부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,
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1 2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509, ,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지 700,000 도 552,638 시 642,048 주민복지향상 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지 700,000 도 552,638 시 642,048 사회복지일반 166, ,520 17, 일반운영비 39,290 31,580 7, 사무관리비 9,390 8, 사회복지시설교육및운영지도 5,000원 *300부 사회복지업무추진특근매식비 7,000원 *5명*9일*12월 1,500 3,780 별관근태관리시스템용역 20,000원 *12개월 240 지역사회복지계획수립평가책자제작 9,850원 *200부 1,970 무연고사망자신문공고료 1,900,000원 *1회 1, 공공운영비 29,900 22,820 7,080 사회복지담당공무원업무용공공휴대폰요금 50,000원 *32대*12월 19,200 별관무인경비용역 350,000원 *12월 4,200 사회복지업무추진차량유류구입비 400,000원 *12개월 4,800 사회복지업무추진차량제세공과금 ( 보험료, 세금 ) 500,000원 *1회 500 사회복지엄무차량수선유지비 ( 세차, 오일, 하이패스요금등 ) 100,000원 *12개월 1, 여비 4,080 2,160 1, 국내여비 4,080 2,160 1,920 사회복지담당자전국워크숍참석관외출장여비 60,000원 *17명*4회 4, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 복지시책업무추진 2,000,000원 *1식 2, 일반보상금 120,780 82,780 38, 사회복무요원보상금 120,000 82,000 38,
2 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,880 1, 일반운영비 공공운영비 재해구호물자통합정보시스템단말기사용통신료 50,000원 *12월 여비 국내여비 이재민재해구호관내출장여비 20,000원 *2명*7회 302 이주및재해보상금 1,000 1, 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1, 재해예방및복구참여자보상금 1,000,000원 *1회 1,000 지역사회서비스투자사업 1,000,000 1,117, ,143 지 700,000 도 120,000 시 180, 자치단체등이전 1,000,000 1,117, ,143 지 700,000 도 120,000 시 180, 공기관등에대한경상적대행사업비 1,000,000 1,117, ,143 지역사회서비스투자사업 1,000,000,000원 *1식 1,000,000 지 700,000 도 120,000 시 180,000 사회복지기념주간행사 7,000 7, 민간이전 7,000 7, 민간경상사업보조 7,000 7,000 0 사회복지의날기념식등추진 7,000,000원 *1회 지역사회보장협의체운영 96,490 97,870 1, 일반운영비 28,200 28, 사무관리비 28,200 28,200 0 지역사회보장협의체 ( 대표, 실무 ) 회의수당 70,000원 *15명*4회 읍면동마중물보장협의체운영비 12,000,000원 *2회 7,000 4,200 24,
3 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 202 여비 국내여비 지역사회복지전국대회및지역대회참석관외여비 60,000원 *5명*2회 일반보상금 3,190 3, 행사실비보상금 3,190 3, 지역사회보장협의체상근간사출장여비 60,000원 *1명*5일*3회 지역사회보장협의체워크숍참석여비 60,000원 *1명*2일*5회 읍면동복지위원참석자보상 10,000원 *49명*1회 지역사회보장협의체전국대회참석여비 60,000원 *20명*1일 , 민간이전 64,500 64, 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 역량강화교육및이웃결연사업 2,000,000원 *5분과 10, 민간단체법정운영비보조 54,500 54,500 0 지역사회보장협의체운영경비 47,600,000원 *1개소 47,600 지역사회복지협의체사무실임대료 6,000,000원 *1개소 6,000 지역사회복지협의체홈페이지유지보수 900,000원 *1개소노숙인지원사업 900 6,680 6, 일반운영비 사무관리비 노숙인입, 퇴소심사위원회참석수당 70,000원 *4명*1회 일반보상금 3,400 3, 사회보장적수혜금 3,400 3,400 0 행려자귀향여비 20,000원 *50명 1,000 노숙인및가족인수거부사망자장제비 1,200,000원 *2구 307 민간이전 3,000 3, 의료및구료비 3,000 3, ,400 노숙인치료비지원 500,000원 *6명*1회 3,000 노숙인복지시설운영 829, ,387 25,912 국 580,509 도 248, 민간이전 829, ,387 25,912 국 580,
4 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 도 248,790 전년도 10 사회복지시설법정운영비보조 829, ,387 25,912 노숙인복지시설운영비 829,299,000 원 *1 개소 829,299 국 580,509 도 248,790 노숙인복지시설기능보강 705, , ,297 국 352,817 도 176,408 시 176, 민간자본이전 705, , ,297 국 352,817 도 176,408 시 176, 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 705, , ,297 노숙인복지시설기능보강 705,633 오수정화처리장공사 360,772,000원 *1식 360,772 프로그램실천정누수공사 37,508,000원 *1식 생활관개별난방보일러교체 36,408,000*1식 목욕탕다목적홀개보수공사 270,945,000*1식 국 180,386 도 90,193 시 90,193 37,508 국 18,754 도 9,377 시 9,377 36,408 국 18,204 도 9,102 시 9, ,945 국 135,473 도 67,736 시 67,736 노숙인복지시설종사자특별수당 14, ,880 도 7,440 시 7, 민간이전 14, ,880 도 7,440 시 7, 사회복지시설법정운영비보조 14, ,880 노숙인복지시설종사자특별수당 14,880,000원 *1개소 14,880 도 7,440 시 7,440 국가보훈관리및지원 4,412,749 5,998,849 1,586,100 국 250,
5 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 도 2,400 시 4,160,349 국가유공자등예우풍토조성 4,412,749 5,998,849 1,586,100 국 250,000 도 2,400 시 4,160,349 국가기념일행사지원 4,799 4, 일반운영비 3,849 3, 사무관리비 3,849 3,849 0 국가기념일행사추진사무용품구입 1,000,000원 *1회 현충일행사용품제작및구입 2,849,000원 *1회 1,000 2, 일반보상금 행사실비보상금 현충일행사연주악대보상 20,000원 *25명*1회 현충일행사초청합창단보상 50,000원 *4명*1회 헌화헌시낭송학생대표보상 50,000원 *5명*1회 보훈가족및보훈단체지원 2,083,550 2,088,050 4, 여비 국내여비 보훈업무추진관외여비 60,000원 *2명*3회 일반보상금 1,905,040 1,909,540 4, 사회보장적수혜금 1,904,200 1,908,700 4, 참전유공자및국가보훈대상자명예수당 70,000원 *2,190명*12개월 참전유공자및국가보훈대상자사망위로금 300,000원 *118명 독립유공자, 애국지사유족예우및위문 200,000원 *18명*2회 불우국가유공자예우및위문 200,000원 *110명 1,839,600 35,400 7,200 22, 행사실비보상금 보훈단체관계자회의참석보상 10,000원 *12명*4회 독립유공자관련회의참석보상 10,000원 *18명*2회 민간이전 173, ,150 5, 민간경상사업보조 29,250 3,850 25,400 수중정화및환경보호 2,850,000원 *1개소 2,
6 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 나라사랑함양보훈단체호국순례 23,400,000원 *1식 6.25참전용사기념탑정화및관리 750,000원 *4회 23,400 3, 민간단체법정운영비보조 93,000 88,000 5,000 대한전몰군경유족회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한전몰군경미망인회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한상이군경회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한무공수훈자회순천시지회 16,900,000원 *1개소 대한민국고엽제전우회순천시지회 13,730,000원 *1개소 6.25참전국가유공자회순천시지회운영비 10,560,000원 *1개소 대한민국특수임무수행자회순천지회 5,280,000*1개소 월남참전유공자회순천지회 8,490,000원 *1개소 12,680 12,680 12,680 16,900 13,730 10, 민간행사사업보조 50,900 76,300 25, 전쟁제67주년웅변대회및행사지원 7,000,000원 *1회 보훈단체위안행사지원 2,237,500 원 *8 개단체 5,280 8,490 7,000 17,900 현충일행사비 7,000,000원 *1회 7,000 육군군악대초청연주회 10,000,000원 *1회 10,000 제98주년 3.1절기념행사 5,000,000원 *1회 5, 구속부상자회기념사업 4,000,000원 *1개소 402 민간자본이전 5,000 10,000 5, 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 5,000 10,000 5,000 4,000 보훈회관시설보수 5,000,000원 *1개소 5,000 독립유공자유족의료비지원 2,400 3, 도 2, 민간이전 2,400 3, 도 2, 의료및구료비 2,400 3, 독립유공자유족의료비지원 200,000 원 *12 명 2,400 도 2,400 현충시설관리 3,000 3, 시설비및부대비 3,000 3, 시설비 3,000 3,
7 부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 현충시설보수 3,000,000원 *1식 3,000 보훈복지회관건립 1,650,000 3,900,000 2,250,000 국 250,000 시 1,400, 시설비및부대비 1,560,000 3,900,000 2,340,000 국 250,000 시 1,310, 시설비 1,554,384 3,845,400 2,291,016 보훈복지회관건립 1,554,384,000원 *1식 1,554,384 국 250,000 시 1,304, 시설부대비 5,616 12,090 6,474 보훈복지회관건립부대비 1,560,000,000원 *0.36% 405 자산취득비 90, , 자산및물품취득비 90, ,000 보훈복지회관물품및비품 90,000,000 원 *1 식 5,616 90,000 호국공원조성 669, , 시설비및부대비 669, , 시설비 669, ,000 호국공원부지매입 669,000,000원 *1식 669,000 저소득층생활안정지원 27,887,305 27,164, ,727 국 20,895,317 지 125,000 도 2,637,135 시 4,229,853 저소득층지원 27,887,305 27,164, ,727 국 20,895,317 지 125,000 도 2,637,135 시 4,229,853 사회복지관종사자특별수당 16,800 20,040 3,240 도 10,080 시 6, 민간이전 16,800 20,040 3,240 도 10,080 시 6, 사회복지시설법정운영비보조 16,800 20,040 3,240 사회복지관종사자특별수당 16,800,000원 *1식 16,800 도 10,080 시 6,720 사회복지관운영 700, ,626 17,
8 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 307 민간이전 700, ,626 17, 민간위탁금 356, ,313 17,000 사회복지관운영비 ( 조례종합사회복지관 ) 356,313,000원 *1식 356, 사회복지시설법정운영비보조 339, ,313 0 사회복지관운영비 ( 순천종합사회복지관 ) 339,313,000원 *1개소 339, 사회복지사업보조 5, ,000 장애인자립지원등반대회 5,000,000원 *1회 5,000 통합조사관리업무수행 11,540 11, 여비 11,540 11, 국내여비 11,540 11, 통합조사업무추진관내여비 20,000원 *7명*7일*7월 통합관리업무추진관내여비 20,000원 *6명*4일*6월 통합조사관리업무추진관외여비 60,000원 *15명*2회 6,860 2,880 1,800 자활사업 1,332,372 1,620, ,137 국 1,005,059 도 128,911 시 198, 인건비 403, , ,423 국 322,948 도 40,369 시 40, 기간제근로자등보수 403, , ,423 자활근로사업참여자인건비 403,686,000원 *1식 403,686 국 322,948 도 40,369 시 40, 일반운영비 9,000 9,000 0 국 7,200 도 900 시 사무관리비 9,000 9,000 0 자활근로사업행정용품비 (24개읍면동포함) 9,000,000원 *1식 9,000 국 7,200 도 900 시 여비 7,200 7,200 0 국 5,760 도 720 시
9 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 01 국내여비 7,200 7,200 0 자활추진현지확인및관외출장 ( 교육외 ) 200,000원 *3명*12월 7,200 국 5,760 도 720 시 재료비 6,000 7,200 1,200 국 4,800 도 600 시 재료비 6,000 7,200 1,200 자활근로사업재료비 (24개읍면동포함) 250,000원 *24개소 6,000 국 4,800 도 600 시 민간이전 906, ,000 55,486 국 664,351 도 86,322 시 155, 의료및구료비 1,000 1,000 0 자활근로자재해입원치료비지원 1,000,000원 *1식 1,000 국 800 도 100 시 민간위탁금 600, , ,000 자활근로사업민간위탁비 600,000,000원 *1식 600,000 국 480,000 도 60,000 시 60, 사회복지시설법정운영비보조 305, ,486 지역자활센터기관운영비 305,486,000원 *1개소 305,486 국 183,551 도 26,222 시 95,713 가사간병방문도우미사업 178, ,714 47,142 지 125,000 도 21,429 시 32, 자치단체등이전 178, ,714 47,142 지 125,000 도 21,429 시 32, 공기관등에대한경상적대행사업비 178, ,714 47,142 가사간병방문도우미사업 178,572,000 원 *1 식 178,
10 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 지 125,000 도 21,429 시 32,143 정부양곡할인 290, , ,869 국 276,004 도 7,113 시 7, 일반보상금 290, , ,869 국 276,004 도 7,113 시 7, 사회보장적수혜금 290, , ,869 기초생활수급자정부양곡할인지원 219,100,000원 *1식 219,100 국 219,100 차상위양곡할인지원 71,130,000원 *1식 71,130 국 56,904 도 7,113 시 7,113 생계급여 19,530,250 17,359,538 2,170,712 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953, 일반보상금 19,530,250 17,359,538 2,170,712 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953, 사회보장적수혜금 19,530,250 17,359,538 2,170,712 기초수급자생계급여 19,530,250,000원 *1식 19,530,250 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953,025 해산장제급여 136, ,362 12,603 국 109,407 도 13,676 시 13, 일반보상금 136, ,362 12,603 국 109,407 도 13,676 시 13, 사회보장적수혜금 136, ,362 12,603 해산장제급여 136,759,000원 *1식 136,759 국 109,407 도 13,676 시 13,676 주거급여 4,673,371 5,322, ,085 국 3,738,697 도 467,
11 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 시 467, 일반보상금 3,973,371 4,524, ,717 국 3,178,697 도 397,337 시 397, 사회보장적수혜금 3,973,371 4,524, ,717 기초수급자주거급여 3,973,371,000원 *1식 3,973,371 국 3,178,697 도 397,337 시 397, 자치단체등이전 700, ,368 98,368 국 560,000 도 70,000 시 70, 공기관등에대한경상적대행사업비 700, ,368 98,368 기초수급자주거현물급여 700,000 원 *1,000 명 700,000 국 560,000 도 70,000 시 70,000 교육급여 78, ,520 30, 자치단체등이전 78, ,520 30, 교육기관에대한보조 78, ,520 30,073 기초수급자교육급여 78,447,000원 *1식 78,447 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 내일키움통장 ) 20,750 43,600 22,850 국 16,600 도 2,075 시 2, 일반보상금 20,750 43,600 22,850 국 16,600 도 2,075 시 2, 사회보장적수혜금 20,750 43,600 22,850 내일키움통장장려금 20,750,000원 *1식 20,750 국 16,600 도 2,075 시 2,075 지역자활센터종사자특별수당 5,040 6,720 1,680 도 2,520 시 2, 민간이전 5,040 6,720 1,680 도 2,520 시 2, 사회복지시설법정운영비보조 5,040 6,720 1,680 지역자활센터종사자특별수당 70,000원 *6명*12월 5,
12 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 도 2,520 시 2,520 전년도 영구임대주택공동전기료 27,000 27, 민간이전 27,000 27, 사회복지사업보조 27,000 27,000 0 영구임대주택공동전기료 3,750원 *600세대*12개월 27,000 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 희망키움통장 ) 156, ,076 62,388 국 125,350 도 15,669 시 15, 일반보상금 156, ,076 62,388 국 125,350 도 15,669 시 15, 사회보장적수혜금 156, ,076 62,388 희망키움통장장려금 156,688,000원 *1식 156,688 국 125,350 도 15,669 시 15,669 저소득층학생교육비신청접수지원 15,300 12,000 3,300 도 15, 인건비 13,464 12,000 1,464 도 13, 기간제근로자등보수 13,464 12,000 1,464 초중고교육비접수지원인건비 1,122,000원 *2월*6명 13,464 도 13, 일반운영비 1, ,836 도 1, 사무관리비 1, ,836 교육비지원사업행정용품비 1,332 시 132,000원 *1식 132 도 132 읍면동 50,000원 *24개소 1,200 교육비지원사업업무추진특근매식비 7,000원 *9명*8일 도 1, 도 504 저소득층복지증진 713, , , 일반운영비 4,960 4, 사무관리비 1,960 1,960 0 생활보장위원회회의수당 70,000원 *7명*4회 1, 공공운영비 3,000 3,
13 부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 복지대상자 (e-그린우편) 결정통지서발송 250,000원 *12월 3, 여비 국내여비 기초수급자업무추진관외출장여비 60,000원 *5명*2회 일반보상금 708, , , 사회보장적수혜금 708, , ,000 순천시기초생활보장생활안정비지원 500,000원 *900명 순천시저소득층교복구입비지원 300,000원 *860명 450, ,000 복지인프라구축 3,393,884 1,525,767 1,868,117 국 1,000,000 도 128,700 시 2,265,184 장묘문화개선사업 3,393,884 1,525,767 1,868,117 국 1,000,000 도 128,700 시 2,265,184 장사시설주변지역주민지원사업 750, , , 여비 국내여비 장사시설주변지역주민숙원사업추진을위한관외출장여비 60,000원 *3명*3회 시설비및부대비 100, ,000 50, 시설비 100, ,000 50,000 공원묘지주변지역주민지원사업 100,000,000원 *1식 100, 민간자본이전 650, , 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 650, ,000 야흥마을태양광발전지원사업 650,000,000원 *1식 650,000 장사시설 ( 공원묘지, 추모공원 ) 운영비 1,213,344 1,375, , 인건비 186, ,666 49, 기간제근로자등보수 186, ,666 49,044 화장장및봉안당환경정비인건비 66,930원 *2명*10일*2회 2,678 공원묘지설치인부임 70,400원 *5명*125일 44,000 추모공원화장작업보조인부임 58,830 원 *6 명 *280 일 + 보험료 20,197,600 원 + 퇴직금 21,000,000 원 140, 일반운영비 326, , ,
14 부서 : 사회복지과정책 : 복지인프라구축단위 : 장묘문화개선사업 전년도 01 사무관리비 16,340 15, 공원묘지, 추모공원일상용품구입 410,000원 *2개소*12월 공원묘지제초작업에따른물품구입 1,000,000원 *3회 공원묘지, 추모공원근무자근무복구입 200,000원 *5명*3회 9,840 3,000 3,000 추모공원홍보물제작 500,000원 *1회 공공운영비 310, , ,512 공원묘지및추모공원전기요금 9,000,000원 *12월 공원묘지및추모공원오수처리시설청소 1,500,000원 *2개소*2회 108,000 6,000 추모공원가스구입 10,000,000원 *12월 120,000 공원묘지및추모공원통신료 50,000원 *12월 600 공원묘지제초작업유류대 500,000원 *2회 1,000 공용차량유류구입 200,000원 *12월 2,400 공용차량제세공과금 100,000원 *2회 200 추모공원상하수도요금 300,000원 *12월 3,600 추모공원, 공원묘지무인경비용역 130,000원 *3개소*12개월 4,680 추모공원전기, 소방, 가스, 엘리베이터안전관리용역 10,000,000원 *4회 40,000 추모공원화장로안전관리용역 2,000,000원 *12개월 24, 재료비 9,974 8,729 1, 재료비 9,974 8,729 1,245 공원묘지잔디구입 9,974,000원 *1회 9, 시설비및부대비 666, ,000 93, 시설비 666, ,000 93,660 공원묘지 1 묘역정비공사 공원묘지배수로정비공사 380,000 10,000 공원묘지시설유지비 5,000,000원 *1식 5,000 공원묘지풀베기 ( 벌초 ) 공사 30,000,000원 *1식 공원묘지주차장계단설치 30,000 12,000 공원묘지봉분보수공사 15,000,000원 *1식 15,000 추모공원화장로유지관리 380,000,000 원 *1 식 10,000,000 원 *1 식 12,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1 식 100,000 추모공원시설유지비 10,000,000원 *1식 10,000 추모공원화장로공해방지장치도장공사 30,000,000원 *1식 30,
15 부서 : 사회복지과정책 : 복지인프라구축단위 : 장묘문화개선사업 전년도 추모공원봉안당안치단제작설치 74,340,000원 *1식 74, 자산취득비 23, , 자산및물품취득비 23, ,500 추모공원고인검색대구입 20,000,000원 *1대 20,000 추모공원유족편의시설구입 의자 162,000원 *20개 + 테이블 260,000원 *1개 3,500 공설장사시설설치 ( 시립봉안시설 ) 1,430, ,430,000 국 1,000,000 도 128,700 시 301, 시설비및부대비 1,430, ,430,000 국 1,000,000 도 128,700 시 301, 시설비 1,373, ,373,068 시립봉안시설건립 1,373,068,000원 *1식 1,373,068 국 1,000,000 도 128,700 시 244, 감리비 52, ,000 시립봉안시설건립감리비 5,000,000,000원 *1.04% 52, 시설부대비 4, ,932 시립봉안시설건립시설부대비 1,370,000,000원 *0.36% 4,932 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 282, ,014 26,519 인력운영비 134, ,139 9,498 인력운영비 134, ,139 9, 인건비 134, ,139 9, 보수 131, ,139 12,471 시간외근무수당 9,649원 *30명*30시간*12월 104,210 휴일근무수당 ( 연화원 ) 77,563원 *3명*118일 27, 기타직보수 2, ,973 시간외근무수당 8,256원 *1명*30시간*12월 2,973 기본경비 147, ,875 36,017 기본경비 147, ,875 36, 일반운영비 69,232 64,235 4, 사무관리비 69,232 64,235 4,997 복사용지구입 22,000원 *30박스*12월 7,920 프린터기토너및드럼교체 350,000원 *6식*12월*1/5 5,
16 부서 : 사회복지과정책 : 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 단위 : 기본경비 전년도 복사기 ( 칼라포함 ) 토너및드럼교체 500,000원 *4식*12월*1/5 4,800 팩스토너구입 85,000원 *2식*12월*1/5 408 사무실운영일상용품구입 425,000원 *12월 5,100 사무용집기수선비 100,000원 *10회 1,000 정보수집자료 ( 신문, 책자 ) 구입 120,400원 *10월 1,204 직원급량비 7,000원 *7명*15일*12월 8,820 별관숙직비 50,000원 *1명*246일 12,300 별관숙직비 60,000원 *1명*119일 7,140 별관일직비 60,000원 *1명*119일 7,140 복지시책안내용홍보책자제작 3,000원 *900부 2,700 복지시책홍보현수막제작 60,000원 *24개소*2회 2,880 별관청사및당직실관리운영비 278,000원 *10회 2, 여비 74,400 43,200 31, 국내여비 74,400 43,200 31,200 기본업무수행관내출장여비 20,000원 *31명*10일*12월 74, 업무추진비 4,260 4, 부서운영업무추진비 4,260 4, 부서운영소요경비 355,000원 *12월 4,260 재무활동 ( 사회복지과 ) 3,700,840 3,824, ,384 내부거래지출 3,700,840 3,824, ,384 내부거래 3,700,840 3,824, , 기타회계등전출금 3,700,840 3,824, , 기타회계전출금 3,545,104 3,676, ,900 의료보호특별회계전출금 3,545,104,000원 *1식 3,545, 공기업특별회계경상전출금 155, ,220 7,516 취약계층상하수도특별회계전출금 155,736,000원 *1식 155,
부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information1111
시민 문서번호복지정책과 -1203 결재일자 2016.1.19. 주무관보훈복지팀장복지정책과장복지기획관복지본부장 고성남임상수엄의식성은희 01/19 남원준 공개여부 방침번호 대시민공개 협조 주무관 안학이 2016 년보훈대상및단체지원계획 2016. 1. 복지본부 ( 복지정책과 ) 사전검토항목점검사항 2016 년보훈대상및단체지원계획 1 추진방향 2 추진근거 3 보훈대상및보훈단체현황
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212
2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회복지과 314,080,114 286,498,354 27,581,760 국 212,748,868 지 10,119,000 시 91,212,246 기초생활보장 226,730,993 213,817,624 12,913,369 국 202,450,488
More information공무원복지내지82p-2009하
2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
More information2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3
2016 년도본예산일반회계주민행복지원실 세출예산사업명세서 부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 주민행복지원실 72,310,237 67,779,875 4,530,362 국 46,517,795 지 598,000 기 397,270 도 8,302,608 군 16,494,564 주민서비스지원 708,994 572,290 136,704
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
More information부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4
2013 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,154,767 5,007,619 147,148 의정활동및의회운영지원강화 2,661,629 2,629,361 32,268 의정활동지원 2,408,619 2,394,411 14,208 의회운영의내실화 2,394,953 2,385,545
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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Fondation Sae-A ( 세아재단 ) 2016 Financial Statements - Income and Expenditure ( 수입및지출명세서 ) [ Unit: USD ] Balance Carried Over ( 전기이월 ) Income Expenditure Balance ( 수입 ) ( 지출 ) ( 잔액 ) - - 43,958 Jan 32,147
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
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유연근무제 운영지침 Ⅳ-10. 유연근무제 운영지침 유연근무제 운영지침 제정 2012.09.03 한국노인인력개발원 제139호 개정 2012.12.31 한국노인인력개발원 제152호 개정 2013.08.01 한국노인인력개발원 제165호 개정 2014.04.09 한국노인인력개발원 제188호 개정 2014.06.27 한국노인인력개발원 제194호 제 1 장 총 칙 제1조(목적)
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135
2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리
More information부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4
2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
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2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국
2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp
구분 계 5급 6급 7급 8급 9급 정원 30 1 6 8 5 10 현원 25 1 7 8 4 5 결원 5 0 1 0 1 5 장 행정 5 오계화 복지기획팀장사회6 강신흠 재활복지팀장행정6 장원옥 생활복지팀장행정6 지찬호 통합조사관리팀장사회6 금덕호 서비스연계팀장사회6 정봉열 희망복지지원팀장사회6 김종광 사회7 강흥원 사회6 류대하 사회7 김은규 사회7 김무생 행정7
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,
2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 34,797,393 23,522,883 11,274,510 국 92,832 91,380 1,452 지 3,669,000 3,669,000 0 기 112,060 79,000 33,060 도 1,204,858 910,822 294,036
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2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information<342E20BAF1C8B8B1E2C1DFBCADB8E9C1FAB9AEB4E4BAAFBCAD28C0E5BFCFC8F1C0C7BFF8292E687770>
서 면 질 문 답 변 서 (비 회 기 중) 장완희 의원 서면질문서 제출 ㆍ2011년 5월 6일 제출 ㆍ2011년 5월 9일 시장에게 이송 서면답변서 제출 ㆍ2011년 5월 11일 시장 제출 질 문 장사 등에 관한 법률 제5조2항에 의하여 수립된 중 장기계획을 상세히 답변하여 주시기 바랍니다. (자료제출도 가능) 첨부 : 장사 등에 관한 법률 장사 등에 관한
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Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
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세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 02.003 생활용품검사 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 2017-032 호 (2017.2.8.)) 03. 재료및부품 03.001 자동차부품검사 기능안전심사 ISO 26262-2 : 2011
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