부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


<BDC3BEC8BFEB2E706466>

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

안내말씀 q

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

- 2 -

<C0FCC5EBBCF7B9DABDC3BCB320C0B0BCBAB9E6BEC820C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD E687770>

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

....

1

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

복지백서내지001~016화보L265턁

도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 가을은 독서의 계절?! 16

<B1D9B4EBB9AEC8ADC0E7BAD0B0FA20C1A637C2F720C8B8C0C7B7CF28B0F8B0B3292E687770>

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

목 차 1. 선발개요 p 2. 개선내용 p 3. 세부선발계획

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

감사회보 5월

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국


합성1재개발지구 요약 복사본 2.pages

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

그린홈이용실태및만족도조사

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고

현금유입액 1,632,535 7,428,567-5,796,032 운영활동으로인한현금유입액 I. 산학협력수익현금유입액 1. 연구수익 1,632,535 7,428,567-5,796, ,625 1,040, ,198 90, , ,13

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

한류 목차2

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 기획감사실정책 : 마을발전기반구축단위 : 지역발전역량강화 02 민간경상사업보조 50,000 27,000 23,000 마을가꾸기소액사업 5,000,000원 *10개소 50,000 27,000 23,000 지 35,000 18,900 16,100 군 15,000

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

목 차

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

1. 표준보육과정 해설서-영역별 목표와 내용-(2007).hwp

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

총괄현황

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

Untitled-1

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

Fondation report_2016.xlsx

목 차 독립된감사인의감사보고서 1 산학협력단의재무제표 재무상태표 3 운영계산서 4 운영차손익처분계산서 현금흐름표 6 7 재무제표에대한주석 10

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 산업통상자원부

Transcription:

2017 년도추경 2 회일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 문화관광과 42,411,108 39,511,294 2,899,814 국 3,533,081 3,632,769 99,688 지 7,697,900 7,697,900 0 기 857,030 470,000 387,030 도 2,229,515 1,928,476 301,039 군 28,093,582 25,782,149 2,311,433 관광기반확충및산업진흥 22,855,573 21,834,573 1,021,000 국 70,000 66,390 3,610 지 6,947,900 6,947,900 0 기 166,390 100,000 66,390 도 440,350 440,350 0 군 15,230,933 14,279,933 951,000 관광강진홍보 2,444,807 2,191,807 253,000 국 70,000 16,390 53,610 지 246,900 246,900 0 기 116,390 100,000 16,390 도 30,350 30,350 0 군 1,981,167 1,798,167 183,000 관광안내책자및홍보물제작 184,770 138,770 46,000 201 일반운영비 163,420 117,420 46,000 01 사무관리비 162,620 116,620 46,000 일반수용비 162,200 116,200 46,000 관광홍보용소형책자제작경정 36,000,000원 36,000 25,000 11,000 관광지도경정 25,000,000원 25,000 15,000 10,000 홍보물제작경정 40,000,000원 40,000 25,000 15,000 홍보용기념품경정 15,000,000원 15,000 5,000 10,000 문화관광해설사활동비 153,425 153,425 0 국 0 16,390 16,390 기 16,390 0 16,390 군 137,035 137,035 0 301 일반보상금 145,275 145,275 0 국 0 16,390 16,390 기 16,390 0 16,390 군 128,885 128,885 0 11 기타보상금 143,475 143,475 0 문화해설사활동비지원 경정 38,475,000 원 38,475 38,475 0 국 0 15,390 15,390 기 15,390 0 15,390 군 23,085 23,085 0 설문조사활동비경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,000 1,000 기 1,000 0 1,000 군 1,000 1,000 0 관광사업체운영 383,862 376,862 7,000-1 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2,000 01 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1,000 0 1,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000 0 1,000 02 공공운영비 1,000 0 1,000 공공요금및제세 1,000 0 1,000 관광두레PD 사무실전기요금 200,000원 * 5개월 1,000 0 1,000 405 자산취득비 5,000 0 5,000 01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000 관광두레PD 사무실개관에따른물품 ( 책상, 의자등 ) 구입 250,000원 * 20세트 5,000 0 5,000 지역행복생활권선도사업 ( 관광 ) 184,050 124,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60,000 201 일반운영비 184,050 124,050 60,000 지 86,900 86,900 0 도 11,150 11,150 0 군 86,000 26,000 60,000 03 행사운영비 170,000 110,000 60,000 3개군시티투어버스운영 ( 세입관련세출 ) 경정 90,000,000원 90,000 30,000 60,000 지 21,016 21,016 0 도 2,696 2,696 0 군 66,288 6,288 60,000 강진푸소체험 ( 지역단위농촌관광시스템 ) 140,000 0 140,000 국 70,000 0 70,000 군 70,000 0 70,000 201 일반운영비 32,000 0 32,000 국 16,000 0 16,000 군 16,000 0 16,000 01 사무관리비 22,000 0 22,000 일반수용비 22,000 0 22,000 푸소명패, 리플릿, 홍보책자제작 22,000,000원 22,000 0 22,000 국 11,000 0 11,000 군 11,000 0 11,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 팸투어및교육실시 10,000,000원 10,000 0 10,000 국 5,000 0 5,000 군 5,000 0 5,000 202 여비 3,200 0 3,200 국 1,600 0 1,600 군 1,600 0 1,600-2 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 04 국제화여비 3,200 0 3,200 푸소체험해외선진지교육 3,200,000원 3,200 0 3,200 국 1,600 0 1,600 군 1,600 0 1,600 301 일반보상금 64,800 0 64,800 국 32,400 0 32,400 군 32,400 0 32,400 06 민간인국외여비 28,800 0 28,800 푸소체험민간인해외선진지교육 28,800,000원 28,800 0 28,800 국 14,400 0 14,400 군 14,400 0 14,400 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 푸소심의회실비지급 2,000,000원 2,000 0 2,000 국 1,000 0 1,000 군 1,000 0 1,000 11 기타보상금 34,000 0 34,000 푸소체험농가및해설사수당 34,000,000 원 34,000 0 34,000 국 17,000 0 17,000 군 17,000 0 17,000 308 자치단체등이전 40,000 0 40,000 국 20,000 0 20,000 군 20,000 0 20,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 40,000 0 40,000 농어촌공사홍보대행비 40,000,000원 40,000 0 40,000 국 20,000 0 20,000 군 20,000 0 20,000 관광지자원개발 18,595,638 18,595,638 0 지 6,635,000 6,635,000 0 도 410,000 410,000 0 군 11,550,638 11,550,638 0 강진만상징조형물 3,000,000 3,000,000 0 401 시설비및부대비 3,000,000 3,000,000 0 01 시설비 2,989,200 2,944,800 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 2,989,200,000원 2,989,200 2,944,800 44,400 02 감리비 0 44,400 44,400 강진만상징조형물 ( 생태탐방로간연결교량 ) 제작 설치 ( 목변경 ) 경정 0원 0 44,400 44,400 관광지관리 1,707,128 939,128 768,000 국 0 50,000 50,000 지 66,000 66,000 0 기 50,000 0 50,000 군 1,591,128 823,128 768,000 관광지유지관리 1,216,853 448,853 768,000-3 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 201 일반운영비 33,480 25,480 8,000 01 사무관리비 3,000 0 3,000 일반수용비 3,000 0 3,000 청자타워 짚트랙수익평가용역 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 02 공공운영비 30,480 25,480 5,000 공공요금및제세 30,480 25,480 5,000 고바우공원, 백운동, 도예촌 (3EA), 사초위락단지, 남미륵사등경정 28,680,000원 28,680 23,680 5,000 401 시설비및부대비 1,153,250 396,250 757,000 01 시설비 1,153,250 396,250 757,000 관광지시설물긴급보수 31,250 11,250 20,000 고바우공원, 가우도, 이한영생가, 사초위락단지, 도예촌, 하멜기념관, 남미륵사등경정 31,250,000원 31,250 11,250 20,000 오일스테인칠 ( 가우도, 하멜기념관, 도예촌등 ) 경정 20,000,000원 20,000 8,000 12,000 대구상저판매장설치사업 30,000,000원 * 1식 도예촌그늘막설치및시설정비 30,000,000원 * 1식 30,000 0 30,000 30,000 0 30,000 도예촌관정개발사업 ( 대형관정개발및물탱크설치 ) 100,000,000원 * 1식 100,000 0 100,000 가우도경관조명설치사업 500,000,000원 * 1식 고바우전망대경관조명설치사업 50,000,000원 * 1식 짚트랙도착지주변 CCTV 설치 15,000,000원 * 1식 500,000 0 500,000 50,000 0 50,000 15,000 0 15,000 405 자산취득비 3,000 0 3,000 01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000 고바우전망대냉난방기설치 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 전통한옥체험프로그램운영 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000 군 50,000 50,000 0 307 민간이전 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000 군 50,000 50,000 0 02 민간경상사업보조 100,000 100,000 0 전통한옥체험프로그램운영사업경정 100,000,000원 100,000 100,000 0 국 0 50,000 50,000 기 50,000 0 50,000-4 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광지관리 군 50,000 50,000 0 문화예술진흥 10,589,516 9,618,156 971,360 국 576,181 520,881 55,300 지 750,000 750,000 0 기 532,042 370,000 162,042 도 156,000 156,000 0 군 8,575,293 7,821,275 754,018 다양한축제운영 3,501,340 2,911,940 589,400 기 370,000 370,000 0 군 3,131,340 2,541,940 589,400 타축제벤치마킹및향토축제홍보 지원 214,240 108,840 105,400 201 일반운영비 83,240 55,840 27,400 01 사무관리비 38,240 15,840 22,400 일반수용비 24,000 4,000 20,000 가을3종축제영상물제작 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 급량비 3,240 840 2,400 청자축제홍보및추진경정 3,240,000원 3,240 840 2,400 03 행사운영비 40,000 35,000 5,000 기타축제행사지원경정 40,000,000원 40,000 35,000 5,000 202 여비 7,000 4,000 3,000 01 국내여비 7,000 4,000 3,000 타축제장벤치마킹경정 5,000,000원 5,000 2,000 3,000 206 재료비 37,000 32,000 5,000 01 재료비 37,000 32,000 5,000 축제장체험어린이집참여재료비경정 10,000,000원 10,000 5,000 5,000 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 신규축제발굴연구용역 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 01 시설비 50,000 0 50,000 가을 3대축제장부지성토작업 40,000,000원 * 1식 작천메뚜기축제장기반정비및쇄석포석 10,000,000원 * 1식 40,000 0 40,000 10,000 0 10,000 강진만춤추는갈대축제 604,000 400,000 204,000 201 일반운영비 40,000 0 40,000 03 행사운영비 40,000 0 40,000 전국연날리기대회 40,000,000원 * 1식 40,000 0 40,000 307 민간이전 421,000 400,000 21,000 04 민간행사사업보조 421,000 400,000 21,000-5 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 다양한축제운영 제2회강진만춤추는갈대축제경정 421,000,000원 421,000 400,000 21,000 401 시설비및부대비 143,000 0 143,000 01 시설비 143,000 0 143,000 축제장조경설치 20,000,000원 * 3개소 60,000 0 60,000 축제장전기설치 33,000,000원 * 1식 33,000 0 33,000 목리갈대밭입구조형물 50,000,000원 * 1식 50,000 0 50,000 남도음식문화큰잔치 589,100 409,100 180,000 401 시설비및부대비 230,000 50,000 180,000 04 행사관련시설비 180,000 0 180,000 남도음식문화큰잔치대형돔설치 60,000,000원 * 3동 180,000 0 180,000 K-POP 콘서트 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 307 민간이전 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 04 민간행사사업보조 450,000 350,000 100,000 K-POP 콘서트 ( 도비재원대체 ) 경정 450,000,000원 450,000 350,000 100,000 기 150,000 150,000 0 군 300,000 200,000 100,000 문화공간조성관리 6,215,954 5,877,994 337,960 국 559,300 504,000 55,300 지 750,000 750,000 0 기 162,042 0 162,042 도 22,000 22,000 0 군 4,722,612 4,601,994 120,618 아트홀관리및운영 2,101,606 2,046,606 55,000 201 일반운영비 553,100 531,100 22,000 02 공공운영비 272,700 250,700 22,000 공공요금및제세 272,700 250,700 22,000 전기요금및공공요금등경정 272,000,000원 272,000 250,000 22,000 202 여비 3,500 1,500 2,000 01 국내여비 3,500 1,500 2,000 아트페스티벌, 아트마켓공연전시벤치마킹및참여 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 0 2,000 308 자치단체등이전 1,485,000 1,454,000 31,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 1,485,000 1,454,000 31,000 문화복지종합타운운영비 ( 정부지급금 ) 경정 1,485,000,000원 1,485,000 1,454,000 31,000-6 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화공간조성관리 문화가있는날작은음악회 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 201 일반운영비 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 03 행사운영비 38,700 0 38,700 문화가있는날작은음악회운영 38,700,000원 38,700 0 38,700 국 27,000 0 27,000 군 11,700 0 11,700 문예회관문화예술교육프로그램 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 201 일반운영비 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 03 행사운영비 9,300 0 9,300 문예회관문화예술교육프로그램지원 9,300,000원 9,300 0 9,300 국 9,300 0 9,300 꿈다락토요문화학교예술감상교육 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 201 일반운영비 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 03 행사운영비 19,000 0 19,000 꿈다락토요문화학교예술감상교육운영 19,000,000원 19,000 0 19,000 국 19,000 0 19,000 방방곡곡문화공감 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 201 일반운영비 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 03 행사운영비 215,960 0 215,960 문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업 215,960,000원 215,960 0 215,960 기 162,042 0 162,042 군 53,918 0 53,918 문화예술행사추진및지원 537,402 493,402 44,000 국 12,881 12,881 0 도 130,000 130,000 0 군 394,521 350,521 44,000 문화예술행사지원 261,140 232,140 29,000 307 민간이전 260,000 231,000 29,000 02 민간경상사업보조 15,000 6,000 9,000-7 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술행사추진및지원 청소년통키타교육 3,000,000원 * 1식 3,000 0 3,000 지역예술인예술활동지원 6,000,000원 * 1식 6,000 0 6,000 04 민간행사사업보조 245,000 225,000 20,000 마량미항토요음악회개최경정 190,000,000원 190,000 170,000 20,000 문화예술출판사업 26,000 11,000 15,000 307 민간이전 26,000 11,000 15,000 02 민간경상사업보조 26,000 11,000 15,000 여성인물사발간원고제작료 15,000,000원 * 1식 15,000 0 15,000 문화재관리 7,512,329 6,750,129 762,200 국 2,886,900 3,045,498 158,598 기 158,598 0 158,598 도 1,633,165 1,332,126 301,039 군 2,833,666 2,372,505 461,161 지정문화재보존 7,091,839 6,472,639 619,200 국 2,886,900 3,045,498 158,598 기 158,598 0 158,598 도 1,633,165 1,332,126 301,039 군 2,413,176 2,095,015 318,161 문화재보존관리 140,457 91,257 49,200 201 일반운영비 2,030 1,830 200 02 공공운영비 1,400 1,200 200 공공요금및제세 200 0 200 무위사안전경비용기기요금 200,000원 * 1식 200 0 200 207 연구개발비 49,000 9,000 40,000 01 연구용역비 49,000 9,000 40,000 강진군문화재도록원고작성 20,000,000원 * 1식 병영한골목주변한옥조사용역 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 44,000 35,000 9,000 01 시설비 44,000 35,000 9,000 수암서원및효정재전기시설보수 4,000,000원 * 1식 4,000 0 4,000 지정문화재긴급보수비경정 15,000,000원 15,000 10,000 5,000 전통문화유산보수정비 890,000 400,000 490,000 도 445,000 200,000 245,000 군 445,000 200,000 245,000 402 민간자본이전 890,000 400,000 490,000 도 445,000 200,000 245,000 군 445,000 200,000 245,000-8 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 890,000 400,000 490,000 정수사대웅전주변정비 ( 요사채개축 ) 100,000,000원 * 1동 100,000 0 100,000 도 50,000 0 50,000 군 50,000 0 50,000 강재일사주변정비 ( 대문채개축및담장정비 ) 100,000,000원 * 1동 100,000 0 100,000 백련사대웅전보수정비 ( 대웅전단청모사 ) 140,000,000원 * 1동 백련사 8국사진영조성사업 150,000,000원 * 1식 도 50,000 0 50,000 군 50,000 0 50,000 140,000 0 140,000 도 70,000 0 70,000 군 70,000 0 70,000 150,000 0 150,000 도 75,000 0 75,000 군 75,000 0 75,000 생생문화재사업 200,000 200,000 0 국 80,000 80,000 0 도 60,000 60,000 0 군 60,000 60,000 0 201 일반운영비 159,200 154,200 5,000 국 63,680 61,680 2,000 도 47,760 46,260 1,500 군 47,760 46,260 1,500 01 사무관리비 33,200 26,200 7,000 일반수용비 30,600 23,600 7,000 영랑시집발간등 7,000,000원 7,000 0 7,000 국 2,800 0 2,800 도 2,100 0 2,100 군 2,100 0 2,100 03 행사운영비 125,500 127,500 2,000 생생문화재사업추진 125,500 127,500 2,000 영랑감성학교추진경정 93,000,000원 93,000 95,000 2,000 국 37,200 38,000 800 도 27,900 28,500 600 군 27,900 28,500 600 202 여비 6,400 4,400 2,000 국 2,560 1,760 800 도 1,920 1,320 600 군 1,920 1,320 600 01 국내여비 6,400 4,400 2,000 생생문화재행사업무추진 경정 4,400,000 원 4,400 2,400 2,000 국 1,760 960 800 도 1,320 720 600 군 1,320 720 600 301 일반보상금 14,400 21,400 7,000-9 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 5,760 8,560 2,800 도 4,320 6,420 2,100 군 4,320 6,420 2,100 09 행사실비보상금 14,400 21,400 7,000 영랑감성학교운영등생생사업추진경정 11,400,000원 11,400 18,400 7,000 국 4,560 7,360 2,800 도 3,420 5,520 2,100 군 3,420 5,520 2,100 자연유산민속행사 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3,500 0 3,500 군 1,500 1,500 0 307 민간이전 5,000 5,000 0 국 0 3,500 3,500 기 3,500 0 3,500 군 1,500 1,500 0 04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0 비자나무당산제경정 3,000,000원 3,000 3,000 0 국 0 2,100 2,100 기 2,100 0 2,100 군 900 900 0 당전마을당산제경정 2,000,000원 2,000 2,000 0 국 0 1,400 1,400 기 1,400 0 1,400 군 600 600 0 문화재재난안전관리사업 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 101 인건비 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 04 기간제근로자등보수 80,196 80,196 0 문화재안전경비원배치사업경정 80,196,000원 80,196 80,196 0 국 0 40,098 40,098 기 40,098 0 40,098 도 16,039 0 16,039 군 24,059 40,098 16,039 문화재재난방지시설구축 180,000 180,000 0 국 0 94,000 94,000 기 94,000 0 94,000 군 86,000 86,000 0 402 민간자본이전 180,000 180,000 0-10 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 국 0 94,000 94,000 기 94,000 0 94,000 군 86,000 86,000 0 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 180,000 180,000 0 무위사극락보전소방설계사업경정 20,000,000원 무위사극락보전전기시설개선공사경정 160,000,000원 20,000 20,000 0 국 0 14,000 14,000 기 14,000 0 14,000 군 6,000 6,000 0 160,000 160,000 0 국 0 80,000 80,000 기 80,000 0 80,000 군 80,000 80,000 0 문화재방재시설유지관리지원 30,000 30,000 0 국 0 21,000 21,000 기 21,000 0 21,000 군 9,000 9,000 0 201 일반운영비 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13,811 0 13,811 군 5,919 5,919 0 01 사무관리비 19,730 19,730 0 일반수용비 19,730 19,730 0 문화재방재시설유지관리지원사업경정 19,730,000원 19,730 19,730 0 국 0 13,811 13,811 기 13,811 0 13,811 군 5,919 5,919 0 402 민간자본이전 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7,189 0 7,189 군 3,081 3,081 0 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 10,270 10,270 0 무위사극락보전소방안전관리및방재시설물유지관리사업경정 10,270,000원 10,270 10,270 0 국 0 7,189 7,189 기 7,189 0 7,189 군 3,081 3,081 0 문화재방재시설확충사업 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 402 민간자본이전 80,000 0 80,000 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 80,000 0 80,000 수암서원방재시설확충사업 ( 소화전,CCTV) 80,000,000원 * 1식 80,000 0 80,000-11 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화재관리단위 : 지정문화재보존 도 40,000 0 40,000 군 40,000 0 40,000 비지정문화재보존 420,490 277,490 143,000 향토문화유산정비 420,490 277,490 143,000 401 시설비및부대비 73,000 45,000 28,000 01 시설비 73,000 45,000 28,000 향토문화유산긴급보수비 경정 10,000,000 원 10,000 5,000 5,000 남원포봉수대보수정비경정 58,000,000원 58,000 35,000 23,000 402 민간자본이전 265,000 150,000 115,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 265,000 150,000 115,000 김덕란의병창의록주변정비 ( 관암사보수 ) 20,000,000원 * 1식 20,000 0 20,000 백양교회보수정비 30,000,000원 *1식 30,000 0 30,000 군자서원보수정비 ( 홍살문등 ) 35,000,000원 * 1식 35,000 0 35,000 금산원담장보수정비 30,000,000원 * 1식 30,000 0 30,000 재무활동 ( 문화관광과 ) 1,384,690 1,242,436 142,254 보전지출 1,384,690 1,242,436 142,254 반환금기타 1,384,690 1,242,436 142,254 802 반환금기타 1,384,690 1,242,436 142,254 01 국고보조금반환금 1,362,998 1,242,436 120,562 14 사회복무요원운영사업국비보조금집행잔액 45,550원 46 0 46 2015년생생문화재사업국고보조금집행잔액 71,120원 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업국비잔액 120,443,910원 72 0 72 120,444 0 120,444 02 시ㆍ도비보조금반환금 21,692 0 21,692 2016 문화재보수정비 ( 총액 ) 사업도비잔액 15,597,110원 2016 도지정문화재보수정비사업도비잔액 4,193,280원 15,598 0 15,598 4,194 0 4,194 2016 무형문화재공개행사지원사업도비잔액 1,900,000원 1,900 0 1,900 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 문화관광과 ) 39,000 36,000 3,000 기본경비 ( 관광진흥 ) 25,000 22,000 3,000 202 여비 10,300 7,300 3,000 01 국내여비 10,300 7,300 3,000 부서운영총액계상경정 10,300,000원 10,300 7,300 3,000-12 -