부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

Similar documents
부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83


부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

대상항목 총 50 항목 ( 신설 : 3, 보완 : 47) 번호그룹분야항목명구분요청기관내용 1~3 A 토목건축설비 토목 4~6 A 건축 설비 토목 7~9 A 건축 설비 토목 10~12 A 건축 설비 토목 13~15 A 건축 설비 토목 16~18 A 건축 설비 토목 19~

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

1. 제5조 고용자격 기준의 제한 규정에 해당되지 아니하는 자 2. 신원조회 결과 적합한 자로 판명된 자 2기간제근로자의 고용은 예산이 성립된 범위 내에서 제4조에 따라 각 분 야에서 고용할 수 있으며, 최종합격자 결정 시 임용취소, 결격사유, 임용 포기 등을 감안하여

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

Transcription:

2018 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 국공유재산및건설기계관리 전년도 건설과 17,012,926 8,836,921 8,176,005 시 1,486,400 구 15,526,526 도로시설관리 12,139,744 7,068,924 5,070,820 시 240,000 구 11,899,744 국공유재산및건설기계관리 131,972 132,955 983 국공유지현황측량 43,000 43,000 0 201 일반운영비 43,000 43,000 0 01 사무관리비 43,000 43,000 0 일반수용비 43,000 ο 국 공유재산지적측량수수료 40,000 ο 국 공유지경계표시안내판설치비 3,000 부당이득금지급 70,000 70,000 0 305 배상금등 70,000 70,000 0 01 배상금등 70,000 70,000 0 고잔동 310-2 외 7 필지도로사용료 70,000 건설관련민원처리 18,972 19,955 983 201 일반운영비 18,972 19,955 983 01 사무관리비 2,500 1,500 1,000 일반수용비 2,500 ο 건설행정업무관련서식유인등 2,500 02 공공운영비 16,472 18,455 1,983 공공요금및제세 350 ο 굴삭기보험료 350,000원 *1회 350 시설장비유지비 16,122 ο 굴삭기유류비 1,275.39원 *80일*6시간*10l 6,122 ο 굴삭기수리비 10,000 도로망확충 3,378,528 30,000 3,348,528 과년도토지매입비 200,000 0 200,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 01 시설비 200,000 0 200,000 만월로 ( 중로2-137호선 ) 외토지매입비 200,000,000원 *1식 200,000 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,792 0 110,792 401 시설비및부대비 110,792 0 110,792 01 시설비 110,000 0 110,000 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *1식 110,000 03 시설부대비 792 0 792-1 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105,000 401 시설비및부대비 2,135,000 30,000 2,105,000 01 시설비 2,135,000 30,000 2,105,000 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000,000원 *1식 2,135,000 고잔동 305-2번지일원 ( 소1-5호선 ) 도로개설공사 500,000 0 500,000 401 시설비및부대비 500,000 0 500,000 01 시설비 500,000 0 500,000 고잔동305-2번지일원 ( 소1-5호선 ) 도로개설공사 500,000,000원 *1식 500,000 경신지구진입도로 ( 소 3-4 호선 ) 개설공사 382,736 0 382,736 401 시설비및부대비 382,736 0 382,736 01 시설비 380,000 0 380,000 경신지구진입도로 ( 소3-4호선 ) 개설공사 380,000,000원 *1식 380,000 03 시설부대비 2,736 0 2,736 경신지구진입도로 ( 소3-4호선 ) 개설공사 380,000,000원 *0.72% 2,736 고잔동 314번지 ( 소2-6호선 ) 도로개설공사 30,000 0 30,000 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000 고잔동314번지 ( 소2-6호선 ) 도로개설사업 30,000,000원 *1식 30,000 도림1지구소로3-11호선도로개설사업 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 도림1지구소로3-11호선도로개설사업 20,000,000원 *1식 20,000 도로시설물유지관리 4,842,976 2,988,094 1,854,882 도로굴착복구 629,600 725,430 95,830 201 일반운영비 25,820 21,020 4,800 01 사무관리비 11,520 11,520 0 일반수용비 7,600 ο 도로관리심의회심의자료유인 100,000원 *14부*4회 5,600 ο 도로관리심의회운영및사무용품구입 1,000 ο 세외수입부동산압류등기촉탁비용 1,000원 *1,000건 1,000 운영수당 3,920-2 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 ο 도로관리심의위원회참석수당 70,000원 *14명*4회 3,920 02 공공운영비 14,300 9,500 4,800 공공요금및제세 14,300 ο 도로점용료우편물송달 ( 등기우편 ) 1,원 *2,500건*2회 9,500 ο 도로굴착복구차량유지비 400,000원 *12월 4,800 401 시설비및부대비 603,780 704,410 100,630 01 시설비 600,000 700,000 100,000 도로굴착복구비 600,000 03 시설부대비 3,780 4,410 630 도로굴착복구비 600,000,000원 *0.63% 3,780 도로시설물보수 410,784 256,204 154,580 201 일반운영비 170,784 126,204 44,580 01 사무관리비 137,384 95,204 42,180 일반수용비 600 ο 도로보수원대기실운영비 50,000원 *12월 600 급량비 10,584 ο 재해대책근무자급식비 8,000원 *27명*49일 10,584 임차료 95,000 ο 제설용덤프트럭임차료 20,000,000원 *4대 80,000 ο 긴급재해 ( 설해, 풍수해 ) 복구장비임차료 15,000 일반수용비 31,200 ο 건설폐기물처리비 30,000 ο 설계적산프로그램 (EST+4) 업그레이드 1,200,000*1식 02 공공운영비 33,400 31,000 2,400 1,200 시설장비유지비 33,400 ο 제설장비 ( 살포기 ) 유지비 10,000 ο 도로보수차유류비 (3대) 1,200,000원 *12월 14,400 ο 도로보수차수리비 (3대) 750,000원 *12월 9,000 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0 주요투자사업활성화 7,500 도로관리업무추진 2,500 206 재료비 180,000 120,000 60,000 01 재료비 180,000 120,000 60,000 도로보수용자재구입 60,000,000원 *1식 60,000 제설제구입 240,000원 *500톤 120,000 405 자산취득비 50,000 0 50,000 01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000-3 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 모래 ( 염화칼슘 ) 살포기구입 50,000,000원 *1식 50,000 도로시설물유지보수공사 603,780 603,780 0 401 시설비및부대비 603,780 603,780 0 01 시설비 600,000 600,000 0 도로시설물유지보수공사 600,000,000원 *1식 600,000 03 시설부대비 3,780 3,780 0 도로시설물유지보수공사 600,000,000 원 *0.63% 관내지하차도조인트보수공사 20,216 20,216 0 401 시설비및부대비 20,216 20,216 0 01 시설비 20,000 20,000 0 관내지하차도조인트보수공사 20,000,000원 *1식 3,780 20,000 03 시설부대비 216 216 0 관내지하차도조인트보수공사 20,000,000원 *1.08% 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,216 20,216 0 401 시설비및부대비 20,216 20,216 0 01 시설비 20,000 20,000 0 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,000,000원 *1식 216 20,000 03 시설부대비 216 216 0 관내지하차도펌프장준설및세척공사 20,000,000원 *1.08% 216 공동구유지관리지원 62,600 62,600 0 201 일반운영비 58,600 58,600 0 02 공공운영비 58,600 58,600 0 공공요금및제세 18,600 ο 전기, 수도, 전화료 1,000,000원 *12월 12,000 ο 시스템운영에따른통신비 400,000원 *12월 4,800 ο 전기안전관리대행료 150,000원 *12월 1,800 시설장비유지비 40,000 ο 공동구부대시설보수비등 40,000,000원 *1식 40,000 206 재료비 4,000 4,000 0 01 재료비 4,000 4,000 0 공동구부대시설관리자재구입 4,000,000원 *1식 4,000 공동구유지관리,000,000 0 307 민간이전,000,000 0-4 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 05 민간위탁금,000,000 0 공동구민간위탁용역,000,000원 *1식,000 도로시설물정밀점검및정기점검용역 130,936 130,936 0 401 시설비및부대비 130,936 130,936 0 01 시설비 130,000 130,000 0 도로시설물정밀점검및정기정검용역 130,000,000원 *1식 130,000 03 시설부대비 936 936 0 도로시설물정밀점검및정기정검용역 130,000,000원 *0.72% 936 아암교등노후교량보수보강 492,521 0 492,521 401 시설비및부대비 492,521 0 492,521 01 시설비 489,000 0 489,000 아암교등노후교량보수ㆍ보강 489,000,000원 *1식 489,000 03 시설부대비 3,521 0 3,521 아암교등노후교량보수ㆍ보강 489,000,000원 *0.72% 3,521 구월남로 ( 정은홈타운A 부근 ) 인도정비공사 74,666 0 74,666 401 시설비및부대비 74,666 0 74,666 01 시설비 74,000 0 74,000 구월남로 ( 정은홈타운A부근 ) 인도정비공사 74,000,000원 *1식 74,000 03 시설부대비 666 0 666 구월남로 ( 정은홈타운A부근 ) 인도정비공사 74,000,000원 *0.9% 666 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130,936 0 130,936 401 시설비및부대비 130,936 0 130,936 01 시설비 130,000 0 130,000 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130,000,000원 *1식 130,000 03 시설부대비 936 0 936 구월남로 ( 길병원부근 ) 도로재포장공사 130,000,000원 *0.72% 936 밴댕이거리외 1 개소도로정비사업 112,807 0 112,807 401 시설비및부대비 112,807 0 112,807 01 시설비 112,000 0 112,000 밴댕이거리외1개소도로정비사업 112,000,000원 *1식 112,000 03 시설부대비 807 0 807 밴댕이거리외1개소도로정비사업 112,000,000원 *0.72% 807-5 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59,531 0 59,531 401 시설비및부대비 59,531 0 59,531 01 시설비 59,000 0 59,000 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59,000,000원 *1식 59,000 03 시설부대비 531 0 531 대성유니드부근외2개소도로정비공사 59,000,000원 *0.9% 531 만수 4 동주차구획선정비및도로재포장공사 53,477 0 53,477 401 시설비및부대비 53,477 0 53,477 01 시설비 53,000 0 53,000 만수4동주차구획선정비및도로재포장공사 53,000,000원 *1식 53,000 03 시설부대비 477 0 477 만수4동주차구획선정비및도로재포장공사 53,000,000원 *0.9% 477 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2 단계 ) 503,600 0 503,600 401 시설비및부대비 503,600 0 503,600 01 시설비 500,000 0 500,000 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2단계) 500,000,000원 *1식 500,000 03 시설부대비 3,600 0 3,600 호구포로 ( 작은구월사거리 ~ 큰방죽사거리 ) 보도정비공사 (2단계) 500,000,000원 *0.72% 3,600 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 231,656 0 231,656 401 시설비및부대비 231,656 0 231,656 01 시설비 230,000 0 230,000 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 230,000,000원 *1식 230,000 03 시설부대비 1,656 0 1,656 인주대로 ( 한마음의원부근 ) 인도정비공사 230,000,000원 *0.72% 1,656 주적체육공원부근보행환경개선사업 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 300,000 0 300,000 주적체육공원부근보행환경개선사업 300,000,000원 *1식 300,000 지하차도관리 82,400 27,420 54,980 201 일반운영비 82,400 27,420 54,980 02 공공운영비 82,400 27,420 54,980-6 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 전년도 공공요금및제세 7,200 ο 지하차도영상감시시스템통신비 600,000원 *12월 7,200 시설장비유지비 75,200 ο 지하차도펌프장시설보수 6,000,000 원 *3 개소 ο 지하차도전기시설안전관리대행료 150,000원 *4개소*12월 ο 지하차도원격감시시스템개선사업 50,000,000원 *1식 18,000 7,200 50,000 보도육교승강기유지관리 23,250 19,150 4,100 201 일반운영비 23,250 19,150 4,100 02 공공운영비 23,250 19,150 4,100 공공요금및제세 13,250 ο 승강기관리용역 190,000원 *5대*12월 11,400 ο 승강기정기검사수수료 130,000원 *5대*1회 650 ο 승강기CCTV통신료 100,000원 *12월 1,200 시설장비유지비 10,000 ο 승강기유지보수 2,000,000원 *5대 10,000 자전거이용활성화사업 20,000 0 20,000 자전거보관대설치및정비 20,000 0 20,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 01 시설비 20,000 0 20,000 자전거보관대설치및정비 20,000,000원 *1식 20,000 도로조명시설신설및보수 3,547,954 3,748,081 200,127 시 240,000 구 3,307,954 가로등및보안등전기료 1,460,000 1,601,000 141,000 201 일반운영비 1,460,000 1,601,000 141,000 01 사무관리비 2,000 2,000 0 일반수용비 2,000 ο 도로조명행정사무용품구입 2,000 02 공공운영비 1,458,000 1,599,000 141,000 공공요금및제세 1,458,000 ο 관내가로등및보안등전기료 121,500,000원 *12월 1,458,000 가로등전산자동화시스템관리 68,148 66,942 1,206 201 일반운영비 68,148 66,942 1,206 02 공공운영비 68,148 66,942 1,206 공공요금및제세 29,388-7 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로조명시설신설및보수 전년도 ο 가로등양방향시스템운영에따른통신비 3,950원 *620대*12월 29,388 시설장비유지비 38,760 ο 가로등전산자동화시스템보수 1,700,000원 *760대*3% 38,760 전광판운영 13,000 3,000 10,000 201 일반운영비 13,000 3,000 10,000 02 공공운영비 13,000 3,000 10,000 시설장비유지비 13,000 ο 전광판유지관리비 13,000,000원 *1개소 13,000 가로등신설및보수 476,088 476,088 0 206 재료비 58,100 58,100 0 01 재료비 58,100 58,100 0 가로등보수용자재구입 58,100 401 시설비및부대비 417,988 417,988 0 01 시설비 415,000 415,000 0 가로등신설및보수공사 415,000,000원 *1식 415,000 03 시설부대비 2,988 2,988 0 가로등신설및보수공사 415,000,000원 *0.72% 2,988 보안등신설및교체 144,778 144,778 0 206 재료비 36,000 36,000 0 01 재료비 36,000 36,000 0 보안등보수용자재구입 36,000 401 시설비및부대비 108,778 108,778 0 01 시설비 108,000 108,000 0 보안등신설및교체공사 108,000,000원 *1식 108,000 03 시설부대비 778 778 0 보안등신설및교체공사 108,000,000원 *0.72% 778 학교주위조도개선사업 302,160 603,780 301,620 401 시설비및부대비 302,160 603,780 301,620 01 시설비 300,000 600,000 300,000 학교주위조도개선사업 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 2,160 3,780 1,620 학교주위조도개선사업 300,000,000원 *0.72% 2,160 도로조명 LED 광원교체사업 603,780 570,573 33,207 401 시설비및부대비 603,780 570,573 33,207 01 시설비 600,000 567,000 33,000 도로조명 LED광원교체공사 600,000,000원 *1식 600,000-8 -

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로조명시설신설및보수 전년도 03 시설부대비 3,780 3,573 207 도로조명 LED광원교체공사 600,000,000원 *0.63% 3,780 친환경고효율도로조명정비사업 280,000 280,000 0 시 140,000 구 140,000 401 시설비및부대비 280,000 280,000 0 시 140,000 구 140,000 01 시설비 278,000 278,000 0 친환경고효율도로조명정비공사 278,000,000원 *1식 278,000 시 139,000 구 139,000 03 시설부대비 2,000 2,000 0 친환경고효율도로조명정비공사 2,000 시 1,000 구 1,000 골목길불밝혀서안전한거리만들기사업 200,000 0 200,000 시 100,000 구 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 시 100,000 구 100,000 01 시설비 198,600 0 198,600 골목길불밝혀서안전한거리만들기공사 198,600,000원 *1식 198,600 시 99,300 구 99,300 03 시설부대비 1,400 0 1,400 골목길불밝혀서안전한거리만들기공사 1,400 시 700 구 700 도시관리공단위탁운영 218,314 169,794 48,520 보안등유지보수위탁운영 218,314 169,794 48,520 308 자치단체등이전 218,314 169,794 48,520 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 218,314 169,794 48,520 도시관리공단위탁대행료 218,314 ο 보안등유지보수 218,314 하수도 하천관리 3,725,532 957,864 2,767,668 시 1,228,400 구 2,497,132 하수도시설유지관리 3,195,692 515,864 2,679,828 시,000 구 2,295,692-9 -

부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 하수도시설유지관리 전년도 하수시설물보수장비관리 56,816 47,516 9,300 201 일반운영비 31,816 29,416 2,400 01 사무관리비 2,400 0 2,400 설계적산프로그램 (EST+4) 2,400 02 공공운영비 29,416 29,416 0 공공요금및제세 7,416 ο 하수도준설토적환장공공요금 ( 전기, 수도 ) 75,000원 *12월 ο 구월지상공원펌프시설전기요금 43,000원 *12월 516 ο 서창오수중계펌프장전기요금 300,000원 *12월 3,600 ο 서창오수중계펌프장통신요금 200,000원 *12월 2,400 시설장비유지비 4,000 ο CCTV유지관리비 3,000 ο 기타보수장비유지관리비 1,000 차량선박비 18,000 ο CCTV차량유지비 6,000 ο 보수차량유지비 6,000 ο 준설차량유지비 6,000 206 재료비 25,000 18,100 6, 01 재료비 25,000 18,100 6, 하수시설물긴급자재구입 25,000 ο 맨홀, 빗물받이뚜껑등 25,000 도시기반시설정보화사업 DB구축 3,000 4,700 1,700 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 일반수용비 3,000 ο 도시기반시설정보화사업소모품구입 250,000원 *12월 3,000 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100, 80,744 20,156 401 시설비및부대비 100, 80,744 20,156 01 시설비 100,000 80,000 20,000 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 744 156 관내배수불량지역빗물받이정비공사 100,000,000원 *0.90% 상습침수지역빗물받이설치공사 100, 0 100, 401 시설비및부대비 100, 0 100, - 10 -

부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 하수도시설유지관리 전년도 01 시설비 100,000 0 100,000 상습침수지역빗물받이설치공사 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 0 상습침수지역빗물받이설치공사 100,000,000원 *0.90% 관내불량맨홀정비공사 302,160 80,744 221,416 401 시설비및부대비 302,160 80,744 221,416 01 시설비 300,000 80,000 220,000 관내불량맨홀정비공사 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 2,160 744 1,416 관내불량맨홀정비공사 300,000,000원 *0.72% 2,160 관내일원빗물받이준설공사 302,160 302,160 0 401 시설비및부대비 302,160 302,160 0 01 시설비 300,000 300,000 0 관내일원빗물받이준설공사 300,000,000 원 *1 식 300,000 03 시설부대비 2,160 2,160 0 관내일원빗물받이준설공사 300,000,000원 *0.72% 2,160 만수동일원노후하수관로정비공사 523,276 0 523,276 401 시설비및부대비 523,276 0 523,276 01 시설비 520,000 0 520,000 만수동일원노후하수관로정비 520,000 03 시설부대비 3,276 0 3,276 만수동일원노후하수관로정비 520,000,000원 *0.63% 3,276 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,806,480 0 1,806,480 시,000 구 906,480 401 시설비및부대비 1,806,480 0 1,806,480 시,000 구 906,480 01 시설비 1,800,000 0 1,800,000 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,800,000,000원 *1식 1,800,000 시,000 구,000 03 시설부대비 6,480 0 6,480 운연동연락골지구오수관로신설사업 1,800,000,000원 *0.36% 친환경생태하천구축 529,840 442,000 87,840 6,480-11 -

부서 : 건설과정책 : 하수도 하천관리단위 : 친환경생태하천구축 전년도 시 328,400 구 201,440 하천유지관리 529,840 442,000 87,840 시 328,400 구 201,440 201 일반운영비 24,000 24,000 0 시 24,000 02 공공운영비 24,000 24,000 0 공공요금및제세 24,000 ο 승기천공공요금 ( 전기, 상수도 ) 24,000 시 24,000 401 시설비및부대비 505,840 418,000 87,840 시 304,400 구 201,440 01 시설비 502,400 415,050 87,350 하천유지관리비 302,400,000원 *1식 302,400 시 302,400 지방하천예초 200,000,000원 *1식 200,000 03 시설부대비 3,440 2,950 490 하천유지관리비 2,000 시 2,000 지방하천예초 200,000,000원 *0.72% 1,440 구거관리 503,780 201,440 302,340 구거유지관리 503,780 201,440 302,340 구거정비 402,880 201,440 201,440 401 시설비및부대비 402,880 201,440 201,440 01 시설비 400,000 200,000 200,000 관내일원구거정비공사 400,000,000원 *1식 400,000 03 시설부대비 2,880 1,440 1,440 관내일원구거정비공사 400,000,000원 *0.72% 2,880 운연동 400 번지일원구거정비공사 100, 0 100, 401 시설비및부대비 100, 0 100, 01 시설비 100,000 0 100,000 운연동400번지일원구거정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 0 운연동400번지일원구거정비공사 100,000,000원 *0.9% 행정운영경비 ( 건설과 ) 643,870 608,693 35,177 시 18,000 구 625,870 인력운영비 570,858 538,705 32,153-12 -

부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 시 18,000 구 552,858 부서인력운영비 534,858 502,705 32,153 101 인건비 534,858 502,705 32,153 03 무기계약근로자보수 534,858 502,705 32,153 도로보수원 491,057 ο 기본급 (20호봉) 2,342,210원 *9명*12월 252,959 ο 시간외수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12월*20시간*150% 38,310 ο 휴일근무수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12일*8시간*150% 15,324 ο 야간근무수당 (20호봉) 11,824원 *9명*12월*4시간*200% 10,216 ο 연차유급수당 (20호봉) 11,824원 *9명*20일*8시간 17,027 ο 급식비 130,000원 *9명*12월 14,040 ο 명절휴가비 (20호봉) 1,405,330원 *9명*2회 25,296 ο 정근수당 (20호봉) 1,171,100원 *9명 10,540 ο 현장근로비 70,000원 *9명*12월 7,560 ο 위험수당 140,000원 *9명*12월 15,120 ο 목욕비 120,000원 *9명*12월 12,960 ο 직책수당 50,000원 *2명*12월 1,200 ο 자녀학비보조수당 1,787 ㆍ고등학생 446,700원 *1명*4회 1,787 ο 가족수당 10,560 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ기타가족 20,000원 *26명*12월 6,240 ο 4대보험금부담금 432,899,000원 *12% 51,948 ο 특수건강검진비 200,000원 *9명 1,800 ο 피복비 4,410 ㆍ작업복 50,000원 *9명*2회 ㆍ방한모 30,000원 *9명*1회 270 ㆍ우의 50,000원 *9명*2회 ㆍ노무화 50,000원 *9명*2회 ㆍ장화 30,000원 *9명*2회 540 ㆍ방한복 100,000원 *9명*1회 도로굴착복구현장감리대행기술자 43,801 ο 기본급 (8호봉) 1,931,480원 *1명*12월 23,178 ο 시간외수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12월*40시간*150% 6,377 ο 휴일근무수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12일*8시간*150% 1,276 ο 야간근무수당 (8호봉) 8,856원 *1명*12월*4시간*200% 851-13 -

부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ο 연차유급수당 (8호봉) 8,856원 *1명*20일*8시간 1,417 ο 급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 ο 명절휴가비 (8호봉) 1,158,890원 *1명*2회 2,318 ο 정근수당 (8호봉) 676,010원 *1명 677 ο 현장근로비 70,000원 *1명*12월 840 ο 가족수당 480 ㆍ배우자 40,000원 *1명*12월 480 ο 피복비 150 ㆍ안전화 50,000원 *1명*1회 50 ㆍ방한복 100,000원 *1명*1회 100 ο 4대보험금부담금 38,974,000원 *12% 4,677 부서인력운영비 (GIS DB 갱신전문인력 ) 36,000 36,000 0 시 18,000 구 18,000 101 인건비 36,000 36,000 0 시 18,000 구 18,000 03 무기계약근로자보수 36,000 36,000 0 GISDB 갱신전문인력 36,000 ο 기본급 (6호봉) 1,870,390원 *1명*12월 22,445 시 11,223 구 11,222 ο 정근수당 (6호봉) 467,590원 *1명 468 ο 시간외수당 (6호봉) 8,276원 *1명*12월*25시간*150% 시 234 구 234 3,725 시 1,863 구 1,862 ο 연차유급수당 (6 호봉 ) 332 시 166 구 166 ο 가족수당 480 ㆍ배우자 40,000원 *1명*12월 480 시 240 구 240 ο 급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 ο 기본업무수행출장여비 20,000원 *1명*12월*6일 시 780 구 780 1,440 시 720 구 720-14 -

부서 : 건설과정책 : 행정운영경비 ( 건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ο 명절휴가비 (6호봉) 1,122,230원 *1명*2회 2,245 시 1,122 구 1,123 ο 4대보험금부담금 27,540,000원 *12% 3,305 시 1,652 구 1,653 기본경비 73,012 69,988 3,024 기본경비 73,012 69,988 3,024 201 일반운영비 25,552 23,608 1,944 01 사무관리비 25,552 23,608 1,944 일반수용비 10,000 ο 부서운영수용비 10,000 급량비 15,552 ο 기본업무수행특근급식비 8,000원 *27명*12월*6일 15,552 202 여비 38,880 38,880 0 01 국내여비 38,880 38,880 0 기본업무수행출장여비 20,000원 *27명*12월*6일 38,880 203 업무추진비 8,580 7,500 1,080 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 건설교통국장 3,300 04 부서운영업무추진비 5,280 4,200 1,080 부서운영업무추진비 440,000원 *12월 5,280-15 -