부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
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- 종진 노
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1 2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727, ,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992 2,438, ,025 도 2,500 군 2,106,492 청사방호 57,304 97,391 40, 인건비 6,424 47,321 40, 기간제근로자등보수 6,424 47,321 40,897 청사주변녹지정비인부 6,424 인부임 7원 * 4명 * 5일 * 4회 5,840 4대보험료 584,000원 일반운영비 49,880 49, 사무관리비 11,880 11, 일반수용비 9,000 청사환경정비 9,000,000원 9, 급량비 2,880 직장방어훈련참가자급식 2,880,000원 2, 공공운영비 38,000 38, 시설장비유지비 38,000 청사방범경보기유지관리비 15,000,000원 * 1식 초과관리시스템유지관리보수비 2,000원 * 1식 15, 재료비 0 01 재료비 0 청사주변녹지정비재료,000원 문서정보화 10,660 68,401 57, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10, 일반수용비 9,400 기록관각종물품구입 2,400 ㆍ기록관전산화사업추진소요물품 200,000원 * 12월 기록관유지소독약품구입 7,000,000원 * 1식 2,400 7, 운영수당 1,260
2 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비 7, , , 일반수용비 7,000 공무원교양도서구입 25,000원 * 200권 5,000 전문 MC 행사의복구입,000 원 * 2 명 03 행사운영비 10,000 20,000 10,000 공무원화합한마당축제 20,000원 * 500명 10, 맞춤형복지제도시행경비 1,172, , ,200 공무원맟춤형복지제도운영 1,300,000원 *670명 87 공무원단체보험재계약 360,000원 * 670명 241,200 공무원건강검진비 300,000원 * 200명 60, 여비 52,400 53,900 1, 국내여비 52,400 53,900 1,500 총무업무추진여비 2,000원 2 체육대회참가여비 (6팀) 1,500,000원 * 6팀 9,000 도문서채송여비 9,400,000원 9,400 직원체력강화를위한워크샵 40,000원 * 250명 * 1일 5개군친선축구대회참가여비 50,000원 * 20명 * 2일 10, 업무추진비 60,000 60, 시책추진업무추진비 60,000 60,000 0 군정운영추진 50,000,000원 50,000 공무원단체시책추진 10,000,000원 10,000 의전및행사 212,966 88, , 일반운영비 67,966 63,466 4, 사무관리비 63,666 57,166 6, 일반수용비 16,440 비서실정수기관리비 120,000원 * 12월 1,440 군수실및제1회의실환경정리등,000원 체육및문화행사등우편료,000원 삼국유사갤러리운영 10,000,000원 * 1식 10, 급량비 3,726 의전관리야간근무자급식 3,726,000원 3, 임차료 43,500
3 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 군정업무추진차량임차 28,500,000원 * 1대 부군수업무추진차량임차 15,000,000원 * 1대 28,500 15, 공공운영비 4,300 6, 시설장비유지비 4,300 청사안내용 LED 전광판유지보수 150,000원 * 12월 청사안내용 LED 전광판부품교체 1,500,000원 * 1식 1,800 1,500 디지털조직도유지보수,000원 202 여비 25,000 25, 국내여비 25,000 25,000 0 비서실군정업무추진여비 25,000,000원 25, 자산취득비 120, , 자산및물품취득비 120, ,000 디지털조직도설치 120,000,000원 * 1식 120,000 국제교류 3 37,250 6, 일반운영비 3 37,250 6, 사무관리비 6,000 12,250 6, 일반수용비 6,000 해외자치단체방문통역및번역료,000원 해외자치단체교류방문준비물품구입,000원 02 공공운영비 25,000 25, 공공요금및제세 25,000 시군구국제화지원기금분담금 5,000,000 원 5,000 남북교류협력기금분담금 20,000,000원 20,000 단체지원 76, , 일반운영비 62,400 62, 사무관리비 50,000 50, 일반수용비 50,000 각종행사관련홍보용농특산물구입 30,000,000원 30,000 군위홍보기념품 20,000,000원 20, 공공운영비 12,400 12, 공공요금및제세 12,400 지방자치학회비 400,000원 400 경상북도시장. 군수협의회회비 ( 년회비 ),000원
4 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전국시장. 군수. 구청장협의회회비 ( 년회비 ) 4,000,000원 전국농어촌지역군수협의회회비 ( 년회비 ),000원 경북중서부권행정협의회회비 ( 년회비 ),000원 4, 일반보상금 154, 행사실비보상금 ,000 지역치안협의회회의참석자급식,000원 307 민간이전 , 민간경상사업보조 1 10,000 청소년선도및범죄예방활동 10,000,000원 10,000 윤리도덕선양사업 ( 교육 ),000원 공무원화합행사 75,000 70,000 5, 일반운영비 6 40, 사무관리비 44,000 40,000 4, 피복비 40,000 공무원체육대회참가자피복비 40,000원 * 명 40, 급량비 4,000 공무원체육대회참가자급식 4,000,000원 4, 행사운영비 18, ,000 공무원체육대회행사운영비 18,000,000원 18, 일반보상금 8, , 행사실비보상금 8, ,000 공무원체육대회가족참가자급식 8,000원 * 명 303 포상금 5, , 포상금 5, ,000 8,000 공무원체육대회시상금 5,000,000원 5,000 해외연수 300, , 여비 300, , 국제화여비 300, ,000 0 직무관련해외연수 140,000,000원 140,000 시책과제개발체험연수 160,000,000원 160,000 기록관리시스템유지보수 26,562 26, 자치단체등이전 26,562 26, 공기관등에대한경상적위탁사업비 26,562 26, 표준기록관리시스템통합유지관리 26,56원 26,562
5 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 범죄피해자지원 17,500 17,500 0 도 2,500 군 15, 민간이전 17,500 17,500 0 도 2,500 군 15, 민간경상사업보조 17,500 17,500 0 범죄피해자지원 17,500,000원 17,500 도 2,500 군 15,000 행정조직운영 832,204 1,596, ,213 도 4,300 군 827,904 공무원사기진작 186, ,295 9, 인건비 106,865 97,295 9, 기간제근로자등보수 106,865 97,295 9,570 출산휴가대체인력 33,165 인부임 67,000원 * 5명 * 90일 30,150 4대보험료 3,015,000원 3,015 육아휴직대체인력 73,700 인부임 67,000원 * 5명 * 200일 67,000 4대보험료 6,700,000원 6, 포상금 9,000 9, 포상금 9,000 9,000 0 친절공무원포상 6,000,000원 6,000 공무원표창부상 50,000원 * 60명 307 민간이전 70,000 70, 연금지급금 70,000 70,000 0 부조급여 ( 재해부조금, 사망조의금 ) 70,000,000원 70, 전출금 0 02 공무원연금관리공단경상전출금 0 공무원자녀대여학자금부담금및운영부담금,000원 인사관리및교육 417, ,190 35, 일반운영비 137, ,190 33, 사무관리비 112, ,190 8, 일반수용비 10,700 상장 ( 임용장 ) 바인더 ( 대 ) 및내지제작 10,000원 * 600매 6,000 인사행정보수업무등처리지침책자유인 40,000원 * 30권 1,200
6 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 행정조직운영 공무원증 ( 공무직증 ) 제작 15,000 원 * 100 개 1,500 퇴직공무원공로패제작 100,000원 * 20명 2. 위탁교육비 87,500 교육훈련기관위탁교육비 250,000원 * 350명 87, 운영수당 14,180 인사위원회참석수당 70,000원 * 4명 * 13회 주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 4회 3,640 1,400 시험수당,000원 * 2회 4,000 군민상심의위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 공무직전환심의위원회참석수당 120,000원 * 3명 * 4회 700 1,440 공무원교육외래강사료,000원 * 3회 02 공공운영비 25, ,000 행정종합배상공제 25,000,000원 25, 여비 280, , 국제화여비 20,000 18,000 공무원교육관련해외연수경비 ( 장기3) 20,000,000원 20, 공무원교육여비 260, ,000 0 공무원교육여비 260,000,000원 260,000 민주평통 28,500 26, 일반보상금 6,000 6, 행사실비보상금 6,000 6,000 0 정책관련교육, 세미나참석여비 50,000원 * 30명 * 2회 안보관련중앙교육, 세미나참석여비 50,000원 * 30명 * 2회 307 민간이전 22,500 20, 민간경상사업보조 10,500 10,500 0 초중고생통일교육,000원 * 1회 통일시대시민교실,000원 * 1회 자문위원안보현장체험,000원 * 1회 초중고생안보현장체험 5,500,000원 * 1회 5, 민간단체법정운영비보조 1 10,000 민주평통운영비지원 원 1 지역안정관리 96,475 99,039 2, 일반운영비 35,145 37,709 2, 사무관리비 23,145 21,709 1,436
7 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 행정조직운영 1. 일반수용비 15,900 공무원교양도서 13,500 ㆍ지방행정 4,000원 * 30부 * 12월 1,440 ㆍ도시문제 3,500원 * 30부 * 12월 1,260 ㆍ오늘의한국 10,000원 * 30부 * 12월 3,600 ㆍ지방자치 7,000원 * 30부 * 12월 2,520 ㆍ자치발전 6,000원 * 30부 * 12월 2,160 ㆍ자치의정 7,000원 * 30부 * 12월 2,520 군정추진및협조자등감사패, 공로패등제작 120,000원 * 20명 2, 급량비 7,245 동향관리야간근무자급식 6,210,000원 6,210 명절연휴비상근무자급식 1,035,000원 1, 행사운영비 1 16,000 4,000 각종행사현수막제작및꽃다발등구입 원 여비 21,950 21, 국내여비 21,950 21,950 0 행정업무종합추진여비 21,950,000원 21, 업무추진비 16,800 16, 시책추진업무추진비 16,800 16,800 0 일선행정추진 15,000,000원 15,000 여론동향관리 1,800,000원 1, 일반보상금 22,580 22, 행사실비보상금 9,580 9,580 0 읍면주민순회교육참석자급식 원 * 135명 * 8읍면 * 2회 정부시책설명회참석자여비보상 50,000원 * 42명 * 1회 지방자치의날행사참석자여비보상 50,000원 * 20명 6,480 2, 기타보상금 우수이, 반장시상 100,000원 * 50명 5,000 우수군민시상 100,000원 * 50명 5,000 군민상시상,000원 반상회운영 일반운영비 사무관리비 일반수용비 2 반회보발간 2 ㆍ정기 350원 * 5,000부 * 12월 2 이반장활동지원 66,880 63,480 3,400
8 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 행정조직운영 201 일반운영비 30,000 30, 행사운영비 30,000 30,000 0 군위군이장역량강화워크숍 30,000,000원 30, 일반보상금 36,880 33,480 3, 장학금및학자금 8,800 8,800 0 이, 반장자녀학자금 1,100,000원 * 8명 8, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,080 1, 도연합회회의등참석수당 30,000원 * 3명 * 12회 12 기타보상금 27,000 23,400 3,600 1,080 이장상해보험가입 150,000원 * 180명 27,000 자치단체행사및사업지원 2,600 1,500 1,100 도 1,300 군 1, 일반보상금 2,600 1,500 1,100 도 1,300 군 1, 민간인국외여비 2,600 1,500 1,100 모범이장해외연수 2,600,000원 2,600 도 1,300 군 1,300 인사행정정보시스템유지보수 7,504 4,600 2, 자치단체등이전 7,504 4,600 2, 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,504 4,600 2,904 표준지방인사정보시스템유지보수 7,504,000원 7,504 적십자활동지원 민간이전 0 02 민간경상사업보조 0 대한적십자봉사회군위군지구협의회지원,000원 도민의날행사지원 0 도 201 일반운영비 0 도 01 사무관리비 0 현수막제작및꽃다발등구입,000원 도 202 여비 도 국내여비
9 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 행정조직운영 도민의날업무추진여비 50,000원 * 10명 * 1회 500 도 일반보상금 1,500 1,500 0 도 1, 행사실비보상금 1,500 1,500 0 도민의날참석자여비보상 50,000원 * 30명 * 1회 1,500 도 1,500 정보통신 2,313,122 2,482, ,156 국 1,542 도 18,144 군 2,293,436 지역정보화 8,000 5, 일반운영비 6,000 5, 사무관리비 0 3. 운영수당 개인정보및전산보안교육강사수당, 여비 500,000원 * 2회 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 군민정보화교육참석자여비및급식,000원 행정정보시스템 350, ,186 36, 일반운영비 96,269 70,173 26, 사무관리비 2,500 2,500 0 홈페이지웹접근성인증마크갱신수수료 2,500,000원 2, 공공운영비 93,769 67,673 26, 시설장비유지비 93,769 온나라시스템 S/W 유지보수 2,916 ㆍ웹서버S/W및미들웨어S/W 유지보수 19,300,000원 * 12% 2,316 ㆍ온나라알림이 S/W 유지보수 5,000,000원 * 12% 600 정보시스템유지보수 90,853 ㆍ통합데이터베이스유지보수 17,000원 * 12% 20,520 ㆍ통합스토리지유지보수 208,000,000원 * 10% 20,800 ㆍ통합서버및백업시스템유지보수 305,000,000원 * 10% 30,500 ㆍDB접근제어및자료유출방지시스템유지 보수 53,654,000원 * 12% 6,439
10 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 정보통신 ㆍ문자서비스시스템유지보수 27,28원 * 12% ㆍ보안프로그램유지보수 77,666,000원 * 12% 3,274 9, 자치단체등이전 94,590 97,763 3, 공기관등에대한경상적위탁사업비 94,590 97,763 3,173 행정정보시스템전산장비유지보수 68,874,000원 68,874 재해복구시스템유지보수 4,986,000원 4,986 새올행정시스템서비스데스크운영 6,460,000원 온나라시스템서비스데스크운영 7,500,000원 6,460 7,500 온나라시스템상용S/W 유지보수 6,770,000원 6, 자치단체등자본이전 17, , , 공기관등에대한자본적위탁사업비 17, , ,490 공통기반시스템스토리지증설 17,000,000원 17, 자산취득비 143,100 86,760 56, 자산및물품취득비 143,100 86,760 56,340 바이러스방역프로그램구입 3원 * 700User 23,100 PC지키미보안서버구입 40,000,000원 40,000 통합스토리지증설 25,000,000원 25,000 PC 개인정보보호증설 (300user) 20,000,000원 * 1식 20,000 보안USB 시스템구입 35,000,000원 * 1식 35,000 정보통신시설 505, ,346 88, 일반운영비 484, ,096 88, 사무관리비 10,555 10, 일반수용비 5,380 통신, 방송기자재구입 200,000원 * 12월 2,400 행정전화번호표유인제작 원 * 매 * 2회 팩스토너구입 ( 본청 ) 140,000원 * 7대 급량비 5,175 정보통신관리야간근무자급식 5,175,000 원 02 공공운영비 474, ,541 88,900 5, 공공요금및제세 285,321 도 ~ 시군간연결회선망요금 4,331,690원 * 12월 51,981 일반전화요금 4,000,000원 * 12월 48,000 이동통신전화요금 125,000원 * 2대 * 12월
11 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 정보통신 통합망회선 (MSPP) 요금 400,000원 * 25회선 * 12월 120,000 업무용인터넷요금 25,000원 * 45회선 * 12월 13,500 인터넷본인확인서비스요금 70,000원 * 12월 840 문자발송시스템발송요금,000원 * 12월 36,000 전화급전용회선요금,000원 * 12월 1 3. 시설장비유지비 189,120 네트워크유지보수 124,000 ㆍ전자정부통합망유지보수 750,000,000원 * 8% 60,000 ㆍ정보통신보안장비유지보수 450,000,000원 * 8% 36,000 ㆍ전자교환기시스템유지보수 200,000,000원 * 8% 16,000 ㆍ전화기유지보수 300,000원 * 500대 * 8% 1 실시간방송시스템유지보수 95,000,000원 * 8% 7,600 정보통신공사사용전검사장비유지보수 1,200,000원 * 1식 1,200 읍면구내정보통신선로유지보수 2,500,000원 * 8개읍면 20,000 방송, 음향장비유지비 80,000,000원 * 8% 6,400 영상회의시스템유지보수 60,000,000원 * 8% 4,800 무정전전원장치유지보수 39,000,000원 * 8% 3,120 마을원격방송시스템유지비 2,000원 여비 2 21, 국내여비 2 21, 정보통신종합행정업무추진여비 2,000원 2 정보통신기반 254, ,400 54, 자산취득비 254, ,400 54, 자산및물품취득비 254, ,400 54,330 본청및읍면인터넷전화기구입 470,000원 * 20대 9,400 마을원격방송용컨트롤장비구입 300,000원 * 45대 13,500 본청및읍면동방화벽구축 65,000,000원 * 1식 65,000 통합로그관리시스템구축 50,000,000원 * 1식 50,000
12 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 정보통신 접속기록관리및통제시스템구입 50,000,000원 * 1식 50,000 네트워크스위치교체 2,530,000원 * 11대 27,830 교환기정류기배터리교체 750,000원 * 8대 6,000 교환기콜장비교체 16,500,000원 * 2대 3 전산장비관리 92,550 60,500 32, 일반운영비 92,550 60,500 32, 사무관리비 14,750 14, 일반수용비 14,750 전산소모품 ( 마우스, 키보드 ) 구입 15,000원 * 50개 업무용레이저프린터토너구입 1 ㆍ흑백레이저프린터토너 250,000원 * 2개 * 12월 ㆍ컬러레이저프린터토너 250,000원 * 2개 * 12월 충무계획정보통신분야유인,000원 * 1식 02 공공운영비 77,800 45,750 32, ,000 6, 시설장비유지비 77,800 업무용컴퓨터유지보수 ( 본청 ) 1,250,000원 * 350대 * 8% 업무용프린터유지보수 2,500,000원 * 100대 * 8% 35,000 20,000 홈페이지유지보수 15,000원 * 15% 22,800 사무기기보급 166, ,700 14, 일반운영비 9,900 9, 사무관리비 9,900 9, 임차료 9,900 복합기임차 275,000원 * 3대 * 12월 9, 자산취득비 156, ,800 14, 자산및물품취득비 156, ,800 14,300 업무용컴퓨터 ( 본청, 읍면 ) 구입 1,520,000원 * 70대 106,400 업무용 A4 프린터구입 700,000원 * 10대 7,000 컴퓨터구입에따른업무용프로그램구입 610,000원 * 70개 42,700 자치단체공통기반노후장비교체지원 6,502 25,734 19,232 국 1,542 군 4, 일반운영비 6,502 25,734 19,232 국 1,542 군 4,960
13 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 정보통신 01 사무관리비 6,502 25,734 19,232 임차료 6,502 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화 6,501,260원 6,502 국 1,542 군 4,960 정보이용시설지원 90,720 94,080 3,360 도 18,144 군 72, 인건비 90,720 94,080 3,360 도 18,144 군 72, 기간제근로자등보수 90,720 94,080 3,360 지역정보센터정보화강사배치 90,720 인건비 90,720,000원 90,720 도 18,144 군 72,576 CCTV 통합관제센터운영 842,665 1,113, , 일반운영비 574, ,665 79, 사무관리비 23, , 일반수용비 13,500 관제센터및재난상황실소모품구입 500,000원 * 12월 6,000 방범용 CCTV 설치사업부대비 7,500 ㆍ한전표준공사비 250,000원 * 30식 7, 임차료 10,000 CCTV 통합관제센터유지보수용차량임차 10,000,000원 * 1대 10, 공공운영비 551, ,665 76,500 2 공공운영비 33 CCTV 전용회선요금 90,000원 * 170개소 * 12월 CCTV 인터넷요금 35,000원 * 150개소 * 12월 183,600 6 CCTV 전기요금 20,000원 * 320개소 * 12월 76,800 초등학교연계 CCTV 전용회선요금 ( 도교육청부담금 ) 100,000원 * 8개초교 * 12월 9,600 3 시설장비유지비 218,165 CCTV 유지관리 218,165 ㆍ차량번호판독기 CCTV유지보수 980,000,000원 * 8% ㆍ어린이보호구역 CCTV 유지보수 470,000,000원 * 8% ㆍ마을단위 CCTV 유지보수 540,000,000원 * 8% 78,400 37,600 43,200
14 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 정보통신 ㆍCCTV 통합관제센터 H/W 유지보수 438,426,000원 * 8% ㆍCCTV 통합관제센터 S/W 유지보수 238,900,000원 * 10% 35,075 23, 여비 0 01 국내여비 0 방범용 CCTV 운영업무추진여비,000원 405 자산취득비 266, , , 자산및물품취득비 266, , ,000 CCTV영상저장장비구입 18,000,000원 *2식 36,000 방범용 CCTV 설치사업 230,000 차량번호판독기 ( 번호인식용 ) 40,000,000원 *2식 불법쓰레기투기단속 ( 지능형 ) 15,000,000원 *5식 80,000 75,000 생활방범용 ( 지능형 ) 15,000,000원 *5식 75,000 주민참여행정 72,500 82,700 10,200 창의실용역량강화 45,700 45, 일반운영비 45,700 45, 사무관리비 45,700 45, 일반수용비 2,500 창의실용홍보물제작 5,000원 * 300부 1,500 홍보현수막제작 50,000원 * 2종 * 10매 2. 위탁교육비 40,000 창의실용역량강화워크숍 40,000,000원 40, 운영수당 1,200 공무원창의실용교육특별강사수당 1,200 ㆍ기본료 200,000원 * 1시간 * 4회 800 ㆍ초과료 100,000원 * 1시간 * 4회 임차료 창의실용역량강화교육참석자수송차량임차,000원 * 2회 제안제도운영 6,800 7, 일반운영비 1,200 1, 사무관리비 1,200 1, 일반수용비 500 제안공모전홍보현수막제작 50,000원 * 10매 3. 운영수당 700 제안심사위원회수당 70,000 원 * 5 명 * 2 회 301 일반보상금 2,800 2,
15 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 주민참여행정 12 기타보상금 2,800 2,800 0 우수제안포상 ( 군민, 기타 ) 2,800 최우수상,000원 * 1명 우수상 800,000원 * 1명 800 장려상 500,000원 * 2명 303 포상금 2,800 2, 포상금 2,800 2,800 0 우수제안포상 ( 공무원 ) 2,800 최우수상,000원 * 1명 우수상 800,000원 * 1명 800 장려상 500,000원 * 2명 군위아카데미운영 20,000 30,000 10, 일반운영비 20,000 30,000 10, 행사운영비 20,000 30,000 10,000 삼국유사아카데미운영 20,000,000원 20,000 유아및초중등교육지원 743,720 1,272, ,920 도 50,070 군 693,650 유아및초중등교육지원확대 743,720 1,272, ,920 도 50,070 군 693,650 교육지원 7, , , 일반운영비 3,900 4, 사무관리비 3,900 4, 일반수용비 3,900 교육발전위원회운영일반수용비 1,500,000원 * 1식 1,500 교육발전위원회장학증서바인더및내지구입 8,000원 * 150부 1,200 교육경비보조금심의위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 2회 자유학기제운영일반수용비 500,000원 여비 4,000 5,800 1, 국내여비 4,000 5,800 1,800 교육발전위원회업무추진여비 4,000,000원 4,000 초등학생영어체험학습지원사업 100, ,650 22, 도 50,070 군 50, 민간이전 100, ,650 22,510 도 50,070 군 50, 민간경상사업보조 100, ,650 22,510
16 부서 : 총무과정책 : 유아및초중등교육지원단위 : 유아및초중등교육지원확대 초등학생영어체험학습전문기관위탁 100,140,000원 * 1식 100,140 도 50,070 군 50,070 영어체험학습지원사업 35,680 40,140 4, 민간이전 35,680 40,140 4, 민간경상사업보조 35,680 40,140 4,460 중학생영어체험학습전문기관위탁 446,000원 * 80명 35,680 공립학원설치및운영 600, , 출연금 600, , 출연금 600, ,000 0 군위인재양성원 ( 공립학원 ) 운영비 600,000,000원 600,000 평생학습체제구축 80, ,945 27,695 도 16,000 군 64,250 평생교육 80, ,945 27,695 도 16,000 군 64,250 평생학습 39,850 61,545 21, 일반운영비 25,250 25, 사무관리비 25,250 25, 일반수용비 2,100 평생학습프로그램홍보현수막제작 70,000원 * 10매 * 3회 2, 운영수당 19,190 평생학습프로그램운영강사수당 15,750 ㆍ기본료 150,000원 * 1시간 * 15강 * 3회 6,750 ㆍ초과료 100,000원 * 2시간 * 15강 * 3회 9,000 평생학습동아리운영강사수당 2,040 ㆍ기본료 70,000원 * 1시간 * 12회 840 ㆍ초과료 50,000원 * 2시간 * 12회 1,200 평생학습운영위원회참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 1, 급량비 2,760 평생교육업무추진특근매식비 2,760,000원 2,760 평생학습행사관련소모품구입 200,000원 * 6회 202 여비 12,600 10,800 1, 국내여비 12,600 10,800 1,800 평생교육종합행정업무추진여비 12,600,000원 1,200 12,600
17 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 평생교육사업무연수및워크숍참석 100,000원 * 1명 * 5회 마을평생지도자평생학습연수및워크숍참석 50,000원 * 10명 * 3회 1,500 경상북도평생학습박람회 8,400 8, 일반운영비 6,400 8, 사무관리비 4,000 6, 일반수용비 4,000 작품전시관설치및운영,000원 * 1개소 500 홍보체험관및작품전시관군위홍보기념품제작 원 * 개 03 행사운영비 2,400 2,400 0 홍보체험관및작품전시관운영강사수당 200,000원 * 4명 * 3일 301 일반보상금 0 09 행사실비보상금 0 평생학습동아리경연대회참가 50,000원 * 20명 * 2회 성인문해교육지원사업 ,400 도 6,000 군 6, 민간이전 도 6,000 군 6, 민간경상사업보조 성인문해교육프로그램운영및지원 원 * 1식 1 도 6,000 군 6,000 행복학습센터지정 운영지원사업 20,000 20,000 0 도 10,000 군 10, 일반운영비 17,000 15,000 도 8,500 군 8, 사무관리비 17,000 15,000 평생학습프로그램운영 17,000,000원 * 1식 17,000 도 8,500 군 8, 일반보상금 5,000 도 1,500 군 1,500
18 부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육 09 행사실비보상금 5,000 평생학습선진지견학등,000원 * 1식 도 1,500 군 1,500 민방위운영 355, , ,310 국 34,993 도 50,539 군 269,899 민방위 355, , ,310 국 34,993 도 50,539 군 269,899 민방위교육훈련 68,001 71,501 3, 일반운영비 13,260 11,760 1, 사무관리비 7,400 7, 일반수용비 2,300 을지연습및민방위교육훈련현수막제작 50,000원 * 20개 민방위계획발간 50,000원 * 10권 500 민방위실제훈련용연막탄구입 40,000원 * 20개 민방위사이렌배터리교체 400,000원 * 4개 1, 피복비 3,500 민방위복구입 ( 상의 ) 50,000원 * 70벌 3, 공공운영비 5,860 4,360 1, 공공요금및제세 960 비상급수시설전기료 80,000원 * 12월 시설장비유지비 4,900 민방위경보시설유지비 200,000원 * 5종 민방위비상급수시설유지비 1,500,000원 * 2개소 민방위비상대피시설정비 150,000원 * 6개소 202 여비 10,400 10, 국내여비 10,400 10, 민방위종합행정추진여비 10,400,000원 10, 재료비 5,000 10,000 5, 재료비 5,000 10,000 5,000 민방위장비구입 ( 화생방장비 ) 5,000,000원 * 1식 301 일반보상금 31,341 31, 자율방범대실비지원 27,261 27, ,000
19 부서 : 총무과정책 : 민방위운영단위 : 민방위 자율방범대원야식비 원 * 33 명 * 246 일 24,354 자율방범대원피복비 180,000원 * 10명 1,800 차량유류비 1,500원 * 3l *1대*246일 1, 행사실비보상금 2,780 2,780 0 지역민방위대장교육여비 20,000원 * 73명 1,460 소방훈련및행사참석자급식 8,000원 * 70명 * 2회 민방위대창설기념행사참석자여비 100,000원 * 2명 12 기타보상금 1,300 1, ,120 자율방범대원표창패 100,000원 * 13명 1, 민간이전 8,000 8, 민간행사사업보조 8,000 8,000 0 자율방범대원연합체육대회경비지원 8,000,000원 을지연습 15,059 15, 일반운영비 13,939 13, 사무관리비 13,939 13, , 일반수용비 2,600 인력동원실시계획서유인 40,000 원 * 15 권 전시민방위실시계획유인 40,000원 * 25권 을지연습세부연습계획서유인 40,000원 * 25권 급량비 11,339 을지연습참가자급식 6,624,000원 6,624 을지연습참가자야식 3,450,000원 3,450 민방위교육훈련, 을지연습준비요원급식 1,265,000원 301 일반보상금 1,120 1, 행사실비보상금 1,120 1, ,265 을지연습참가유관기관조식 8,000원 * 35명 * 4일 1,120 예비군육성 26,940 28,740 1, 일반운영비 14,500 16,300 1, 사무관리비 6,800 8,600 1,800 여성예비군피복비 280,000원 * 10명 2,800 예비군지역대사무용품구입,000원 예비군훈련참가자급식지원,000원 02 공공운영비 7,700 7,700 0 예비군중대사무실유지관리 1,100,000원 * 7개소 7,700
20 부서 : 총무과정책 : 민방위운영단위 : 민방위 301 일반보상금 12,440 12, 행사실비보상금 12,440 12,440 0 여성예비군소양교육 400,000원 * 25명 10,000 여성예비군정기교육 36,000원 * 40명 * 1회 1,440 향토예비군의날기념행사참석 50,000원 * 20명 공익근무요원 36,976 36, 일반보상금 36,976 36, 사회복무요원보상금 36,976 36,976 0 공익근무요원 32,320 봉급 33원 * 5명 * 12월 19,920 중식비 120,000원 * 5명 * 12월 7,200 교통비 40,000원 * 5명 * 12월 2,400 피복비 280,000원 * 10명 2,800 소집해제기념품구입 50,000원 * 8명 400 공익근무요원재해보상금,000원 * 1식 공익근무요원보상책임보험 30,000 원 * 14 명 공익근무요원복무관리교육 50,000원 * 10명 * 1회 공익근무요원간담회 7,000원 * 12명 * 4회 336 민방위교육훈련강사수당 3,333 3, 도 군 2, 일반운영비 3,333 3,333 0 도 군 2, 사무관리비 3,333 3,333 0 민방위교육훈련강사수당 3,33원 3,333 도 군 2,333 민방위교육훈련지원 4,222 5,752 1,530 국 1,723 도 750 군 1, 일반보상금 4,222 5,752 1,530 국 1,723 도 750 군 1, 행사실비보상금 4,222 5,752 1,530 민방위교육운영비 4,22원 4,222 국 1,723 도 750 군 1,749
21 부서 : 총무과정책 : 민방위운영단위 : 민방위 국민참여민방위의날훈련 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 일반보상금 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 행사실비보상금 1,900 1,900 0 국민참여민방위의날훈련경비 1,900,000원 1,900 국 570 도 399 군 931 지역예비군지원 35,000 35,000 0 도 7,000 군 28, 자치단체등자본이전 35,000 35,000 0 도 7,000 군 28, 예비군육성지원자본보조 35,000 35,000 0 지역예비군육성지원 35,000,000원 35,000 도 7,000 군 28,000 을지연습실제훈련 10,000 10,000 0 도 5,000 군 5, 일반운영비 10,000 10,000 0 도 5,000 군 5, 행사운영비 10,000 10,000 0 을지태극연습실제훈련 10,000,000원 10,000 도 5,000 군 5,000 노후민방위경보단말기교체 45, ,000 도 13,500 군 31, 시설비및부대비 45, ,000 도 13,500 군 31, 시설비 45, ,000 노후민방위경보단말기교체 45,000,000원 45,000 도 13,500 군 31,500 비상급수시설확충 65, ,000 국 19,500 도 13,650
22 부서 : 총무과정책 : 민방위운영단위 : 민방위 군 31, 시설비및부대비 65, ,000 국 19,500 도 13,650 군 31, 시설비 65, ,000 비상급수시설확충 65,000,000원 65,000 국 19,500 도 13,650 군 31,850 민방위경보사각지역해소 40, ,000 국 1 도 8,400 군 19, 시설비및부대비 40, ,000 국 1 도 8,400 군 19, 시설비 40, ,000 민방위경보사각지역해소 40,000,000원 40,000 국 1 도 8,400 군 19,600 민방위경보시설노후위성수신기교체 4, ,000 국 1,200 도 840 군 1, 시설비및부대비 4, ,000 국 1,200 도 840 군 1, 시설비 4, ,000 노후위성수신기교체 4,000,000원 4,000 국 1,200 도 840 군 1,960 소방인력양성 87,140 87,140 0 소방 재난대응 87,140 87,140 0 의용소방대지원 87,140 87, 일반보상금 76,340 76, 의용소방대지원경비 74,340 74,340 0 의용소방대원출동수당 4원 * 295명 * 6회 74, 기타보상금 0 우수의용소방대원시상 100,000원 * 20명
23 부서 : 총무과정책 : 소방인력양성단위 : 소방 재난대응 307 민간이전 10,800 10, 민간경상사업보조 10,800 10,800 0 소방의날행사경비지원 1,800,000원 1,800 의용소방대기술경연체험활동비지원 9,000,000원 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,185,478 10,421, ,590 인력운영비 ( 총무과 ) 10,925,618 10,169, ,970 인력운영비 ( 총무과 ) 9,477,728 9,614, , 인건비 307, , 보수 307, , ,000 모범공무원수당 50,000원 * 12명 * 12월 7,200 명예 조기퇴직수당 300,000,000원 300, 포상금 1,700,000 1,600, , 성과상여금 1,700,000 1,600, ,000 성과상여금 1,700,000,000원 1,700, 연금부담금등 7,470,528 7,706, , 연금부담금 6,229,964 6,466, ,297 공무원연금부담금 3,654,135,000원 3,654,135 공무원연금부담금보전금 960,93원 960,933 공무원퇴직수당부담금 1,534,714,000원 1,534,714 재해보상부담금 80,18원 80, 국민건강보험금 1,240,564 1,240,564 0 국민건강보험료 1,164,30원 1,164,302 장기요양보험료 76,26원 76,262 인력운영비 ( 사무보조등 ) 1,447, , , 인건비 1,447, , , 무기계약근로자보수 1,447, , ,267 청소관리인부임 117,151 기본급 67,000원 * 4명 * 248일 66,464 상여금 66,464,000원 * 1/3 22,155 시간외근무수당 67,000원 /8시간*1.5*4명*12시간*12월 7,236 주휴수당 67,000원 * 4명 * 52일 13,936 연차수당 67,000원 * 4명 * 20일 5,360 명절휴가비 200,000원 * 4명 * 2회 1,600 청소인부피복비 100,000원 * 4명 400 사무보조 87,563 기본급 67,000원 * 3명 * 248일 49,848 상여금 49,848,000원 * 1/3 16,616
24 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 시간외근무수당 67,000원 /8시간*1.5*12시간*3명*12월 5,427 주휴수당 67,000원 * 3명 * 52일 10,452 연차수당 67,000원 * 3명 * 20일 4,020 명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회 1,200 비서실사무보조 100,226 기본급 67,000원 * 3명 * 248일 49,848 상여금 49,848,000원 * 1/3 16,616 시간외근무수당 67,000원 /8시간*1.5*40시간*3명*12월 18,090 주휴수당 67,000원 * 3명 * 52일 10,452 연차수당 67,000원 * 3명 * 20일 4,020 명절휴가비 200,000원 * 3명 * 2회 1,200 기록관사무보조 58,376 기본급 67,000원 * 2명 * 248일 33,232 상여금 33,23원 * 1/3 11,078 시간외근무수당 67,000원 /8시간*1.5*12시간*2명*12월 3,618 주휴수당 67,000원 * 2명 * 52일 6,968 연차수당 67,000원 * 2명 * 20일 2,680 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회 800 구내식당급식보조 58,376 기본금 67,000원 * 2명 * 248일 33,232 상여금 33,23원 * 1/3 11,078 시간외근무수당 67,000원 /8시간*1.5*12시간*2명*12월 3,618 주휴수당 67,000원 * 2명 * 52일 6,968 연차수당 67,000원 * 2명 * 20일 2,680 명절휴가비 200,000원 * 2명 * 2회 800 평생교육사 33,055 기본급 76,000원 *1명*248일 18,848 상여금 18,848,000원 *1/3 6,283 시간외근무수당 76,000원 /8시간*1.5*1명*12시간*12월 2,052 주휴수당 76,000원 *1명*52일 3,952 연차수당 76,000원 *1명*20일 1,520 명절휴가비 200,000원 *1명*2회 400 CCTV통합관제센터운영 295,499 주간인부임 67,000원 *8명*183일 98,088 야간인부임 100,500원 *8명*92일 73,968 휴일수당 100,500원 *8명*15일 12,060 연장근로수당 67,000원 *8명*19일 10,184 상여금 194,300,000원 *1/3 64,767
25 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 주휴수당 67,000원 *8명*52일 27,872 연차수당 67,000원 *8명*10일 5,360 명절휴가비 200,000원 *8명*2회 3,200 공무직국민연금부담금 4,357,559,000원 * 4.5% 196,091 공무직고용및산재보험료 4,357,559,000원 * 4.5% 196,091 공무직국민건강보험료 4,357,559,000원 * 3.12% 135,956 공무직장기요양보험료 135,956,000원 * 6.55% 8,906 공무직퇴직금 100,000,000원 100,000 여비 60,600 우편물발송출장여비 10,000원 *1명*5회*12월 600 해외선진지체험연수 30,000,000원 30,000 공무직역량강화연수 30,000,000원 30,000 기본경비 ( 총무과 ) 259, ,240 7,620 기본경비 ( 총무과 ) 259, ,240 7, 일반운영비 174, ,560 7, 사무관리비 146, ,560 7, 일반수용비 63,010 부서운영비 10,800 ㆍ기본사무용품비 100,000원 * 27명 2,700 ㆍ기타수용비 300,000원 * 27명 8,100 당직용품구입비 3,600,000원 3,600 당직실정수기임대료 600,000원 600 사무실정수기임대료 60,000원 * 12월 720 공기청정기임대료 600,000원 600 충무계획서유인 100,000원 * 20부 문서관리서식대장유인 10,000원 * 5종 * 20권 각종공인신조개각 50,000원 * 15개 750 지역발전정보지구입 100,000원 * 5종 500 게양용기구입 10,000원 * 14개소 * 3종 * 4회 1,680 봉투미사용폐기물수거료 30,000원 * 12월 360 종량제봉투구입 200,000원 * 12월 2,400 군정종합운영 25,000,000원 25,000 현안시책게재 ( 교양지등 ) 10,000,000원 10,000 태극기및군기구입,000원 3. 운영수당 78,150 일숙직비 78,150
26 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) ㆍ일직 50,000원 * 4명 * 117일 23,400 ㆍ숙직 50,000원 * 3명 * 365일 54, 급량비 200,000원 * 27명 5, 공공운영비 28,000 28, 공공요금및제세 28,000 공공요금 ( 우편료 ) 28,000,000원 28, 업무추진비 85,300 70,680 14, 기관운영업무추진비 56,600 46,600 10,000 군수 56,600,000원 56, 정원가산업무추진비 22,400 18,920 3,480 정원가산금 ( 공무직포함 ) 22,400,000원 22, 부서운영업무추진비 6,300 5,160 1,140 부서운영비 ( 공무직포함 ) 6,300,000원 6,300
부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
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2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
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2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
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2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
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2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
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2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
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세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 시민화합분위기조성 행정지원과 45,112,682 45,353,026 240,344 국 4,000 도 43,986 시 45,064,696 열린시정구현 3,233,012 5,471,895 2,238,883 국 4,000 도 43,986 시 3,185,026 시민화합분위기조성 20,300 30,700
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비
세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 자치행정과 66,517,316 61,044,909 5,472,407 국 166,758 도 270,009 군 66,080,549 자치행정역량강화 4,993,599 4,432,033 561,566 국 11,835 도 18,390 군 4,963,374 공명선거관리 91,261
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구
2016 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 자치행정과 61,316,375 58,424,522 2,891,853 국 178,301 도 343,482 군 60,794,592 자치행정역량강화 4,432,033 4,648,235 216,202 국 12,842 도 18,300 군 4,400,891
More information2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8
2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139
More information2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]
2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 2013. 3.. 창원대학교 [ 사무국재정과 ] Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 기본지침 1 Ⅲ. 일반지침 1 Ⅳ. 과목별지침 5 Ⅴ. 분임기관이행사항 14 Ⅵ. 지출결의서참고사항 16 Ⅶ. 행정사항 18 Ⅷ. 참고자료 19 1. 국립대학 ( 교 ) 비국고회계관리규정 20 2. 창원대학교기성회규약 41 3. 2013학년도기성회회계예산편성지침
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10
2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 38,260,247 26,644,626 11,615,621 국 1,000 도 209,545 시 38,049,702 행정운영경비 ( 총무과 ) 27,809,848 19,468,135 8,341,713 도 150,000
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,
2018 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 26,342,275 27,600,645 1,258,370 국 260,400 지 350,000 도 1,074,209 시 24,657,666 편리한교통인프라구축 26,309,546 27,567,316 1,257,770 국 260,400
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
More information2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15
2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소
2016 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,100,916 4,110,474 9,558 국 21,363 도 28,546 시 4,051,007 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,466,556 1,562,397 95,841
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00
2017 년도본예산일반회계홍보전산실 세출예산사업명세서 부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 홍보전산실 4,756,425 4,100,916 655,509 국 14,572 도 29,516 시 4,712,337 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,899,556 1,466,556 433,000
More information부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작
2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
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2015학년도 인천동막초등학교 회계 세입 세출 예산서 (2016.02.12) (5차추경예산) 인천동막초등학교 인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 2016-02-12 1,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 19,823,680 18,733,085 1,090,595 국 40,258 지 350,000 기 135,396 도 1,048,986 군 18,249,040 행정지원역량강화 5,440,282 5,139,804 300,478
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2018 년도 기금운용계획 안산시 승인일 : 2017. 12. 15 2018 년도 기금운용계획 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Ⅰ. 2018년도기금운용계획 1. 기금개요 관련법규 지방자치법제142 조 ( 재산과기금의설치) 지방자치단체기금관리기본법제8 조 ( 기금운용계획및결산) 운용방침 기금운용의성과분석을통한기금운용계획수립 기금운용의투명성및효율성제고
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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( 첨부 ) 재무제표 학교법인배재학당 당기 2017 년 03 월 01 일부터 2018 년 02 월 28 일까지 전기 2016 년 03 월 01 일부터 2017 년 02 월 28 일까지 " 첨부된재무제표는당법인및학교가작성한것입니다." 학교법인배재학당이사장곽명근 배재대학교총장김영호 본점소재지 : ( 도로명주소 ) 학교법인배재학당 : 서울특별시중구서소문로 103
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2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
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2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
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2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
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2012 March vol.29 자조금소식 2011년도 육계자조금 사업결산 최소 비용으로 최대 효과 거둬 TV광고 대신 지하철 광고 통해 국산 닭고기 우수성 알려 농가를 위한 교육사업도 활발히 펼쳐 전국 양계인대회와 육계인 지도자대회 통해 화합의 장 마련 전국닭고기요리경연대회로 닭고기 요리의 가능성 엿봐 2 29 양계산업 이미지 제고 위한 제1회 양계사진 공모전
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
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