부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월


부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

2006¹é¼Ł¹ß°£»ç1

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

전년도 2017년전국체육대회및소년체육대회출 전보조 20,000,000원 20,000 국제, 전국, 도대회상위입상시상금및 체육지도자상위입상시상금 75,000,000원 75,000 체육회종목별단체육성지원 420,500 종목별회장배대회개최 3,500,000원 *54개단체 임

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

복지백서내지001~016화보L265턁

일러두기

01정책백서목차(1~18)

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고

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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당


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부서 : 교육체육지원과정책 : 지역인재육성단위 : 교육지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 06 교육기관에대한보조금 4,030,000 2,628,960 1,401,040 초 중 고학력향상사업 1,180,000,000 1,180,000 초 중 고글로벌인재육성 950,000,

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

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제 1 장총칙 방송사업자회계처리및보고에관한지침해설서 I. 1 1 ( ) 98 2, 66 2 ( ). 1. 요지. 2. 제정근거 98 2( ) 66 2( ) ( ) 3 ( ),,. 3. 회계처리및보고,.,

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

여주중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경2회 예산 총칙 예산확정일 ,181,525,000 제1조 2016학년도 여주중학교 회계 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 1,181,525,000원으로 하며 세입 세출의 명세는 세입 세출예산서 와

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

1-1 단위사업 기본운영비 (예산구분)212년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리 세부사업 내역 세부사업 소관 212기정액 2121차추경 합 계 변동율 1 2 3=2+1 2/1 13,76,3 252,62 13,958, 본청기본운영비 계 1,55

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 ,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83


부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

Transcription:

2012 년도추경 1 회일반회계문화체육과 ~ 문화체육과 세출예산사업명세서 부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육과 15,153,184 12,836,459 2,316,725 국 583,395 273,095 310,300 광 1,000,000 1,000,000 0 기 341,095 332,758 8,337 분 35,500 35,500 0 도 1,024,628 1,221,540 196,912 재 100,000 0 100,000 군 12,068,566 9,973,566 2,095,000 문화예술진흥 2,381,025 2,168,164 212,861 기 54,195 54,195 0 분 35,500 35,500 0 도 16,041 16,041 0 군 2,275,289 2,062,428 212,861 문화예술기반확충및지원 2,381,025 2,168,164 212,861 기 54,195 54,195 0 분 35,500 35,500 0 도 16,041 16,041 0 군 2,275,289 2,062,428 212,861 추풍령가요제및군민의날행사 230,000 80,000 150,000 307 민간이전 230,000 80,000 150,000 04 민간행사보조 230,000 80,000 150,000 추풍령가요제행사지원 150,000 0 150,000 문화예술단체지원 87,233 78,333 8,900 분 33,500 33,500 0 군 53,733 44,833 8,900 307 민간이전 84,833 78,333 6,500 분 33,500 33,500 0 군 51,333 44,833 6,500 02 민간경상보조 84,833 78,333 6,500 한국문화원연합회창립 50주년기념행사지 원 5,000 0 5,000 자매결연도시초청전시회지원 1,500 0 1,500 405 자산취득비 2,400 0 2,400 01 자산및물품취득비 2,400 0 2,400 향토작가작품구입 2,400 0 2,400 문화예술사업및행사 199,520 153,890 45,630 201 일반운영비 14,080 14,290 210 01 사무관리비 14,080 14,290 210 일반수용비 0 0 0 급량비 1,890 2,100 210 Ο 문화예술업무추진급량비 ( 절감 ) 경정 1,890,000원 1,890 2,100 210 202 여비 5,940 6,600 660 01 국내여비 5,940 6,600 660-1 -

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3,600 360 307 민간이전 153,000 110,000 43,000 02 민간경상보조 153,000 110,000 43,000 삼도봉만남의날행사 7,000 0 7,000 충북민속예술축제참가지원 15,000 0 15,000 제18회충북민속예술축제및제5회충북청소 년민속예술제작품발굴 1,000 0 1,000 영동지역방언조사 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 3,500 0 3,500 01 시설비 3,500 0 3,500 월류봉달빛축제장전기인입공사 3,500 0 3,500 향토자료전시관운영 20,315 8,700 11,615 101 인건비 10,195 0 10,195 04 기간제근로자등보수 10,195 0 10,195 향토자료전시관운영관리요원 10,195 0 10,195 Ο 인부임 37,000원 * 1명 * 250일 9,250 0 9,250 Ο 보험료 945 0 945 국민연금 9,250,000원 * 4.5% 417 0 417 건강, 장기요양보험 9,250,000원 * 3.1% 287 0 287 고용보험 9,250,000원 * 1.4% 130 0 130 산재보험 9,250,000원 * 1.2% 111 0 111 201 일반운영비 8,620 8,700 80 01 사무관리비 720 800 80 일반수용비 720 800 80 Ο 소모품구입 ( 청소, 세면등 )( 절감 ) 경정 270,000원 270 300 30 Ο 전기소모품구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 405 자산취득비 1,500 0 1,500 01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500 향토자료전시관보일러구입 1,500 0 1,500 아기와함께하는책사랑운동 10,000 10,000 0 도 2,000 2,000 0 군 8,000 8,000 0 201 일반운영비 10,000 0 10,000 도 2,000 0 2,000 군 8,000 0 8,000 03 행사운영비 10,000 0 10,000 아기와함께하는책사랑운동 ( 편성목변경 ) 10,000 0 10,000 도 2,000 0 2,000-2 -

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 군 8,000 0 8,000 403 자치단체등자본이전 0 10,000 10,000 도 0 2,000 2,000 군 0 8,000 8,000 02 공기관등에대한대행사업비 0 10,000 10,000 아기와함께하는책사랑운동 ( 편성목변경 ) 0 10,000 10,000 도 0 2,000 2,000 군 0 8,000 8,000 레인보우영동도서관운영 127,876 131,160 3,284 201 일반운영비 96,766 98,360 1,594 01 사무관리비 32,886 33,580 694 일반수용비 23,420 25,500 2,080 Ο 독서통장제작 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 Ο 안내리플렛 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 Ο 조끼구입 ( 자원봉사자, 어린이사서 )( 절감 ) 경정 270,000원 Ο 레인보우영동도서관운영소모품비 ( 절감 ) 경정 1,440,000원 Ο 레인보우영동도서관운영수용비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 270 300 30 1,440 1,600 160 4,500 5,000 500 Ο 레인보우영동도서관청소용품및화장실용품 ( 절감 ) 경정 3,150,000원 3,150 3,500 350 Ο 유선방송사용료 ( 절감 ) 경정 270,000원 270 300 30 Ο 도서관입구바닥깔판설치 ( 절감 ) 경정 190,000원 190 200 10 운영수당 1,470 0 1,470 Ο 도서관운영위원회수당 1,470 0 1,470 급량비 1,596 1,680 84 Ο 도서관운영특근급식비 ( 절감 ) 경정 1,596,000원 1,596 1,680 84 03 행사운영비 8,100 9,000 900 도서관개관식행사 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6,000 600 독서진흥프로그램운영 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 202 여비 01 국내여비 레인보우영동도서관업무추진여비 ( 절감 ) 401 시설비및부대비 23,750 25,000 1,250 01 시설비 23,750 25,000 1,250 안내표지판제작 ( 절감 ) 경정 23,750,000원 23,750 25,000 1,250 405 자산취득비 6,460 6,800 340 01 자산및물품취득비 6,460 6,800 340-3 -

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 레인보우영동도서관운영물품 6,460 6,800 340 Ο 코팅기 ( 절감 ) 경정 350,000원 350 400 50 Ο 문서세단기 ( 절감 ) 경정 650,000원 650 700 50 Ο 작품전시용받침대 ( 이젤 )( 절감 ) 경정 2,910,000원 2,910 3,000 90 Ο 우산포장기 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 진공청소기 ( 절감 ) 경정 600,000원 600 700 100 영동복합문화예술회관건립 1,470,000 1,470,000 0 401 시설비및부대비 1,470,000 1,470,000 0 01 시설비 1,460,000 1,460,000 0 영동복합문화예술회관실시설계용역 ( 부기경 정 ) 500,000 0 500,000 영동복합문화예술회관건립부지매입비 ( 부기경정 ) 경정 960,000,000원 960,000 1,460,000 500,000 관광기반확충및관리 2,147,202 772,929 1,374,273 국 300,000 0 300,000 기 34,874 26,537 8,337 도 38,288 36,700 1,588 군 1,774,040 709,692 1,064,348 관광기반관리 947,202 772,929 174,273 기 34,874 26,537 8,337 도 38,288 36,700 1,588 군 874,040 709,692 164,348 관광안내판설치및개보수 1,500 0 1,500 기 750 0 750 군 750 0 750 401 시설비및부대비 1,500 0 1,500 기 750 0 750 군 750 0 750 01 시설비 1,500 0 1,500 관광안내판설치및개보수사업 1,500 0 1,500 기 750 0 750 군 750 0 750 문화관광해설사육성 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,588 군 24,000 24,076 76 301 일반보상금 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,588 군 24,000 24,076 76 12 기타보상금 60,000 50,900 9,100 문화관광해설사운영보상금경정 60,000,000원 60,000 50,900 9,100 기 21,000 13,412 7,588 도 15,000 13,412 1,588-4 -

부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 군 24,000 24,076 76 관광홍보및관광지관리 645,752 482,079 163,673 201 일반운영비 271,825 261,752 10,073 01 사무관리비 169,139 167,310 1,829 일반수용비 152,520 149,730 2,790 Ο 관광홍보물제작 ( 절감 ) 경정 27,000,000원 27,000 30,000 3,000 Ο 관광기념품제작 ( 절감 ) 경정 6,300,000원 6,300 7,000 700 Ο 관광홍보안내지도제작 ( 절감 ) 경정 22,500,000원 22,500 25,000 2,500 Ο 사진인화및액자제작 문화재 ( 절감 ) 경정 630,000원 630 700 70 관광홍보 ( 절감 ) 경정 270,000원 270 300 30 Ο 송호관광지 30,390 31,550 1,160 물탱크청소비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 입장권인쇄 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 원룸도배 ( 절감 ) 경정 630,000원 630 700 70 홍보리플릿제작 ( 절감 ) 전기소모품구입 ( 절감 ) 원룸침구구입 ( 절감 ) 건물소독비 ( 절감 ) 경정 450,000원 물놀이장미끄럼방지매트구입 ( 절감 ) 물놀이장열쇠함교체 ( 절감 ) 경정 1,350,000원 1,350 1,500 150 온비드이용수수료 ( 물놀이장입찰 )( 절감 ) 경정 270,000원 270 300 30 행락질서계도현수막제작 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 Ο 관광지홍보사진제작 7,500 0 7,500 Ο 천태산, 물한계곡 4,530 4,580 50 천태산점포물탱크청소 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 제2회중국인유학생페스티벌참가 2,800 0 2,800 피복비 180 200 20 Ο 송호관광지근무자피복비 ( 절감 ) 경정 180,000원 180 200 20 급량비 1,029 1,470 441 Ο 송호관광지특근자급식비 ( 절감 ) 경정 1,029,000원 1,029 1,470 441 임차료 4,500 5,000 500 Ο 포크레인등장비임차료 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 02 공공운영비 102,686 94,442 8,244 공공요금및제세 38,976 38,692 284-5 -

부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 Ο 송호관광지전화요금 ( 절감 ) 경정 648,000 원 Ο 송호관광지유선방송료 ( 절감 ) 경정 216,000원 Ο 송호관광지쓰레기처리수수료 ( 절감 ) 경정 500,000원 648 720 72 216 240 24 500 700 200 Ο 전기요금 36,172 35,592 580 월류봉전기요금경정 1,000,000원 1,000 420 580 시설장비유지비 58,410 50,450 7,960 Ο 관광안내지도시스템유지보수비 ( 절감 ) 경정 1,500,000원 1,500 2,000 500 Ο 고당리관광홍보용전광판유지보수비 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2,400 240 Ο 송호관광지 14,450 15,050 600 전기시설 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 수도배관 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 화장실 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 건물유지비 천태산점포 ( 절감 ) 송호관광지 ( 절감 ) Ο 관광안내표지판유지비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 Ο 관광지시설물유지보수비 ( 옥계폭포, 천태 산, 물한계곡, 월류봉등 ) 21,000 11,000 10,000 경정 21,000,000원 202 여비 2,250 2,500 250 01 국내여비 2,250 2,500 250 관광업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 2,250 2,500 250 206 재료비 500 600 100 01 재료비 500 600 100 송호관광지제초용농약및비료 ( 절감 ) 경정 500,000원 500 600 100 207 연구개발비 20,000 0 20,000 01 연구용역비 20,000 0 20,000 송호오토캠핑장조성타당성조사및기본계 획수립용역 20,000 0 20,000 301 일반보상금 14,000 15,000 1,000 12 기타보상금 9,000 10,000 1,000 송호관광지입장료수입분배금 ( 절감 ) 경정 9,000,000원 9,000 10,000 1,000 401 시설비및부대비 235,950 101,000 134,950 01 시설비 235,000 100,000 135,000 관광지미불용지보상 40,000 0 40,000 사진찍기좋은녹색명소조성사업 50,000 0 50,000-6 -

부서 : 문화체육과정책 : 관광기반확충및관리단위 : 관광기반관리 송호국민관광지물놀이장보수공사 ( 절감 ) 경정 95,000,000원 95,000 100,000 5,000 종합관광안내판설치 50,000 0 50,000 03 시설부대비 950 1,000 50 송호국민관광지물놀이장보수공사시설부대비 ( 절감 ) 경정 950,000원 950 1,000 50 여행바우처지원사업 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3,937 1 307 민간이전 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3,937 1 05 민간위탁금 18,750 18,750 0 여행바우처지원경정 18,750,000원 18,750 18,750 0 기 13,124 13,125 1 도 1,688 1,688 0 군 3,938 3,937 1 관광기반구축 1,200,000 0 1,200,000 국 300,000 0 300,000 군 900,000 0 900,000 문화관광자원개발사업 ( 추풍령역급수탑주변관광명소화사업 ) 600,000 0 600,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 01 시설비 600,000 0 600,000 추풍령급수탑주변관광명소화사업부지매입 비 600,000 0 600,000 송호와인테마마을조성사업 600,000 0 600,000 국 300,000 0 300,000 군 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 600,000 0 600,000 국 300,000 0 300,000 군 300,000 0 300,000 01 시설비 600,000 0 600,000 송호와인테마마을조성사업 600,000 0 600,000 국 300,000 0 300,000 군 300,000 0 300,000 전통문화보존및전승 1,368,531 1,356,771 11,760 국 283,395 273,095 10,300 도 409,676 408,176 1,500 군 675,460 675,500 40 유형문화재보존 1,311,831 1,303,371 8,460 국 280,095 273,095 7,000 도 387,776 386,276 1,500 군 643,960 644,000 40-7 -

부서 : 문화체육과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 유형문화재보존 향토유적관리및보수 244,480 246,020 1,540 201 일반운영비 12,580 13,820 1,240 01 사무관리비 2,580 2,820 240 일반수용비 Ο 문화재전기안점검사료 ( 절감 ) 운영수당 1,260 1,400 140 Ο 문화재및향토유적위원수당 ( 절감 ) 경정 1,260,000원 1,260 1,400 140 02 공공운영비 10,000 11,000 1,000 시설장비유지비 7,000 8,000 1,000 Ο 문화재소규모수선 ( 절감 ) 경정 7,000,000원 7,000 8,000 1,000 202 여비 01 국내여비 향토유적관리여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 국가지정문화재보수 315,000 305,000 10,000 국 220,500 213,500 7,000 도 47,250 45,750 1,500 군 47,250 45,750 1,500 401 시설비및부대비 315,000 305,000 10,000 국 220,500 213,500 7,000 도 47,250 45,750 1,500 군 47,250 45,750 1,500 01 시설비 313,000 303,000 10,000 영국사은행나무주변정비경정 98,000,000원 98,000 88,000 10,000 국 68,600 61,600 7,000 도 14,700 13,200 1,500 군 14,700 13,200 1,500 무형문화재보존및전승 56,700 53,400 3,300 국 3,300 0 3,300 도 21,900 21,900 0 군 31,500 31,500 0 무형문화재전승지원 39,300 36,000 3,300 국 3,300 0 3,300 도 18,000 18,000 0 군 18,000 18,000 0 307 민간이전 3,300 0 3,300 국 3,300 0 3,300 02 민간경상보조 3,300 0 3,300 영국사은행나무당산제 ( 성립전예산 ) 3,300 0 3,300 국 3,300 0 3,300 국악진흥 7,018,388 6,519,687 498,701 광 1,000,000 1,000,000 0 기 150,000 150,000 0-8 -

부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 도 550,000 750,000 200,000 군 5,318,388 4,619,687 698,701 국악전승보전 7,018,388 6,519,687 498,701 광 1,000,000 1,000,000 0 기 150,000 150,000 0 도 550,000 750,000 200,000 군 5,318,388 4,619,687 698,701 난계국악단운영 1,470,545 1,266,114 204,431 101 인건비 1,924 2,220 296 04 기간제근로자등보수 1,924 2,220 296 국악공연진행보조인부임 ( 절감 ) 경정 1,924,000원 1,924 2,220 296 201 일반운영비 94,992 49,020 45,972 01 사무관리비 94,992 49,020 45,972 일반수용비 33,892 31,780 2,112 Ο 국악단악보인쇄및용지구입 ( 절감 ) Ο 국악단연주곡편곡, 작사, 작곡료 ( 절감 ) 경정 9,000,000원 Ο 국악단의상세탁비및수선비 ( 절감 ) 경정 2,592,000원 Ο 국악관련음반및책자구입 ( 절감 ) 9,000 10,000 1,000 2,592 2,880 288 Ο 국악단연주홍보물제작 8,960 10,000 1,040 팜플렛및포스터 ( 절감 ) 7,560 8,400 840 현수막제작 ( 절감 ) 경정 1,400,000원 1,400 1,600 200 Ο 국악단연습실청소용품및화장지구입 ( 절감 ) Ο 국악단정수기필터교환 ( 절감 ) 경정 540,000원 Ο 국악단연습실행정장비유지및보수 ( 절감 ) Ο 공연연주곡저작권료 ( 절감 ) 경정 7,560,000 원 경정 900,000 원 540 600 60 Ο 난계국악단해외공연홍보물제작등 5,000 0 5,000 임차료 60,260 16,400 43,860 Ο 국악공연음향조명장비임차료 ( 절감 ) 경정 8,100,000원 8,100 9,000 900 Ο 국악강습용악기임차료 15,500 0 15,500 Ο 난계국악단해외공연악기수송비 30,000 0 30,000 Ο 악기수송 6,660 7,400 740 관내 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2,400 240 관외 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 202 여비 6,750 7,500 750-9 -

부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 01 국내여비 6,750 7,500 750 국악단관계자여비 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 2,250 2,500 250 국악축제추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 국악당, 박물관, 제작촌, 체험전수관추진여비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 301 일반보상금 1,322,139 1,182,424 139,715 07 민간인국외여비 145,000 0 145,000 난계국악단해외공연 145,000 0 145,000 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,177,139 1,182,424 5,285 상근단원운영여비 ( 절감 ) 13,500 15,000 1,500 국악단공연급식비 ( 절감 ) 경정 6,300,000원 6,300 7,000 700 제례악복두 ( 모자 )( 절감 ) 경정 2,025,000원 2,025 2,250 225 제례악각띠 ( 허리띠 )( 절감 ) 경정 13,500,000 원 경정 3,240,000 원 비상근단원연주수당 ( 절감 ) 경정 10,000,000원 3,240 3,600 360 10,000 12,000 2,000 비상근단원여비 ( 절감 ) 경정 4,500,000원 4,500 5,000 500 405 자산취득비 44,740 24,950 19,790 01 자산및물품취득비 44,740 24,950 19,790 일반인강습악기가야금구입 ( 절감 ) 경정 6,700,000원 일반인강습악기해금구입경정 10,000,000원 일반인강습악기아쟁구입 2,000,000원 * 4개 일반인강습악기장구구입 ( 절감 ) 경정 2,850,000원 6,700 7,500 800 10,000 5,000 5,000 8,000 0 8,000 2,850 3,000 150 육군종합행정학교국악문화강좌악기구입 7,740 0 7,740 Ο 강습용악기구입 6,000 0 6,000 Ο 강습용악기징구입 900 0 900 Ο 강습용악기꽹과리구입 240 0 240 Ο 강습용악기북구입 600 0 600 문화관광축제지원 920,000 720,000 200,000 기 150,000 150,000 0 도 150,000 150,000 0 군 620,000 420,000 200,000 307 민간이전 920,000 720,000 200,000 기 150,000 150,000 0 도 150,000 150,000 0 군 620,000 420,000 200,000 04 민간행사보조 920,000 720,000 200,000 제 45 회영동난계국악축제 경정 920,000,000 원 920,000 720,000 200,000 기 150,000 150,000 0-10 -

부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 도 150,000 150,000 0 군 620,000 420,000 200,000 국악기반시설운영지원 380,987 321,717 59,270 201 일반운영비 239,166 249,846 10,680 01 사무관리비 75,015 78,920 3,905 일반수용비 62,295 66,200 3,905 Ο 난계국악당 13,870 14,130 260 청소용품및소모품구입 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 정수기필터교환및점검 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 Ο 국악기홍보관 600 750 150 청소및소모품구입 ( 절감 ) 경정 600,000원 600 750 150 Ο 국악기제작촌 3,600 4,000 400 향토지적재산상표등록비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 감정평가수수료 ( 절감 ) Ο 난계국악박물관 18,240 19,520 1,280 홍보책자및팜플렛제작 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6,000 600 기름걸레구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 관람권제작 ( 절감 ) 경정 1,080,000원 1,080 1,200 120 청소용품및화장지구입 ( 절감 ) 경정 700,000원 700 800 100 방역비 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 전기시설소모품구입 ( 절감 ) 경정 600,000원 전시용국악기유지관리 ( 절감 ) 경정 2,250,000원 600 700 100 2,250 2,500 250 Ο 체험전수관 25,985 27,800 1,815 기름걸레구입 ( 절감 ) 경정 400,000원 400 500 100 강습용악기유지관리 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 청소용품및소모품구입 ( 절감 ) 경정 1,600,000원 1,600 1,800 200 가스구입 ( 절감 ) 경정 500,000원 500 600 100 주방소모품구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 침구류구입 ( 절감 ) 침구류세탁비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 승강기안전교육 ( 절감 ) 경정 45,000원 45 50 5 방역비 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 팜플렛제작 ( 절감 ) 경정 5,400,000원 5,400 6,000 600 전기시설소모품구입 ( 절감 ) 경정 800,000원 800 1,000 200-11 -

부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 02 공공운영비 164,151 170,926 6,775 시설장비유지비 63,573 70,348 6,775 Ο 국악박물관 9,138 10,320 1,182 항온항습기시설유지비 (3대)( 절감 ) 경정 1,300,000원 1,300 1,500 200 전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,700,000원 1,700 2,000 300 가로등유지비 ( 절감 ) 경정 270,000원 270 300 30 장비 (9종) 유지비 ( 절감 ) 경정 3,600,000원 3,600 4,000 400 예초기유지비 ( 절감 ) 경정 90,000원 90 100 10 무인전자시스템유지비 ( 절감 ) 경정 1,728,000원 1,728 1,920 192 정수기유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 국악의거리 시설장비유지비 (3개소)( 절감 ) 경정 2,700,000원 Ο 국악기체험전수관 8,460 9,400 940 전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,350,000원 1,350 1,500 150 소방시설유지비 ( 절감 ) 냉, 난방기유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 공연장무대음향시설유지비 ( 절감 ) 공연장무대조명시설유지비 ( 절감 ) 무인전자시스템유지비 ( 절감 ) 경정 2,160,000원 2,160 2,400 240 정수기유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 난계국악당 26,580 29,080 2,500 무대시설유지비 (4종)( 절감 ) 경정 7,200,000원 7,200 8,000 800 기계시설유지비 (2종)( 절감 ) 경정 11,700,000원 11,700 13,000 1,300 가로등및전기시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 소방시설유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 국악단연습실 4,500 5,000 500 연습실시설물유지비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 보일러및냉온풍기유지비 ( 절감 ) 경정 1,800,000원 Ο 건물유지비 10,845 12,048 1,203 국악박물관 ( 절감 ) 경정 1,302,000원 1,302 1,446 144 체험전수관 ( 절감 ) 경정 1,893,000원 1,893 2,103 210-12 -

부서 : 문화체육과정책 : 국악진흥단위 : 국악전승보전 국악기제작촌 ( 절감 ) 경정 1,609,000원 1,609 1,787 178 국악당 ( 절감 ) 경정 5,303,000원 5,303 5,892 589 국악단연습실 ( 절감 ) 경정 738,000원 738 820 82 Ο 국악기홍보관 1,350 1,500 150 가로등유지비 ( 절감 ) 경정 450,000원 냉온풍기유지비 ( 절감 ) 206 재료비 01 재료비 체험전수관, 박물관잡초제거용농약구입 ( 절감 ) 경정 450,000원 401 시설비및부대비 35,000 0 35,000 01 시설비 35,000 0 35,000 난계국악기제작촌주변시설정비 15,000 0 15,000 체험전수관시설정비 20,000 0 20,000 405 자산취득비 60,000 25,000 35,000 01 자산및물품취득비 60,000 25,000 35,000 난계국악당음향콘솔구입 18,000 0 18,000 난계국악당영상장비구입 17,000 0 17,000 주민국악 ( 풍물단 ) 지원 116,856 81,856 35,000 201 일반운영비 50,000 15,000 35,000 01 사무관리비 50,000 15,000 35,000 운영수당 50,000 15,000 35,000 Ο 군민국악기강습지도수당경정 50,000,000원 50,000 15,000 35,000 세계최대의북천고고각건립 2,000,000 2,000,000 0 도 400,000 600,000 200,000 군 1,600,000 1,400,000 200,000 401 시설비및부대비 2,000,000 2,000,000 0 도 400,000 600,000 200,000 군 1,600,000 1,400,000 200,000 01 시설비 2,000,000 2,000,000 0 세계최대의북천고고각건립경정 2,000,000,000원 2,000,000 2,000,000 0 도 400,000 600,000 200,000 군 1,600,000 1,400,000 200,000 생활체육육성 2,170,368 1,951,238 219,130 기 102,026 102,026 0 도 10,623 10,623 0 재 100,000 0 100,000 군 1,957,719 1,838,589 119,130 우수선수육성 922,878 947,888 25,010 직장경기부운영 922,878 947,888 25,010-13 -

부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 우수선수육성 201 일반운영비 35,978 37,488 1,510 01 사무관리비 5,390 5,680 290 일반수용비 5,390 5,680 290 Ο 침구세탁 ( 절감 ) 경정 450,000원 Ο 청소용품구입 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 Ο 주방용품구입 ( 절감 ) 경정 540,000원 540 600 60 Ο 숙소정수기사용료 ( 절감 ) 경정 1,080,000원 1,080 1,200 120 02 공공운영비 30,588 31,808 1,220 공공요금및제세 12,388 12,808 420 Ο 전기요금 ( 절감 ) 경정 3,780,000원 3,780 4,200 420 연료비 9,500 10,000 500 Ο 경기부숙소연료비 ( 절감 ) 경정 9,500,000 원 9,500 10,000 500 시설장비유지비 Ο 숙소유지비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 301 일반보상금 851,900 875,400 23,500 11 예술단원ㆍ운동부등보상금 851,900 875,400 23,500 육상경기부인건비 ( 절감 ) 경정 330,000,000 원 배드민턴여자부인건비 ( 절감 ) 경정 251,500,000원 330,000 350,000 20,000 251,500 255,000 3,500 생활체육활성화 1,247,490 1,003,350 244,140 기 102,026 102,026 0 도 10,623 10,623 0 재 100,000 0 100,000 군 1,034,841 890,701 144,140 체육행사개최 904,150 760,010 144,140 201 일반운영비 3,750 4,010 260 01 사무관리비 3,750 4,010 260 일반수용비 2,700 2,960 260 Ο 체육행사홍보용현수막제작 ( 절감 ) 경정 1,440,000원 Ο 체육행사안내판제작 ( 절감 ) 경정 900,000 원 1,440 1,600 160 202 여비 5,400 6,000 600 01 국내여비 5,400 6,000 600 직장경기부인솔여비 ( 절감 ) 경정 1,800,000 원 체육행사추진여비 ( 절감 ) 경정 3,600,000원 3,600 4,000 400 307 민간이전 895,000 750,000 145,000 04 민간행사보조 895,000 750,000 145,000 충청북도생활체육대회출전 25,000 0 25,000-14 -

부서 : 문화체육과정책 : 생활체육육성단위 : 생활체육활성화 제 6 회영동곶감울트라마라톤대회 10,000 0 10,000 영동민속씨름대회 10,000 0 10,000 제 9 회영동포도전국마라톤대회 100,000 0 100,000 영동빙벽등반대회 100,000 0 100,000 재 100,000 0 100,000 307 민간이전 100,000 0 100,000 재 100,000 0 100,000 04 민간행사보조 100,000 0 100,000 제5회충청북도지사배영동국제빙벽대회 ( 성립 전예산 ) 100,000 0 100,000 재 100,000 0 100,000-15 -