부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0
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- 용우 승
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1 2013 년도본예산일반회계기획예산실 ~ 기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 단위 : 기본경비 ( 기획예산실 ) 전년도 기획예산실 5,340,259 5,328,279 11,980 행정운영경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 ( 기획예산실 ) 40,620 40,620 0 기본경비 40,620 40, 일반운영비 22,620 22, 사무관리비 22,620 22,620 0 일반수용비 18,820 ㅇ총액예산수용비 16,660,000원 16,660 ㅇ신문구독료 1원 *15종*1부*12월 2,160 급량비 3,800 ㅇ총액예산급량비 3,800,000원 3, 여비 10,500 10, 국내여비 10,500 10,500 0 총액예산여비 10,500,000원 10, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기획예산실장 3,300,000원 *1명 3, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 기획예산실 ( 정원 19명 ) 350,000원 *12월 4,200 군정의기획 조정 홍보 965,202 1,225, ,236 군정기획 조정 349, , ,605 군정주요시책추진 69,360 82,545 13, 일반운영비 41,210 32,895 8, 사무관리비 41,210 32,895 8,315 일반수용비 39,950 ㅇ주요업무시행계획책자유인 25,000원 *150부 ㅇ주요시책추진홍보현수막제작 100,000원 *12개소*5회 3,750 6,000 ㅇ군정전반에관한각종자료제작비 ( 프리젠테이션자료등제작 ) 7,000,000원 *3회 21,000 ㅇ군조정위원회운영 4,200 회의자료작성 2,500원 *20부*2회*12월 1,200 운영물품구입 125,000원 *2회*12월 ㅇ행정자료실운영 5,000 자료집구입 50,000원 *10종*10회 5,000 급량비 1,260 ㅇ주요업무보고서작성급량비 7,000원 *3명*60일 202 여비 3,150 3, ,
2 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25, 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0 원활한군정시책추진을위한업무추진비 25,000,000원 25,000 군정주요업무보고 99,097 45,025 54, 일반운영비 73,897 43,825 30, 사무관리비 69,900 41,900 28,000 일반수용비 69,900 ㅇ군정보고서유인 ( 도정, 계층별보고등 ) 7,000원 *300부*3회 6,300 ㅇ업무보고서제작 5,000원 *부*2회 30,000 ㅇ군정보고 PPT 자료제작 20,000,000원 20,000 ㅇ군정보고용컬러복사기 13,600 토너구입 600,000원 *4색*4회 9,600 드럼교체 500,000원 *4색*2회 02 공공운영비 3,997 1,925 2,072 공공요금및제세 3,997 ㅇ군정보고서발송 1,770원 *1,129부*2회 3, 여비 1,200 1, 국내여비 1,200 1,200 0 군정보고서작성자료수집여비 40,000원 *3명*10일 405 자산취득비 자산및물품취득비 ,200 기획예산실컬러복사기구입 2,000원 *1대 2 군정시책홍보 9 125, 일반운영비 9 85,000 7, 사무관리비 9 85,000 7,000 일반수용비 9 ㅇ군정현황판정비 2,500,000원 *2개소*2회 10,000 ㅇ군정시책개발및홍보자료유인 10,000원 *500부*1회 5,000 ㅇ군상징마크 (CI, 브랜드슬로건 ) 행정봉투 제작 500원 *4종*6,000매 1 ㅇ지자체박람회참가비 ( 부스임대료포함 ) 15,000,000원 *1회 15,000 ㅇ군민자긍심고취를위한홍보물구입및제 작 50,000,000원 50,
3 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 행정평가 44,305 39,305 5, 일반운영비 35,205 30,205 5, 사무관리비 35,205 30,205 5,000 일반수용비 3 ㅇ각종행정평가참가공적서유인 25,000원 *40부*4회 ㅇ자치단체행정평가참가비 20,000 정부공인기관 10,000,000원 *1회 10,000 언론사및자치학회 5,000,000원 *2회 10,000 ㅇ주요업무자체평가서발간 25,000원 *2종*100부 5,000 ㅇ정부합동평가매뉴얼제작 20,000원 *100부 ㅇ행안부생산성대상평가매뉴얼제작 20,000원 *100부 급량비 2,205 ㅇ행정평가추진급량비 7,000원 *3명*30일 630 ㅇ주요업무자체평가추진급량비 7,000원 *3명*45일 945 ㅇ자치단체평가추진급량비 7,000원 *3명*30일 여비 2,300 2, 국내여비 2,300 2,300 0 주요업무자체평가추진자료수집여비 20,000원 *2명*23일 920 행정평가추진자료수집여비 20,000원 *3명*23일 303 포상금 1,380 6,800 6, 포상금 6,800 6,800 0 주요업무자체평가인센티브시상금 6,800 ㅇ1등 1,000,000원 *2개소 ㅇ2등 700,000원 *4개소 2,800 ㅇ3등 500,000원 *4개소 지역브랜드구축 44, , 일반운영비 24, , 사무관리비 24, ,260 일반수용비 8,000 ㅇ지역브랜드 T/F팀운영 8,000 전문교재구입 50,000원 *4종*10회 교육비,000원 *1회 운영비,000원 *1식 지식재산권안내책자제작 30,000원 *300부 9,000 지역브랜드매뉴얼제작 20,000원 *300부 6,
4 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 급량비 1,260 ㅇ지역브랜드업무추진급량비 7,000원 *3명*5일*12월 1, 연구개발비 20, , 연구용역비 20, ,000 지역브랜드통합구축사업기본설계연구용역 20,000,000원 *1식 20,000 다양한군정홍보 565, ,435 83,765 교양도서및신문구독 81,994 81, 일반운영비 81,994 81, 사무관리비 81,994 81,994 0 일반수용비 81,994 ㅇ공무원교양지구입 33,160 지방행정 원 *100부*12월 3,600 자치발전 5,000원 *30부*12월 도시문제 2,500원 *30부*12월 900 자유공론 5,500원 *50부*12월 3,300 자치행정 5,000원 *30부*12월 지방자치 6,000원 *30부*12월 2,160 통일로 5,000원 *30부*12월 통일한국 6,000원 *30부*12월 2, 년 5,000원 *30부*12월 북방저널 6,500원 *30부*12월 2,340 기타도서 7,000,000원 7,000 공공정책21 7,500원 *50부*12월 4,500 ㅇ주간지및월간지구입 5,310 주간지 원 *3부*7종*50주 3,150 월간지 1원 *3부*5종*12월 2,160 ㅇ연합프리미엄뉴스 600,000원 *20회선 1 ㅇ뉴시스프라임뉴스유료사용료 800,000원 *12월 9,600 ㅇ집중계상신문대 21,924 중앙지 15,000원 *3부*15개사*12월 8,100 지방지 1원 *3부*32개사*12월 13,824 군정홍보 396, ,479 88, 일반운영비 355, ,439 88, 사무관리비 354, ,640 88,100 일반수용비 351,040 ㅇ홍보영상물제작 5,000,000원 *3회 15,000 ㅇ주요방문객기념사진첩제작 15,000원 *200부 - 4 -
5 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 다양한군정홍보 전년도 ㅇ홍보사진인화 8,880 8*10 7,000원 *5매*15회*12월 6,300 4*6 300원 *50매*12월 180 5*7 원 *100매*12월 2,400 ㅇ각종행사홍보용게첩액자제작 120,000원 *4개*12회 ㅇ지역관광지홍보용사진액자제작 5,000,000원 *1식 5,760 5,000 ㅇ축고사특수용지구입 500,000원 *2회 1,000 ㅇ브리핑룸운영비 200,000원 *12월 2,400 ㅇ군정홍보신문광고비 140,000,000원 140,000 ㅇ군정홍보방송광고비 120,000,000원 120,000 ㅇ하늘에서본내사랑보성군편제작 30,000,000원 ㅇ군정홍보에따른특산품구입 20,000,000 원 30,000 20,000 급량비 3,500 ㅇ군정홍보급량비 7,000원 *2명*250일 3, 공공운영비 공공요금및제세 796 ㅇ홍보물발송우편료 1,770원 *280부 496 ㅇ군정홍보웹하드사용료등 25,000원 *12월 여비 11,040 11, 국내여비 11,040 11,040 0 홍보촬영여비 20,000원 *3명*8일*12월 5,760 군정홍보자료수집여비 20,000원 *3명*4일*12월 2,880 언론취재협조여비 20,000원 *2명*5일*12월 2, 연구개발비 30,000 30, 연구용역비 30,000 30,000 0 군정홍보신문스크랩 DB구축 30,000,000원 30,000 HD 영상편집실운영 40,100 35,762 4, 일반운영비 20,100 18,500 1, 사무관리비 20,100 18,500 1,600 일반수용비 20,100 ㅇ군정홍보 VTR 13,200 VTR 촬영 (DV CAM) 구입 20,000 원 *15 개 *12 월 촬영용메모리카드구입 1,000,000원 *4개 3,600 촬영테이프편집 800,000원 *4회 3,200 DVD테이프구입 20,000원 *10박스*12월 2,
6 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 다양한군정홍보 전년도 ㅇ홍보기자재수선및유지관리 225,000원 *4대*5회ㅇVTR및사진기배터리구입 600,000원 *4개*1회 4,500 2, 자산취득비 20, , 자산및물품취득비 20, ,000 HD줌렌즈및렌즈아답터 20,000,000원 20,000 보성소식지발간 20,000 20, 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20,000 0 일반수용비 20,000 ㅇ군정소식지발간 5,000원 *부*1회 20,000 군기제작 27,200 27, 일반운영비 27,200 27, 사무관리비 27,200 27,200 0 일반수용비 27,200 ㅇ청사및도로, 마을회관게양군기제작 1원 *500매*2회 1 ㅇ가로기제작 1원 *500매*2회 1 ㅇ깃봉구입 6,000원 *200개 1,200 통계관리 50,510 67,376 16,866 통계조사 50,510 67,376 16, 인건비 9,829 9, 기간제근로자등보수 9,829 9, 사업체기초통계조사 9,147 ㅇ조사관리자 48,670원 *1명*60일 2,921 ㅇ입력및내검요원 44,380원 *4명*30일 5,326 ㅇ4대보험료 180,000원 *5명 900 광업제조업통계조사관리자및입력내검원 48,670원 *2명*7일 201 일반운영비 39,481 57,032 17, 사무관리비 38,231 55,782 17,551 일반수용비 37,811 ㅇ사업체조사도급조사원수당 46,460원 *7명*50일 ㅇ광업제조업도급조사원수당 46,460원 *2명*10일 ,261 ㅇ통계상황실운영비,000원 *1월 ㅇ보성군통계연보제작 25,000원 *300부 7,500 ㅇ보성통계수첩제작 6,000원 *1,000부 6,
7 부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 통계관리 전년도 ㅇ통계조사용사무용품구입 50,000원 *10명*2회 ㅇ통계조사홍보현수막제작 60,000원 *13매*4회 1,000 3,120 급량비 420 ㅇ통계조사추진급량비 7,000원 *2명*30일 공공운영비 1,250 1,250 0 공공요금및제세 1,250 ㅇ통계연보발송우편요금 2,500원 *300부 750 ㅇ통계조사협조문발송 270원 *1,850매*1회 여비 1,200 1, 국내여비 1,200 1,200 0 국내여비 1,200 ㅇ사업체조사실사지도여비 20,000원 *2명*15일*2월 건전한지방재정운영 810, ,050 2,222 예산의효율적배분 151, ,360 11,900 중기지방재정계획 6,400 6, 일반운영비 0 01 사무관리비 0 1,200 중기지방재정계획서유인 40,000원 *100부 202 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2,400 0 중기지방재정계획자료수집여비 60,000원 *4명*10일 예산편성운영 144, ,960 11, 일반운영비 138, ,300 11, 사무관리비 138, ,300 11,900 2,400 일반수용비 136,100 ㅇ본예산서 ( 사업별 ) 제작 85,000원 *200부 17,000 ㅇ추경예산서 5원 *2종*3회*150부 48,600 ㅇ주요사업사항별설명자료 35,000원 *4회*100부 1 ㅇ성인지예산서제작 30,000원 *4회*70부 8,400 ㅇ성과예산서제작 75,000원 *200부 15,000 ㅇ합본예산서 200,000원 *30부 6,000 ㅇ의회예산 ( 안 ) 제출용 60,000원 *4회*50부 1 ㅇ예산편성기본지침유인 3원 *200부 6,800 ㅇ주민참여예산제도입에따른설명회책자제작 20,000원 *340부 6,800 ㅇ예산편성주민설명회홍보현수막제작 60,000원 *25매 1,
8 부서 : 기획예산실정책 : 건전한지방재정운영단위 : 예산의효율적배분 전년도 급량비 2,100 ㅇ예산편성작업및각종보고서작성 7,000원 *3명*100일 2, 여비 6,660 6, 국내여비 6,660 6,660 0 예산개요작성여비 60,000원 *3명*12일 2,160 기금결산및성과분석작성여비 60,000원 *1명*10일*3회 채무결산및한도액설정자료작성여비 60,000원 *1명*10일*3회 지방재정분석보고서작성여비 60,000원 *3명*5명 900 예산의효율적운영 659, ,690 14,122 직원교육훈련 404, ,840 21, 일반운영비 61,200 40,400 20, 사무관리비 61,200 40,400 20,800 공무원위탁교육등록비 61,200 ㅇ5급승진리더과정 1,300,000원 *8명*1회 10,400 ㅇ중견간부양성과정 2,700,000원 *2명*2회 10,800 ㅇ여성리더양성과정 1,000원 *1명*1회 1 ㅇ각종중앙교육및지방교육등록비 200,000원 *140명*1회 28, 여비 343, , 국내여비 55,200 30,000 25,200 사업지침시달교육여비 60,000원 *2일*8명*20회 각종업무연찬워크숍여비 60,000원 *3일*5명*20회 업무연찬포럼참석여비 60,000원 *3일*5명*20회 19,200 18,000 18, 공무원교육여비 288, ,440 24,440 전문교육기관교육훈련여비 60,000원 *4일*20개과정*5명*12월 288,000 의존재원확보 59,050 57,970 1, 일반운영비 6,750 5,670 1, 사무관리비 6,750 5,670 1,080 국도비현안사업서유인 50,000원 *45부*3회 6, 여비 27,300 27, 국내여비 27,300 27,300 0 보통및특별교부세증액을위한중앙과협의출장여비 60,000원 *3명*5일*6회 5,400 보통교부세산정자료작성여비 60,000원 *2명*5일*4회 2,
9 부서 : 기획예산실정책 : 건전한지방재정운영단위 : 예산의효율적운영 전년도 분권교부세산정자료작성여비 60,000원 *2명*5일*10회 국도비증액대책관외여비 60,000원 *3명*5일*5회 군재정운영및의존재원확보여비 60,000원 *3명*5일*10회 6,000 4,500 9, 업무추진비 25,000 25, 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0 국도비보조사업및지방재정확충업무추진 25,000,000원 25,000 재정시스템운영 18,238 16,000 2, 자치단체등자본이전 18,238 16,000 2, 공기관등에대한대행사업비 18,238 16,000 2,238 지방재정관리시스템유지보수비 (e-호조) 18,238,000원 *1식 18,238 예산공통 177, ,880 39, 일반운영비 117, , 사무관리비 68,500 68,500 0 부서운영공통경비 25,000,000원 25,000 운영수당 3 ㅇ법령및조례에근거한각종위원회참석수당 70,000원 *400회 28,000 ㅇ위원회참석교통비및숙박비 100,000원 *50회 5,000 급량비 10,500 ㅇ돌발업무추진대책급량비 10,500,000원 10, 공공운영비 49,280 49,280 0 시설장비유지비 49,280 ㅇ컴퓨터 1,200,000원 *8/100*450대 43,200 ㅇ레이져프린터 (A3용) 800,000원 *8/100*80대 5,120 ㅇ레이져프린터 (A4용) 400,000원 *8/100*30대 여비 55,800 55, 국내여비 55,800 55,800 0 시책및현안사업추진 60,000원 *8명*5일*12월 28,800 각종행사참석여비등 300,000원 *90명 27, 일반보상금 4,300 4, 행사실비보상금 4,300 4,300 0 민간인교육참석자보상 4,300,000원 4,300 감사운영및의회 법무행정추진 187, ,508 71,460 예방위주감사운영 48,340 40,340 8,
10 부서 : 기획예산실정책 : 감사운영및의회 법무행정추진단위 : 예방위주감사운영 전년도 공직자재산등록 6,080 6, 일반운영비 6,080 6, 사무관리비 6,080 6,080 0 일반수용비 6,080 ㅇ재산등록관련자료출력용토너구입 300,000원 *5개*2대 ㅇ공직자재산등록자료복사용복사기토너구 입 500,000원 *3개 1,500 ㅇ공직자재산등록심사관리금융기관조회비 용 1,000원 *1,580건 1,580 감사업무수행지원 34,124 26,124 8, 일반운영비 22,124 14,124 8, 사무관리비 22,124 14,124 8,000 일반수용비 16,100 ㅇ감사수행물품구입,000원 *1식 ㅇ감사결과직원직무교재제작 8,000원 *500부 ㅇ부패방지홍보용현수막제작 100,000원 *20개소 ㅇ부실공사기동감찰사진현상용재료구입 1,500,000원 *1식 1,500 ㅇ공공감사에관한법률시행책자제작 8,000원 *200부 1,600 ㅇ청렴달력제작 원 *1,000부 급량비 3,024 ㅇ감사수행급량비 7,000원 *4명*9일*12월 3,024 임차료 ㅇ도종합감사대비장비임차료,000원 *1식 202 여비 국내여비 부실공사및기동감찰추진여비 20,000원 *3명*50일 중앙및도감사수행여비 20,000원 *4명*50일 감사사례자료수집 20,000원 *4명*25일 읍면종합감사추진여비 20,000원 *5명*6개소*5일 계약심사및일상감사추진 8,136 8, 일반운영비 2,536 2, 사무관리비 2,536 2,536 0 일반운영비 1,200 ㅇ계약심사관련법령및해설집구입 60,000원 *6회*2회
11 부서 : 기획예산실정책 : 감사운영및의회 법무행정추진단위 : 예방위주감사운영 전년도 ㅇ물가정보지구입 20,000원 *12회 240 ㅇ가격정보지구입 20,000원 *12회 240 운영수당 1,000 ㅇ원가분석기술검토심사수당 1,000,000원 1,000 급량비 336 ㅇ계약심사급량비 7,000원 *2명*2일*12월 여비 5,600 5, 국내여비 5,600 5,600 0 국내여비 5,600 ㅇ계약심사추진여비 20,000원 *2명*10일*12월 4,800 ㅇ계약심사관련법개정등에따른참석여비 20,000원 *2명*20일 800 의회 법제 소송 139,628 76,168 63,460 의회지원 14,840 14, 일반운영비 4,960 4, 사무관리비 4,960 4,960 0 일반수용비 3,700 ㅇ군의회각종자료 ( 보고서 ) 제작 14,800원 *50부*5회 3,700 급량비 1,260 ㅇ의회운영지원급량비 7,000원 *3명*5*12월 1, 여비 2,880 2, 국내여비 2,880 2,880 0 국내여비 2,880 ㅇ의회운영지원여비 20,000원 *3명*4일*12월 2, 연구개발비 7,000 7, 연구용역비 7,000 7,000 0 의정비심의에따른주민의견조사 7,000,000원 *1회 7,000 법제업무추진 23,408 20,948 2, 일반운영비 21,248 18,788 2, 사무관리비 21,248 18,788 2,460 일반수용비 20,240 ㅇ법령추록대 500,000원 *12회 6,000 ㅇ군자치법규추록대 80,000원 *100질*1회 8,000 ㅇ법제업무관련책자구입 35,000원 *20종 700 ㅇ규제개혁홍보현수막제작 60,000원 *13개소 780 ㅇ법률구조공단법률서비스홍보현수막제작 60,000원 *21개소 1,
12 부서 : 기획예산실정책 : 감사운영및의회 법무행정추진단위 : 의회 법제 소송 전년도 ㅇ자치법규실무편람책자제작 15,000원 *100권*2종 ㅇ법률관련서적구입 50,000원 *10종 500 급량비 1,008 ㅇ자치법규정비및소송사건 ( 준비서면등 ) 급량비 7,000원 *3명*4일*12월 1, 여비 2,160 2, 국내여비 2,160 2,160 0 규제개혁발굴여비 20,000원 *9일*12월 2,160 소송관리 101,380 40,380 61, 일반운영비 43,600 28,600 15, 사무관리비 4 26,800 15,000 일반수용비 4 ㅇ소송수행변호사선임료 5,000,000원 *8회 40,000 ㅇ법률고문변호사수당 150,000원 *1명*12월 02 공공운영비 0 공공요금및제세 ㅇ소송수행에따른인지대 600,000원 *3회 202 여비 2,880 2, 국내여비 2,880 2,880 0 소송수행및행정심판여비 20,000원 *2명*6일*12월 2, 일반보상금 0 12 기타보상금 0 소송사건승소사례금 ㅇ행정소송,000원 *1건 ㅇ민사소송,000원 *1건 305 배상금등 50,900 4,900 46, 배상금등 50,900 4,900 46,000 소송사건증인, 감정, 참고인실비변상금 30,000원 *10명*3회 900 손해배상청구소송배상금 50,000,000원 50,000 창의적행정및변화 77,568 65,860 11,708 변화하는행정 77,568 65,860 11,708 일반농산어촌지역개발추진 11,688 13,480 1, 일반운영비 8,808 10,600 1, 사무관리비 8,808 10,600 1,792 일반수용비 7,800 ㅇ농산어촌개발사업회의자료작성 10,000원 *30부*6회
13 부서 : 기획예산실정책 : 창의적행정및변화단위 : 변화하는행정 전년도 ㅇ농산어촌개발사업우수사례집구입,000원 *1회 ㅇ농산어촌지역개발사업계획서제작 20,000원 *50부*2회 ㅇ농산어촌포괄보조사업프리젠테이션제작,000원 *1회 급량비 1,008 ㅇ농산어촌개발사업추진급량비 7,000원 *3명*4일*12월 1, 여비 2,880 2, 국내여비 2,880 2,880 0 농산어촌개발사업추진여비 20,000원 *2명*6일*12월 2,880 지역발전업무추진 42,600 35,100 7, 일반운영비 15,600 7,100 8, 사무관리비 15,600 7,100 8,500 일반운영비 15,600 ㅇ창의행정확산을위한자료제작 20,000원 *175부*1회 ㅇ기초생활권발전계획서제작 40,000원 *100부*1회 ㅇ지자체연계사업발굴신청서제작 15,000원 *100부 ㅇ창조사업신청및 PPT 제작,000원 *1회 ㅇ지역발전협의회운영자료작성 6,000원 *100부*6회 301 일반보상금 1, 행사실비보상금 1,000 3,500 1,500 3,600 지역발전행사참가보상비 20,000원 *50명*2회 306 출연금 5,000 5, 출연금 5,000 5,000 0 한국지역진흥재단출연금 5,000,000원 5, 자치단체등이전 20, , 자치단체간부담금 20, ,000 남해안남중권발전협의회운영부담금 20,000,000원 *1회 20,000 저탄소녹색성장 6, , 일반운영비 6, , 사무관리비 6, ,000 일반수용비 6,000 ㅇ녹색성장기본계획서작성,000 원 *1 식
14 부서 : 기획예산실정책 : 창의적행정및변화단위 : 변화하는행정 전년도 ㅇ녹색생활실천사업공모 150,000원 *20부*1회ㅇ녹색생활우수사례집구입 10,000원 *5종*10부*2회 1,000 제안및군정창의시책발굴 17,280 17, 일반운영비 7,120 7, 사무관리비 7,120 7,120 0 일반수용비 6,120 ㅇ군민제안모집등홍보현수막제작 60,000원 *13개소*4회 ㅇ군정창의시책발표회자료발간 1,500,000원 *2회 3,120 운영수당 1,000 ㅇ각종제안등심사위원수당 100,000원 *5명*2회 202 여비 국내여비 ,000 국내여비 960 ㅇ군정제안수집여비 20,000원 *2명*2일*12월 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1,000 0 군민제안시상금 1,000,000원 1, 포상금 8,200 8, 포상금 8,200 8,200 0 창의시책발표회시상금 2,500,000원 *2회 5,000 공무원제안시상금 3,200,000원 3,200 예비비 3,258,073 3,066, ,270 예비비 3,258,073 3,066, ,270 예비비 3,258,073 3,066, , 예비비 3,258,073 3,066, , 예비비 3,258,073 3,066, ,270 예비비 3,258,07원 3,258,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000
2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
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2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬기는군정구현 Ⅴ.
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도
세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92,400 02 월정수당 120,540 120,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540
2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More informationTHE BOARD OF AUDIT AND INSPECTION 1998~2008 1998~2008723 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 728 729 60-Year History of the Board of Audit and Inspection of Korea 730 731 60-Year
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information<3230313520C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>
2015회계연도 산학협력단회계 결 산 서 제12기 제11기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지 조선대학교 산학협력단 목 차 1. 재무상태표 2 2. 운영계산서 5 3. 현금흐름표 10 4. 운영차익처분계산서 15 5. 결산부속명세서 17 1. 재 무 상 태 표 2 [별지 제3호 서식] 조선대학교산학협력단
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
More information< C617720BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD20C1A632B1C72E687770>
IT&Law 상담사례집 - 제 2 권 - IT&Law 상담사례집제2권 - 1 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 2 - IT&Law 상담사례집제2권 - 3 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 4 - IT&Law 상담사례집제2권 - 5 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 6 - IT&Law 상담사례집제2권 - 7 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 8 -
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 2
일자리노동정책관 개 요 일자리노동정책관 조직 : 3 담당관 ( 일자리정책담당관, 노동정책담당관, 사회적경제담당관 ) 인력 : 72 명 (3 급 1 명, 4 급 3 명, 5 급 17 명, 6 급이하 51 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 234,330 100.0 222,827 100.0 11,503 5.2 행정운영경비
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2
2019 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 5,193,738 4,912,583 281,155 도 49,769 시 5,141,752 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,583,442 1,564,708 18,734
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3
세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예
시민소통기획관 개 요 시민소통기획관 조직 : 5 담당관 ( 시민소통담당관, 도시브랜드담당관, 시민봉사담당관, 뉴미디어담당관, 신속행정담당관 ) 인력 : 135 명 (2 급 1 명, 4 급 5 명, 5 급 24 명, 6 급이하 105 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2018 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 47,810 100.0 43,334 100.0
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
More information부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information정보기획관
정보기획관 개 요 정보기획관 조직 : 5 담당관 ( 정보기획담당관, 통계데이터담당관, 정보시스템담당관, 공간정보담당관, 정보통신보안담당관 ), 1 사업소 ( 데이터센터 ) 인력 : 199 명 (3 급 1 명, 4 급 6 명, 5 급 34 명, 6 급이하 158 명 ) 예 산 ( 백만원 ) 구분 2019 예산 예산증감 % % % 일반회계 계 112,479 100.0
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0
2017 년도본예산일반회계교통행정과 세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 교통행정과 27,600,645 27,476,383 124,262 국 350,000 지 650,000 도 1,026,221 시 25,574,424 편리한교통인프라구축 27,567,316 27,340,281 227,035 국 350,000
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450
2011 년도본예산일반회계총무과 ~ 총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 16,581,006 17,472,626 891,620 국 7,000 기 28,945 도 8,340 시 16,536,721 행정운영경비 ( 총무과 ) 11,886,823 11,496,096 390,727
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 총무과 24,137,655 22,760,330 1,377,325 기 82,995 도 178,381 시 23,876,279 행정운영경비 ( 총무과 ) 17,786,352 17,046,630 739,722 기 82,995
More information개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명,
개 요 조직 : 1본부 2기획관 9과 1추진반 - 교통기획관 : 교통정책과 ( 지하철혁신추진반 ), 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과 - 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과 인력 : 302명 (1~3급 2명, 4급 10명, 5급 46명, 6급이하 173명, 관리운영직 25명, 임기제 46명 ) 예산 총 계 일반회계
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2
2019 년도본예산일반회계지역경제과 세출예산사업명세서 부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 지역경제과 11,733,204 11,474,932 258,272 국 1,334,244 균 394,000 도 1,002,182 시 9,002,778 지역경제활성화 1,794,458 1,508,820 285,638 균 113,000 도
More information부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신
2014 년도본예산일반회계소방행정과 세출예산사업명세서 부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 소방행정과 19,244,025 25,101,108 5,857,083 국 299,088 기 1,067,237 시 17,877,700 현장대응능력확충 8,977,013 15,746,225 6,769,212
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