2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
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- 한나 서
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1 2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341 도 132,464 시 2,405,788 선진화된보건행정구축 1,956,018 2,089, ,083 국 145,850 기 3,850 도 11,216 시 1,795,102 공공보건사업추진 1,679,836 1,636,704 43, 일반운영비 454, ,104 40, 사무관리비 123, ,104 16,822 일반수용비 94,204 ο 사무용품구입,000원 ο 보건위생업무추진,000원 ο 책자유인 ( 보건사업, 지역보건의료, 농어촌의료서비스 ) 15,000원 *160부 2,400 ο 보건지소사무용품구입 500,000원 *14개소 7,000 ο 당직실침구구입 110,000원 *2회 220 ο 청소용품및제잡비 2,900 보건소 1,000,000원 1,000 보건지소 1,900,000원 1,900 ο 감염성폐기물수거료 5,640 보건소 50,000원 *12월 600 보건지소 30,000원 *14개소*12월 5,040 ο 보건소청사저수조청소수거료 2,500,000원 *2회 ο 보건소, 지소유선방송사용료 20,000원 *15개소*12월 5,000 3,600 ο 엘리베이터유지관리용역 500,000원 *12월 6,000 ο 보건소청사의무소독 1,000,000원 *5회 5,000 ο 전기안전관리대행수수료 21,000 보건소 1,000,000원 *10개월 10,000 보건지소 100,000원 *10개소*11월 11,000 ο 무인경비용역관리비 ( 보건소, 보건지소 ) 70,000원 *16개소*12월 ο 보건소실내환경측정수수료 600,000 원 *2 회 13,440 1,
2 2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 ( 보건소, 만경보건지소 ) 1,500,000원 *2개소 ο 산업안전관리대행수수료 231,000원 *12월 2,772 운영수당 1,100 ο 지역보건심의위원회참석수당 70,000원 *10명 ο 공중보건의직무교육강사수당 200,000원 *2회 급량비 9,742 ο 보건위생업무추진,000원 ο 보건행정업무추진 7,000원 *4명*100일 2,800 ο 보건지소업무추진 7,000원 *36명*10일 2,520 ο 비상대비훈련응소자 7,000원 *66명 462 ο 구내식당주 부식대지원 1,960,000원 1,960 피복비 6,000 ο 보건위생과, 보건지소위생복 50,000원 *2벌*60명 ,000 임차료 12,880 ο 공중보건의숙소전세재계약인상분 2,500,000원 *2동 ο 공중보건의숙소전세재계약전세권설정 100,000원 *2동 ο 보건소및보건지소정수기렌탈 40,000원 *16개소*12월 02 공공운영비 325, ,000 38,510 5, ,680 공공요금및제세 223,610,000원 223,610 연료비 19,000,000원 19,000 시설장비유지비 28,000,000원 28,000 차량선박비 16,300,000원 16,300 의사 ( 공보의포함 ) 의료사고배상보험 200,000원 *25명 보건지소청사청소용역비 200,000원 *14개소*12월 5,000 33, 행사운영비 5,000 20,000 15,000 보건의날행사 5,000,000원 5, 여비 국내여비 보건행정업무추진 9,000,000원 9,000 농어촌의료서비스개선사업추진,000원 203 업무추진비 7,000 7, 시책추진업무추진비 7,000 7,
3 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건행정업무추진 7,000,000원 7, 재료비 7,000 7, 재료비 7,000 7,000 0 피톤치드약품구입 200,000원 *35통 7, 일반보상금 255, ,000 15, 기타보상금 255, ,000 15,000 공중보건의진료활동장려금 240,000 ο 보건소 800,000원 *5명*12월 48,000 ο 보건지소 800,000원 *20명*12월 19 공중보건의위험근무수당 50,000 원 *25 명 *12 월 15, 포상금 1,500 1, 포상금 1,500 1,500 0 진료및보건사업우수보건지소포상 1,500,000원 1, 민간이전 232, ,900 30, 의료및구료비 212, ,900 40,000 보건지소일반진료약품 180,000,000원 180,000 보건지소한방진료약품,000원 *2개소 6,000 보건지소치과소모품및기자재,000원 *2개소 보건지소약봉투및포장지 150,000 원 *14 개소 6,000 2,100 환자진료용각종서식 100원 *매*14개소 2,800 보건지소환자진료소모품 1,000,000원 *14개소 14,000 한방진료소모품 1,000,000원 *2개소 05 민간위탁금 20,000 10,000 10,000 시민건강대학운영 10,000,000원 *2회 20, 시설비및부대비 690, , 시설비 684, , 보건소건물유지보수 70,000,000원 *99.1% 69,370 보건지소건축물유지관리 70,000,000원 *99.1% 보건소방범용 CCTV보강공사 100,000,000원 *99.1% 보건소지하주차장시설개선사업 350,000,000원 *99.28% 보건지소노후냉. 난방시스템교체공사 100,000,000원 *99.1% 69,370 99, ,480 99, 시설부대비 5,580 4,302 1,278 보건소건물유지보수 70,000,000원 *0.9%
4 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건지소건축물유지관리 70,000,000원 *0.9% 보건소방범용 CCTV보강공사 100,000,000원 *0.9% 보건소지하주차장시설개선사업 350,000,000원 *0.72% 보건지소노후냉. 난방시스템교체공사 100,000,000원 *0.9% , 자산취득비 20,000 4,200 15, 자산및물품취득비 20,000 4,200 15,800 보건지소안마의자구입 20,000,000원 20,000 농어촌보건의료기술지원 ( 보조 ) 67, ,397 95,115 국 44,850 도 11,216 시 11, 자산취득비 67, ,397 95,115 국 44,850 도 11,216 시 11, 자산및물품취득비 67, ,397 95,115 보건의료장비구입 ( 보건소, 보건지소, 진료소 ) 67,28원 67,282 국 44,850 도 11,216 시 11,216 자동심장충격기보급지원 ( 보조 ) 4,900 6,000 1,100 기 2,450 시 2, 민간이전 4,900 6,000 1,100 기 2,450 시 2, 의료및구료비 4,900 6,000 1,100 자동제세동기소모품구입 4,900,000원 4,900 기 2,450 시 2,450 지역재난현장출동의료팀운영지원 ( 보조 ) 0 기 1,400 시 일반운영비 0 기 1,400 시 사무관리비 0 일반수용비 1,500 ο 재난현장출동의료팀운영지원 1,500,000 원 1,500 기 1,
5 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 시 450 위탁교육비 500 ο 재난의료현장출동위탁교육 500,000원 500 기 350 시 150 지역지원 ( 보조 ) ,000 국 101,000 시 101, 시설비및부대비 ,000 국 101,000 시 101, 시설비 200, ,186 49,640 보건지소및진료소태양광발전설비설치 20,000원 *99.28% 200,546 국 100,273 시 100, 시설부대비 1,454 1, 보건지소및진료소태양광발전설비설치 20,000원 *0.7198% 1,454 국 727 시 727 감염병예방관리 501, ,678 87,282 국 3,437 기 48,491 도 8,181 시 441,851 방역사업 401, ,496 62, 인건비 102,150 82,444 19, 기간제근로자등보수 102,150 82,444 19,706 방역소독인부임 97,310 ο 보건소 51,760원 *2명*150일 15,528 ο 읍면동 51,760원 *19명*80일 78,676 ο 취약지역확대지원 51,760원 *6명*10일 3,106 방역소독인부산재보험료 30,000원 *4월*22명 2,640 방역소독인부고용보험료 25,000원 *4월*22명 2, 일반운영비 21,578 14,100 7, 사무관리비 16,478 9,000 7,478 일반수용비 11,853 ο 감염병및방역소독사무용품구입 1,100,000원 1,100 ο 감염병예방홍보물제작 1,100,000원 1,100 ο 방역소독일반소모품 100,000원 *19개소 1,900 ο 신종감염병예방홍보물제작 7,75 원 7,753 급량비 4,
6 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 감염병예방관리 ο 감염병예방활동추진 1,275,000원 1,275 ο 방역근무자,000원 피복비 350 ο 방역소독종사자근무복 350,000원 공공운영비 5,100 5,100 0 시설장비유지비 3,600,000원 3,600 유인해충살충기수리 (40대) 1,500,000원 1, 여비 2,600 2, 국내여비 2,600 2,600 0 방역업무추진,000원 감염병전문가교육 600,000원 재료비 255, ,152 29, 재료비 255, ,152 29,360 방역소독약품구입 88,992 ο 보건소연막용 3원 *300병 9,600 ο 보건소분무용 3원 *150병 4,800 ο 읍면동연막용 3원 *19개소*24병 14,592 ο 읍면동분무용 55,000,000원 55,000 ο 재해비축약품구입 5,000,000원 5,000 방역소독유류구입 141,520 ο 보건소휘발유 1,500원 *10L*2대*100일 ο 보건소경유 25,000,000원 25,000 ο 읍면동휘발유 10,800 소형 (8읍면동) 1,500원 *3L*80일*8읍면동 2,880 대형 (11읍면동) 1,500원 *6L*80일*11읍면동 7,920 ο 읍면동경유 96,720 소형 (8 읍면동 ) 1,300 원 *20L*80 일 *8 읍면동 대형 (11읍면동) 1,300원 *70L*80일*11읍면동 16,640 80,080 ο 읍면동추가지원 ( 취약지역 ) 6,000 휘발유 1,500원 *6L*10일*6개소 540 경유 1,300원 *70L*10일*6개소 5,460 쯔쯔가무시예방기피제구입 25,000,000원 25, 일반보상금 기타보상금 질병모니터요원교육강사 100,000원 *2시간 민간이전 1,000 1, 의료및구료비 1,000 1,000 0 결핵환자기자재및약품 1,000,000원 1,
7 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 감염병예방관리 405 자산취득비 18, , 자산및물품취득비 18, ,500 대형연막소독기구입 ( 노후교체 ) 2,500,000원 *3대 소형연막소독기구입 ( 노후교체 ) 700,000원 *5대 차량장착용초미립자약제살포기 7,500,000원 *1대 에이즈및성병예방지자체보조 ( 보조 ) ,500 3,500 7,500 기 314 도 63 시 민간이전 기 314 도 63 시 의료및구료비 성매개감염병검진및치료지원 628,000원 628 기 314 도 63 시 251 감염병관리 FMTPII 교육 ( 보조 ) 3,437 3, 국 3, 일반운영비 3,437 3, 국 3, 사무관리비 3,437 3, 위탁교육비 3,437 ο 감염병전문가위탁교육 3,437,000원 3,437 국 3,437 보건소결핵관리사업 ( 보조 ) 87,555 62,236 25,319 기 43,777 도 8,118 시 35, 인건비 29,400 29, 기 14,700 시 14, 기간제근로자등보수 29,400 29, 결핵관리요원 (PPM 간호사 ) 인건비 29,400,000원 29,400 기 14,700 시 14, 일반운영비 2,600 2,600 0 기 1,300 시 1, 사무관리비 2,600 2,600 0 일반수용비 2,
8 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 감염병예방관리 ο 결핵역학조사홍보및검체배송 2,600,000원 2,600 기 1,300 시 1, 여비 1,440 1,440 0 기 720 시 국내여비 1,440 1,440 0 소집단역학조사 1,440,000원 1,440 기 720 시 민간이전 54,115 28,396 25,719 기 27,057 도 8,118 시 18, 의료및구료비 54,115 28,396 25,719 결핵환자진단및검사지원 15,860,000원 15,860 기 7,930 도 2,379 시 5,551 결핵약품및기자재구입 4,400,000원 4,400 기 2,200 도 660 시 1,540 결핵환자가족검진비 2,895,000원 2,895 기 1,447 도 435 시 1,013 잠복결핵감염검진및치료 30,960,000원 30,960 기 15,480 도 4,644 시 10,836 진드기매개감염병예방관리 ( 자치단체 )( 보조 ) 8,800 8,800 0 기 4,400 시 4, 일반운영비 1,400 1,400 0 기 700 시 사무관리비 1,400 1,400 0 일반수용비 1,400 ο 쯔쯔가무시증예방홍보 1,400,000원 1,400 기 700 시 여비 0 기 1,000 시 1, 국내여비 0-8 -
9 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 감염병예방관리 쯔쯔가무시증감염자조사,000원 기 1,000 시 1, 재료비 5,400 5,400 0 기 2,700 시 2, 재료비 5,400 5,400 0 쯔쯔가무시증예방물품 5,400,000원 5,400 기 2,700 시 2,700 한센병환자관리지원 461, , 국 291,268 도 113,067 시 56,834 한센간이양로주택운영지원및재가한센인생계비지원 ( 보조 ) 국 104,068 도 104, , , 일반보상금 1,726 1,726 0 국 863 도 사회보장적수혜금 1,726 1,726 0 재가한센인생계비지원 1,726,000원 1,726 국 863 도 민간이전 206, ,409 0 국 103,205 도 103, 민간경상사업보조 206, ,409 0 한센인간이양로주택운영 206,409,000원 206,409 국 103,205 도 103,204 한센정착촌지원 35,834 35, 민간이전 20,834 20, 민간행사사업보조 2,700 2,700 0 한센인가족의날행사 2,700,000원 2, 민간위탁금 18,134 17, 한센병관리위탁 18,134,000원 18, 민간자본이전 15,000 15, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 15,000 15,000 0 한센주거환경개선사업 15,000,000원 15,000 한센정착촌환경개선사업 ( 보조 ) 30,000 30,000 0 도 9,000 시 21,
10 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 한센병환자관리지원 402 민간자본이전 30,000 30,000 0 도 9,000 시 21, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 30, ,000 한센정착촌환경개선사업지원 30,000,000원 30,000 도 9,000 시 21,000 한센인피해사건진상조사및위로지원 ( 보조 ) 187, ,200 0 국 187, 일반보상금 187, ,200 0 국 187, 기타보상금 187, ,200 0 한센인피해자위로지원금 187,200,000원 187,200 국 187,200 주민건강증진지원 112,001 99,068 12,933 진료서비스지원 112,001 99,068 12, 인건비 22, , 기간제근로자등보수 22, ,813 민원실기간제근로자인건비 22,813 ο 기본급 51,760원 *23일*12월 14,286 ο 주. 월차수당 51,760원 *6일*12월 3,727 ο 4대보험료 1,800,000원 1,800 ο 기타운영비 ( 명절, 퇴직금, 피복비등 ),000원 201 일반운영비 24,320 20,500 3, 사무관리비 8,820 5,000 3,820 일반수용비 5,240 ο 진료서비스지원사무용품구입 3,240,000 원 3,240 ο 진료실 ( 물리, 한방, 방사선 ) 침대커버등세탁비 150,000원 *12월 1,800 ο 진료비신용카드납부수수료 200,000원 200 급량비 840 ο 진료업무추진 840,000원 840 피복비 2,740 ο 방사선실민원인가운 60,000원 *4벌 240 ο 민원실가운 125,000원 *2회*10명 2, 공공운영비 15,500 15,500 0 시설장비유지비 15,500 ο 진료실장비유지관리 1,500,000원 1,500 ο 검사실장비유지관리 1,000,000원 1,000 ο 무인민원발급유지관리,000원
11 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 주민건강증진지원 ο 물리치료실장비유지관리 1,000,000원 1,000 ο X-선장비유지관리 2,500,000원 *4회 10, 여비 0 01 국내여비 0 진료서비스업무추진,000원 307 민간이전 62,868 62, 의료및구료비 62,868 62,868 0 순회진료약품구입,000원 처방전발급용용지구입 2원 *12박스*12월 3,168 의료기동반약품및진료소모품 4,200,000원 4,200 한방진료약품및소모품 20,000,000원 20,000 물리치료실소모품 2,500,000원 2,500 검사실시약및기자재 30,000,000원 30,000 투명하고안전한식의약관리정착 537, ,314 33,360 국 160,196 기 1,000 도 58,245 시 318,233 의, 약업무관리 11,100 9,100 기 1,000 시 10,100 의약업소관리 10,100 1,000 9, 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,500 일반수용비 4,000 ο 의무및약무등사무용품구입 1,000,000 원 ο 진료기록부프로그램관리 ( 폐업의료기관 ),000원 1,000 급량비 2,500 ο 의. 약업무추진등 2,500,000원 2, 여비 3,600 1,000 2, 국내여비 3,600 1,000 2,600 의약업소관리업무추진 1,800,000원 1,800 마약관리검. 경합동단속 800,000원 800 의. 약관리지도. 점검합동단속 1,000,000원 1,000 응급의료기관평가결과에따른보조금 ( 보조 ) 1,000 1,000 0 기 1, 일반운영비 1,000 1,000 0 기 1, 사무관리비 1,000 1,
12 부서 : 보건위생과정책 : 투명하고안전한식의약관리정착단위 : 의, 약업무관리 응급실폭력예방협력체계구축홍보물제작 1,000,000원 1,000 기 1,000 식품안전관리사업 526, ,314 24,260 국 160,196 도 58,245 시 308,133 식품, 공중위생업소관리 167, ,302 17, 일반운영비 25,792 44,052 18, 사무관리비 19, ,460 일반수용비 10,320 ο 위생업무추진사무용품구입 4,000,000원 4,000 ο 벚꽃잔치리플릿제작 500,000원 500 ο 위생교육현수막제작 60,000원 *4회 240 ο 부정 불량식품수거봉투구입 500원 *1,000매 ο 음식문화개선및좋은식단홍보물제작 420,000원 ο 식품수거검사용기자재 1,000,000원 1,000 ο 위생관리홍보물제작,000원 ο 남은음식줄이기홍보물제작 1,660,000원 1,660 운영수당 3,020 ο 맞춤형서비스교육강사수당 ( 향토, 모범및깨친맛값음식점 ) 300,000원 *4회 1,200 ο 심의위원회참석수당 ( 향토, 깨친맛값, 식품진흥기금 ) 70,000원 *13명*2회 1,820 급량비 6,200 ο 식품및공중위생업소관리업무추진,000원 ο 심야퇴폐 변태등불법업소지도단속 7,000원 *6명*50일 ,100 ο 소비자감시원지도점검 7,000원 *6명*50일 2, 공공운영비 6,252 2,052 4,200 공공요금및제세 2,052 ο 테블릿PC( 식품안전지도단속 ) 공공요금 57,000원 *6대*6월 2,052 공공요금및제세 4,200 ο 모범및맛집홍보모바일앱유지관리비 4,200,000원 202 여비 3,800 3, 국내여비 3,800 3, ,200 위생관리업무추진 2,800,000원 2,800 검 경위생업소합동단속 500,000원 500 식품및공중업소지도단속 500,000원
13 부서 : 보건위생과정책 : 투명하고안전한식의약관리정착단위 : 식품안전관리사업 206 재료비 16,000 16, 재료비 16,000 16,000 0 식중독예방오염도측정기소모품 500,000원 *8세트 4,000 식중독예방세균측정 (ST튜브3종) 소모품 500,000원 *3종*5세트 7,500 식중독예방관리기자재구입 100,000원 *45세트 301 일반보상금 4, ,490 85,450 36, 행사실비보상금 12,300 11,000 1,300 식품접객업영업주벤치마킹,000원 향토, 모범및깨친맛값음식점벤치마킹 150,000원 *62명 9, 기타보상금 109,190 74,450 34,740 부정 불량식품유상수거료 30,000원 *80건 2,400 부정 불량식품및퇴폐 변태신고보상 100,000원 *5명 500 건강기능식품위반업소신고포상금 100,000원 *5명 500 위생접객업소표창 100,000원 *6명*2회 1,200 공중위생서비스평가우수업소로고제작 150,000원 *10개소 1,500 모범음식점표지판제작 85,000원 *10개소 850 모범음식점물품지원 24,600 ο 모범및대표음식점쓰레기봉투 6,600,000원 6,600 ο 남은음식포장봉투,000원 ο 위생물컵 10,000,000원 10,000 ο 식중독예방칼, 도마, 소독기지원 500,000원 *10개소 5,000 식품 공중위생감시원활동비 20,000,000원 20,000 어린이기호식품전담원활동비 6,000,000원 6,000 깨 친 맛 값지정판제작,000원 깨 친 맛 값물품지원 13,400 ο 위생용품 4,000,000원 4,000 ο 자외선소독기 1,000,000원 *4개소 4,000 ο 유니폼제작 300,000원 *2명*9개소 5,400 향토음식지정판제작 400,000원 *8개소 3,200 향토음식지정업소물품지원 14,700 ο 위생용품 3,500,000원 3,500 ο 식중독예방칼, 도마, 소독기 500,000원 *8개소 4,000 ο 유니폼제작 300,000원 *3명*8개소 7,200 음식문화개선사업 18,340,000원 18,
14 부서 : 보건위생과정책 : 투명하고안전한식의약관리정착단위 : 식품안전관리사업 합동단속및지자체위생관리지원 ( 보조 ) 42,492 33,542 8,950 국 3,946 도 10,380 시 28, 일반운영비 8,692 2,694 5,998 국 1,346 도 1,800 시 5, 사무관리비 6, ,000 식품안전사고예방지원사업 6,000,000원 6,000 도 1,800 시 4, 공공운영비 2,692 2,694 2 식품안전지도단속공공요금 2,69원 2,692 국 1,346 시 1, 여비 0 국 1,000 시 1, 국내여비 0 식품안전지도단속,000원 국 1,000 시 1, 재료비 5,800 3,068 2,732 도 1,740 시 4, 재료비 5,800 3,068 2,732 식중독예방오염도측정기소모품 5,800,000원 5,800 도 1,740 시 4, 일반보상금 26,000 25, 국 1,600 도 6,840 시 17, 기타보상금 26,000 25, 소비자식품위생감시원활동비 22,800,000원 22,800 도 6,840 시 15,960 시니어감시원활동비 1,700,000원 1,700 국 850 시 850 유통식품유상수거비 1,500,000원 1,500 국 750 시 750 어린이기호식품전담관리원활동비 ( 보조 ) 10, ,900 국 5,
15 부서 : 보건위생과정책 : 투명하고안전한식의약관리정착단위 : 식품안전관리사업 도 1,515 시 3, 일반보상금 10, ,900 국 5,050 도 1,515 시 3, 기타보상금 10, ,900 어린이기호식품전담관리원활동비 10,100,000원 10,100 국 5,050 도 1,515 시 3,535 합동단속등사후관리강화 ( 수거비, 검사비 )( 보조 ) 2,400 2, 국 1,200 시 1, 여비 국 100 시 국내여비 건강기능식품관리 200,000원 200 국 100 시 일반보상금 2,200 2, 국 1,100 시 1, 기타보상금 2,200 2, 건강기능식품유상수거 2,200,000원 2,200 국 1,100 시 1,100 명예공중위생감시원활동비 ( 보조 ) 4,500 4,500 0 도 1,350 시 3, 일반보상금 4,500 4,500 0 도 1,350 시 3, 기타보상금 4,500 4,500 0 명예공중위생감시원활동비 4,500,000원 4,500 도 1,350 시 3,150 어린이급식관리지원센터설치 ( 보조 ) 300, ,000 0 국 150,000 도 45,000 시 105, 민간이전 300, ,000 0 국 150,000 도 45,000 시 105,
16 부서 : 보건위생과정책 : 투명하고안전한식의약관리정착단위 : 식품안전관리사업 05 민간위탁금 300, ,000 0 어린이급식관리지원센터운영 300,000,000 원 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105,000 행정운영경비 ( 보건위생과 ) 169, ,070 1,500 기본경비 ( 보건위생과 ) 169, ,070 1,500 기본경비 ( 보건위생과 ) 169, ,070 1, 일반운영비 7,140 7, 사무관리비 7,140 7, 운영수당 7,140 ο 일직수당 60,000원 *119일*1명 7, 여비 149, ,600 1, 국내여비 43,200 39,600 3,600 종합출장여비 100,000원 *30명*12월 36,000 공중보건의종합출장여비 100,000 원 *6 명 *12 월 02 월액여비 105, ,000 2,160 7,200 읍면동보건지소 180,000원 *30명*12월 64,800 공중보건의종합출장여비 180,000원 *19명*12월 41, 업무추진비 13,390 13, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 보건소장 3,300,000원 3, 정원가산업무추진비 4,150 4,150 0 보건소 40,000원 *100명 +30,000원 *5명 4, 부서운영업무추진비 5,940 5,940 0 보건위생과 495,000원 *12월 5,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information<BDC3BEC8BFEB2E706466>
2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66, , , 여비 9,600 6,600 3, 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 보건소 14,580,335 15,865,724 1,285,389 국 1,024,838 기 973,698 도 627,695 군 11,954,104 보건사업지원인프라구축 3,387,829 4,921,035 1,533,206 국 110,909
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색
증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (
제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More informationºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 전기,가스,수도업 광업 운송,창고,통신업 기타공공 및 개인서비스업 제조업 금융 및 보험업 부동산업 및 사업서비스업 도소매 및 소비자용품수리업 건설업 음식숙박업 농림어업 비정규직비율 퇴직금지급이행률 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information2 0 1 2 3 2012 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
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www.idongbu.com 1. 사스 및 조류독감 위로금 담보를 추가 가입하면 사스 및 조류 독감 진단시 위로금을 지급하여 드립니다. 2. 해일(쓰나미), 지진, 화산폭발로 인한 천재상해까지 보상하여 드립니다. (단, 배상책임, 휴대품손해은 보 상하지 아니함) 3. 해외여행 중에 상해, 질병 등으로 어려움을 당하거나 여행관련서비스의 지원이 필요할 때 동부화재
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
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2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
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2011 년도타당성재조사보고서 마산의료원신축사업 2011. 9. 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 제 I 장타당성재조사의개요 1. 사업추진배경과필요성 1972.,. SARS,, 2. 사업추진경위 ( ) 3 17 2008 ( ) 1) - 50 50 1 50%. 2007 4 08. 2008 10 2009 9 ( ++ 35). < 표 1> 사업진행현황 2007.
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