 4,968 도 2,484 군 2,484 해남군사회조사 14,000 14, 일반운영비 6,000 6, 사무관리비 6,000 6,000 0 해남군사회조사책자발간 10,000원 *400부 4,000 해남군사회조사조사용품제작 2,000,000원 *1식 207 연구개발비 8, , 연구용역비 8, ,000 해남군사회조사결과분석용역비 8,000,000원 *1식 사회단체및각종단체활성화 316, , ,000 8,000 도 6,750 군 310,007 사회단체지원관리 197, ,999 2,344 도 6,750 군 190,593 사회단체지원 165, ,809 2, 민간이전 165, ,809 2, 민간경상사업보조 79,396 83,724 4,328 해남군새마을회육성지원사업 40,000,000원 *1식 40,000 한국자유총연맹해남지회민주시민교육및안보의식고취사업 12,046,000원 *1식 12,046 바르게살기운동해남군협의회안전문화정착국민운동사업비지원 16,350,000원 *1식 16,350 재소자가족만남의날행사 5,000,000 원 *1 식 5,000 아동안전지킴이사업 2,000,000원 *1식 2,000 군민청와대방문사업 4,000,000원 *1식 4, 민간단체법정운영비보조 85,757 79,085 6,672 해남군새마을회운영지원 46,089,000원 *1식 바르게살기운동해남군협의회운영지원 19,810,000원 *1식 한국자유총연맹해남지회운영지원 19,858,000원 *1식 46,089 19,810 19,858 새마을운동활성화 18,690 18, 일반보상금 18,690 18, 행사실비보상금 7,700 7,
11 부서 : 총무과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 사회단체지원관리 전년도 새마을국민교육여비 110,000원 *70명 7, 기타보상금 10,990 10,990 0 새마을국민교육교육비 157,000원 *70명 10,990 새마을지도자지원 13,500 13,500 0 도 6,750 군 6, 일반보상금 13,500 13,500 0 도 6,750 군 6, 장학금및학자금 13,500 13,500 0 새마을지도자자녀학자금 1,350,000 원 *10 명 13,500 도 6,750 군 6,750 주민자치센터운영 56,714 42,141 14,573 주민자치센터운영관리 56,714 42,141 14, 인건비 18,294 17,161 1, 기간제근로자등보수 18,294 17,161 1,133 주민자치센터관리 18,294 관리요원급여 61,000원 *1명*23일*10월 14,030 관리요원유급휴일수당 61,000 원 *1 명 *44 주 관리요원 4대보험사용자부담금 158,000원 *1명*10월 201 일반운영비 38,420 24,980 13, 사무관리비 33,120 19,680 13,440 주민자치센터위원참석수당 30,000원 *27명*12회 주민자치센터프로그램운영강사수당 70,000원 *4명*8회*10월 2,684 1,580 9,720 22,400 주민자치센터운영비 1,000,000원 *1식 1, 공공운영비 5,300 5,300 0 주민자치센터장비유지보수비 500,000원 *4회 2,000 주민자치센터찜질방연료비 550,000원 *6월 3,300 각종단체지원관리 62,700 79,300 16,600 시장. 군수협의회지원 4,000 7,000 3, 일반운영비 4,000 7,000 3, 공공운영비 4,000 7,000 3,000 전국시장, 군수, 구청장협의회비 4,000,000원 *1회 범죄피해자지원센터운영지원 40,000 40, ,
12 부서 : 총무과정책 : 사회단체및각종단체활성화단위 : 각종단체지원관리 전년도 307 민간이전 40,000 40, 민간단체법정운영비보조 40,000 40,000 0 범죄피해자지원센터운영지원 40,000,000원 *1식 40,000 민주평통해남군협의회행사보조 18,700 17,300 1, 민간이전 18,700 17,300 1, 민간경상사업보조 18,700 17,300 1,400 민주평통각종행사운영지원 18,700,000원 *1식 18,700 정보통신역량강화 3,012,542 1,413,160 1,599,382 국 654,300 도 190,715 군 2,167,527 행정정보화구축 1,192, , ,092 국 8,520 군 1,184,155 행정정보화사업추진 1,154, , , 일반운영비 288, ,796 24, 사무관리비 123, ,712 15,033 비디오프로젝터램프교체 800,000원 *2개 1,600 행정업무용상용소프트웨어구입 82,275 압축및기타유틸리티 ( 알툴즈 ) 8,800원 *1,000Copy 엑셀, 파워포인트 (MS GAS) 221,100원 *250Copy 온-나라문서 ( 한컴오피스NEO) 91,000원 *200Copy 중고PC 부품및수리센터소모품 35,000원 *150대 중고PC 정비및보급에따른급량비 8,000원 *3명*10일*12월 전화기 ( 본청, 사업소, 읍면 ) 소모품구입 30,000원 *100대 홈페이지휴대폰본인확인서비스이용료 60,000원 *2개소*12월 8,800 55,275 18,200 5,250 2,880 3,000 1,440 새올복무관리및온-나라결재알리미소프트웨어구입 21,000원 *1,300user 27, 공공운영비 164, ,084 9,190 온 - 나라문서시스템유지보수 37,377 전산장비 (HW) 208,000,000원 *8% 16,640 소프트웨어 (SW) 172,806,000원 *12% 20,737 대민웹서비스보안장비유지보수 8,696 웹방화벽 ( 웹전용 ) 유지보수 39,000,000원 *8% 3,
13 부서 : 총무과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 전년도 방화벽유지보수 29,700,000원 *8% 2,376 침입방지시스템유지보수 20,000,000원 *8% 1,600 홈페이지개인정보유해어차단시스템유지 보수 20,000,000원 *8% 1,600 대민웹사이트유지관리 22,280 대표홈페이지전산장비 (HW) 유지보수 86,640,000원 *8% 6,932 대표홈페이지소프트웨어 (SW) 유지보수 92,360,000원 *12% 11,084 대표홈페이지웹접근성인증비용 ( 연간 ) 2,500,000원 *1식 2,500 전자북 ( 땅끝해남소식 ) 유지보수 14,700,000원 *12% 1,764 업무지원시스템유지보수 6,910 전산실무정전전원장치 (UPS) 유지보수 28,000,000원 *8% 2,240 인터넷디스크시스템 (SW) 유지보수 28,900,000원 *8% 2,312 전산자원통합관리시스템유지보수 29,475,000원 *8% 2,358 개인정보보호시스템유지보수 18,729 보안 USB시스템유지보수 55,000,000원 *8% 4,400 개인정보암호화시스템유지보수 70,110,000원 *8% 5,609 서버접근제어시스템유지보수 49,000,000원 *8% 3,920 개인정보접속기록시스템유지보수 60,000,000원 *8% 4,800 행정정보네트워크시스템유지보수 29,481 백본워크그룹스위칭유지보수 131,900,000원 *8% 10,552 ATM라우터유지보수 48,716,000원 *8% 3,898 백본라우터, 스위칭허브유지보수 86,036,000원 *8% 6,883 L4, L3스위치유지보수 27,920,000원 *2대*8% 4,468 영상홍보시스템유지보수 46,000,000원 *8% 3,680 네트워크보안시스템유지보수 (VPN) 128,600,000원 *8% 10,288 정보통신장비유지보수 8,433 모사전송기유지보수 ( 읍, 면, 사업소 ) 500,000원 *14대*8% 560 IP 교환기유지보수 98,411,000원 *8% 7,873 케이블측정기교정및유지보수 17,500,000원 *8% 1,
14 부서 : 총무과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 전년도 영상회의영상동보장비유지보수 ( 도-군-읍면 ) 179,000,000원 *8% 14,320 구내전화선로 ( 본청, 읍면 ) 유지보수 3,000,000원 *1식 읍면무정전전원장치 (UPS) 유지보수 3,000,000원 *14개소*8% 308 자치단체등이전 105, ,962 3, 공기관등에대한경상적위탁사업비 105, ,962 3,276 공통기반전산장비유지관리 78,917,000원 *1식 공통기반재해복구시스템유지관리 9,744,000원 *1식 온-나라시스템서비스데스크운영시군분담금및상용소프트웨어유지보수 10,865,000원 *1식 3,000 3,360 78,917 9,744 10,865 지방행정통합정보시스템상담센터운영지원시군분담금 6,160,000원 *1식 6, 자치단체등자본이전 298, , 공기관등에대한자본적위탁사업비 298, ,490 공통기반재해복구시스템암호화s/w 라이선스공동구매시군분담금 2,490,000원 *1식 2,490 공통기반노후전산장비교체 ( 공통기반2 AP 서버외 5종 ) 296,000,000원 *1식 296, 자산취득비 462, , , 자산및물품취득비 462, , ,200 행정업무용컴퓨터구입 345,000 본체 950,000원 *300대 285,000 모니터 300,000원 *200대 60,000 행정업무용프린터구입 500,000원 *70대 35,000 행정업무용노트북구입 1,400,000원 *7대 9,800 노후비디오프로젝터교체 2,500,000원 *3대 7,500 홈페이지노후개인정보유해어차단시스템교체 18,000,000원 *1식 18,000 개인정보보호용문서파쇄기구입 47,500 대형문서파쇄기 3,000,000원 *1대 3,000 중형문서파쇄기 1,500,000원 *17대 25,500 소형문서파쇄기 1,000,000원 *19대 19,000 자치단체공통장비노후장비교체지원 37,680 37,680 0 국 8,520 군 29, 일반운영비 37,680 37,680 0 국 8,520 군 29, 사무관리비 37,680 37,
15 부서 : 총무과정책 : 정보통신역량강화단위 : 행정정보화구축 전년도 공통기반노후장비교체및정보보안강화 37,680,000원 *1식 37,680 국 8,520 군 29,160 지역정보화구축 71, ,788 80,902 국 3,780 도 16,715 군 51,391 지역정보화사업추진 13,200 9,555 3, 일반운영비 6,000 4,500 1, 행사운영비 6,000 1,500 4,500 정보화마을특산물판매행사및홍보지원 500,000원 *2개소*6회 202 여비 3,840 1,680 2, 국내여비 3,840 1,680 2,160 정보화마을시스템점검및교육여비 20,000원 *2명*8일*12월 301 일반보상금 3,360 3, 행사실비보상금 3,360 3, ,000 3,840 정보화마을지도자교육참가여비 (2개마을 ) 80,000원 *3명*2마을*7회 3,360 정보화마을프로그램관리자육성 ( 국비 ) 37,016 49,200 12,184 국 3,780 도 5,880 군 27, 민간이전 37,016 49,200 12,184 국 3,780 도 5,880 군 27, 민간경상사업보조 37,016 49,200 12,184 정보화마을프로그램관리자육성 37,016,000원 *1식 37,016 국 3,780 도 5,880 군 27,356 주요관광지와이파이구축 21,670 94,033 72,363 도 10,835 군 10, 민간자본이전 21,670 94,033 72,363 도 10,835 군 10, 민간위탁사업비 21,670 94,033 72,363 도내관광지공공와이파이 (Wi-Fi) 구축 21,670,000원 *1식 21,670 도 10,835 군 10,
16 부서 : 총무과정책 : 정보통신역량강화단위 : 통신망운영및인프라구축 전년도 통신망운영및인프라구축 1,747, ,789 1,270,192 국 642,000 도 174,000 군 931,981 정보화공공요금 393, ,644 23, 일반운영비 393, ,644 23, 공공운영비 393, ,644 23,298 스마트회의요금 50,000원 *48대*12월 28,800 도 ~ 군간전용회선료 552,000원 *12월 6,624 전용회선료 (E1) 492,000원 *16회선*12월 94,464 전용회선료 (256K) 196,020원 *21회선*12월 49,398 보건진료소전용회선료 122,000원 *18회선*12월 26,352 행정전화회선료 20,530원 *48회선*12월 11,826 군청홈페이지인터넷회선료 2,539,990원 *1회선*12월 ADSL 회선료 ( 인터넷사랑방 ) 30,000원 *18회선*12월 일반전화료 ( 본청, 사업소, 읍면 ) 60,000원 *100회선*12월 군정주요업무추진휴대폰사용료 80,000원 *5대*12월 30,480 6,480 72,000 4,800 직원조직도어플계정료 480,000원 *1회 480 단문메세지 (SMS) 사용료 500,000원 *12월 6,000 비즈링사용료 3,300원 *150명*12월 5,940 민원용인터넷회선료 ( 문화예술회관 ) 45,000원 *6회선*12월 마을일제방송전화요금 5,500원 *513개소*12월 무료와이파이존인터넷사용료 100,000원 *11회선*12월 3,240 33,858 13,200 행정통신망장비운영 132,039 90,145 41, 자산취득비 132,039 90,145 41, 자산및물품취득비 132,039 90,145 41,894 상황실마이크구입교체 170,000원 *20개 3,400 노후 L4, L7 스위치교체 24,745,000원 *2대 49,490 도-군간영상회의시스템보강 ( 코텍외1종 ) 20,000,000원 *1식 20,000 영상중계코텍구입 ( 신설 ) 6,665,000원 *2대 13,330 자산관리시스템구입교체 33,800,000원 *1식 33,800 상황실오디오믹서교체 9,239,000원 *1대 9,239 이동용앰프구입 2,780,000원 *1대 2,780 CCTV 통합관제센터구축 1,222, ,222,000 국 642,
17 부서 : 총무과정책 : 정보통신역량강화단위 : 통신망운영및인프라구축 전년도 도 174,000 군 406, 시설비및부대비 1,222, ,222,000 국 642,000 도 174,000 군 406, 시설비 1,222, ,222,000 CCTV 통합관제센터구축 1,222,000,000원 *1식 1,222,000 국 642,000 도 174,000 군 406,000 자치역량강화 2,272,710 2,173,218 99,492 공무원후생복지증진 1,911,860 1,793, ,792 공직자화합행사추진 120, ,000 15, 일반운영비 42,000 39,000 3, 사무관리비 39,000 39,000 0 공직자체육대회경기용품구입 500,000원 *6종목 공직자체육대회등화합행사기념품구입 30,000원 *1,200명 3,000 36, 행사운영비 3, ,000 공직자체육대회행사운영비 3,000,000원 *1식 3, 포상금 78,000 66,000 12, 포상금 78,000 66,000 12,000 공직자체육대회등화합행사지원금 30,000원 *1,200명*2회 72,000 공직자체육대회시상금 1,000,000원 *6종목 6,000 공무원복지운영 1,575,900 1,495,898 80, 일반운영비 1,550,900 1,495,898 55, 사무관리비 11, , ,600 비서및운전원근무복제작 200,000원 *5명*2벌*2회 직원심리상담전문의수당 1,500,000원 *2명*2회 4,000 6,000 찾아가는부모교실 800,000원 *2회 1, 공공운영비 30, ,000 행정종합배상공제 30,000,000원 *1식 30, 맞춤형복지제도시행경비 1,509,300 1,231, ,602 공직자맞춤형복지제도운영 911,000원 *1,300명 1,184,300 공직자단체보험가입 250,000원 *1,300명 325,
18 부서 : 총무과정책 : 자치역량강화단위 : 공무원후생복지증진 전년도 303 포상금 25, , 포상금 25, ,000 가족사랑여행 500,000원 *50명 25,000 국고대여학자금부담금 1, 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, 공무원자녀대여학자금부담금 1,000,000원 *1식 공무원단체관리 12,360 3,840 8, 일반운영비 12,360 3,840 8, 사무관리비 12,360 3,840 8,520 1,000 노무사컨설팅수임료지급 250,000원 *12월 3,000 건전한노사문화정착간담회급량비 8,000원 *20명*6회 환경미화원노동조합사무실임대료등 700,000원 *12월 공직자동호회활동지원금 70,000 60,000 10, 포상금 70,000 60,000 10, 포상금 70,000 60,000 10,000 공직자동호회활동지원금 2,500,000원 *28개동호회 960 8,400 70,000 공무원및가족사망조위금 132, ,660 4, 민간이전 132, ,660 4, 연금지급금 132, ,660 4,940 공무원및가족사망조위금 3,315,000원 *40명 132,600 공직자능력개발및고객만족행정 360, ,150 19,300 공직자교육및능력개발 360, ,150 19, 일반운영비 91, ,000 19, 사무관리비 91, ,000 19,000 공직자조직활성화위탁교육 200,000원 *300명*1회 60,000 마음건강힐링캠프 600,000원 *35명*1회 21,000 7급인재양성교육 250,000원 *40명*1회 10, 자치단체등이전 269, , 공기관등에대한경상적위탁사업비 269, , 초당대학교계약학과교육비지원 90,000 3학년 750,000원 *20명*2회 30,000 4학년 750,000원 *9명*2회 13,500 대학원 1학년 750,000원 *20명*2회 30,
19 부서 : 총무과정책 : 자치역량강화단위 : 공직자능력개발및고객만족행정 전년도 대학원 2학년 750,000원 *11명*2회 16,500 고구려대학교계약학과교육비지원 179,850 1학년 825,000원 *70명*2회 115,500 2학년 825,000원 *39명*2회 64,350 농어촌교육활성화 973, , 도 50,000 군 923,526 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 973, , 도 50,000 군 923,526 농어촌교육활성화지원 ( 교육 ) 923, , 일반운영비 5,200 4, 사무관리비 5,200 4, 초 중 고졸업우수학생표창패제작 130,000원 *40개 5, 자치단체등이전 918, , 교육기관에대한보조 918, , 초 중무상급식지원 918,326,000원 *1식 918,326 농어촌지역원어민강사지원 ( 보조 ) 50,000 50,000 0 도 50, 자치단체등이전 50,000 50,000 0 도 50, 교육기관에대한보조 50,000 50,000 0 원어민강사배치운영지원 25,000,000 원 *2 명 50,000 도 50,000 평생학습체제구축 260, ,264 74,232 평생학습기반조성 ( 교육 ) 260, ,264 74,232 해남군민대학운영 ( 교육 ) 52, , 일반운영비 사무관리비 해남군민대학운영근무자급량비 8,000원 *3명*12주*2회 민간이전 52, , 민간위탁금 52, ,000 해남군민대학과정별위탁운영 52,000,000원 *1식 52, 세기해남자치대학운영 ( 교육 ) 41,600 47,000 5, 일반운영비 41,600 12,000 29, 사무관리비 41,600 12,000 29,
20 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습기반조성 ( 교육 ) 전년도 21세기해남자치대학홍보물제작 1,200,000원 *8회 21세기해남자치대학강사수당 4,000,000원 *8회 9,600 32,000 평생교육활성화지원 166, , 일반운영비 92, , 사무관리비 74, ,900 평생교육운영비 2,000,000원 *1식 2,000 평생교육협의회참석수당 70,000원 *7명*2회 980 평생교육실무협의회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 성인문해교육운영 15,360 강사수당 80,000원 *2명*38주*2회 12,160 교재비 50,000원 *10명*2회 1,000 홍보물제작 1,200,000원 *1식 1,200 기타운영비 500,000원 *2회 1,000 평생교육우수프로그램지원사업 11,400 강사수당 80,000원 *10명*10회 8,000 홍보물제작 1,200,000원 *2회 2,400 기타운영비 500,000원 *2회 1,000 행복학습센터운영 2,000,000원 *5개소 10,000 평생교육프로그램안내집제작 10,000원 *700부*2회 14,000 평생교육소식지제작 20,000원 *300부 6,000 제4회평생학습축제 13,760 현수막 ( 대형, 게시대용 ) 및배너 5,750,000원 *1식 5,750 포스터및리플릿 1,510,000원 *1식 1,510 초청장 500,000원 *1식 500 행사홍보물 3,000,000원 *1식 3,000 행사운영소모품 3,000,000원 *1식 3, 행사운영비 17, ,800 제4회평생학습축제 17,800 행사출연자소품 3,000,000원 *1식 3,000 행사부스시설설치 5,000,000원 *1식 5,000 무대장식 1,000,000원 *1식 1,000 포토존설치 1,000,000원 *1식 1,000 행사부스설치 200,000원 *12동 2,400 행사부스운영재료비 500,000원 *10개 5,000 행사근무자식비 8,000원 *50명 여비 3, , 국내여비 3, ,
21 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생학습기반조성 ( 교육 ) 전년도 평생학습벤치마킹관외여비 85,000원 *4명*3일*3회 3, 연구개발비 50, , 연구용역비 50, ,000 평생교육종합발전계획수립연구용역 50,000,000원 *1식 50, 일반보상금 행사실비보상금 제 4 회평생학습축제 560 행사참가자및자원봉사자식비 8,000원 *70명 307 민간이전 20, , 민간경상사업보조 20, ,000 평생학습동아리지원사업 1,000,000원 *10개 10,000 장애인평생교육프로그램지원사업 5,000,000원 *1식 시니어평생교육프로그램지원사업 5,000,000원 *1식 평생교육강화 1,023, , , ,000 5,000 도 200,000 군 823,359 평생학습관운영관리 1,023, , ,760 도 200,000 군 823,359 평생학습관교육 318, , , 일반운영비 306, ,494 91, 사무관리비 305, , ,022 평생학습관상설프로그램강사수당 ( 실비포함 ) 1,060,000원 *19명*3월*2기 120,840 평생학습관조리실물품구입 3,056,000원 *1식 3,056 평생학습관홍보물제작 2,500,000원 *2기 5,000 평생학습관기타운영비 ( 프로그램기자재및소모품 ) 450,000원 *3월*2기 2,700 평생학습관야간교육운영근무자급량비 8,000원 *2명*10일*12월 1,920 땅끝누리늘찬배달강좌운영 97,500 강사수당 80,000원 *80명*10주*1회 64,000 강사수당 80,000원 *10명*40주*1회 32,000 홍보물제작 1,500,000원 *1회 1,500 땅끝누리늘찬배달모니터링단운영 15,000원 *200강좌*1회 평생교육관계자역량강화지원 9,000,000원 *1회 3,000 9,
22 부서 : 총무과정책 : 평생교육강화단위 : 평생학습관운영관리 전년도 아로마테라피스트양성과정운영 3,400 강사수당 100,000원 *1명*12주*1회 1,200 홍보물제작 1,200,000원 *1식 1,200 기타운영비 500,000원 *2회 1,000 아동대상프로그램운영 4,000 강사수당 100,000원 *3명*3주*2회 1,800 홍부물제작 1,200,000원 *1식 1,200 기타운영비 500,000원 *2회 1,000 인문학프로그램운영 39,000 뻔뻔한인문학프로그램운영 25,000,000원 *1식 3인 3색인문학프로그램운영 14,000,000원 *1식 25,000 14,000 노년층대상책놀이지도사양성 2,900 강사수당 100,000원 *12주*1회 1,200 홍보물제작 1,200,000원 *1식 1,200 기타운영비 500,000원 *1회 500 우리손주돌봄교실운영 2,700 강사수당 100,000원 *1명*10주*1회 1,000 홍보물제작 1,200,000원 *1식 1,200 기타운영비 500,000원 *1회 500 다문화대상프로그램운영 10,000 강사수당 750,000원 *1명*12월 9,000 교육교재 ( 재료등 ) 구입 1,000,000원 *1식 1, 공공운영비 1,500 1,500 0 음향설비등소규모수선비 1,500,000원 *1식 1, 여비 2, , 국내여비 2, ,000 평생학습배달강좌추진점검관내여비 20,000원 *1명*25일*4회 2, 일반보상금 1, , 행사실비보상금 1, ,440 다문화한글교육참석자급식비 8,000원 *15명*12월 평생학습관교육강사간담회실비보상 10,000원 *10명*3회 307 민간이전 8, , 민간위탁금 8, ,000 산모 신생아건강관리사양성교육 8,000,000원 *1식 평생학습관시설관리 705,103 31, ,978 1, ,000 도 200,000 군 505,
23 부서 : 총무과정책 : 평생교육강화단위 : 평생학습관운영관리 전년도 201 일반운영비 30,953 31, 사무관리비 9,057 9,057 0 평생학습관운영소모품구입 600,000원 *12월 7,200 평생학습관정수기관리 22,700원 *12월 273 평생학습관비데소모품구입및관리 132,000원 *12월 02 공공운영비 21,896 22, ,584 평생학습관난방비 2,993,000원 *1식 2,993 소방시설안전점검비 165,000원 *12회 1,980 전기안전점검수수료 70,400원 *12월 845 소방협회비 70,000원 *1회 70 평생학습관건물유지비 6,050원 *2,098m2 12,693 평생학습관유선방송사용료 13,200원 *12월 159 평생학습관조리실가스사용료 29,000원 *12월 전화요금 30,000원 *3개소*12월 1,080 평생학습관무인경비용역료 144,000원 *12월 401 시설비및부대비 674, , ,728 도 200,000 군 474, 시설비 673, ,150 평생학습관리모델링 500,000,000원 *1식 500,000 평생학습관리모델링감리비 7,150,000원 *1식 도 200,000 군 300,000 7,150 평생학습관주차장조성 166,000 토지매입 116,000,000원 *1식 116,000 주차장조성 50,000,000원 *1식 50, 시설부대비 1, ,000 평생학습관리모델링시설부대비 1,000,000원 *1식 1,000 공정선거관리 1,343,652 90,013 1,253,639 도 29,090 군 1,314,562 선거관리 1,343,652 90,013 1,253,639 도 29,090 군 1,314,562 선거관리 1,300,016 90,013 1,210, 자치단체등이전 1,300,016 90,013 1,210, 기타부담금 1,300,016 90,013 1,210,
24 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 선거관리 전년도 제7회전국동시지방선거선거관리경비 1,300,016,000원 *1식 1,300,016 선거관리 ( 보조 ) 43, ,636 도 29,090 군 14, 일반운영비 26, ,636 도 17,757 군 8, 사무관리비 25, ,880 전국동시지방선거일반수용비 13,400,000원 *1식 13,400 도 8,933 군 4,467 전국동시지방선거급량비 12,480,000원 *1식 12,480 도 8,320 군 4, 공공운영비 전국동시지방선거거소신고우편료 756,000원 *1식 756 도 504 군 여비 17, ,000 도 11,333 군 5, 국내여비 17, ,000 전국동시지방선거여비 17,000,000원 *1식 17,000 도 11,333 군 5,667 행정운영경비 ( 총무과 ) 68,559,009 63,084,340 5,474,669 국 147,000 군 68,412,009 인력운영비 ( 총무과 ) 11,819,700 10,146,129 1,673,571 인력운영비 ( 총무과 ) 11,819,700 10,146,129 1,673, 직무수행경비 1,920 1, 특정업무경비 1,920 1,920 0 공무원단체업무담당업무수행활동비 60,000원 *1명*12월 여론, 동향담당공무원업무수행활동비 100,000원 *1명*12월 720 1, 포상금 2,393,528 2,279, , 성과상여금 2,393,528 2,279, ,978 성과상여금 2,279,550,000원 *105% 2,393, 연금부담금등 9,424,252 7,864,659 1,559, 연금부담금 7,951,803 6,390,830 1,560,
25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 연금부담금 45,212,289,000원 *8.50% 3,843,045 보전금 45,212,289,000원 *4.091% 1,849,635 퇴직수당부담금 45,212,289,000원 *4.8267% 2,182,262 재해보상부담금 45,212,289,000원 *0.170% 76, 국민건강보험금 1,472,449 1,473,829 1,380 건강보험사용자부담금 40,193,131,000원 *3.66% 정무직국민연금사용자부담금 230,000원 *6월 1,471,069 1,380 기본경비 ( 총무과 ) 269, ,928 26,000 기본경비 ( 총무과 ) 160, ,120 3, 일반운영비 36,800 37,800 1, 사무관리비 36,800 37,800 1,000 부서운영비 ( 총액 ) 27,000,000원 27,000 읍면복사기수리비 700,000원 *14읍면*1회 9, 업무추진비 81,580 84,520 2, 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0 군수 4,400,000원 *12월 52, 정원가산업무추진비 17,580 19,520 1,940 정원가산업무추진 ( 정원293인 ) 60,000원 *293인 17, 시책추진업무추진비 6,400 8,000 1,600 주민동향관리 6,400,000원 6, 부서운영업무추진비 4,800 4, 부서운영업무추진 ( 정원27인 ) 400,000원 *12월 4, 자산취득비 41,800 41, 자산및물품취득비 41,800 41,800 0 복사기구입 3,800,000원 *11대 41,800 기본경비 ( 행정팀 ) 44,160 63,264 19, 일반운영비 13,824 13, 사무관리비 13,824 13, 행정팀업무추진급량비 9,216,000원 9,216 비서실업무추진급량비 4,608,000원 4, 여비 30,336 50,160 19, 국내여비 30,336 50,160 19,824 기본국내여비 14,016,000원 14,016 군정시책추진국내여비 13,440,000원 13,440 운전원기본국내여비 2,880,000원 2,880 기본경비 ( 서무팀 ) 21,812 24,672 2,
26 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 201 일반운영비 6,912 6, 사무관리비 6,912 6, 서무팀업무추진급량비 6,912,000원 6, 여비 14,900 18,624 3, 국내여비 14,900 18,624 3,724 기본국내여비 8,448,000원 8,448 군, 도사송여비 6,452,000원 6,452 기본경비 ( 정보통신팀 ) 21,888 26,592 4, 일반운영비 9,216 9, 사무관리비 9,216 9, 정보통신팀업무추진급량비 9,216,000원 9, 여비 12,672 17,520 4, 국내여비 12,672 17,520 4,848 기본국내여비 12,672,000원 12,672 기본경비 ( 평생교육기획팀 ) 14,208 17,280 3, 일반운영비 5,760 5, 사무관리비 5,760 5, 평생교육기획팀업무추진급량비 5,760,000원 5, 여비 8,448 12,240 3, 국내여비 8,448 12,240 3,792 기본국내여비 8,448,000원 8,448 기본경비 ( 평생교육지원팀 ) 7, , 일반운영비 3, , 사무관리비 3, ,456 평생교육지원팀업무추진급량비 3,456,000원 3, 여비 4, , 국내여비 4, ,224 기본국내여비 4,224,000원 4,224 인력운영비 ( 총괄 ) 56,469,381 52,642,283 3,827,098 국 147,000 군 56,322,381 인력운영비 ( 총괄 ) 56,259,381 52,402,283 3,857, 인건비 54,527,961 50,649,023 3,878, 보수 41,887,739 39,385,831 2,501,908 군수 ( 연봉제 ) 91,008,000원 *1명 91,008 부군수 ( 연봉제 ) 84,864,000원 *1명 84,
27 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 일반직 (731명) 26,749,879 4급 ( 연봉제 ) 84,684,000원 *3명 254,052 5급 ( 연봉제 ) 75,165,000원 *34명 2,555,610 6급 3,542,100원 *184명*12월 7,820,957 7급 2,911,400원 *258명*12월 9,013,695 8급 2,614,200원 *172명*12월 5,395,709 9급 1,781,100원 *80명*12월 1,709,856 연구직 (2명) 82,128 연구사 3,422,000원 *2명*12월 82,128 지도직 (32명) 1,457,496 지도관 ( 연봉제 ) 92,731,000원 *3명 278,193 지도사 3,388,800원 *29명*12월 1,179,303 별정직및지방전문경력관 (2명) 82,655 6급 46,670,000원 *1명 46,670 지방전문경력관 2,998,700원 *1명*12월 35,985 정근수당 28,381,154,000원 *1/12월*50%*2회 2,365,097 정근수당가산금 548,280 25년이상 130,000원 *161명*12월 251,160 20년이상 ~25년미만 100,000원 *120명*12월 144,000 15년이상 ~20년미만 80,000원 *58명*12월 55,680 10년이상 ~15년미만 60,000원 *92명*12월 66,240 5년이상 ~10년미만 50,000원 *52명*12월 31,200 대우공무원수당 515,143 일반직 (4급대우) 4,543,000원 *5명*12월*4.1% 11,176 일반직 (5급대우) 3,542,100원 *127명*12월*4.1% 221,325 일반직 (6급대우) 2,911,400원 *156명*12월*4.1% 223,456 일반직 (7급대우) 2,614,200원 *22명*12월*4.1% 28,297 일반직 (8급대우) 1,781,100원 *1명*12월*4.1% 877 지도직 ( 지도관대우 ) 3,388,800원 *18명*12월*4.1% 30,012 가족수당 916,800 배우자 40,000원 *610명*12월 292,800 첫째자녀 20,000원 *100명*12월 24,000 둘째자녀 60,000원 *600명*12월 432,000 셋째이후자녀 100,000원 *60명*12월 72,000 기타가족 20,000원 *400명*12월 96,000 자녀학비보조수당 350,000원 *105명*4회 147,000 질병및육아휴직수당 800,000원 *30명*12월 288,
28 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 위험근무수당 69,000 갑종 60,000원 *25명*12월 18,000 을종 50,000원 *85명*12월 51,000 기술정보수당 77,160 5급 50,000원 *8명*12월 4,800 6,7급 30,000원 *110명*12월 39,600 8,9급 20,000원 *55명*12월 13,200 지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 지도사 50,000원 *29명*12월 17,400 기술정보수당가산금 41,400 기술사 50,000원 *1명*12월 600 기사 30,000원 *80명*12월 28,800 산업기사 20,000원 *50명*12월 12,000 의료업무수당 50,000원 *45명*12월 27,000 보건진료직렬활동장려금 44,400 일반지역 200,000원 *17명*12월 40,800 도서지역 300,000원 *1명*12월 3,600 안전관리담당수당 15,000원 *5명*12월 900 함정근무수당 1,464 6급 32,000원 *1명*12월 384 7급 25,000원 *2명*12월 600 8급 20,000원 *2명*12월 480 사회복지업무수당 70,000원 *70명*12월 58,800 사회복지사자격증가산금 30,000원 *30명*12월 10,800 자동차운전업무수당 40,000원 *52명*12월 24,960 민원업무수당 30,000원 *75명*12월 27,000 전산업무수당 50,000원 *7명*12월 4,200 사서수당 20,000원 *5명*12월 1,200 읍. 면근무수당 70,000원 *279명*12월 234,360 장려수당 315,048 지방행정통신시설관리 3,648.6급 40,000원 *3명*12월 1,440.7급 38,000원 *3명*12월 1,368.8급 36,000원 *1명*12월 432.9급 34,000원 *1명*12월 408 분뇨, 오폐수처리장 150,000원 *23명*12월 41,400 공중보건의진료수당 900,000원 *25명*12월 270,000 의사수당 9,720 5급 80,000원 *3명*12월 2,880 6급 60,000원 *2명*12월 1,440 7급이하 50,000원 *9명*12월 5,
29 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 시간외근무수당 1,781,385 5급 12,984원 *2명*67시간*12월*20% 4,176 6급 11,074원 *184명*67시간*12월*20% 327,649 7급 10,003원 *258명*67시간*12월*30% 622,483 8급 8,980원 *172명*67시간*12월*40% 496,731 9급 8,117원 *80명*67시간*12월*40% 208,835 지도사 10,443원 *29명*67시간*12월*40% 97,396 연구사, 일반임기제 10,674원 *5명*67시간*12월*40% 17,164 별정직및지방전문경력관 6,951.6급상당 11,074원 *1명*67시간*12월*40% 3,562. 지방전문경력관 ( 다군 ) 8,430원 *1명*67시간*12월*50% 3,389 관리업무수당 4,323,000원 *3명*12월*9% 14,007 업무대행수당 50,000원 *10명*12월 6,000 모범및청백리공무원수당 50,000원 *3명*12월 1,800 명예및조기퇴직수당 600,000,000원 *1식 600,000 정액급식비 130,000원 *772명*12월 1,204,320 명절휴가비 28,381,154,000원 *1/12월*60%*2회 2,838,116 연가보상비 28,381,154,000원 *15/365일 1,166, 기타직보수 1,311,188 1,230,109 81,079 임기제공무원 (3명) 157,683 7급상당 ( 연봉제 ) 4,770,250원 *1명*12월 57,243 8급상당 ( 연봉제 ) 4,185,000원 *2명*12월 100,440 청원경찰 (22명) 860,248 경사 3,669,000원 *6명*12월 264,168 경장 3,039,900원 *5명*12월 182,394 순경 2,483,300원 *11명*12월 327,796 정근수당 774,358,000원 *1/12월*50%*2회 64,530 정근수당가산금 21,360.20년이상 ~ 25년미만 130,000원 *8명*12월 12,480.15년이상 ~ 20년미만 80,000원 *3명*12월 2,880.10년이상 ~ 15년미만 60,000원 *5명*12월 3,600.5년이상 ~ 10년미만 50,000원 *4명*12월 2,400 가족수당 37,200 배우자 40,000원 *22명*12월 10,560 첫째자녀 20,000원 *5명*12월 1,200 둘째자녀 60,000원 *22명*12월 15,840 셋째이후자녀 100,000원 *6명*12월 7,
30 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 기타가족 20,000원 *10명*12월 2,400 자녀학비보조수당 350,000원 *33명*4회 46,200 시간외근무수당 48,478 경사 10,131원 *6명*67시간*12월*30% 14,662 경장 9,209원 *5명*67시간*12월*30% 11,107 순경 8,559원 *11명*67시간*12월*30% 22,709 정액급식비 130,000원 *22명*12월 34,320 명절휴가비 ( 청경 ) 774,358,000원 *1/12월*60%*2회 77,436 연가보상비 ( 청경 ) 774,358,000원 *15/365일 31,823 위험수당 ( 을종 ) 40,000원 *5명*12월 2,400 청원경찰고용보험부담금 700,000원 *22명 15, 무기계약근로자보수 11,329,034 10,033,083 1,295,951 환경미화요원 (55인) 2,852,345 기본급 1,119,090.5년미만 1,613,770원 *9명*12월 174,288.10년미만 1,663,770원 *16명*12월 319,444.15년미만 1,713,770원 *20명*12월 411,305.20년미만 1,763,770원 *6명*12월 126,992.25년미만 1,813,770원 *4명*12월 87,061 기말수당 186,517.5년미만 1,613,770원 *9명*50%*4회 29,048.10년미만 1,663,770원 *16명*50%*4회 53,241.15년미만 1,713,770원 *20명*50%*4회 68,551.20년미만 1,763,770원 *6명*50%*4회 21,166.25년미만 1,813,770원 *4명*50%*4회 14,511 정근수당 94,059.5년미만 1,613,770원 *9명*50%*2회 14,524.10년미만 1,663,770원 *16명*50%*2회 26,621.10년이상 1,763,770원 *30명*50%*2회 52,914 체력단련비 233,145.5년미만 1,613,770원 *9명*50%*5회 36,310.10년미만 1,663,770원 *16명*50%*5회 66,551.15년미만 1,713,770원 *20명*50%*5회 85,689.20년미만 1,763,770원 *6명*50%*5회 26,457.25년미만 1,813,770원 *4명*50%*5회 18,138 가족수당 30,000원 *55명*3명*12월 59,400 특수업무수당 90,000원 *55명*12월 59,400 작업장려수당 70,000원 *55명*12월 46,200 정액급식비 160,000원 *55명*12월 105,600 가계보조비 110,000원 *55명*12월 72,600 교통보조비 140,000원 *55명*12월 92,
31 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 시간외근무수당 168,670.5년미만 7,721원 *150%*30시간*9명*12월*70% 26,267.10년미만 7,961원 *150%*30시간*16명*12월*70% 48,149.15년미만 8,200원 *150%*30시간*20명*12월*70% 61,992.20년미만 8,439원 *150%*30시간*6명*12월*70% 19,140.25년미만 8,678원 *150%*30시간*4명*12월*70% 13,122 휴일근무수당 160,639.5년미만 61,768원 *150%*5일*9명*12월*50% 25,017.10년미만 63,688원 *150%*5일*16명*12월*50% 45,856.15년미만 65,600원 *150%*5일*20명*12월*50% 59,040.20년미만 67,512원 *150%*5일*6명*12월*50% 18,229.25년미만 69,424원 *150%*5일*4명*12월*50% 12,497 환경미화요원야간근로수당 186,081. 환경미화요원가로조 8,439원 *150%*3시간*25일*5명*12월 56,964. 환경미화요원차량조 8,439원 *150%*2시간*25일*17명*12월 129,117 연차유급휴가수당 72,474.5년미만 61,768원 *9명*16일*1회 8,895.10년미만 63,688원 *16명*19일*1회 19,362.15년미만 65,600원 *20명*21일*1회 27,552.20년미만 67,512원 *6명*24일*1회 9,722.25년미만 69,424원 *4명*25일*1회 6,943 자녀학비보조수당 420,790원 *50명*4회 84,158 명절휴가비 111,912.5년미만 1,613,770원 *9명*60%*2회 17,429.10년미만 1,663,770원 *16명*60%*2회 31,945.15년미만 1,713,770원 *20명*60%*2회 41,131.20년미만 1,763,770원 *6명*60%*2회 12,700.25년미만 1,813,770원 *4명*60%*2회 8,707 무기계약근로자급여 (203인) 7,187,507 기본급 4,309,313." 가 " 직군 1,713,770원 *114명*12월 2,344,438." 나 " 직군 1,839,770원 *89명*12월 1,964,875 상여금 1,436,
32 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도." 가 " 직군 1,713,770원 *114명*4회 781,480." 나 " 직군 1,839,770원 *89명*4회 654,959 정액급식비 60,000원 *203명*12월 146,160 장려수당 12,000.23일기준 30,000원 *20명*12월 7,200.26일기준 50,000원 *8명*12월 4,800 민원업무수당 30,000원 *25명*12월 9,000 특정업무수당 150,000원 *5명*12월 9,000 시간외근무수당 463,905." 가 " 직군 12,299원 *114명*15시간*12월 252,376." 나 " 직군 13,204원 *89명*15시간*12월 211,529 5년이상장기근속가산금 95,569." 가 " 직군 1,713,770원 *25명*10%*12월 51,414." 나 " 직군 1,839,770원 *20명*10%*12월 44,155 10년이상장기근속가산금 446,977." 가 " 직군 1,713,770원 *88명*15%*12월 271,462." 나 " 직군 1,839,770원 *53명*15%*12월 175,515 명절휴가비 300,000원 *203명*2회 121,800 연차수당 137,344." 가 " 직군 65,500원 *10일*114명*1회 74,670." 나 " 직군 70,420원 *10일*89명*1회 62,674 무기계약근로자관내여비 20,000원 *40명*7일*12월 67,200 무기계약자퇴직금 50,000,000원 *5명 250,000 무기계약자재해보상금 1,000,000원 *10명 10,000 무기계약자국민연금사용자부담금 (258인) 8,257,552,000원 *4.5% 371,590 무기계약자건강보험사용자부담금 (258인) 8,257,552,000원 *3.14% 259,288 무기계약자산재보험사용자부담금 (258인) 8,257,552,000원 *2.5% 206,439 무기계약자고용보험사용자부담금 (258인) 123,865 실업급여 8,257,552,000원 *0.65% 53,675 고용안정 8,257,552,000원 *0.85% 70,190 생활민원기동처리요원보험료 200,000원 *1명*4분기 직무수행경비 1,731,420 1,753,260 21, 직책급업무수행경비 87,300 91,200 3,900 군수 650,000원 *1명*6월 3,900 부군수 400,000원 *1명*12월 4,800 4급 ( 기관장 ) 400,000원 *2명*12월 9,600 4급 ( 보조기관 ) 350,000원 *3명*12월 12,600 5급 ( 기관장 ) 150,000원 *14명*12월 25,
33 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) 전년도 5급 ( 보조기관 ) 100,000원 *22명*12월 26,400 6급 ( 보조기관 ) 50,000원 *8명*12월 4, 직급보조비 1,333,920 1,296,660 37,260 군수 500,000원 *1명*6월 3,000 부군수 450,000원 *1명*12월 5,400 4급, 지도관 400,000원 *4명*12월 19,200 5급, 지도관 250,000원 *36명*12월 108,000 6급, 지도사, 별정6급, 연구사 155,000원 *236명*12월 7급, 별정7급, 일반임기제 140,000원 *260명*12월 8급,9급, 일반임기제, 청원경찰 105,000원 *256명*12월 438, , , 특정업무경비 310, ,400 55,200 대민활동비 50,000원 *517명*12월 310,200 공공사회복지전달체계개선 210, ,000 30,000 국 147,000 군 63, 인건비 210, ,000 30,000 국 147,000 군 63, 보수 210, ,000 30,000 공공사회복지전달체계개선 210,000,000원 210,000 국 147,000 군 63,000 읍. 면행정운영경비 ( 총무과 ) 1,677,342 1,607,490 69,852 읍. 면기본경비 ( 총무과 ) 1,677,342 1,607,490 69,852 읍. 면기본경비 ( 총무과 ) 1,677,342 1,607,490 69, 일반운영비 715, ,940 53, 사무관리비 615, ,140 23,932 부서운영비 ( 총액 ) 300,000,000원 300,000 일선행정조직업무추진급량비 8,000원 *279명*8일*12월 214,272 읍면일직비 60,000원 *120일*14읍면 100, 공공운영비 100,560 70,800 29,760 공공요금 70,800 우편요금 (1읍) 700,000원 *1읍*12월 8,400 우편요금 (13면) 400,000원 *13면*12월 62,400 읍면사무소무인경비용역료 170,000원 *14개소*12월 28,560 현산면복지회관 ( 인터넷사랑방 ) 무인경비용역료 100,000원 *1개소*12월 1, 여비 808, ,100 23,
34 부서 : 총무과정책 : 읍. 면행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 읍. 면기본경비 ( 총무과 ) 전년도 01 국내여비 55,680 69,600 13,920 읍면행정추진여비 55,680 1읍 480,000원 *1읍*12월 5,760 13개면 320,000원 *13면*12월 49, 월액여비 753, ,500 37,800 읍면직원월액여비 225,000원 *279명*12월 753, 업무추진비 152, ,450 7, 기관운영업무추진비 92,400 92,400 0 읍면사무소운영 6,600,000원 *14읍면 92, 정원가산업무추진비 8,370 8, 정원가산업무추진 ( 정원279명 ) 30,000원 *279인 04 부서운영업무추진비 51,960 59,100 7,140 8,370 부서운영업무추진비 ( 해남읍정원36명 ) 430,000원 *1읍*12월 부서운영업무추진비 (13개면정원243명 ) 300,000원 *13개면*12월 5,160 46,800 재무활동 ( 총무과 ) 2,376,000 2,198, ,000 내부거래지출 ( 총무과 ) 2,376,000 2,198, ,000 내부거래지출 ( 총무과 ) 2,376,000 2,198, , 기금전출금 2,376,000 2,198, , 기금전출금 2,376,000 2,198, ,000 장학사업기금전출금 2,376,000,000원 *1식 2,376,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직
2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
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세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
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2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
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비정규근로의 실태와 정책과제 요약 i ii 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 iii iv 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 v vi 비정규근로의 실태와 정책과제(II) 요약 vii 제1장 서 론 1 2 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 3 4 비정규근로의 실태와 정책과제(Ⅱ) 제1장 서 론 5 6 비정규근로의
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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어렵다. 1997년우리나라 50대그룹 (586개기업 ) 에근무하는 110,096 명의과장급이상관리 - 1 - - 2 - - 3 - 행정및경영관리자 (02) 중에서경영관리자에해당되는부문이라고할수있다. 경영관리자는더세부적으로는기업고위임원 (021), 생산부서관리자 (022), 기타부서관리자 (023) 등으로세분류할수있다 (< 참고-1> 참조 ). 임원-부장-과장
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
More information부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00
세출예산사업명세서 2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계홍보정보담당관 부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 홍보정보담당관 8,784,189 9,417,384 633,195 국 28,938 도 310,080 시 8,445,171 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화 8,713,053 9,358,200 645,147
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예
2018 학년도 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 (2018.02.19) ( 본예산 ) 주산산업고등학교 주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 2018-02-19 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입.
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조
일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -
2018 학년도 방과후학교및돌봄교실운영계획 2018. 03. 시초초등학교 2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 3 연간업무추진일정 - 8 - 4 운영팀구성 - 9 - . 세부운영계획 1 1 학기프로그램운영계획 순강좌명대상운영학년요일 운영시간장소지도내용 지도
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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www.sen.go.kr 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의 시설 설비및교구기준연구 2012. 10. 학교교과교습학원 ( 예능계열 ) 및평생직업교육학원의시설 설비및교구기준적정성연구 A Study on the Curriculum, Facilities, and Equipment Analysis in Private Academy and It's Developmental
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2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841
More information부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00
2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
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