2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476 301,039 군 28,093,582 25,782,149 2,311,433 관광기반확충및산업진흥 22,855,573 21,834,573 1,021,000 국 70,000 66,390 3,610 지 6,947,900 6,947,900 0 기 166,390 100,000 66,390 도 440,350 440,350 0 군 15,230,933 14,279,933 951,000 관광강진홍보 2,444,807 2,191,807 253,000 국 70,000 16,390 53,610 지 246,900 246,900 0 기 116,390 100,000 16,390 도 30,350 30,350 0 군 1,981,167 1,798,167 183,000 관광안내책자및홍보물제작 184,770 138,770 46,000 201 일반운영비 163,420 117,420 46,000 01 사무관리비 162,620 116,620 46,000 일반수용비 162,200 116,200 46,000 관광홍보용소형책자제작경정 36,000,000원 36,000 25,000 11,000 관광지도경정 25,000,000원 25,000 15,000 10,000 홍보물제작경정 40,000,000원 40,000 25,000 15,000 홍보용기념품경정 15,000,000원 15,000 5,000 10,000 문화관광해설사활동비 153,425 153,425 0 국 0 16,390 16,390 기 16,390 0 16,390 군 137,035 137,035 0 301 일반보상금 145,275 145,275 0 국 0 16,390 16,390 기 16,390 0 16,390 군 128,885 128,885 0 11 기타보상금 143,475 143,475 0 문화해설사활동비지원 경정 38,475,000 원 38,475 38,475 0 국 0 15,390 15,390 기 15,390 0 15,390 군 23,085 23,085 0 설문조사활동비경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,000 1,000 기 1,000 0 1,000 군 1,000 1,000 0 관광사업체운영 383,862 376,862 7,000-1 -
부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2,000 01 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1,000 0 1,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000 0 1,000 02 공공운영비 1,000 0 1,000 공공요금및제세 1,000 0 1,000 관광두레PD 사무실전기요금 200,000원 * 5개월 1,000 0 1,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 관광두레PD 사무실개관에따른물품 ( 책상, 의자등 ) 구입 250,000원 * 20세트 5,000 0 5,000 지역행복생활권선도사업 ( 관광 ) 184,050 124,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60,000 201 일반운영비 184,050 124,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60,000 03 행사운영비 170,000 110,000 60,000 3개군시티투어버스운영 ( 세입관련세출 ) 경정 90,000,000원 90,000 30,000 60,000 지 21,016 21,016 0 도 2,696 2,696 0 군 66,288 6,288 60,000 강진푸소체험 ( 지역단위농촌관광시스템 ) 140,000 0 140,000 국 70,000 0 70,000 군 70,000 0 70,000 201 일반운영비 32,000 0 32,000 국 16,000 0 16,000 군 16,000 0 16,000 01 사무관리비 22,000 0 22,000 일반수용비 22,000 0 22,000 푸소명패, 리플릿, 홍보책자제작 22,000,000원 22,000 0 22,000 국 11,000 0 11,000 군 11,000 0 11,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 팸투어및교육실시 10,000,000원 10,000 0 10,000 국 5,000 0 5,000 군 5,000 0 5,000 202 여비 3,200 0 3,200 국 1,600 0 1,600 군 1,600 0 1,600-2 -
부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 04 국제화여비 3,200 0 3,200 푸소체험해외선진지교육 3,200,000원 3,200 0 3,200 국 1,600 0 1,600 군 1,600 0 1,600 301 일반보상금 64,800 0 64,800 국 32,400 0 32,400 군 32,400 0 32,400 06 민간인국외여비 28,800 0 28,800 푸소체험민간인해외선진지교육 28,800,000원 28,800 0 28,800 국 14,400 0 14,400 군 14,400 0 14,400 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 푸소심의회실비지급 2,000,000원 2,000 0 2,000 국 1,000 0 1,000 군 1,000 0 1,000 11 기타보상금 34,000 0 34,000 푸소체험농가및해설사수당 34,000,000 원 34,000 0 34,000 국 17,000 0 17,000 군 17,000 0 17,000 308 자치단체등이전 40,000 0 40,000 국 20,000 0 20,000 군 20,000 0 20,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 40,000 0 40,000 농어촌공사홍보대행비 40,000,000원 40,000 0 40,000 국 20,000 0 20,000 군 20,000 0 20,000 관광지자원개발 18,595,638 18,595,638 0 지 6,635,000 6,635,000 0 도 410,000 410,000 0 군 11,550,638 11,550,638 0 강진만상징조형물 3,000,000 3,000,000 0 401 시설비및부대비 3,000,000 3,000,000 0 01 시설비 2,989,200 2,944,800 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 2,989,200,000원 2,989,200 2,944,800 44,400 02 감리비 0 44,400 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 0원 0 44,400 44,400 관광지관리 1,707,128 939,128 768,000 국 0 50,000 50,000 지 66,000 66,000 0 기 50,000 0 50,000 군 1,591,128 823,128 768,000 관광지유지관리 1,216,853 448,853 768,000-3 -
부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 201 일반운영비 33,480 25,480 8,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 일반수용비 3,000 0 3,000 청자타워 짚트랙수익평가용역 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 02 공공운영비 30,480 25,480 5,000 공공요금및제세 30,480 25,480 5,000 고바우공원, 백운동, 도예촌 (3EA), 사초위락단지, 남미륵사등경정 28,680,000원 28,680 23,680 5,000 401 시설비및부대비 1,153,250 396,250 757,000 01 시설비 1,153,250 396,250 757,000 관광지시설물긴급보수 31,250 11,250 20,000 고바우공원, 가우도, 이한영생가, 사초위락단지, 도예촌, 하멜기념관, 남미륵사등경정 31,250,000원 31,250 11,250 20,000 오일스테인칠 ( 가우도, 하멜기념관, 도예촌등 ) 경정 20,000,000원 20,000 8,000 12,000 대구상저판매장설치사업 30,000,000원 * 1식 도예촌그늘막설치및시설정비 30,000,000원 * 1식 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 도예촌관정개발사업 ( 대형관정개발및물탱크설치 ) 100,000,000원 * 1식 100,000 0 100,000 가우도경관조명설치사업 500,000,000원 * 1식 고바우전망대경관조명설치사업 50,000,000원 * 1식 짚트랙도착지주변 CCTV 설치 15,000,000원 * 1식 500,000 0 500,000 50,000 0 50,000 15,000 0 15,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 고바우전망대냉난방기설치 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 전통한옥체험프로그램운영 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000 군 50,000 50,000 0 307 민간이전 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000 군 50,000 50,000 0 02 민간경상사업보조 100,000 100,000 0 전통한옥체험프로그램운영사업경정 100,000,000원 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000-4 -
부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 군 50,000 50,000 0 문화예술진흥 10,589,516 9,618,156 971,360 국 576,181 520,881 55,300 지 750,000 750,000 0 기 532,042 370,000 162,042 도 156,000 156,000 0 군 8,575,293 7,821,275 754,018 다양한축제운영 3,501,340 2,911,940 589,400 기 370,000 370,000 0 군 3,131,340 2,541,940 589,400 타축제벤치마킹및향토축제홍보 지원 214,240 108,840 105,400 201 일반운영비 83,240 55,840 27,400 01 사무관리비 38,240 15,840 22,400 일반수용비 24,000 4,000 20,000 가을3종축제영상물제작 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 급량비 3,240 840 2,400 청자축제홍보및추진경정 3,240,000원 3,240 840 2,400 03 행사운영비 40,000 35,000 5,000 기타축제행사지원경정 40,000,000원 40,000 35,000 5,000 202 여비 7,000 4,000 3,000 01 국내여비 7,000 4,000 3,000 타축제장벤치마킹경정 5,000,000원 5,000 2,000 3,000 206 재료비 37,000 32,000 5,000 01 재료비 37,000 32,000 5,000 축제장체험어린이집참여재료비경정 10,000,000원 10,000 5,000 5,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 신규축제발굴연구용역 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 가을 3대축제장부지성토작업 40,000,000원 * 1식 작천메뚜기축제장기반정비및쇄석포석 10,000,000원 * 1식 40,000 0 40,000 10,000 0 10,000 강진만춤추는갈대축제 604,000 400,000 204,000 201 일반운영비 40,000 0 40,000 03 행사운영비 40,000 0 40,000 전국연날리기대회 40,000,000원 * 1식 40,000 0 40,000 307 민간이전 421,000 400,000 21,000 04 민간행사사업보조 421,000 400,000 21,000-5 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한축제운영 제2회강진만춤추는갈대축제경정 421,000,000원 421,000 400,000 21,000 401 시설비및부대비 143,000 0 143,000 01 시설비 143,000 0 143,000 축제장조경설치 20,000,000원 * 3개소 60,000 0 60,000 축제장전기설치 33,000,000원 * 1식 33,000 0 33,000 목리갈대밭입구조형물 50,000,000원 * 1식 50,000 0 50,000 남도음식문화큰잔치 589,100 409,100 180,000 401 시설비및부대비 230,000 50,000 180,000 04 행사관련시설비 180,000 0 180,000 남도음식문화큰잔치대형돔설치 60,000,000원 * 3동 180,000 0 180,000 K-POP 콘서트 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 307 민간이전 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 04 민간행사사업보조 450,000 350,000 100,000 K-POP 콘서트 ( 도비재원대체 ) 경정 450,000,000원 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 문화공간조성관리 6,215,954 5,877,994 337,960 국 559,300 504,000 55,300 지 750,000 750,000 0 기 162,042 0 162,042 도 22,000 22,000 0 군 4,722,612 4,601,994 120,618 아트홀관리및운영 2,101,606 2,046,606 55,000 201 일반운영비 553,100 531,100 22,000 02 공공운영비 272,700 250,700 22,000 공공요금및제세 272,700 250,700 22,000 전기요금및공공요금등경정 272,000,000원 272,000 250,000 22,000 202 여비 3,500 1,500 2,000 01 국내여비 3,500 1,500 2,000 아트페스티벌, 아트마켓공연전시벤치마킹및참여 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 0 2,000 308 자치단체등이전 1,485,000 1,454,000 31,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 1,485,000 1,454,000 31,000 문화복지종합타운운영비 ( 정부지급금 ) 경정 1,485,000,000원 1,485,000 1,454,000 31,000-6 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화공간조성관리 문화가있는날작은음악회 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 201 일반운영비 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 03 행사운영비 38,700 0 38,700 문화가있는날작은음악회운영 38,700,000원 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 문예회관문화예술교육프로그램 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 201 일반운영비 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 03 행사운영비 9,300 0 9,300 문예회관문화예술교육프로그램지원 9,300,000원 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 꿈다락토요문화학교예술감상교육 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 201 일반운영비 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 03 행사운영비 19,000 0 19,000 꿈다락토요문화학교예술감상교육운영 19,000,000원 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 방방곡곡문화공감 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 201 일반운영비 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 03 행사운영비 215,960 0 215,960 문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업 215,960,000원 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 문화예술행사추진및지원 537,402 493,402 44,000 국 12,881 12,881 0 도 130,000 130,000 0 군 394,521 350,521 44,000 문화예술행사지원 261,140 232,140 29,000 307 민간이전 260,000 231,000 29,000 02 민간경상사업보조 15,000 6,000 9,000-7 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술행사추진및지원 청소년통키타교육 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 지역예술인예술활동지원 6,000,000원 * 1식 6,000 0 6,000 04 민간행사사업보조 245,000 225,000 20,000 마량미항토요음악회개최경정 190,000,000원 190,000 170,000 20,000 문화예술출판사업 26,000 11,000 15,000 307 민간이전 26,000 11,000 15,000 02 민간경상사업보조 26,000 11,000 15,000 여성인물사발간원고제작료 15,000,000원 * 1식 15,000 0 15,000 문화재관리 7,512,329 6,750,129 762,200 국 2,886,900 3,045,498 158,598 기 158,598 0 158,598 도 1,633,165 1,332,126 301,039 군 2,833,666 2,372,505 461,161 지정문화재보존 7,091,839 6,472,639 619,200 국 2,886,900 3,045,498 158,598 기 158,598 0 158,598 도 1,633,165 1,332,126 301,039 군 2,413,176 2,095,015 318,161 문화재보존관리 140,457 91,257 49,200 201 일반운영비 2,030 1,830 200 02 공공운영비 1,400 1,200 200 공공요금및제세 200 0 200 무위사안전경비용기기요금 200,000원 * 1식 200 0 200 207 연구개발비 49,000 9,000 40,000 01 연구용역비 49,000 9,000 40,000 강진군문화재도록원고작성 20,000,000원 * 1식 병영한골목주변한옥조사용역 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 44,000 35,000 9,000 01 시설비 44,000 35,000 9,000 수암서원및효정재전기시설보수 4,000,000원 * 1식 4,000 0 4,000 지정문화재긴급보수비경정 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 전통문화유산보수정비 890,000 400,000 490,000 도 445,000 200,000 245,000 군 445,000 200,000 245,000 402 민간자본이전 890,000 400,000 490,000 도 445,000 200,000 245,000 군 445,000 200,000 245,000-8 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 890,000 400,000 490,000 정수사대웅전주변정비 ( 요사채개축 ) 100,000,000원 * 1동 100,000 0 100,000 도 50,000 0 50,000 군 50,000 0 50,000 강재일사주변정비 ( 대문채개축및담장정비 ) 100,000,000원 * 1동 100,000 0 100,000 백련사대웅전보수정비 ( 대웅전단청모사 ) 140,000,000원 * 1동 백련사 8국사진영조성사업 150,000,000원 * 1식 도 50,000 0 50,000 군 50,000 0 50,000 140,000 0 140,000 도 70,000 0 70,000 군 70,000 0 70,000 150,000 0 150,000 도 75,000 0 75,000 군 75,000 0 75,000 생생문화재사업 200,000 200,000 0 국 80,000 80,000 0 도 60,000 60,000 0 군 60,000 60,000 0 201 일반운영비 159,200 154,200 5,000 국 63,680 61,680 2,000 도 47,760 46,260 1,500 군 47,760 46,260 1,500 01 사무관리비 33,200 26,200 7,000 일반수용비 30,600 23,600 7,000 영랑시집발간등 7,000,000원 7,000 0 7,000 국 2,800 0 2,800 도 2,100 0 2,100 군 2,100 0 2,100 03 행사운영비 125,500 127,500 2,000 생생문화재사업추진 125,500 127,500 2,000 영랑감성학교추진경정 93,000,000원 93,000 95,000 2,000 국 37,200 38,000 800 도 27,900 28,500 600 군 27,900 28,500 600 202 여비 6,400 4,400 2,000 국 2,560 1,760 800 도 1,920 1,320 600 군 1,920 1,320 600 01 국내여비 6,400 4,400 2,000 생생문화재행사업무추진 경정 4,400,000 원 4,400 2,400 2,000 국 1,760 960 800 도 1,320 720 600 군 1,320 720 600 301 일반보상금 14,400 21,400 7,000-9 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 5,760 8,560 2,800 도 4,320 6,420 2,100 군 4,320 6,420 2,100 09 행사실비보상금 14,400 21,400 7,000 영랑감성학교운영등생생사업추진경정 11,400,000원 11,400 18,400 7,000 국 4,560 7,360 2,800 도 3,420 5,520 2,100 군 3,420 5,520 2,100 자연유산민속행사 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3,500 0 3,500 군 1,500 1,500 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3,500 0 3,500 군 1,500 1,500 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 비자나무당산제경정 3,000,000원 3,000 3,000 0 국 0 2,100 2,100 기 2,100 0 2,100 군 900 900 0 당전마을당산제경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,400 1,400 기 1,400 0 1,400 군 600 600 0 문화재재난안전관리사업 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 101 인건비 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 04 기간제근로자등보수 80,196 80,196 0 문화재안전경비원배치사업경정 80,196,000원 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 문화재재난방지시설구축 180,000 180,000 0 국 0 94,000 94,000 기 94,000 0 94,000 군 86,000 86,000 0 402 민간자본이전 180,000 180,000 0-10 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 0 94,000 94,000 기 94,000 0 94,000 군 86,000 86,000 0 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180,000 180,000 0 무위사극락보전소방설계사업경정 20,000,000원 무위사극락보전전기시설개선공사경정 160,000,000원 20,000 20,000 0 국 0 14,000 14,000 기 14,000 0 14,000 군 6,000 6,000 0 160,000 160,000 0 국 0 80,000 80,000 기 80,000 0 80,000 군 80,000 80,000 0 문화재방재시설유지관리지원 30,000 30,000 0 국 0 21,000 21,000 기 21,000 0 21,000 군 9,000 9,000 0 201 일반운영비 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13,811 0 13,811 군 5,919 5,919 0 01 사무관리비 19,730 19,730 0 일반수용비 19,730 19,730 0 문화재방재시설유지관리지원사업경정 19,730,000원 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13,811 0 13,811 군 5,919 5,919 0 402 민간자본이전 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7,189 0 7,189 군 3,081 3,081 0 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,270 10,270 0 무위사극락보전소방안전관리및방재시설물유지관리사업경정 10,270,000원 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7,189 0 7,189 군 3,081 3,081 0 문화재방재시설확충사업 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 402 민간자본이전 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80,000 0 80,000 수암서원방재시설확충사업 ( 소화전,CCTV) 80,000,000원 * 1식 80,000 0 80,000-11 -
부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 비지정문화재보존 420,490 277,490 143,000 향토문화유산정비 420,490 277,490 143,000 401 시설비및부대비 73,000 45,000 28,000 01 시설비 73,000 45,000 28,000 향토문화유산긴급보수비 경정 10,000,000 원 10,000 5,000 5,000 남원포봉수대보수정비경정 58,000,000원 58,000 35,000 23,000 402 민간자본이전 265,000 150,000 115,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 265,000 150,000 115,000 김덕란의병창의록주변정비 ( 관암사보수 ) 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 백양교회보수정비 30,000,000원 *1식 30,000 0 30,000 군자서원보수정비 ( 홍살문등 ) 35,000,000원 * 1식 35,000 0 35,000 금산원담장보수정비 30,000,000원 * 1식 30,000 0 30,000 재무활동 ( 문화관광과 ) 1,384,690 1,242,436 142,254 보전지출 1,384,690 1,242,436 142,254 반환금기타 1,384,690 1,242,436 142,254 802 반환금기타 1,384,690 1,242,436 142,254 01 국고보조금반환금 1,362,998 1,242,436 120,562 14 사회복무요원운영사업국비보조금집행잔액 45,550원 46 0 46 2015년생생문화재사업국고보조금집행잔액 71,120원 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업국비잔액 120,443,910원 72 0 72 120,444 0 120,444 02 시ㆍ도비보조금반환금 21,692 0 21,692 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업도비잔액 15,597,110원 2016 도지정문화재보수정비사업도비잔액 4,193,280원 15,598 0 15,598 4,194 0 4,194 2016 무형문화재공개행사지원사업도비잔액 1,900,000원 1,900 0 1,900 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 관광진흥 ) 25,000 22,000 3,000 202 여비 10,300 7,300 3,000 01 국내여비 10,300 7,300 3,000 부서운영총액계상경정 10,300,000원 10,300 7,300 3,000-12 -