2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730 12,480 청사일 숙직및보안관리 143,250 131,650 11,600 201 일반운영비 143,250 131,650 11,600 01 사무관리비 143,250 131,650 11,600 운영수당 126,950 숙직수당 50,000원 *5명*365일 91,250 토 일 ( 공휴일포함 ) 일직수당 60,000원 *5명*119일 35,700 일반수용비 16,300 당직소모품및생활용품구입 ( 당직실, 청경실등 ) 400,000원 *12월 4,800 당직침구구입및세탁 ( 당직실, 청경실등 ) 250,000원 *12월 3,000 안내데스크유지관리 1,000 청사방범용역 ( 본청, 의회 ) 500,000원 *12월 6,000 청사주차장유지관리 ( 관련용품구입 ) 1,500 기관ㆍ단체협력강화 27,000 30,000 3,000 201 일반운영비 7,000 7,000 0 02 공공운영비 7,000 7,000 0 시장 군수 구청장협의회비 7,000 203 업무추진비 20,000 23,000 3,000 03 시책추진업무추진비 20,000 23,000 3,000 군경위문등유관기관협력추진 20,000 주요시책추진지원 128,000 136,000 8,000 201 일반운영비 6,000 6,000 0 03 행사운영비 6,000 6,000 0 의전행사용품구입 6,000 203 업무추진비 122,000 130,000 8,000 03 시책추진업무추진비 122,000 130,000 8,000 주요시책업무추진 ( 시장 ) 70,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000 초과근무시스템유지관리 12,000 9,000 3,000 201 일반운영비 12,000 9,000 3,000 01 사무관리비 12,000 9,000 3,000-1 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8,000 0 201 일반운영비 8,000 8,000 0 01 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사 8,000 강사수당 500,000원 *10회 5,000 플래카드 100,000원 *10회 1,000 자료인쇄 100,000원 *10회 1,000 대관료 500,000원 *2회 1,000 공무원후생복지지원 4,006,724 3,798,220 208,504 공무원선택적복지제도 2,657,184 2,562,640 94,544 201 일반운영비 2,657,184 2,562,640 94,544 04 맞춤형복지제도시행경비 2,657,184 2,562,640 94,544 공무원등선택적복지제도운영 1,244,000원 *2,136명 2,657,184 직원자녀보육지원 588,840 574,800 14,040 303 포상금 588,840 574,800 14,040 01 포상금 588,840 574,800 14,040 직원자녀위탁보육비용지원 588,840 만0세시설아동 215,000원 *13명*12월 33,540 만1세시설아동 189,000원 *42명*12월 95,256 만2세시설아동 156,500원 *58명*12월 108,924 만3세시설아동 1원 *90명*12월 118,800 만4세시설아동 1원 *86명*12월 113,520 만5세시설아동 1원 *90명*12월 118,800 청원휴양시설운영 200,000 150,000 50,000 201 일반운영비 200,000 150,000 50,000 01 사무관리비 200,000 150,000 50,000 청원휴양시설임차료 200,000 하계 180,000 연중 20,000 청원한마음축제 80,000 60,000 20,000 201 일반운영비 70,000 50,000 20,000 01 사무관리비 0 청원한마음축제운영 03 행사운영비 60,000 50,000 청원한마음축제행사운영비 60,000 참가자식대 16,000원 *2,400명 38,400 행사용역비 21,600,000원 *1식 21,600-2 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 공무원후생복지지원 전년도 303 포상금 0 01 포상금 0 청원한마음행사축제시상금 청원경찰후생복리 15,500 14,780 720 201 일반운영비 15,500 14,780 720 01 사무관리비 7,500 7,500 0 피복비 ( 청경근무복 ) 500,000원 *15명 7,500 03 행사운영비 8,000 7,280 720 전라북도 ( 시군 ) 청원경찰체육대회 100,000원 *80명 8,000 청원동호회활성화지원 28,000 28,000 0 201 일반운영비 28,000 28,000 0 03 행사운영비 28,000 28,000 0 청원동호회체육대회및행사지원 1,000,000원 *28개동호회 28,000 청원업무노트제작 30,000 30,000 0 201 일반운영비 30,000 30,000 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 청원업무노트제작 30,000 청원글로벌테마연수 180,000 165,000 15,000 202 여비 165,000 150,000 15,000 04 국제화여비 165,000 150,000 15,000 청원글로벌테마연수지원 1,500,000원 *110명 165,000 301 일반보상금 15,000 15,000 0 06 민간인국외여비 15,000 15,000 0 청원글로벌테마연수지원 ( 공무직등 ) 1,500,000원 *10명 15,000 직원도서실운영 0 405 자산취득비 0 02 도서구입비 0 직원도서실운영 청원암검진사업 214,200 200,000 14,200 201 일반운영비 214,200 200,000 14,200 01 사무관리비 214,200 200,000 14,200 청원암검진 (40세이상) 2원 *1,020명 214,200 공무원후생복지추진 3,000 3,000 0 203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0-3 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 공무원후생복지지원 전년도 공무원후생복지및역량강화추진 3,000 인사관리 766,526 758,578 7,948 공무원및자녀국고대여학자금 4,000 4,000 0 309 전출금 4,000 4,000 0 02 공무원연금관리공단경상전출금 4,000 4,000 0 공무원및자녀국고대여학자금 4,000 공무원및가족의생활안정도모 191,490 173,023 18,467 307 민간이전 191,490 173,023 18,467 07 연금지급금 191,490 173,023 18,467 부조급여금 ( 사망, 재해 ) 3,191,500원 *5명*12월 191,490 공무원산업시찰및포상 115,000 525,800 410,800 303 포상금 115,000 525,800 410,800 01 포상금 115,000 525,800 410,800 장기근속. 유공공무원부부동반국내산업시찰 40,000 유공공무원산업시찰 500,000원 *20명*2명 20,000 장기근속공무원산업시찰 500,000원 *20명*2명 20,000 시정유공공무원시상 75,000 퇴직 ( 정년, 명예 ) 공무원공로패 200,000원 *90명 18,000 퇴직 ( 정년, 명예 ) 공무원시상품 500,000원 *90명 45,000 시정유공공무원등시상 200,000원 *60명 12,000 공무원해외선진지벤치마킹지원 405,000 0 405,000 202 여비 405,000 0 405,000 04 국제화여비 405,000 0 405,000 공무원해외선진지벤치마킹지원 405,000 지방공무원채용 42,900 46,500 3,600 201 일반운영비 22,900 26,500 3,600 01 사무관리비 22,900 26,500 3,600 지방공무원임용시험면접및인사위원회운영 80,000원 *5명*40회 16,000 공무원증제작 13,000원 *300명 3,900 임용장및상장케이스제작 5,000원 *600개 3,000 308 자치단체등이전 20,000 20,000 0 07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0 지방공무원임용시험위탁경비부담금 20,000 지방인사정보시스템운영 8,136 9,255 1,119 308 자치단체등이전 8,136 9,255 1,119-4 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 인사관리 전년도 10 공기관등에대한경상적대행사업비 8,136 9,255 1,119 지방인사관리시스템유지보수 8,136 조직관리 736,750 689,000 47,750 도 4,500 시 732,250 공무원위탁교육훈련 736,750 689,000 47,750 도 4,500 시 732,250 201 일반운영비 190,750 182,000 8,750 01 사무관리비 190,750 182,000 8,750 중앙교육기관위탁교육 125,750 일반과정 250,000원 *350명 87,500 고급리더과정,000원 *1명 승진리더과정 1,412,500원 *20명 28,250 지방교육기관위탁교육 47,000 핵심리더과정 5,000,000원 *6명 30,000 미래설계과정 1,000,000원 *17명 17,000 사이버위탁교육 30,000원 *600명 18,000 202 여비 546,000 507,000 39,000 도 4,500 시 541,500 04 국제화여비 59,000 48,000 11,000 공무원교육과정반해외연수 59,000 고급리더과정 8,000,000원 *1명 8,000 핵심리더과정 36,000 교육과정별성적우수자 15,000 도 4,500 시 10,500 05 공무원교육여비 487,000 459,000 28,000 중앙교육위탁교육 138,000 중앙교육일반과정 300,000원 *400명 120,000 고급리더과정,000원 *1명 승진리더과정 400,000원 *20명 8,000 지방교육위탁교육 349,000 지방교육일반과정 300,000원 *550명 165,000 핵심리더과정 13,000,000원 *6명 78,000 미래설계과정 2,000,000원 *17명 34,000 신규임용자과정 900,000원 *80명 72,000 창의적행정역량강화 61,500 61,500 0 고객감동직원역량강화교육 25,500 25,500 0 201 일반운영비 25,500 25,500 0 01 사무관리비 25,500 25,500 0-5 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 창의적행정역량강화 전년도 직원역량강화교육 25,500 선비문화체험및전주바로알기교육 2,500,000원 *2회 신규공무원 임용대기자직무역량교육 5,000,000원 *2회 간부공무원리더십함양교육 6,000,000원 *1회 5,000 6,000 문화체험현장교육 4,500,000원 *1회 4,500 과제연구동아리활성화 24,700 24,700 0 201 일반운영비 5,000 5,000 0 01 사무관리비 5,000 5,000 0 동아리역량강화교육 4,000 연구과제발표회 500,000원 *1회 500 역량강화교육 3,000,000원 *1회 3,000 연구성과보고회심사 100,000원 *5명 500 동아리봉사활동및역량교육지원 1,000 우수사례벤치마킹및강사비지원 100,000원 *10개팀 202 여비 17,000 17,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 우수사례벤치마킹및활성화지원 100,000원 *70명*1회 04 국제화여비 0 1,000 7,000 우수동아리포상 최우수 5,000,000원 *2개팀 303 포상금 2,700 2,700 0 01 포상금 2,700 2,700 0 우수동아리포상 2,700 우수상 500,000원 *2팀 1,000 장려상 400,000원 *3팀 1,200 발표상 100,000원 *5팀 500 책읽는조직문화조성 11,300 11,300 0 201 일반운영비 7,200 7,200 0 01 사무관리비 7,200 7,200 0 독서통신아카데미운영 3,600 신규공무원을위한응원메시지전달 3,600 303 포상금 4,100 4,100 0 01 포상금 4,100 4,100 0 독후감경진대회우수부서포상 2,400 최우수 400,000원 *3부서 1,200 우수 300,000*3부서 900-6 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 창의적행정역량강화 전년도 장려 100,000*3부서 300 우수독후감포상 1,700 최우수 300,000원 *1명 300 우수 200,000원 *4명 800 장려 100,000원 *6명 600 노무관리 4,368,620 4,054,300 314,320 공무원단체와상생협력사업 67,000 47,000 20,000 201 일반운영비 23,000 13,000 01 사무관리비 3,000 3,000 0 건전노사문화정착강사수당 1,000 교육자료, 홍보책자제작및전문서적구입등 2,000 03 행사운영비 20,000 공무원단체워크숍추진 20,000 203 업무추진비 4,000 4,000 0 03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0 공무원단체와상생협력추진 4,000 303 포상금 40,000 30,000 01 포상금 40,000 30,000 노사문화정착선진지견학 400,000원 *100명 40,000 단기일자리사업지원 3,802,000 3,501,680 300,320 101 인건비 3,800,000 3,500,000 300,000 04 기간제근로자등보수 3,800,000 3,500,000 300,000 단기일자리사업지원 3,800,000 201 일반운영비 2,000 1,680 320 01 사무관리비 2,000 1,680 320 기간제근로자전산관리시스템유지보수비 2,000 공무직노조와상생협력사업 499,620 505,620 6,000 201 일반운영비 421,620 421,620 0 01 사무관리비 19,000 19,000 0 공무직전자카드제작및관리 20,000원 *100명 2,000 인적성검사 16,000 건전노사문화정착강사수당 1,000 02 공공운영비 3,300 3,300 0 공무직노조사무실공공요금 150,000원 *12월 1,800 공무직노조사무실난방연료비 300,000원 *5월 03 행사운영비 51,000 51,000 0 1,500 공무직노조워크숍추진 7,500,000원 *2회 15,000-7 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 노무관리 전년도 공무직한마음체육대회 20,000 공무직노조창립기념일행사 노동절기념행사 5,000 평등지부 ( 창립기념행사, 단합대회등 ) 1,000 04 맞춤형복지제도시행경비 348,320 348,320 0 공무직선택적복지제도운영 1,244,000원 *280명 348,320 301 일반보상금 32,000 38,000 6,000 06 민간인국외여비 27,000 33,000 6,000 정년퇴직자선진지견학 4,500,000원 *6명 27,000 11 기타보상금 5,000 5,000 0 산업재해중증장해위로금 5,000,000원 *1명 5,000 303 포상금 46,000 46,000 0 01 포상금 46,000 46,000 0 모범유공공무직 ( 부부 ) 산업시찰 500,000원 *20명 장기근속공무직 ( 부부 ) 산업시찰 500,000원 *20명 노사문화정착선진지견학,000원 *2회 20,000 공무직한마음체육대회시상 5,000 평등지부선진지견학 1,000 기록물관리 253,383 238,151 15,232 시정우편물관리 41,262 34,884 6,378 201 일반운영비 36,000 30,000 6,000 02 공공운영비 36,000 30,000 6,000 시정홍보및문서발송우편요금 3,000,000원 *12월 36,000 308 자치단체등이전 5,262 4,884 378 10 공기관등에대한경상적대행사업비 5,262 4,884 378 우편물관리시스템유지보수 5,262 문서보존실유지관리 13,600 13,600 0 201 일반운영비 13,600 13,600 0 01 사무관리비 13,600 13,600 0 일반수용비 13,600 문서고방충, 방습, 미세먼지제거 300,000원 *12월 3,600 도면및문서스캐너유지비 2,800 문서보존실중성보관용품구입 40,000원 *120상자 4,800 훼손기록물보수작업용한지구입 100원 *24,000장 2,400-8 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 기록물관리 전년도 중요기록물 DB 구축 120,000 120,000 0 207 연구개발비 120,000 120,000 0 02 전산개발비 120,000 120,000 0 중요기록물 DB구축 60,000원 *2,000권 120,000 폐기기록물및폐휴지파쇄처리 0 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 폐기기록물및폐휴지파쇄처리 100,000원 *100T 전주기록원추진단운영 5,600 4,400 201 일반운영비 5,600 4,400 01 사무관리비 5,600 4,400 민간기록물관리위원회. 감정평가위원회수당 전주관련기록물수집운영 0 301 일반보상금 0 11 기타보상금 0 전주관련기록물수집운영 ( 공모전, 기획전시 ) 전주관련주요기록물수집 19,000 19,000 0 405 자산취득비 19,000 19,000 0 01 자산및물품취득비 19,000 19,000 0 전주관련기록물구입 19,000 표준기록관리시스템유지보수 29,521 25,067 4,454 308 자치단체등이전 29,521 25,067 4,454 10 공기관등에대한경상적대행사업비 29,521 25,067 4,454 표준기록관리시스템통합유지관리비 ( 한국지역정보개발원 ) 29,521 행정통신지원 280,936 280,936 0 국가정보통신망운영 58,848 58,848 0 308 자치단체등이전 58,848 58,848 0 07 자치단체간부담금 58,848 58,848 0 국가정보통신망사용료 58,848 행정통신시설유지관리 222,088 222,088 0 201 일반운영비 222,088 222,088 0 02 공공운영비 222,088 222,088 0 회선사용료및통신요금 171,300 본청 - 사업소간전용회선사용료 55,700 전용회선 (E1) 사용료 14,400 일반전화사용료 101,200-9 -
부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 행정통신지원 전년도 시설장비유지비 50,788 행정교환기유지보수 599,556,000원 *3.5/100 20,985 정보통신시설유지보수비 24,803 기타시설장비유지비 2,500,000원 *2회 5,000 청사운영 2,390,891 1,877,138 513,753 쾌적한청사관리 2,390,891 1,877,138 513,753 청사청소용역 307,000 282,000 25,000 307 민간이전 307,000 282,000 25,000 05 민간위탁금 307,000 282,000 25,000 시청사및의회청사청소용역 307,000 청사시설물환경개선 506,000 485,000 21,000 401 시설비및부대비 500,000 450,000 50,000 01 시설비 498,500 448,500 50,000 시 의회청사유지관리및환경개선공사 398,500 시청사창호개선공사 100,000 03 시설부대비 1,500 1,500 0 청사시설물환경개선 1,500 405 자산취득비 6,000 35,000 29,000 01 자산및물품취득비 6,000 35,000 29,000 냉난방기 2대및실외기 ( 관급자재 ) 6,000 청사시설물유지관리 520,000 520,000 0 201 일반운영비 480,000 480,000 0 02 공공운영비 480,000 480,000 0 공공요금및제세 435,000 전기요금 275,000 도시가스요금 115,000 기타공공요금 45,000 시설장비유지비 35,000 연료비 206 재료비 40,000 40,000 0 01 재료비 40,000 40,000 0 청사정비소모품등 40,000 시청사임차 997,891 530,138 467,753 201 일반운영비 997,891 530,138 467,753 01 사무관리비 997,891 530,138 467,753 현대해상빌딩 225,827 임차관리비 (787평) 211,214 관리비 (46평) 11,326-10 -
부서 : 총무과정책 : 청사운영단위 : 쾌적한청사관리 전년도 임차료 (45.89평) 3,287 대우증권빌딩 ( 조직개편에따른추가임차 ) 772,064 임차관리비 (807평) 216,876 임차료 (807평) 66,066 임차보증금 (323.55평) 385,000 임차관리비 (323.55평) 79,002 임차료 (323.55평) 25,120 청사시설물법적이행사무추진 60,000 60,000 0 201 일반운영비 60,000 60,000 0 02 공공운영비 60,000 60,000 0 승강기및소방점검용역 30,000 냉동기및보일러세관 30,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 39,266,276 33,872,427 5,393,849 인력운영비 ( 총무과 ) 38,898,476 33,520,155 5,378,321 인력운영비 ( 총무과 ) 38,898,476 33,520,155 5,378,321 101 인건비 11,657,107 10,978,245 678,862 03 무기계약근로자보수 11,657,107 10,978,245 678,862 무기계약근로자 11,657,107 현업직 6,850,864 -기본급 1,837,110원 *127명*12월 2,799,756 -상여금 1,967,110원 *127명*500% 1,249,115 -정근수당 1,967,110원 *127명*100% 249,823 -명절휴가비 1,967,110원 *127명*60%*2회 299,788 -시간외근무수당 13,120원 *127명*30시간*1.75*12월 1,049,732 -야간근무수당 13,120원 *30명*24시간*1.75*4월 66,125 -휴일근무수당 104,960원 *127명*3일*1.75*12월 839,785 -연차수당 104,960원 *127명*10일 133,300 -직무수당( 도로보수원 ) 200,000원 *30명*12월 72,000 -업무수당 60,000원 *127명*12월 91,440 사무직 1,676,237 -기본급 1,484,580원 *48명*12월 855,119 -상여금 1,614,580원 *48명*500% 387,500 -정근수당 1,614,580원 *48명*100% 77,500 -명절휴가비 1,614,580원 *48명*120% 93,000 -업무수당 60,000원 *48명*12월 34,560 -시간외근무수당 10,240원 *48명*15시간*1.75*12월 154,829-11 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 -휴일근무수당 81,920원 *5명*4일*1.75*12월 34,407 -연차수당 81,920원 *48명*10일 39,322 국비지원자기본급 1,300,000원 *31명*4월 161,200 신규자기본급 ( 현업, 사무 25명 ) 2,000,000원 *25명*12월 600,000 가족수당 147,360 -배우자 40,000원 *175명*12월 84,000 -부양가족 20,000원 *264명*12월 63,360 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *40명*4회 59,616 급량비 ( 현업직 ) 7,000원 *127명*7일*12월 74,676 피복비 ( 현업, 사무일부 ) 250,000원 *175명 43,750 국내여비 ( 현업, 사무 ) 28,000원 *175명 4,900 정액급식비 ( 현업, 사무 ) 130,000원 *175명*12월 273,000 퇴직금중간정산 4,000,000원 *5명*15년 300,000 퇴직금 4,000,000원 *5명*15년 300,000 국민건강보험부담금 9,093,684,032원 *3.035% 275,994 노인장기요양보험부담금 252,123,066원 *6.55% 16,515 국민연금부담금 9,093,684,032원 *4.5% 409,216 고용보험부담금 9,093,684,032원 *1.5% 136,406 산업재해보험부담금 9,093,684,032원 *3.6% 327,373 303 포상금 6,455,770 3,372,000 3,083,770 02 성과상여금 6,455,770 3,372,000 3,083,770 성과상여금 ( 일반직, 청원경찰 ) 6,455,770 304 연금부담금등 20,785,599 19,169,910 1,615,689 01 연금부담금 18,364,855 16,997,006 1,367,849 연금부담금 112,303,339,968원 *8.25% 9,265,026 보전금 112,303,339,968원 *4.167% 4,679,681 퇴직수당부담금 112,303,339,968원 *3.7969% 4,264,046 재해보상부담금 112,303,339,968원 *0.139% 156,102 02 국민건강보험금 2,420,744 2,172,904 247,840 국민건강보험부담금 74,857,713,228원 *3.035% 노인장기요양보험부담금 2,271,931,596원 *6.55% 2,271,932 148,812 기본경비 ( 총무과 ) 367,800 352,272 15,528 기본경비 ( 총무과 ) 367,800 352,272 15,528 201 일반운영비 91,940 85,652 6,288 01 사무관리비 90,740 84,452 6,288-12 -
부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 일반수용비 58,900 급량비 31,840 02 공공운영비 1,200 1,200 0 공공요금및제세 1,200 202 여비 93,200 86,960 6,240 01 국내여비 93,200 86,960 6,240 기본업무추진여비 93,200 시장군수협의회, 중앙부처업무협의 ( 시장 ) 12,000 중앙부처업무협의 ( 부시장 ) 11,000 기본업무추진여비 ( 부서 ) 70,200 203 업무추진비 182,660 179,660 3,000 01 기관운영업무추진비 135,300 135,300 0 시장 79,200 부시장 56,100 02 정원가산업무추진비 38,780 35,840 2,940 기준액 38,780 100명까지 80,000원 *100명 8,000 101명 ~300명 60,000원 *200명 12,000 301명 ~600명 45,000원 *300명 13,500 601명 ~800명 30,000원 *176명 5,280 04 부서운영업무추진비 8,580 8,520 60 부서운영업무추진비 465,000원 *12월 5,580 부서운영업무추진비 ( 비서실 ) 250,000원 *12월 3,000-13 -