부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

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부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

1111

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

공무원복지내지82p-2009하

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01


목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 주민행복지원실정책 : 주민서비스지원단위 : 사회복지정책수립 전년도 307 민간이전 47,134 41,134 6, 민간행사사업보조 3,000 3,000 0 사회복지의날기념행사 3,000,000원 * 1회 3, 사회복지사업보조 44,134 3

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000


부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

Fondation report_2016.xlsx

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2014 주요업무추진상황 보고(1)-행복위 소관.hwp

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 열린감사실현 01 연구용역비 7, ,000 횡성군공직자전화응대및친절도조사 3,500,000원 *2회 7, ,000 법률서비스제공 132, ,000 30,000 소송수행 132,

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

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활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

제 KI011호사업장 : 서울특별시구로구디지털로26길 87 ( 구로동 ) 02. 공산품및소비제품 생활용품검사검사종류검사품목검사방법 안전확인대상생활용품 생활 휴대용레이저용품 안전확인대상생활용품의안전기준부속서 46 ( 국가기술표준원고시제 호 (

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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지 700,000 도 552,638 시 642,048 주민복지향상 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지 700,000 도 552,638 시 642,048 사회복지일반 166,150 148,520 17,630 201 일반운영비 39,290 31,580 7,710 01 사무관리비 9,390 8,760 630 사회복지시설교육및운영지도 5,000원 *300부 사회복지업무추진특근매식비 7,000원 *5명*9일*12월 1,500 3,780 별관근태관리시스템용역 20,000원 *12개월 240 지역사회복지계획수립평가책자제작 9,850원 *200부 1,970 무연고사망자신문공고료 1,900,000원 *1회 1,900 02 공공운영비 29,900 22,820 7,080 사회복지담당공무원업무용공공휴대폰요금 50,000원 *32대*12월 19,200 별관무인경비용역 350,000원 *12월 4,200 사회복지업무추진차량유류구입비 400,000원 *12개월 4,800 사회복지업무추진차량제세공과금 ( 보험료, 세금 ) 500,000원 *1회 500 사회복지엄무차량수선유지비 ( 세차, 오일, 하이패스요금등 ) 100,000원 *12개월 1,200 202 여비 4,080 2,160 1,920 01 국내여비 4,080 2,160 1,920 사회복지담당자전국워크숍참석관외출장여비 60,000원 *17명*4회 4,080 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 복지시책업무추진 2,000,000원 *1식 2,000 301 일반보상금 120,780 82,780 38,000 08 사회복무요원보상금 120,000 82,000 38,000-1 -

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120,000 09 행사실비보상금 780 780 0 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,880 1,880 0 201 일반운영비 600 600 0 02 공공운영비 600 600 0 재해구호물자통합정보시스템단말기사용통신료 50,000원 *12월 600 202 여비 280 280 0 01 국내여비 280 280 0 이재민재해구호관내출장여비 20,000원 *2명*7회 302 이주및재해보상금 1,000 1,000 0 02 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1,000 0 280 재해예방및복구참여자보상금 1,000,000원 *1회 1,000 지역사회서비스투자사업 1,000,000 1,117,143 117,143 지 700,000 도 120,000 시 180,000 308 자치단체등이전 1,000,000 1,117,143 117,143 지 700,000 도 120,000 시 180,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 1,000,000 1,117,143 117,143 지역사회서비스투자사업 1,000,000,000원 *1식 1,000,000 지 700,000 도 120,000 시 180,000 사회복지기념주간행사 7,000 7,000 0 307 민간이전 7,000 7,000 0 02 민간경상사업보조 7,000 7,000 0 사회복지의날기념식등추진 7,000,000원 *1회 지역사회보장협의체운영 96,490 97,870 1,380 201 일반운영비 28,200 28,200 0 01 사무관리비 28,200 28,200 0 지역사회보장협의체 ( 대표, 실무 ) 회의수당 70,000원 *15명*4회 읍면동마중물보장협의체운영비 12,000,000원 *2회 7,000 4,200 24,000-2 -

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 202 여비 600 600 0 01 국내여비 600 600 0 지역사회복지전국대회및지역대회참석관외여비 60,000원 *5명*2회 600 301 일반보상금 3,190 3,570 380 09 행사실비보상금 3,190 3,570 380 지역사회보장협의체상근간사출장여비 60,000원 *1명*5일*3회 지역사회보장협의체워크숍참석여비 60,000원 *1명*2일*5회 읍면동복지위원참석자보상 10,000원 *49명*1회 지역사회보장협의체전국대회참석여비 60,000원 *20명*1일 900 600 490 1,200 307 민간이전 64,500 64,500 0 02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0 역량강화교육및이웃결연사업 2,000,000원 *5분과 10,000 03 민간단체법정운영비보조 54,500 54,500 0 지역사회보장협의체운영경비 47,600,000원 *1개소 47,600 지역사회복지협의체사무실임대료 6,000,000원 *1개소 6,000 지역사회복지협의체홈페이지유지보수 900,000원 *1개소노숙인지원사업 900 6,680 6,680 0 201 일반운영비 280 280 0 01 사무관리비 280 280 0 노숙인입, 퇴소심사위원회참석수당 70,000원 *4명*1회 280 301 일반보상금 3,400 3,400 0 01 사회보장적수혜금 3,400 3,400 0 행려자귀향여비 20,000원 *50명 1,000 노숙인및가족인수거부사망자장제비 1,200,000원 *2구 307 민간이전 3,000 3,000 0 01 의료및구료비 3,000 3,000 0 2,400 노숙인치료비지원 500,000원 *6명*1회 3,000 노숙인복지시설운영 829,299 803,387 25,912 국 580,509 도 248,790 307 민간이전 829,299 803,387 25,912 국 580,509-3 -

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 도 248,790 전년도 10 사회복지시설법정운영비보조 829,299 803,387 25,912 노숙인복지시설운영비 829,299,000 원 *1 개소 829,299 국 580,509 도 248,790 노숙인복지시설기능보강 705,633 254,336 451,297 국 352,817 도 176,408 시 176,408 402 민간자본이전 705,633 254,336 451,297 국 352,817 도 176,408 시 176,408 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 705,633 254,336 451,297 노숙인복지시설기능보강 705,633 오수정화처리장공사 360,772,000원 *1식 360,772 프로그램실천정누수공사 37,508,000원 *1식 생활관개별난방보일러교체 36,408,000*1식 목욕탕다목적홀개보수공사 270,945,000*1식 국 180,386 도 90,193 시 90,193 37,508 국 18,754 도 9,377 시 9,377 36,408 국 18,204 도 9,102 시 9,102 270,945 국 135,473 도 67,736 시 67,736 노숙인복지시설종사자특별수당 14,880 0 14,880 도 7,440 시 7,440 307 민간이전 14,880 0 14,880 도 7,440 시 7,440 10 사회복지시설법정운영비보조 14,880 0 14,880 노숙인복지시설종사자특별수당 14,880,000원 *1개소 14,880 도 7,440 시 7,440 국가보훈관리및지원 4,412,749 5,998,849 1,586,100 국 250,000-4 -

부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 도 2,400 시 4,160,349 국가유공자등예우풍토조성 4,412,749 5,998,849 1,586,100 국 250,000 도 2,400 시 4,160,349 국가기념일행사지원 4,799 4,799 0 201 일반운영비 3,849 3,849 0 01 사무관리비 3,849 3,849 0 국가기념일행사추진사무용품구입 1,000,000원 *1회 현충일행사용품제작및구입 2,849,000원 *1회 1,000 2,849 301 일반보상금 950 950 0 09 행사실비보상금 950 950 0 현충일행사연주악대보상 20,000원 *25명*1회 현충일행사초청합창단보상 50,000원 *4명*1회 헌화헌시낭송학생대표보상 50,000원 *5명*1회 보훈가족및보훈단체지원 2,083,550 2,088,050 4,500 202 여비 360 360 0 01 국내여비 360 360 0 보훈업무추진관외여비 60,000원 *2명*3회 360 301 일반보상금 1,905,040 1,909,540 4,500 01 사회보장적수혜금 1,904,200 1,908,700 4,500 500 200 250 참전유공자및국가보훈대상자명예수당 70,000원 *2,190명*12개월 참전유공자및국가보훈대상자사망위로금 300,000원 *118명 독립유공자, 애국지사유족예우및위문 200,000원 *18명*2회 불우국가유공자예우및위문 200,000원 *110명 1,839,600 35,400 7,200 22,000 09 행사실비보상금 840 840 0 보훈단체관계자회의참석보상 10,000원 *12명*4회 독립유공자관련회의참석보상 10,000원 *18명*2회 480 360 307 민간이전 173,150 168,150 5,000 02 민간경상사업보조 29,250 3,850 25,400 수중정화및환경보호 2,850,000원 *1개소 2,850-5 -

부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 나라사랑함양보훈단체호국순례 23,400,000원 *1식 6.25참전용사기념탑정화및관리 750,000원 *4회 23,400 3,000 03 민간단체법정운영비보조 93,000 88,000 5,000 대한전몰군경유족회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한전몰군경미망인회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한상이군경회순천시지회 12,680,000원 *1개소 대한무공수훈자회순천시지회 16,900,000원 *1개소 대한민국고엽제전우회순천시지회 13,730,000원 *1개소 6.25참전국가유공자회순천시지회운영비 10,560,000원 *1개소 대한민국특수임무수행자회순천지회 5,280,000*1개소 월남참전유공자회순천지회 8,490,000원 *1개소 12,680 12,680 12,680 16,900 13,730 10,560 04 민간행사사업보조 50,900 76,300 25,400 6.25전쟁제67주년웅변대회및행사지원 7,000,000원 *1회 보훈단체위안행사지원 2,237,500 원 *8 개단체 5,280 8,490 7,000 17,900 현충일행사비 7,000,000원 *1회 7,000 육군군악대초청연주회 10,000,000원 *1회 10,000 제98주년 3.1절기념행사 5,000,000원 *1회 5,000 5 18구속부상자회기념사업 4,000,000원 *1개소 402 민간자본이전 5,000 10,000 5,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 5,000 10,000 5,000 4,000 보훈회관시설보수 5,000,000원 *1개소 5,000 독립유공자유족의료비지원 2,400 3,000 600 도 2,400 307 민간이전 2,400 3,000 600 도 2,400 01 의료및구료비 2,400 3,000 600 독립유공자유족의료비지원 200,000 원 *12 명 2,400 도 2,400 현충시설관리 3,000 3,000 0 401 시설비및부대비 3,000 3,000 0 01 시설비 3,000 3,000 0-6 -

부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 국가유공자등예우풍토조성 전년도 현충시설보수 3,000,000원 *1식 3,000 보훈복지회관건립 1,650,000 3,900,000 2,250,000 국 250,000 시 1,400,000 401 시설비및부대비 1,560,000 3,900,000 2,340,000 국 250,000 시 1,310,000 01 시설비 1,554,384 3,845,400 2,291,016 보훈복지회관건립 1,554,384,000원 *1식 1,554,384 국 250,000 시 1,304,384 03 시설부대비 5,616 12,090 6,474 보훈복지회관건립부대비 1,560,000,000원 *0.36% 405 자산취득비 90,000 0 90,000 01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000 보훈복지회관물품및비품 90,000,000 원 *1 식 5,616 90,000 호국공원조성 669,000 0 669,000 401 시설비및부대비 669,000 0 669,000 01 시설비 669,000 0 669,000 호국공원부지매입 669,000,000원 *1식 669,000 저소득층생활안정지원 27,887,305 27,164,578 722,727 국 20,895,317 지 125,000 도 2,637,135 시 4,229,853 저소득층지원 27,887,305 27,164,578 722,727 국 20,895,317 지 125,000 도 2,637,135 시 4,229,853 사회복지관종사자특별수당 16,800 20,040 3,240 도 10,080 시 6,720 307 민간이전 16,800 20,040 3,240 도 10,080 시 6,720 10 사회복지시설법정운영비보조 16,800 20,040 3,240 사회복지관종사자특별수당 16,800,000원 *1식 16,800 도 10,080 시 6,720 사회복지관운영 700,626 683,626 17,000-7 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 307 민간이전 700,626 683,626 17,000 05 민간위탁금 356,313 339,313 17,000 사회복지관운영비 ( 조례종합사회복지관 ) 356,313,000원 *1식 356,313 10 사회복지시설법정운영비보조 339,313 339,313 0 사회복지관운영비 ( 순천종합사회복지관 ) 339,313,000원 *1개소 339,313 11 사회복지사업보조 5,000 0 5,000 장애인자립지원등반대회 5,000,000원 *1회 5,000 통합조사관리업무수행 11,540 11,000 540 202 여비 11,540 11,000 540 01 국내여비 11,540 11,000 540 통합조사업무추진관내여비 20,000원 *7명*7일*7월 통합관리업무추진관내여비 20,000원 *6명*4일*6월 통합조사관리업무추진관외여비 60,000원 *15명*2회 6,860 2,880 1,800 자활사업 1,332,372 1,620,509 288,137 국 1,005,059 도 128,911 시 198,402 101 인건비 403,686 746,109 342,423 국 322,948 도 40,369 시 40,369 04 기간제근로자등보수 403,686 746,109 342,423 자활근로사업참여자인건비 403,686,000원 *1식 403,686 국 322,948 도 40,369 시 40,369 201 일반운영비 9,000 9,000 0 국 7,200 도 900 시 900 01 사무관리비 9,000 9,000 0 자활근로사업행정용품비 (24개읍면동포함) 9,000,000원 *1식 9,000 국 7,200 도 900 시 900 202 여비 7,200 7,200 0 국 5,760 도 720 시 720-8 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 01 국내여비 7,200 7,200 0 자활추진현지확인및관외출장 ( 교육외 ) 200,000원 *3명*12월 7,200 국 5,760 도 720 시 720 206 재료비 6,000 7,200 1,200 국 4,800 도 600 시 600 01 재료비 6,000 7,200 1,200 자활근로사업재료비 (24개읍면동포함) 250,000원 *24개소 6,000 국 4,800 도 600 시 600 307 민간이전 906,486 851,000 55,486 국 664,351 도 86,322 시 155,813 01 의료및구료비 1,000 1,000 0 자활근로자재해입원치료비지원 1,000,000원 *1식 1,000 국 800 도 100 시 100 05 민간위탁금 600,000 850,000 250,000 자활근로사업민간위탁비 600,000,000원 *1식 600,000 국 480,000 도 60,000 시 60,000 10 사회복지시설법정운영비보조 305,486 0 305,486 지역자활센터기관운영비 305,486,000원 *1개소 305,486 국 183,551 도 26,222 시 95,713 가사간병방문도우미사업 178,572 225,714 47,142 지 125,000 도 21,429 시 32,143 308 자치단체등이전 178,572 225,714 47,142 지 125,000 도 21,429 시 32,143 10 공기관등에대한경상적대행사업비 178,572 225,714 47,142 가사간병방문도우미사업 178,572,000 원 *1 식 178,572-9 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 지 125,000 도 21,429 시 32,143 정부양곡할인 290,230 570,099 279,869 국 276,004 도 7,113 시 7,113 301 일반보상금 290,230 570,099 279,869 국 276,004 도 7,113 시 7,113 01 사회보장적수혜금 290,230 570,099 279,869 기초생활수급자정부양곡할인지원 219,100,000원 *1식 219,100 국 219,100 차상위양곡할인지원 71,130,000원 *1식 71,130 국 56,904 도 7,113 시 7,113 생계급여 19,530,250 17,359,538 2,170,712 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953,025 301 일반보상금 19,530,250 17,359,538 2,170,712 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953,025 01 사회보장적수혜금 19,530,250 17,359,538 2,170,712 기초수급자생계급여 19,530,250,000원 *1식 19,530,250 국 15,624,200 도 1,953,025 시 1,953,025 해산장제급여 136,759 149,362 12,603 국 109,407 도 13,676 시 13,676 301 일반보상금 136,759 149,362 12,603 국 109,407 도 13,676 시 13,676 01 사회보장적수혜금 136,759 149,362 12,603 해산장제급여 136,759,000원 *1식 136,759 국 109,407 도 13,676 시 13,676 주거급여 4,673,371 5,322,456 649,085 국 3,738,697 도 467,337-10 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 시 467,337 301 일반보상금 3,973,371 4,524,088 550,717 국 3,178,697 도 397,337 시 397,337 01 사회보장적수혜금 3,973,371 4,524,088 550,717 기초수급자주거급여 3,973,371,000원 *1식 3,973,371 국 3,178,697 도 397,337 시 397,337 308 자치단체등이전 700,000 798,368 98,368 국 560,000 도 70,000 시 70,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 700,000 798,368 98,368 기초수급자주거현물급여 700,000 원 *1,000 명 700,000 국 560,000 도 70,000 시 70,000 교육급여 78,447 108,520 30,073 308 자치단체등이전 78,447 108,520 30,073 08 교육기관에대한보조 78,447 108,520 30,073 기초수급자교육급여 78,447,000원 *1식 78,447 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 내일키움통장 ) 20,750 43,600 22,850 국 16,600 도 2,075 시 2,075 301 일반보상금 20,750 43,600 22,850 국 16,600 도 2,075 시 2,075 01 사회보장적수혜금 20,750 43,600 22,850 내일키움통장장려금 20,750,000원 *1식 20,750 국 16,600 도 2,075 시 2,075 지역자활센터종사자특별수당 5,040 6,720 1,680 도 2,520 시 2,520 307 민간이전 5,040 6,720 1,680 도 2,520 시 2,520 10 사회복지시설법정운영비보조 5,040 6,720 1,680 지역자활센터종사자특별수당 70,000원 *6명*12월 5,040-11 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 도 2,520 시 2,520 전년도 영구임대주택공동전기료 27,000 27,000 0 307 민간이전 27,000 27,000 0 11 사회복지사업보조 27,000 27,000 0 영구임대주택공동전기료 3,750원 *600세대*12개월 27,000 근로능력있는수급자의탈수급지원 ( 희망키움통장 ) 156,688 219,076 62,388 국 125,350 도 15,669 시 15,669 301 일반보상금 156,688 219,076 62,388 국 125,350 도 15,669 시 15,669 01 사회보장적수혜금 156,688 219,076 62,388 희망키움통장장려금 156,688,000원 *1식 156,688 국 125,350 도 15,669 시 15,669 저소득층학생교육비신청접수지원 15,300 12,000 3,300 도 15,300 101 인건비 13,464 12,000 1,464 도 13,464 04 기간제근로자등보수 13,464 12,000 1,464 초중고교육비접수지원인건비 1,122,000원 *2월*6명 13,464 도 13,464 201 일반운영비 1,836 0 1,836 도 1,836 01 사무관리비 1,836 0 1,836 교육비지원사업행정용품비 1,332 시 132,000원 *1식 132 도 132 읍면동 50,000원 *24개소 1,200 교육비지원사업업무추진특근매식비 7,000원 *9명*8일 도 1,200 504 도 504 저소득층복지증진 713,560 505,560 208,000 201 일반운영비 4,960 4,960 0 01 사무관리비 1,960 1,960 0 생활보장위원회회의수당 70,000원 *7명*4회 1,960 02 공공운영비 3,000 3,000 0-12 -

부서 : 사회복지과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 저소득층지원 전년도 복지대상자 (e-그린우편) 결정통지서발송 250,000원 *12월 3,000 202 여비 600 600 0 01 국내여비 600 600 0 기초수급자업무추진관외출장여비 60,000원 *5명*2회 600 301 일반보상금 708,000 500,000 208,000 01 사회보장적수혜금 708,000 500,000 208,000 순천시기초생활보장생활안정비지원 500,000원 *900명 순천시저소득층교복구입비지원 300,000원 *860명 450,000 258,000 복지인프라구축 3,393,884 1,525,767 1,868,117 국 1,000,000 도 128,700 시 2,265,184 장묘문화개선사업 3,393,884 1,525,767 1,868,117 국 1,000,000 도 128,700 시 2,265,184 장사시설주변지역주민지원사업 750,540 150,540 600,000 202 여비 540 540 0 01 국내여비 540 540 0 장사시설주변지역주민숙원사업추진을위한관외출장여비 60,000원 *3명*3회 540 401 시설비및부대비 100,000 150,000 50,000 01 시설비 100,000 150,000 50,000 공원묘지주변지역주민지원사업 100,000,000원 *1식 100,000 402 민간자본이전 650,000 0 650,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 650,000 0 650,000 야흥마을태양광발전지원사업 650,000,000원 *1식 650,000 장사시설 ( 공원묘지, 추모공원 ) 운영비 1,213,344 1,375,227 161,883 101 인건비 186,710 137,666 49,044 04 기간제근로자등보수 186,710 137,666 49,044 화장장및봉안당환경정비인건비 66,930원 *2명*10일*2회 2,678 공원묘지설치인부임 70,400원 *5명*125일 44,000 추모공원화장작업보조인부임 58,830 원 *6 명 *280 일 + 보험료 20,197,600 원 + 퇴직금 21,000,000 원 140,032 201 일반운영비 326,820 468,832 142,012-13 -

부서 : 사회복지과정책 : 복지인프라구축단위 : 장묘문화개선사업 전년도 01 사무관리비 16,340 15,840 500 공원묘지, 추모공원일상용품구입 410,000원 *2개소*12월 공원묘지제초작업에따른물품구입 1,000,000원 *3회 공원묘지, 추모공원근무자근무복구입 200,000원 *5명*3회 9,840 3,000 3,000 추모공원홍보물제작 500,000원 *1회 500 02 공공운영비 310,480 452,992 142,512 공원묘지및추모공원전기요금 9,000,000원 *12월 공원묘지및추모공원오수처리시설청소 1,500,000원 *2개소*2회 108,000 6,000 추모공원가스구입 10,000,000원 *12월 120,000 공원묘지및추모공원통신료 50,000원 *12월 600 공원묘지제초작업유류대 500,000원 *2회 1,000 공용차량유류구입 200,000원 *12월 2,400 공용차량제세공과금 100,000원 *2회 200 추모공원상하수도요금 300,000원 *12월 3,600 추모공원, 공원묘지무인경비용역 130,000원 *3개소*12개월 4,680 추모공원전기, 소방, 가스, 엘리베이터안전관리용역 10,000,000원 *4회 40,000 추모공원화장로안전관리용역 2,000,000원 *12개월 24,000 206 재료비 9,974 8,729 1,245 01 재료비 9,974 8,729 1,245 공원묘지잔디구입 9,974,000원 *1회 9,974 401 시설비및부대비 666,340 760,000 93,660 01 시설비 666,340 760,000 93,660 공원묘지 1 묘역정비공사 공원묘지배수로정비공사 380,000 10,000 공원묘지시설유지비 5,000,000원 *1식 5,000 공원묘지풀베기 ( 벌초 ) 공사 30,000,000원 *1식 공원묘지주차장계단설치 30,000 12,000 공원묘지봉분보수공사 15,000,000원 *1식 15,000 추모공원화장로유지관리 380,000,000 원 *1 식 10,000,000 원 *1 식 12,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1 식 100,000 추모공원시설유지비 10,000,000원 *1식 10,000 추모공원화장로공해방지장치도장공사 30,000,000원 *1식 30,000-14 -

부서 : 사회복지과정책 : 복지인프라구축단위 : 장묘문화개선사업 전년도 추모공원봉안당안치단제작설치 74,340,000원 *1식 74,340 405 자산취득비 23,500 0 23,500 01 자산및물품취득비 23,500 0 23,500 추모공원고인검색대구입 20,000,000원 *1대 20,000 추모공원유족편의시설구입 의자 162,000원 *20개 + 테이블 260,000원 *1개 3,500 공설장사시설설치 ( 시립봉안시설 ) 1,430,000 0 1,430,000 국 1,000,000 도 128,700 시 301,300 401 시설비및부대비 1,430,000 0 1,430,000 국 1,000,000 도 128,700 시 301,300 01 시설비 1,373,068 0 1,373,068 시립봉안시설건립 1,373,068,000원 *1식 1,373,068 국 1,000,000 도 128,700 시 244,368 02 감리비 52,000 0 52,000 시립봉안시설건립감리비 5,000,000,000원 *1.04% 52,000 03 시설부대비 4,932 0 4,932 시립봉안시설건립시설부대비 1,370,000,000원 *0.36% 4,932 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 282,533 256,014 26,519 인력운영비 134,641 144,139 9,498 인력운영비 134,641 144,139 9,498 101 인건비 134,641 144,139 9,498 01 보수 131,668 144,139 12,471 시간외근무수당 9,649원 *30명*30시간*12월 104,210 휴일근무수당 ( 연화원 ) 77,563원 *3명*118일 27,458 02 기타직보수 2,973 0 2,973 시간외근무수당 8,256원 *1명*30시간*12월 2,973 기본경비 147,892 111,875 36,017 기본경비 147,892 111,875 36,017 201 일반운영비 69,232 64,235 4,997 01 사무관리비 69,232 64,235 4,997 복사용지구입 22,000원 *30박스*12월 7,920 프린터기토너및드럼교체 350,000원 *6식*12월*1/5 5,040-15 -

부서 : 사회복지과정책 : 행정운영경비 ( 사회복지과 ) 단위 : 기본경비 전년도 복사기 ( 칼라포함 ) 토너및드럼교체 500,000원 *4식*12월*1/5 4,800 팩스토너구입 85,000원 *2식*12월*1/5 408 사무실운영일상용품구입 425,000원 *12월 5,100 사무용집기수선비 100,000원 *10회 1,000 정보수집자료 ( 신문, 책자 ) 구입 120,400원 *10월 1,204 직원급량비 7,000원 *7명*15일*12월 8,820 별관숙직비 50,000원 *1명*246일 12,300 별관숙직비 60,000원 *1명*119일 7,140 별관일직비 60,000원 *1명*119일 7,140 복지시책안내용홍보책자제작 3,000원 *900부 2,700 복지시책홍보현수막제작 60,000원 *24개소*2회 2,880 별관청사및당직실관리운영비 278,000원 *10회 2,780 202 여비 74,400 43,200 31,200 01 국내여비 74,400 43,200 31,200 기본업무수행관내출장여비 20,000원 *31명*10일*12월 74,400 203 업무추진비 4,260 4,440 180 04 부서운영업무추진비 4,260 4,440 180 부서운영소요경비 355,000원 *12월 4,260 재무활동 ( 사회복지과 ) 3,700,840 3,824,224 123,384 내부거래지출 3,700,840 3,824,224 123,384 내부거래 3,700,840 3,824,224 123,384 701 기타회계등전출금 3,700,840 3,824,224 123,384 01 기타회계전출금 3,545,104 3,676,004 130,900 의료보호특별회계전출금 3,545,104,000원 *1식 3,545,104 02 공기업특별회계경상전출금 155,736 148,220 7,516 취약계층상하수도특별회계전출금 155,736,000원 *1식 155,736-16 -