부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000
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- 은빈 성
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1 2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857, , ,030 도 2,229,515 1,928, ,039 군 28,093,582 25,782,149 2,311,433 관광기반확충및산업진흥 22,855,573 21,834,573 1,021,000 국 70,000 66,390 3,610 지 6,947,900 6,947,900 0 기 166, ,000 66,390 도 440, ,350 0 군 15,230,933 14,279, ,000 관광강진홍보 2,444,807 2,191, ,000 국 70,000 16,390 53,610 지 246, ,900 0 기 116, ,000 16,390 도 30,350 30,350 0 군 1,981,167 1,798, ,000 관광안내책자및홍보물제작 184, ,770 46, 일반운영비 163, ,420 46, 사무관리비 162, ,620 46,000 일반수용비 162, ,200 46,000 관광홍보용소형책자제작경정 36,000,000원 36,000 25,000 11,000 관광지도경정 25,000,000원 25,000 15,000 10,000 홍보물제작경정 40,000,000원 40,000 25,000 15,000 홍보용기념품경정 15,000,000원 15,000 5,000 10,000 문화관광해설사활동비 153, ,425 0 국 0 16,390 16,390 기 16, ,390 군 137, , 일반보상금 145, ,275 0 국 0 16,390 16,390 기 16, ,390 군 128, , 기타보상금 143, ,475 0 문화해설사활동비지원 경정 38,475,000 원 38,475 38,475 0 국 0 15,390 15,390 기 15, ,390 군 23,085 23,085 0 설문조사활동비경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,000 1,000 기 1, ,000 군 1,000 1,000 0 관광사업체운영 383, ,862 7,
2 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1, , 공공운영비 1, ,000 공공요금및제세 1, ,000 관광두레PD 사무실전기요금 200,000원 * 5개월 1, , 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 관광두레PD 사무실개관에따른물품 ( 책상, 의자등 ) 구입 250,000원 * 20세트 5, ,000 지역행복생활권선도사업 ( 관광 ) 184, ,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60, 일반운영비 184, ,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60, 행사운영비 170, ,000 60,000 3개군시티투어버스운영 ( 세입관련세출 ) 경정 90,000,000원 90,000 30,000 60,000 지 21,016 21,016 0 도 2,696 2,696 0 군 66,288 6,288 60,000 강진푸소체험 ( 지역단위농촌관광시스템 ) 140, ,000 국 70, ,000 군 70, , 일반운영비 32, ,000 국 16, ,000 군 16, , 사무관리비 22, ,000 일반수용비 22, ,000 푸소명패, 리플릿, 홍보책자제작 22,000,000원 22, ,000 국 11, ,000 군 11, , 행사운영비 10, ,000 팸투어및교육실시 10,000,000원 10, ,000 국 5, ,000 군 5, , 여비 3, ,200 국 1, ,600 군 1, ,
3 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 04 국제화여비 3, ,200 푸소체험해외선진지교육 3,200,000원 3, ,200 국 1, ,600 군 1, , 일반보상금 64, ,800 국 32, ,400 군 32, , 민간인국외여비 28, ,800 푸소체험민간인해외선진지교육 28,800,000원 28, ,800 국 14, ,400 군 14, , 행사실비보상금 2, ,000 푸소심의회실비지급 2,000,000원 2, ,000 국 1, ,000 군 1, , 기타보상금 34, ,000 푸소체험농가및해설사수당 34,000,000 원 34, ,000 국 17, ,000 군 17, , 자치단체등이전 40, ,000 국 20, ,000 군 20, , 공기관등에대한경상적대행사업비 40, ,000 농어촌공사홍보대행비 40,000,000원 40, ,000 국 20, ,000 군 20, ,000 관광지자원개발 18,595,638 18,595,638 0 지 6,635,000 6,635,000 0 도 410, ,000 0 군 11,550,638 11,550,638 0 강진만상징조형물 3,000,000 3,000, 시설비및부대비 3,000,000 3,000, 시설비 2,989,200 2,944,800 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 2,989,200,000원 2,989,200 2,944,800 44, 감리비 0 44,400 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 0원 0 44,400 44,400 관광지관리 1,707, , ,000 국 0 50,000 50,000 지 66,000 66,000 0 기 50, ,000 군 1,591, , ,000 관광지유지관리 1,216, , ,
4 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 201 일반운영비 33,480 25,480 8, 사무관리비 3, ,000 일반수용비 3, ,000 청자타워 짚트랙수익평가용역 3,000,000원 * 1식 3, , 공공운영비 30,480 25,480 5,000 공공요금및제세 30,480 25,480 5,000 고바우공원, 백운동, 도예촌 (3EA), 사초위락단지, 남미륵사등경정 28,680,000원 28,680 23,680 5, 시설비및부대비 1,153, , , 시설비 1,153, , ,000 관광지시설물긴급보수 31,250 11,250 20,000 고바우공원, 가우도, 이한영생가, 사초위락단지, 도예촌, 하멜기념관, 남미륵사등경정 31,250,000원 31,250 11,250 20,000 오일스테인칠 ( 가우도, 하멜기념관, 도예촌등 ) 경정 20,000,000원 20,000 8,000 12,000 대구상저판매장설치사업 30,000,000원 * 1식 도예촌그늘막설치및시설정비 30,000,000원 * 1식 30, ,000 30, ,000 도예촌관정개발사업 ( 대형관정개발및물탱크설치 ) 100,000,000원 * 1식 100, ,000 가우도경관조명설치사업 500,000,000원 * 1식 고바우전망대경관조명설치사업 50,000,000원 * 1식 짚트랙도착지주변 CCTV 설치 15,000,000원 * 1식 500, ,000 50, ,000 15, , 자산취득비 3, , 자산및물품취득비 3, ,000 고바우전망대냉난방기설치 3,000,000원 * 1식 3, ,000 전통한옥체험프로그램운영 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,000 군 50,000 50, 민간이전 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,000 군 50,000 50, 민간경상사업보조 100, ,000 0 전통한옥체험프로그램운영사업경정 100,000,000원 100, ,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50, ,
5 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 군 50,000 50,000 0 문화예술진흥 10,589,516 9,618, ,360 국 576, ,881 55,300 지 750, ,000 0 기 532, , ,042 도 156, ,000 0 군 8,575,293 7,821, ,018 다양한축제운영 3,501,340 2,911, ,400 기 370, ,000 0 군 3,131,340 2,541, ,400 타축제벤치마킹및향토축제홍보 지원 214, , , 일반운영비 83,240 55,840 27, 사무관리비 38,240 15,840 22,400 일반수용비 24,000 4,000 20,000 가을3종축제영상물제작 20,000,000원 * 1식 20, ,000 급량비 3, ,400 청자축제홍보및추진경정 3,240,000원 3, , 행사운영비 40,000 35,000 5,000 기타축제행사지원경정 40,000,000원 40,000 35,000 5, 여비 7,000 4,000 3, 국내여비 7,000 4,000 3,000 타축제장벤치마킹경정 5,000,000원 5,000 2,000 3, 재료비 37,000 32,000 5, 재료비 37,000 32,000 5,000 축제장체험어린이집참여재료비경정 10,000,000원 10,000 5,000 5, 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 신규축제발굴연구용역 20,000,000원 * 1식 20, , 시설비및부대비 50, , 시설비 50, ,000 가을 3대축제장부지성토작업 40,000,000원 * 1식 작천메뚜기축제장기반정비및쇄석포석 10,000,000원 * 1식 40, ,000 10, ,000 강진만춤추는갈대축제 604, , , 일반운영비 40, , 행사운영비 40, ,000 전국연날리기대회 40,000,000원 * 1식 40, , 민간이전 421, ,000 21, 민간행사사업보조 421, ,000 21,
6 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한축제운영 제2회강진만춤추는갈대축제경정 421,000,000원 421, ,000 21, 시설비및부대비 143, , 시설비 143, ,000 축제장조경설치 20,000,000원 * 3개소 60, ,000 축제장전기설치 33,000,000원 * 1식 33, ,000 목리갈대밭입구조형물 50,000,000원 * 1식 50, ,000 남도음식문화큰잔치 589, , , 시설비및부대비 230,000 50, , 행사관련시설비 180, ,000 남도음식문화큰잔치대형돔설치 60,000,000원 * 3동 180, ,000 K-POP 콘서트 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , , 민간이전 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , , 민간행사사업보조 450, , ,000 K-POP 콘서트 ( 도비재원대체 ) 경정 450,000,000원 450, , ,000 기 150, ,000 0 군 300, , ,000 문화공간조성관리 6,215,954 5,877, ,960 국 559, ,000 55,300 지 750, ,000 0 기 162, ,042 도 22,000 22,000 0 군 4,722,612 4,601, ,618 아트홀관리및운영 2,101,606 2,046,606 55, 일반운영비 553, ,100 22, 공공운영비 272, ,700 22,000 공공요금및제세 272, ,700 22,000 전기요금및공공요금등경정 272,000,000원 272, ,000 22, 여비 3,500 1,500 2, 국내여비 3,500 1,500 2,000 아트페스티벌, 아트마켓공연전시벤치마킹및참여 200,000원 * 2명 * 5회 2, , 자치단체등이전 1,485,000 1,454,000 31, 공기관등에대한경상적대행사업비 1,485,000 1,454,000 31,000 문화복지종합타운운영비 ( 정부지급금 ) 경정 1,485,000,000원 1,485,000 1,454,000 31,
7 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화공간조성관리 문화가있는날작은음악회 38, ,700 국 27, ,000 군 11, , 일반운영비 38, ,700 국 27, ,000 군 11, , 행사운영비 38, ,700 문화가있는날작은음악회운영 38,700,000원 38, ,700 국 27, ,000 군 11, ,700 문예회관문화예술교육프로그램 9, ,300 국 9, , 일반운영비 9, ,300 국 9, , 행사운영비 9, ,300 문예회관문화예술교육프로그램지원 9,300,000원 9, ,300 국 9, ,300 꿈다락토요문화학교예술감상교육 19, ,000 국 19, , 일반운영비 19, ,000 국 19, , 행사운영비 19, ,000 꿈다락토요문화학교예술감상교육운영 19,000,000원 19, ,000 국 19, ,000 방방곡곡문화공감 215, ,960 기 162, ,042 군 53, , 일반운영비 215, ,960 기 162, ,042 군 53, , 행사운영비 215, ,960 문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업 215,960,000원 215, ,960 기 162, ,042 군 53, ,918 문화예술행사추진및지원 537, ,402 44,000 국 12,881 12,881 0 도 130, ,000 0 군 394, ,521 44,000 문화예술행사지원 261, ,140 29, 민간이전 260, ,000 29, 민간경상사업보조 15,000 6,000 9,
8 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술행사추진및지원 청소년통키타교육 3,000,000원 * 1식 3, ,000 지역예술인예술활동지원 6,000,000원 * 1식 6, , 민간행사사업보조 245, ,000 20,000 마량미항토요음악회개최경정 190,000,000원 190, ,000 20,000 문화예술출판사업 26,000 11,000 15, 민간이전 26,000 11,000 15, 민간경상사업보조 26,000 11,000 15,000 여성인물사발간원고제작료 15,000,000원 * 1식 15, ,000 문화재관리 7,512,329 6,750, ,200 국 2,886,900 3,045, ,598 기 158, ,598 도 1,633,165 1,332, ,039 군 2,833,666 2,372, ,161 지정문화재보존 7,091,839 6,472, ,200 국 2,886,900 3,045, ,598 기 158, ,598 도 1,633,165 1,332, ,039 군 2,413,176 2,095, ,161 문화재보존관리 140,457 91,257 49, 일반운영비 2,030 1, 공공운영비 1,400 1, 공공요금및제세 무위사안전경비용기기요금 200,000원 * 1식 연구개발비 49,000 9,000 40, 연구용역비 49,000 9,000 40,000 강진군문화재도록원고작성 20,000,000원 * 1식 병영한골목주변한옥조사용역 20,000,000원 * 1식 20, ,000 20, , 시설비및부대비 44,000 35,000 9, 시설비 44,000 35,000 9,000 수암서원및효정재전기시설보수 4,000,000원 * 1식 4, ,000 지정문화재긴급보수비경정 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 전통문화유산보수정비 890, , ,000 도 445, , ,000 군 445, , , 민간자본이전 890, , ,000 도 445, , ,000 군 445, , ,
9 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 890, , ,000 정수사대웅전주변정비 ( 요사채개축 ) 100,000,000원 * 1동 100, ,000 도 50, ,000 군 50, ,000 강재일사주변정비 ( 대문채개축및담장정비 ) 100,000,000원 * 1동 100, ,000 백련사대웅전보수정비 ( 대웅전단청모사 ) 140,000,000원 * 1동 백련사 8국사진영조성사업 150,000,000원 * 1식 도 50, ,000 군 50, , , ,000 도 70, ,000 군 70, , , ,000 도 75, ,000 군 75, ,000 생생문화재사업 200, ,000 0 국 80,000 80,000 0 도 60,000 60,000 0 군 60,000 60, 일반운영비 159, ,200 5,000 국 63,680 61,680 2,000 도 47,760 46,260 1,500 군 47,760 46,260 1, 사무관리비 33,200 26,200 7,000 일반수용비 30,600 23,600 7,000 영랑시집발간등 7,000,000원 7, ,000 국 2, ,800 도 2, ,100 군 2, , 행사운영비 125, ,500 2,000 생생문화재사업추진 125, ,500 2,000 영랑감성학교추진경정 93,000,000원 93,000 95,000 2,000 국 37,200 38, 도 27,900 28, 군 27,900 28, 여비 6,400 4,400 2,000 국 2,560 1, 도 1,920 1, 군 1,920 1, 국내여비 6,400 4,400 2,000 생생문화재행사업무추진 경정 4,400,000 원 4,400 2,400 2,000 국 1, 도 1, 군 1, 일반보상금 14,400 21,400 7,
10 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 5,760 8,560 2,800 도 4,320 6,420 2,100 군 4,320 6,420 2, 행사실비보상금 14,400 21,400 7,000 영랑감성학교운영등생생사업추진경정 11,400,000원 11,400 18,400 7,000 국 4,560 7,360 2,800 도 3,420 5,520 2,100 군 3,420 5,520 2,100 자연유산민속행사 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3, ,500 군 1,500 1, 민간이전 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3, ,500 군 1,500 1, 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 비자나무당산제경정 3,000,000원 3,000 3,000 0 국 0 2,100 2,100 기 2, ,100 군 당전마을당산제경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,400 1,400 기 1, ,400 군 문화재재난안전관리사업 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16, 인건비 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16, 기간제근로자등보수 80,196 80,196 0 문화재안전경비원배치사업경정 80,196,000원 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40, ,098 도 16, ,039 군 24,059 40,098 16,039 문화재재난방지시설구축 180, ,000 0 국 0 94,000 94,000 기 94, ,000 군 86,000 86, 민간자본이전 180, ,
11 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 0 94,000 94,000 기 94, ,000 군 86,000 86, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180, ,000 0 무위사극락보전소방설계사업경정 20,000,000원 무위사극락보전전기시설개선공사경정 160,000,000원 20,000 20,000 0 국 0 14,000 14,000 기 14, ,000 군 6,000 6, , ,000 0 국 0 80,000 80,000 기 80, ,000 군 80,000 80,000 0 문화재방재시설유지관리지원 30,000 30,000 0 국 0 21,000 21,000 기 21, ,000 군 9,000 9, 일반운영비 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13, ,811 군 5,919 5, 사무관리비 19,730 19,730 0 일반수용비 19,730 19,730 0 문화재방재시설유지관리지원사업경정 19,730,000원 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13, ,811 군 5,919 5, 민간자본이전 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7, ,189 군 3,081 3, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,270 10,270 0 무위사극락보전소방안전관리및방재시설물유지관리사업경정 10,270,000원 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7, ,189 군 3,081 3,081 0 문화재방재시설확충사업 80, ,000 도 40, ,000 군 40, , 민간자본이전 80, ,000 도 40, ,000 군 40, , 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80, ,000 수암서원방재시설확충사업 ( 소화전,CCTV) 80,000,000원 * 1식 80, ,
12 부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 도 40, ,000 군 40, ,000 비지정문화재보존 420, , ,000 향토문화유산정비 420, , , 시설비및부대비 73,000 45,000 28, 시설비 73,000 45,000 28,000 향토문화유산긴급보수비 경정 10,000,000 원 10,000 5,000 5,000 남원포봉수대보수정비경정 58,000,000원 58,000 35,000 23, 민간자본이전 265, , , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 265, , ,000 김덕란의병창의록주변정비 ( 관암사보수 ) 20,000,000원 * 1식 20, ,000 백양교회보수정비 30,000,000원 *1식 30, ,000 군자서원보수정비 ( 홍살문등 ) 35,000,000원 * 1식 35, ,000 금산원담장보수정비 30,000,000원 * 1식 30, ,000 재무활동 ( 문화관광과 ) 1,384,690 1,242, ,254 보전지출 1,384,690 1,242, ,254 반환금기타 1,384,690 1,242, , 반환금기타 1,384,690 1,242, , 국고보조금반환금 1,362,998 1,242, , 사회복무요원운영사업국비보조금집행잔액 45,550원 년생생문화재사업국고보조금집행잔액 71,120원 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업국비잔액 120,443,910원 , , 시ㆍ도비보조금반환금 21, , 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업도비잔액 15,597,110원 2016 도지정문화재보수정비사업도비잔액 4,193,280원 15, ,598 4, , 무형문화재공개행사지원사업도비잔액 1,900,000원 1, ,900 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 관광진흥 ) 25,000 22,000 3, 여비 10,300 7,300 3, 국내여비 10,300 7,300 3,000 부서운영총액계상경정 10,300,000원 10,300 7,300 3,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
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2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672
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2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2018 년도본예산일반회계문화홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 문화홍보과 9,407,185 11,914,318 2,507,133 국 35,479 지 17,000 기 468,471 도 379,079 군 8,507,156 군정홍보 928,852 853,092 75,760 군정홍보물제작관리 928,852
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
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2011 년도본예산일반회계문화홍보담당관 ~ 문화홍보담당관 세출예산사업명세서 부서 : 문화홍보담당관정책 : 행정운영경비 ( 문화홍보담당관 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 문화홍보담당관 11,829,396 9,615,030 2,214,366 국 1,069,714 광 1,900,000 기 577,400 분 35,500 도 406,910 시 7,839,872
More information현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13
총괄표 현금유입부 현금유출부 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 계정 2017 회계연도예산 (A) 2016 회계연도최종예산 (B) 산학협력수익 287,625 1,040,823-753,198 산학협력비 240,825 1,026,787-785,962 지원금수익 1,290,000 6,196,671-4,906,671 지원금사업비 1,147,130
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2014 Ⅰ-Ⅰ 아시아대양주 Ⅰ-Ⅱ 아메리카 Ⅱ-Ⅰ유럽 Ⅱ-Ⅱ 아프리카 중동 지구촌 한류현황 개요 715 464 377 228 234 267 142 213 182 36 76 84 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 유 럽 8 (1) 지정학적 유사성과 주변열강의
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2017 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 건전재정운영단위 : 예산관리 기획감사실 26,787,354 19,008,001 7,779,353 국 79,825 77,700 2,125 지 4,464,000 4,164,000 300,000 기 215,750 68,000 147,750 도 1,566,047 1,276,160 289,887
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세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
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순 서 2013 년도국방부소관 추경예산및기금운용계획임대형민자사업 (BTL) 한도액개요 국방부 예산편성중점 세입 세출예산총괄 세입예산 세출예산 '13 년도국방비현황 - 1 - - 2 - 2013 년도일반회계예산 세출 세입 프로그램별현황 주요증감내역 - 3 - - 4 - 편성중점별주요내역 창끝부대전투역량강화 병력 장비생존성보장및적응력강화 작전지속능력보장을위한시설보강
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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