부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

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1 2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857, , ,030 도 2,229,515 1,928, ,039 군 28,093,582 25,782,149 2,311,433 관광기반확충및산업진흥 22,855,573 21,834,573 1,021,000 국 70,000 66,390 3,610 지 6,947,900 6,947,900 0 기 166, ,000 66,390 도 440, ,350 0 군 15,230,933 14,279, ,000 관광강진홍보 2,444,807 2,191, ,000 국 70,000 16,390 53,610 지 246, ,900 0 기 116, ,000 16,390 도 30,350 30,350 0 군 1,981,167 1,798, ,000 관광안내책자및홍보물제작 184, ,770 46, 일반운영비 163, ,420 46, 사무관리비 162, ,620 46,000 일반수용비 162, ,200 46,000 관광홍보용소형책자제작경정 36,000,000원 36,000 25,000 11,000 관광지도경정 25,000,000원 25,000 15,000 10,000 홍보물제작경정 40,000,000원 40,000 25,000 15,000 홍보용기념품경정 15,000,000원 15,000 5,000 10,000 문화관광해설사활동비 153, ,425 0 국 0 16,390 16,390 기 16, ,390 군 137, , 일반보상금 145, ,275 0 국 0 16,390 16,390 기 16, ,390 군 128, , 기타보상금 143, ,475 0 문화해설사활동비지원 경정 38,475,000 원 38,475 38,475 0 국 0 15,390 15,390 기 15, ,390 군 23,085 23,085 0 설문조사활동비경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,000 1,000 기 1, ,000 군 1,000 1,000 0 관광사업체운영 383, ,862 7,

2 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1, , 공공운영비 1, ,000 공공요금및제세 1, ,000 관광두레PD 사무실전기요금 200,000원 * 5개월 1, , 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 관광두레PD 사무실개관에따른물품 ( 책상, 의자등 ) 구입 250,000원 * 20세트 5, ,000 지역행복생활권선도사업 ( 관광 ) 184, ,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60, 일반운영비 184, ,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60, 행사운영비 170, ,000 60,000 3개군시티투어버스운영 ( 세입관련세출 ) 경정 90,000,000원 90,000 30,000 60,000 지 21,016 21,016 0 도 2,696 2,696 0 군 66,288 6,288 60,000 강진푸소체험 ( 지역단위농촌관광시스템 ) 140, ,000 국 70, ,000 군 70, , 일반운영비 32, ,000 국 16, ,000 군 16, , 사무관리비 22, ,000 일반수용비 22, ,000 푸소명패, 리플릿, 홍보책자제작 22,000,000원 22, ,000 국 11, ,000 군 11, , 행사운영비 10, ,000 팸투어및교육실시 10,000,000원 10, ,000 국 5, ,000 군 5, , 여비 3, ,200 국 1, ,600 군 1, ,

3 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 04 국제화여비 3, ,200 푸소체험해외선진지교육 3,200,000원 3, ,200 국 1, ,600 군 1, , 일반보상금 64, ,800 국 32, ,400 군 32, , 민간인국외여비 28, ,800 푸소체험민간인해외선진지교육 28,800,000원 28, ,800 국 14, ,400 군 14, , 행사실비보상금 2, ,000 푸소심의회실비지급 2,000,000원 2, ,000 국 1, ,000 군 1, , 기타보상금 34, ,000 푸소체험농가및해설사수당 34,000,000 원 34, ,000 국 17, ,000 군 17, , 자치단체등이전 40, ,000 국 20, ,000 군 20, , 공기관등에대한경상적대행사업비 40, ,000 농어촌공사홍보대행비 40,000,000원 40, ,000 국 20, ,000 군 20, ,000 관광지자원개발 18,595,638 18,595,638 0 지 6,635,000 6,635,000 0 도 410, ,000 0 군 11,550,638 11,550,638 0 강진만상징조형물 3,000,000 3,000, 시설비및부대비 3,000,000 3,000, 시설비 2,989,200 2,944,800 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 2,989,200,000원 2,989,200 2,944,800 44, 감리비 0 44,400 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 0원 0 44,400 44,400 관광지관리 1,707, , ,000 국 0 50,000 50,000 지 66,000 66,000 0 기 50, ,000 군 1,591, , ,000 관광지유지관리 1,216, , ,

4 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 201 일반운영비 33,480 25,480 8, 사무관리비 3, ,000 일반수용비 3, ,000 청자타워 짚트랙수익평가용역 3,000,000원 * 1식 3, , 공공운영비 30,480 25,480 5,000 공공요금및제세 30,480 25,480 5,000 고바우공원, 백운동, 도예촌 (3EA), 사초위락단지, 남미륵사등경정 28,680,000원 28,680 23,680 5, 시설비및부대비 1,153, , , 시설비 1,153, , ,000 관광지시설물긴급보수 31,250 11,250 20,000 고바우공원, 가우도, 이한영생가, 사초위락단지, 도예촌, 하멜기념관, 남미륵사등경정 31,250,000원 31,250 11,250 20,000 오일스테인칠 ( 가우도, 하멜기념관, 도예촌등 ) 경정 20,000,000원 20,000 8,000 12,000 대구상저판매장설치사업 30,000,000원 * 1식 도예촌그늘막설치및시설정비 30,000,000원 * 1식 30, ,000 30, ,000 도예촌관정개발사업 ( 대형관정개발및물탱크설치 ) 100,000,000원 * 1식 100, ,000 가우도경관조명설치사업 500,000,000원 * 1식 고바우전망대경관조명설치사업 50,000,000원 * 1식 짚트랙도착지주변 CCTV 설치 15,000,000원 * 1식 500, ,000 50, ,000 15, , 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 고바우전망대냉난방기설치 3,000,000원 * 1식 3, ,000 전통한옥체험프로그램운영 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,000 군 50,000 50, 민간이전 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,000 군 50,000 50, 민간경상사업보조 100, ,000 0 전통한옥체험프로그램운영사업경정 100,000,000원 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,

5 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 군 50,000 50,000 0 문화예술진흥 10,589,516 9,618, ,360 국 576, ,881 55,300 지 750, ,000 0 기 532, , ,042 도 156, ,000 0 군 8,575,293 7,821, ,018 다양한축제운영 3,501,340 2,911, ,400 기 370, ,000 0 군 3,131,340 2,541, ,400 타축제벤치마킹및향토축제홍보 지원 214, , , 일반운영비 83,240 55,840 27, 사무관리비 38,240 15,840 22,400 일반수용비 24,000 4,000 20,000 가을3종축제영상물제작 20,000,000원 * 1식 20, ,000 급량비 3, ,400 청자축제홍보및추진경정 3,240,000원 3, , 행사운영비 40,000 35,000 5,000 기타축제행사지원경정 40,000,000원 40,000 35,000 5, 여비 7,000 4,000 3, 국내여비 7,000 4,000 3,000 타축제장벤치마킹경정 5,000,000원 5,000 2,000 3, 재료비 37,000 32,000 5, 재료비 37,000 32,000 5,000 축제장체험어린이집참여재료비경정 10,000,000원 10,000 5,000 5, 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 신규축제발굴연구용역 20,000,000원 * 1식 20, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 가을 3대축제장부지성토작업 40,000,000원 * 1식 작천메뚜기축제장기반정비및쇄석포석 10,000,000원 * 1식 40, ,000 10, ,000 강진만춤추는갈대축제 604, , , 일반운영비 40, , 행사운영비 40, ,000 전국연날리기대회 40,000,000원 * 1식 40, , 민간이전 421, ,000 21, 민간행사사업보조 421, ,000 21,

6 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한축제운영 제2회강진만춤추는갈대축제경정 421,000,000원 421, ,000 21, 시설비및부대비 143, , 시설비 143, ,000 축제장조경설치 20,000,000원 * 3개소 60, ,000 축제장전기설치 33,000,000원 * 1식 33, ,000 목리갈대밭입구조형물 50,000,000원 * 1식 50, ,000 남도음식문화큰잔치 589, , , 시설비및부대비 230,000 50, , 행사관련시설비 180, ,000 남도음식문화큰잔치대형돔설치 60,000,000원 * 3동 180, ,000 K-POP 콘서트 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , , 민간이전 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , , 민간행사사업보조 450, , ,000 K-POP 콘서트 ( 도비재원대체 ) 경정 450,000,000원 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , ,000 문화공간조성관리 6,215,954 5,877, ,960 국 559, ,000 55,300 지 750, ,000 0 기 162, ,042 도 22,000 22,000 0 군 4,722,612 4,601, ,618 아트홀관리및운영 2,101,606 2,046,606 55, 일반운영비 553, ,100 22, 공공운영비 272, ,700 22,000 공공요금및제세 272, ,700 22,000 전기요금및공공요금등경정 272,000,000원 272, ,000 22, 여비 3,500 1,500 2, 국내여비 3,500 1,500 2,000 아트페스티벌, 아트마켓공연전시벤치마킹및참여 200,000원 * 2명 * 5회 2, , 자치단체등이전 1,485,000 1,454,000 31, 공기관등에대한경상적대행사업비 1,485,000 1,454,000 31,000 문화복지종합타운운영비 ( 정부지급금 ) 경정 1,485,000,000원 1,485,000 1,454,000 31,

7 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화공간조성관리 문화가있는날작은음악회 38, ,700 국 27, ,000 군 11, , 일반운영비 38, ,700 국 27, ,000 군 11, , 행사운영비 38, ,700 문화가있는날작은음악회운영 38,700,000원 38, ,700 국 27, ,000 군 11, ,700 문예회관문화예술교육프로그램 9, ,300 국 9, , 일반운영비 9, ,300 국 9, , 행사운영비 9, ,300 문예회관문화예술교육프로그램지원 9,300,000원 9, ,300 국 9, ,300 꿈다락토요문화학교예술감상교육 19, ,000 국 19, , 일반운영비 19, ,000 국 19, , 행사운영비 19, ,000 꿈다락토요문화학교예술감상교육운영 19,000,000원 19, ,000 국 19, ,000 방방곡곡문화공감 215, ,960 기 162, ,042 군 53, , 일반운영비 215, ,960 기 162, ,042 군 53, , 행사운영비 215, ,960 문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업 215,960,000원 215, ,960 기 162, ,042 군 53, ,918 문화예술행사추진및지원 537, ,402 44,000 국 12,881 12,881 0 도 130, ,000 0 군 394, ,521 44,000 문화예술행사지원 261, ,140 29, 민간이전 260, ,000 29, 민간경상사업보조 15,000 6,000 9,

8 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술행사추진및지원 청소년통키타교육 3,000,000원 * 1식 3, ,000 지역예술인예술활동지원 6,000,000원 * 1식 6, , 민간행사사업보조 245, ,000 20,000 마량미항토요음악회개최경정 190,000,000원 190, ,000 20,000 문화예술출판사업 26,000 11,000 15, 민간이전 26,000 11,000 15, 민간경상사업보조 26,000 11,000 15,000 여성인물사발간원고제작료 15,000,000원 * 1식 15, ,000 문화재관리 7,512,329 6,750, ,200 국 2,886,900 3,045, ,598 기 158, ,598 도 1,633,165 1,332, ,039 군 2,833,666 2,372, ,161 지정문화재보존 7,091,839 6,472, ,200 국 2,886,900 3,045, ,598 기 158, ,598 도 1,633,165 1,332, ,039 군 2,413,176 2,095, ,161 문화재보존관리 140,457 91,257 49, 일반운영비 2,030 1, 공공운영비 1,400 1, 공공요금및제세 무위사안전경비용기기요금 200,000원 * 1식 연구개발비 49,000 9,000 40, 연구용역비 49,000 9,000 40,000 강진군문화재도록원고작성 20,000,000원 * 1식 병영한골목주변한옥조사용역 20,000,000원 * 1식 20, ,000 20, , 시설비및부대비 44,000 35,000 9, 시설비 44,000 35,000 9,000 수암서원및효정재전기시설보수 4,000,000원 * 1식 4, ,000 지정문화재긴급보수비경정 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 전통문화유산보수정비 890, , ,000 도 445, , ,000 군 445, , , 민간자본이전 890, , ,000 도 445, , ,000 군 445, , ,

9 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 890, , ,000 정수사대웅전주변정비 ( 요사채개축 ) 100,000,000원 * 1동 100, ,000 도 50, ,000 군 50, ,000 강재일사주변정비 ( 대문채개축및담장정비 ) 100,000,000원 * 1동 100, ,000 백련사대웅전보수정비 ( 대웅전단청모사 ) 140,000,000원 * 1동 백련사 8국사진영조성사업 150,000,000원 * 1식 도 50, ,000 군 50, , , ,000 도 70, ,000 군 70, , , ,000 도 75, ,000 군 75, ,000 생생문화재사업 200, ,000 0 국 80,000 80,000 0 도 60,000 60,000 0 군 60,000 60, 일반운영비 159, ,200 5,000 국 63,680 61,680 2,000 도 47,760 46,260 1,500 군 47,760 46,260 1, 사무관리비 33,200 26,200 7,000 일반수용비 30,600 23,600 7,000 영랑시집발간등 7,000,000원 7, ,000 국 2, ,800 도 2, ,100 군 2, , 행사운영비 125, ,500 2,000 생생문화재사업추진 125, ,500 2,000 영랑감성학교추진경정 93,000,000원 93,000 95,000 2,000 국 37,200 38, 도 27,900 28, 군 27,900 28, 여비 6,400 4,400 2,000 국 2,560 1, 도 1,920 1, 군 1,920 1, 국내여비 6,400 4,400 2,000 생생문화재행사업무추진 경정 4,400,000 원 4,400 2,400 2,000 국 1, 도 1, 군 1, 일반보상금 14,400 21,400 7,

10 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 5,760 8,560 2,800 도 4,320 6,420 2,100 군 4,320 6,420 2, 행사실비보상금 14,400 21,400 7,000 영랑감성학교운영등생생사업추진경정 11,400,000원 11,400 18,400 7,000 국 4,560 7,360 2,800 도 3,420 5,520 2,100 군 3,420 5,520 2,100 자연유산민속행사 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3, ,500 군 1,500 1, 민간이전 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3, ,500 군 1,500 1, 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 비자나무당산제경정 3,000,000원 3,000 3,000 0 국 0 2,100 2,100 기 2, ,100 군 당전마을당산제경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,400 1,400 기 1, ,400 군 문화재재난안전관리사업 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16, 인건비 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16, 기간제근로자등보수 80,196 80,196 0 문화재안전경비원배치사업경정 80,196,000원 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16,039 문화재재난방지시설구축 180, ,000 0 국 0 94,000 94,000 기 94, ,000 군 86,000 86, 민간자본이전 180, ,

11 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 0 94,000 94,000 기 94, ,000 군 86,000 86, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180, ,000 0 무위사극락보전소방설계사업경정 20,000,000원 무위사극락보전전기시설개선공사경정 160,000,000원 20,000 20,000 0 국 0 14,000 14,000 기 14, ,000 군 6,000 6, , ,000 0 국 0 80,000 80,000 기 80, ,000 군 80,000 80,000 0 문화재방재시설유지관리지원 30,000 30,000 0 국 0 21,000 21,000 기 21, ,000 군 9,000 9, 일반운영비 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13, ,811 군 5,919 5, 사무관리비 19,730 19,730 0 일반수용비 19,730 19,730 0 문화재방재시설유지관리지원사업경정 19,730,000원 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13, ,811 군 5,919 5, 민간자본이전 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7, ,189 군 3,081 3, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,270 10,270 0 무위사극락보전소방안전관리및방재시설물유지관리사업경정 10,270,000원 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7, ,189 군 3,081 3,081 0 문화재방재시설확충사업 80, ,000 도 40, ,000 군 40, , 민간자본이전 80, ,000 도 40, ,000 군 40, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80, ,000 수암서원방재시설확충사업 ( 소화전,CCTV) 80,000,000원 * 1식 80, ,

12 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 도 40, ,000 군 40, ,000 비지정문화재보존 420, , ,000 향토문화유산정비 420, , , 시설비및부대비 73,000 45,000 28, 시설비 73,000 45,000 28,000 향토문화유산긴급보수비 경정 10,000,000 원 10,000 5,000 5,000 남원포봉수대보수정비경정 58,000,000원 58,000 35,000 23, 민간자본이전 265, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 265, , ,000 김덕란의병창의록주변정비 ( 관암사보수 ) 20,000,000원 * 1식 20, ,000 백양교회보수정비 30,000,000원 *1식 30, ,000 군자서원보수정비 ( 홍살문등 ) 35,000,000원 * 1식 35, ,000 금산원담장보수정비 30,000,000원 * 1식 30, ,000 재무활동 ( 문화관광과 ) 1,384,690 1,242, ,254 보전지출 1,384,690 1,242, ,254 반환금기타 1,384,690 1,242, , 반환금기타 1,384,690 1,242, , 국고보조금반환금 1,362,998 1,242, , 사회복무요원운영사업국비보조금집행잔액 45,550원 년생생문화재사업국고보조금집행잔액 71,120원 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업국비잔액 120,443,910원 , , 시ㆍ도비보조금반환금 21, , 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업도비잔액 15,597,110원 2016 도지정문화재보수정비사업도비잔액 4,193,280원 15, ,598 4, , 무형문화재공개행사지원사업도비잔액 1,900,000원 1, ,900 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 관광진흥 ) 25,000 22,000 3, 여비 10,300 7,300 3, 국내여비 10,300 7,300 3,000 부서운영총액계상경정 10,300,000원 10,300 7,300 3,

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부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0 2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000

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