부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,50

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및산업진흥단위 : 관광강진홍보 201 일반운영비 42,512 40,512 2, 사무관리비 7,512 6,512 1,000 일반수용비 1, ,000 관광두레PD 운영소모품구입 200,000원 * 5개월 1,000

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 문화체육과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화예술기반확충및지원 문화체육업무추진여비 ( 절감 ) 경정 3,240,000원 문화예술업무추진여비 ( 절감 ) 경정 2,700,000원 3,240 3, 민간이전 153, ,000 43,000

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 문화홍보과정책 : 군정홍보단위 : 군정홍보물제작관리 전년도 01 사무관리비 127, ,000 11,000 음성소식지제작 123,000 -디자인편집 18,000,000원 18,000 -인쇄, 납품 60,000,000원 60,000 -발송봉투 4,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 전년도 03 행사운영비 양구사랑상품권경품축제 2,000원 일반보상금 기타보상금 양구사랑상품권축제경품구입 2,000원 민간자본이전 90,000 90,0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

<C0FCC5EBBCF7B9DABDC3BCB320C0B0BCBAB9E6BEC820C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD E687770>

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 경제관광과정책 : 지역경제활성화단위 : 소상공인지원 군 6,913 전년도 09 행사실비보상금 4,640 6,640 2,000 모범근로자국내연수지원 1,000,000원 1,000 물가모니터요원활동보상 3원 *52주*2명 11 기타보상금 3,788 1,137 2,

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

01정책백서목차(1~18)

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

2018 학년도시초초방과후학교운영계획. 추진개요 1 목적 2 방침 - 1 -

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부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 문화홍보담당관정책 : 시정홍보활성화단위 : 다양한매체활용홍보 ( 단위 : 천원 ) 김포공항지하철연결통로플랙스광고,000*12월 광양사랑운동캠페인광고 (5개사) *1식 36,000 1 전남드래곤즈구장광고 200,000,000*1식 200,000 여수공항플랙스광고

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

목 차

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

Transcription:

2018 년도본예산일반회계문화관광과 세출예산사업명세서 부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화관광과 23,793,682 14,476,608 9,317,074 국 709,876 지 6,298,000 기 228,176 도 2,233,536 시 150,000 군 14,174,094 문화예술진흥 3,824,094 2,800,672 1,023,422 국 9,656 지 258,000 기 87,376 도 155,862 군 3,313,200 지역문화예술육성 1,747,018 899,222 847,796 국 9,656 지 258,000 기 87,376 도 155,862 군 1,236,124 문화예술활동지원 216,783 188,731 28,052 201 일반운영비 3,933 3,881 52 01 사무관리비 3,933 3,881 52 칼라프린트기토너 341,000원 *1대*6회*0.85 1,740 칼라프린트기드럼 220,000원 *2대*0.85 374 복사기토너 300,000원 *5회*1대*0.85 1,275 복사기드럼 440,000원 *1대*0.85 374 팩시밀리토너및드럼 200,000원 *1대*0.85 170 202 여비 8,750 8,750 0 01 국내여비 8,750 8,750 0 문화기획업무추진 35,000원 *5명*5일*10회 8,750 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 각종행사추진및문화재관리 3,000,000원 3,000 문화관광업무추진 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 9,600 9,600 0 09 행사실비보상금 9,600 9,600 0 문화행사참가자실비보상 40,000원 *20명*5회 유림단체총회참석자급식 ( 정기회, 임시회 ) 7,000원 *100명*4회 유림단체회원선진지견학 40,000원 *35명*2단체 4,000 2,800 2,800 307 민간이전 188,500 160,500 28,000 02 민간경상사업보조 173,500 153,500 20,000-399 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 문화단체문화활동지원 69,500 문화예술단체문화활동지원 20,000,000원 *2식 40,000 전통시장활성화문화활동지원 20,000,000원 *1식 20,000 봉화문학발간및연말시낭송회개최 6,500,000원 *1식 6,500 봉화미협정기전작품집발간 3,000,000원 *1식 3,000 문화예술공연행사지원 14,000,000원 *2회 28,000 청량사산사음악회지원 20,000,000원 *1식 20,000 시낭송회지원 4,000,000원 *1식 4,000 연등문화제행사지원 5,000,000원 *1식 5,000 해맞이행사지원 7,000,000원 *1식 7,000 군민과함께하는음악회지원 20,000,000원 *1식 20,000 전국백일장개최지원 10,000,000원 *1회 10,000 찾아가는예술제개최지원 5,000,000원 *1식 5,000 전통문화와함께하는설죽시낭송회개최지원 5,000,000원 *1회 5,000 03 민간단체법정운영비보조 15,000 7,000 8,000 한국예총봉화지부운영비지원 15,000,000원 *1식 15,000 문화원문화사업비지원 289,586 257,271 32,315 307 민간이전 287,586 255,700 31,886 02 민간경상사업보조 226,700 196,700 30,000 문화원문화사업지원 226,700 문화학교운영 45,000,000원 *1식 45,000 문화사업활동 51,700,000원 *1식 51,700 고유문화전승및보존 130,000,000원 *1식 130,000 03 민간단체법정운영비보조 60,886 59,000 1,886 봉화문화원사무국장인건비 2,500,000원 *12월 30,000 봉화문화원간사인건비 1,573,770원 *12월 18,886 봉화문화원운영비지원 12,000,000원 *1식 12,000 405 자산취득비 2,000 0 2,000 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 사무용컴퓨터구입 1,500,000원 *1식 1,500 사무용 TV 구입 500,000원 *1식 500 국악분야예술강사지원사업 19,311 20,085 774 국 9,656 도 2,897 군 6,758-400 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 307 민간이전 19,311 20,085 774 국 9,656 도 2,897 군 6,758 02 민간경상사업보조 19,311 20,085 774 국악분야예술강사지원사업 19,311,000원 *1식 19,311 국 9,656 도 2,897 군 6,758 향교문화전승보존 114,458 40,423 74,035 도 1,460 군 112,998 101 인건비 14,458 12,423 2,035 04 기간제근로자등보수 14,458 12,423 2,035 향교및서원관리인부임 60,240 원 *2 명 *20 일 *6 월 14,458 307 민간이전 28,000 28,000 0 도 1,460 군 26,540 02 민간경상사업보조 28,000 28,000 0 기로연 17,000,000원 *1식 17,000 도 500 군 16,500 추계석전대제 5,000,000원 *1식 5,000 도 320 군 4,680 전통문화예절교육 5,000,000원 *1식 5,000 도 480 군 4,520 유림지도자업무연찬 1,000,000원 *1식 1,000 도 160 군 840 402 민간자본이전 72,000 0 72,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 72,000 0 72,000 봉화향교회관승강기설치공사 90,000,000원 *1개소*80/100 72,000 문화학교운영 ( 이양사업 ) 7,500 6,000 1,500 도 1,000 군 6,500 307 민간이전 7,500 6,000 1,500 도 1,000 군 6,500 02 민간경상사업보조 7,500 6,000 1,500 문화학교운영 ( 이양 ) 7,500,000원 *1개소 7,500 도 1,000 군 6,500-401 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 지역문화사랑방운영지원 14,000 14,000 0 도 2,000 군 12,000 307 민간이전 14,000 14,000 0 도 2,000 군 12,000 02 민간경상사업보조 14,000 14,000 0 지역문화사랑방운영지원 14,000 석포교회 16,000,000원 *1개소*87.5/100 14,000 도 2,000 군 12,000 충효교실운영 6,300 5,000 1,300 도 1,300 군 5,000 307 민간이전 6,300 5,000 1,300 도 1,300 군 5,000 02 민간경상사업보조 6,300 5,000 1,300 충효교실운영 6,300,000원 *1개소 6,300 도 1,300 군 5,000 기타문화행사운영 160,490 165,490 5,000 201 일반운영비 20,490 20,490 0 01 사무관리비 490 490 0 봉화지명위원회회의수당 70,000원 *7명 490 03 행사운영비 20,000 20,000 0 찾아가는안방영화관운영 5,000,000원 *4회 20,000 307 민간이전 140,000 145,000 5,000 02 민간경상사업보조 140,000 145,000 5,000 제37회청량문화제 140,000,000원 *1식 140,000 경북북부권문화정보센터지원 25,000 24,500 500 도 5,000 군 20,000 307 민간이전 25,000 24,500 500 도 5,000 군 20,000 02 민간경상사업보조 25,000 24,500 500 경북북부권문화정보센터지원 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합문화이용권사업지원 121,590 109,722 11,868 기 87,376 도 11,205-402 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 군 23,009 307 민간이전 121,590 109,722 11,868 기 87,376 도 11,205 군 23,009 02 민간경상사업보조 121,590 109,722 11,868 통합문화이용권사업지원 121,590,000원 *1식 121,590 기 87,376 도 11,205 군 23,009 경북선비아카데미운영지원 14,000 13,000 1,000 도 7,000 군 7,000 307 민간이전 14,000 13,000 1,000 도 7,000 군 7,000 02 민간경상사업보조 14,000 13,000 1,000 선비아카데미지원 14,000,000원 *1식 14,000 도 7,000 군 7,000 지역문화행사지원 242,000 55,000 187,000 도 47,000 군 195,000 307 민간이전 242,000 55,000 187,000 도 47,000 군 195,000 02 민간경상사업보조 242,000 55,000 187,000 계서성이성문화제지원 40,000,000원 *1식 40,000 도 20,000 군 20,000 실경뮤지컬이몽룡공연 150,000,000원 *1식 150,000 도 10,000 군 140,000 청소년클래식음악회개최 22,000,000원 *1식 22,000 도 11,000 군 11,000 가재예술제지원 30,000,000원 *1식 30,000 도 6,000 군 24,000 봉화군작은영화관 516,000 0 516,000 지 258,000 도 77,000 군 181,000 401 시설비및부대비 516,000 0 516,000 지 258,000 도 77,000 군 181,000-403 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 지역문화예술육성 전년도 01 시설비 510,542 0 510,542 작은영화관조성 510,542,000원 *1식 510,542 지 258,000 도 77,000 군 175,542 03 시설부대비 5,458 0 5,458 작은영화관조성부대비 1,516,000,000원 *0.36/100 문화관광축제활성화 2,077,076 1,901,450 175,626 봉화송이축제 502,420 462,420 40,000 201 일반운영비 40,420 40,420 0 01 사무관리비 40,420 40,420 0 5,458 축제운영특근매식비 7,000원 *13명*20일 1,820 축제홍보현수막 100,000원 *40개소 4,000 초청장제작및우편발송 3,000원 *1,000명 3,000 종합실행계획서제본 1,600,000원 *1식 1,600 축제영상기록물제작 5,000,000원 *1식 5,000 축제홍보 ( 자막광고, 영상광고등 ) 5,000,000원 *5개소 25,000 301 일반보상금 2,000 2,000 0 09 행사실비보상금 2,000 2,000 0 민간인행사참여실비보상 10,000 원 *50 명 *4 일 2,000 307 민간이전 360,000 340,000 20,000 04 민간행사사업보조 360,000 340,000 20,000 제22회봉화송이축제 360,000,000원 360,000 401 시설비및부대비 100,000 80,000 20,000 04 행사관련시설비 100,000 0 100,000 농특산물전시부스설치 40,000,000원 *1식 40,000 체육공원편의시설설치 40,000,000원 *1식 40,000 대형천막설치공사 20,000,000원 *1식 20,000 봉화은어축제 1,214,739 1,110,382 104,357 101 인건비 9,639 8,282 1,357 04 기간제근로자등보수 9,639 8,282 1,357 행사장조성및환경정화인부임 60,240원 *16명*10일 9,639 201 일반운영비 2,100 2,100 0 01 사무관리비 2,100 2,100 0 축제운영특근매식비 7,000원 *30일*10명 2,100 207 연구개발비 83,000 20,000 63,000 01 연구용역비 83,000 20,000 63,000-404 -

부서 : 문화관광과정책 : 문화예술진흥단위 : 문화관광축제활성화 전년도 은어축제평가용역 20,000,000원 *1식 20,000 은어축제집계용역 13,000,000원 *1식 13,000 봉화은어축제 20주년기념백서발간 50,000,000원 *1식 50,000 307 민간이전 930,000 930,000 0 04 민간행사사업보조 930,000 930,000 0 제20회봉화은어축제 930,000,000원 930,000 401 시설비및부대비 190,000 150,000 40,000 04 행사관련시설비 190,000 0 190,000 내성천대형천막설치공사 100,000,000 원 *1 식 내성천급배수시설설치공사 50,000,000원 *1식 100,000 50,000 편의시설설치공사 40,000,000원 *1식 40,000 지역축제활성화 359,917 328,648 31,269 201 일반운영비 80,637 53,488 27,149 01 사무관리비 51,637 51,488 149 축제홍보물제작 5,000원 *5,000부*2회 50,000 칼라프린터토너 341,000원 *1대*5회*0.85 1,450 칼라프린터드럼 220,000원 *1대*0.85 187 02 공공운영비 2,000 2,000 0 이동식화장실정화조관리 1,000,000원 *2회 2,000 03 행사운영비 27,000 0 27,000 축제박람회참가운영비 7,000,000원 *1회 7,000 은어. 송이축제추진 ( 읍면재배정 ) 2,000,000원 *10개읍면 20,000 202 여비 4,480 3,360 1,120 01 국내여비 4,480 3,360 1,120 지역축제활성화를위한벤치마킹 35,000원 *4명*4일*8회 301 일반보상금 4,800 4,800 0 09 행사실비보상금 4,800 4,800 0 4,480 우수축제벤치마킹실비보상금 40,000원 *60명*2일 4,800 307 민간이전 270,000 267,000 3,000 02 민간경상사업보조 270,000 267,000 3,000 세계유교문화재단지원 200,000,000원 200,000 제8회한국과자축제 70,000,000원 70,000 공공도서관확충및운영 31,000 31,000 0 도 1,800 군 29,200-405 -

부서 : 문화관광과정책 : 공공도서관확충및운영단위 : 공공도서관지원 전년도 공공도서관지원 31,000 31,000 0 도 1,800 군 29,200 봉화공공도서관자료구입비지원 ( 이양 ) 25,000 25,000 0 308 자치단체등이전 25,000 25,000 0 08 교육기관에대한보조 25,000 25,000 0 공공도서관자료구입비지원 25,000,000원 *1개소 25,000 학교내마을도서관운영지원 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 307 민간이전 6,000 6,000 0 도 1,800 군 4,200 02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0 학교내마을도서관운영지원 6,000,000원 *1개소 6,000 도 1,800 군 4,200 관광기반확충및관광산업활성화 11,421,485 2,835,055 8,586,430 지 2,040,000 기 16,900 도 742,580 군 8,622,005 관광지개발 10,702,120 2,201,290 8,500,830 지 2,040,000 도 718,100 군 7,944,020 관광기반시설설치 76,000 89,000 13,000 401 시설비및부대비 76,000 89,000 13,000 01 시설비 76,000 89,000 13,000 비지정관광지이동식화장실정비및설치 36,000,000원 *1식 워낭소리공원원두막정비 10,000,000원 *2개소 문화유적관광지안내표지판설치및정비 5,000,000원 *4개소 36,000 20,000 20,000 관광지유지관리 160,617 143,070 17,547 101 인건비 63,375 54,348 9,027 04 기간제근로자등보수 63,375 54,348 9,027 관광지관리인부임 ( 오전, 다덕 ) 60,240원 *5명*10일*2회 비지정관광지화장실관리인부임 60,240원 *1명*90일*10개읍면 6,024 54,216-406 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 비지정관광지풀베기 ( 양원승부비경길, 솔숲갈래길 ) 62,690원 *5명*5일*2회 3,135 201 일반운영비 61,242 52,722 8,520 02 공공운영비 61,242 52,722 8,520 오전약수관광지관리 30,217 공공요금및제세 28,860 ㆍ오수정화시설전기사용료 1,000,000원 *12월 12,000 ㆍ분수대전기사용료 350,000원 *12월 4,200 ㆍ공중화장실전기사용료 300,000원 *12월 3,600 ㆍ관리사무소전기사용료 100,000원 *12월 1,200 ㆍ관리사무소정보통신료 45,000원 *12월 540 ㆍ관리사무소전화사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ오전약수터공원전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ관리사무소상수도요금 10,000원 *12월 120 ㆍ오전약수터공원상수도요금 30,000원 *12월 ㆍ공중화장실상수도요금 30,000원 *12월 360 시설장비유지비 1,357 ㆍ관리사무소 1,897원 *448m2 850 ㆍ오수정화시설 1,687원 *300m2 507 비지정관광지편의시설정비 1,500,000원 *10개소 360 15,000 북지문화유적지관리 3,850 공중화장실전기사용료 300,000원 *12월 3,600 화장실분뇨수거및정화조청소 250,000원 *1개소 다덕약수관광지관리 12,175 공공요금및제세 12,000 ㆍ관리사무소전기사용료 200,000원 *12월 2,400 ㆍ하수처리시설전기사용료 700,000 원 *12 월 250 8,400 ㆍ공중화장실전기사용료 50,000원 *12월 600 ㆍ가로등전기사용로 50,000원 *12월 600 시설장비유지비 175 ㆍ관리사무소및화장실 1,897원 *91.8m2 175 307 민간이전 36,000 36,000 0 05 민간위탁금 36,000 36,000 0 하수처리시설위탁관리비 3,000,000원 *12월 36,000 문화콘텐츠발굴육성 32,962 32,525 437 101 인건비 2,508 2,071 437 04 기간제근로자등보수 2,508 2,071 437-407 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 후토스테마파크관리 62,690원 *4명*5일*2회 2,508 201 일반운영비 30,454 30,454 0 01 사무관리비 5,494 5,494 0 후토스테마파크부지임차료 350원 *11,239m2 3,934 저수조청소 ( 후토스 ) 700,000원 *1회 700 관리용품구입 ( 후토스 ) 30,000원 *12월 360 분뇨수거료 ( 후토스 ) 250,000원 *1회 250 분뇨수거료 ( 고선캠핑장 ) 250,000원 *1회 250 02 공공운영비 24,960 24,960 0 비지정관광지관리 ( 후토스, 석문동, 고선캠핑장 ) 24,960 전기사용료 ( 후토스 ) 800,000원 *12월 9,600 전기사용료 ( 석문동, 고선캠핑장 ) 1,280,000원 *12월 15,360 전통마을관광자원화사업 454,000 1,400,000 946,000 지 227,000 도 68,100 군 158,900 401 시설비및부대비 454,000 1,400,000 946,000 지 227,000 도 68,100 군 158,900 01 시설비 450,731 1,400,000 949,269 법전전통마을관광자원화사업 450,731,000원 *1식 450,731 지 227,000 도 68,100 군 155,631 03 시설부대비 3,269 0 3,269 법전전통마을관광자원화사업시설부대비 454,000,000원 *0.72/100 봉화산타마을조성 3,000,000 0 3,000,000 3,269 지 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000 401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000 지 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000 01 시설비 2,989,200 0 2,989,200 봉화분천산타마을조성사업 2,989,200,000원 *1식 2,989,200 지 1,500,000 도 450,000 군 1,039,200 03 시설부대비 10,800 0 10,800-408 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 봉화분천산타마을조성사업시설부대비 3,000,000,000원 *0.36/100 10,800 생태녹색관광자원개발 198,358 518,551 320,193 202 여비 7,350 7,350 0 01 국내여비 7,350 7,350 0 관광개발업무추진여비 35,000원 *3명*5일*14회 401 시설비및부대비 191,008 511,201 320,193 01 시설비 190,000 511,201 321,201 낙동강세평하늘길탐방로편의시설정비 7,500,000원 *2개소 7,350 15,000 봉화생명수정비사업 15,000,000원 *3개소 45,000 낙동강시발지낙동강오리알조형물설치 50,000,000원 *1식 봉화의동천, 스토리텔링안내판설치 80,000,000원 *1식 50,000 80,000 03 시설부대비 1,008 0 1,008 생태녹색관광자원개발사업부대비 140,000,000원 *0.72/100 간이역사주변관광자원화 34,903 18,144 16,759 101 인건비 13,253 5,694 7,559 04 기간제근로자등보수 13,253 5,694 7,559 1,008 산타마을관리인부사역 60,240원 *2명*110일 13,253 201 일반운영비 13,650 12,450 1,200 01 사무관리비 8,850 8,850 0 프린트토너카트리지구입 250,000원 *4회*1대*0.85 산타마을화장실분뇨수거및정화조청소 250,000원 *16회*2개소 02 공공운영비 4,800 3,600 1,200 850 8,000 산타마을운영전기사용료 400,000원 *12월 4,800 301 일반보상금 8,000 0 8,000 09 행사실비보상금 8,000 0 8,000 봉화8경사계사진촬영여비지원 40,000원 *10명*20회 8,000 억지춘양나들터조성사업 6,345,280 0 6,345,280 지 313,000 군 6,032,280 401 시설비및부대비 6,345,280 0 6,345,280 지 313,000 군 6,032,280 01 시설비 6,329,416 0 6,329,416-409 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광지개발 전년도 억지춘양나들터조성사업 6,329,416,000원 *1식 6,329,416 지 313,000 군 6,016,416 03 시설부대비 15,864 0 15,864 억지춘양나들터조성사업시설부대비 6,345,280,000원 *0.25/100 15,864 낙동강합강나루터조성사업 400,000 0 400,000 도 200,000 군 200,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 도 200,000 군 200,000 01 시설비 397,120 0 397,120 낙동강합강나루터조성사업 397,120,000원 *1식 397,120 도 200,000 군 197,120 03 시설부대비 2,880 0 2,880 낙동강합강나루터조성사업시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 관광안내자원봉사자관리 105,600 81,600 24,000 2,880 기 16,900 도 20,480 군 68,220 관광안내자원봉사자육성 4,000 3,600 400 301 일반보상금 4,000 3,600 400 09 행사실비보상금 4,000 3,600 400 관광안내자원봉사자선진업무연찬 100,000원 *10명*2일 관광안내자원봉사자교육여비지원 50,000원 *20명*1회 관광안내자원봉사자행사참석여비지원 50,000원 *10명*2회 문화관광해설사활용사업 94,300 75,000 19,300 2,000 1,000 1,000 기 14,200 도 18,600 군 61,500 301 일반보상금 94,300 75,000 19,300 기 14,200 도 18,600 군 61,500 09 행사실비보상금 94,300 75,000 19,300 문화관광해설사활동비 94,300,000원 *1식 94,300 기 14,200 도 18,600-410 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광안내자원봉사자관리 전년도 군 61,500 문화관광해설사상해보험지원 1,000 1,000 0 기 400 도 180 군 420 307 민간이전 1,000 1,000 0 기 400 도 180 군 420 06 보험금 1,000 1,000 0 문화관광해설사상해보험지원 1,000,000원 *1식 1,000 기 400 도 180 군 420 문화관광해설사환경개선사업 6,300 2,000 4,300 기 2,300 도 1,700 군 2,300 201 일반운영비 6,300 2,000 4,300 기 2,300 도 1,700 군 2,300 01 사무관리비 6,300 2,000 4,300 문화관광해설사근무복구입 700,000원 *9명 6,300 기 2,300 도 1,700 군 2,300 관광홍보 613,765 552,165 61,600 도 4,000 군 609,765 관광홍보광고 535,765 478,165 57,600 201 일반운영비 523,180 315,580 207,600 01 사무관리비 484,100 276,500 207,600 관광홍보물제작 95,000 봉화관광가이드북제작 3,000원 *7,000부 21,000 관광안내지도제작 ( 증판 ) 400원 *30,000부*4회 봉화관광홍보용쇼핑백제작 1,500원 *2종*3,000매 48,000 9,000 봉화관광홍보물품구입 10,000원 *1,500개 15,000 관광홍보물발송봉투제작 200원 *10,000매 2,000 문화유적탐방투어버스임차 400,000원 *20대 8,000 지역축제투어버스임차 400,000원 *2대*12일 9,600 봉화정기시티투어버스임차 100,000 원 *200 대 20,000-411 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광홍보 전년도 단체여행객인센티브버스임차료 200,000원 *100대 20,000 관광홍보현수막제작 66,000원 *40매 2,640 프린터토너및드럼 300,000원 *4개*3회*0.85 3,060 관내택시외부광고 90,000원 *65대*12개월 70,200 수도권택시외부광고 80,000원 *50대*12개월 48,000 대구택시외부광고 80,000원 *60대*12개월 57,600 문화관광홍보벽면조명광고 3,000,000원 *5개소*10월 150,000 02 공공운영비 4,080 4,080 0 관광안내판전기사용료 4,080 국도4차선관광안내판 ( 봉화석평 ) 240,000원 *12월 오전약수관광안내판 ( 봉화삼계 ) 100,000원 *12월 03 행사운영비 35,000 35,000 0 2,880 1,200 문화관광홍보박람회참가 7,000,000원 *5회 35,000 202 여비 10,185 10,185 0 01 국내여비 10,185 10,185 0 관광홍보사업추진 35,000원 *3명*5일*13회 6,825 문화관광홍보박람회참가 35,000원 *4명*4일*6회 301 일반보상금 2,400 2,400 0 09 행사실비보상금 2,400 2,400 0 3,360 문화관광홍보박람회특산물판촉지원 100,000원 *6명*4회 2,400 도시군협의체간협력사업 ( 보조 ) 24,000 24,000 0 도 4,000 군 20,000 308 자치단체등이전 24,000 24,000 0 도 4,000 군 20,000 07 자치단체간부담금 24,000 24,000 0 경북북부권관광진흥협의회공동마케팅부담금 24,000,000원 *1식 24,000 도 4,000 군 20,000 도시군협의체간협력사업 54,000 50,000 4,000 301 일반보상금 1,000 0 1,000 09 행사실비보상금 1,000 0 1,000 제8회의병의날기념식참가 40,000원 *25명*1회 308 자치단체등이전 53,000 50,000 3,000 1,000-412 -

부서 : 문화관광과정책 : 관광기반확충및관광산업활성화단위 : 관광홍보 전년도 07 자치단체간부담금 53,000 50,000 3,000 중부내륙중심권관광상품개발및공동마케팅 50,000,000원 *1식 대한민국의병도시협의회부담금 3,000,000원 *1식 50,000 3,000 전통문화보존및전승 2,719,507 3,317,870 598,363 국 700,220 기 123,900 도 247,008 시 150,000 군 1,498,379 문화재보존및전승 1,911,507 2,182,468 270,961 국 499,220 기 123,900 도 146,708 군 1,141,679 문화재보수정비 ( 자체 ) 878,094 872,185 5,909 101 인건비 22,892 19,669 3,223 04 기간제근로자등보수 22,892 19,669 3,223 충재박물관관리 60,240원 *2명*190일 22,892 201 일반운영비 69,476 125,206 55,730 01 사무관리비 33,776 90,286 56,510 문화재보존관리소화기구입 30,000원 *40개 1,200 프린트토너카트리지구입 270,000원 *4개*2대*1회*0.85 1,836 문화재보호구역측량수수료 900,000원 *5개소 4,500 문화재신규지정공고료 2,400,000원 *2회*3개소 14,400 향토문화재자문위원수당 70,000원 *7명*3회 1,470 문화재현상변경심의수당 70,000원 *2명*15회 2,100 문화재보수정비자문수당 70,000원 *2명*15회 2,100 충재박물관전기안전관리대행수수료 160,000원 *12월 1,920 문화재안전점검 4,250 전기안전점검 65,000원 *40개소 2,600 가스안전점검 55,000원 *30개소 1,650 02 공공운영비 35,700 34,920 780 전기요금 30,720 충재박물관 2,300,000원 *12월 27,600 닭실마을화장실 100,000원 *12월 1,200 계서당화장실 130,000원 *12월 1,560 설매리 3겹까치구멍집 30,000원 *12월 360 계서당및석천정사화장실유지관리비 30,000원 *2개소*12월 720-413 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 상수도요금 1,200 충재박물관 40,000원 *12월 480 계서당화장실 20,000원 *12월 240 설매리 3겹까치구멍집 40,000원 *12월 480 충재박물관무인경비료 250,000원 *12월 3,000 설매리 3겹까치구멍집전화요금 5,000원 *12월 202 여비 8,120 8,120 0 01 국내여비 8,120 8,120 0 문화재관리업무추진 35,000원 *4명*5일*10회 7,000 문화재현상변경업무추진 35,000원 *2명*2일*8회 207 연구개발비 42,000 0 42,000 01 연구용역비 42,000 0 42,000 문화재지정조사용역지원사업 20,000,000원 *3개소*70/100 60 1,120 42,000 401 시설비및부대비 735,606 719,190 16,416 01 시설비 731,000 715,000 16,000 비지정문화재보수 78,125,000 원 *8 개소 *80/100 500,000 문화재긴급보수비 20,000,000원 *10개소 200,000 문화재설명안내판설치 6,500,000원 *4개소 26,000 문화재설명안내판정비 250,000원 *20개소 5,000 03 시설부대비 4,606 4,190 416 문화재보수정비 ( 자체 ) 부대비 731,000,000원 *0.63/100 국가지정문화재보수 692,313 1,011,000 318,687 4,606 국 476,220 도 64,828 군 151,265 207 연구개발비 28,500 100,000 71,500 국 19,950 도 2,565 군 5,985 01 연구용역비 28,500 100,000 71,500 봉화계서당종택종합정비계획수립 28,500,000원 *1식 28,500 국 19,950 도 2,565 군 5,985 401 시설비및부대비 663,813 231,000 432,813 국 456,270 도 62,263 군 145,280-414 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 01 시설비 658,814 229,336 429,478 봉화청암정과석천계곡정비 ( 수목울타리및담장설치 ) 30,000,000원 *1식 30,000 봉화청암정과석천계곡탐방로실시설계 50,000,000원 *1식 국 21,000 도 2,700 군 6,300 50,000 국 35,000 도 4,500 군 10,500 봉화계서당종택보수 19,000,000원 *1식 19,000 봉화계서당종택주변정비 봉화송석헌고택주변정비 76,000,000 원 *1 식 28,500,000 원 *1 식 봉화쌍벽당종택방앗간채개축 248,000,000원 *1식 국 13,300 도 1,710 군 3,990 76,000 국 53,200 도 6,840 군 15,960 28,500 국 19,950 도 2,565 군 5,985 248,000 국 175,000 도 22,500 군 50,500 봉화만산고택기록화사업 66,500,000원 *1식 66,500 국 46,550 도 5,985 군 13,965 봉화청암정과석천계곡연못관리및풀베기등주변정비 17,001,000원 *1식 17,001 국 14,000 도 1,800 군 1,201 봉화청량사건칠약사여래좌상및복장유물안내판설치 6,000,000원 *1식 6,000 국가민속문화재안내판교체 5,635,500원 *6개소 국가및등록문화재초가이엉잇기 21,000,000원 *4개소 국 4,200 도 540 군 1,260 33,813 국 23,670 도 3,043 군 7,100 84,000-415 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 국 50,400 도 10,080 군 23,520 전년도 03 시설부대비 4,999 1,664 3,335 국가지정문화재보수부대비 663,813,000원 *0.753/100 문화재재난방재시스템구축 170,000 175,000 5,000 4,999 기 119,000 도 15,300 군 35,700 401 시설비및부대비 170,000 175,000 5,000 기 119,000 도 15,300 군 35,700 01 시설비 170,000 175,000 5,000 봉화청암정과석천계곡재난방재시설 ( 소방 ) 50,000,000원 *1식 봉화만회고택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화쌍벽당종택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화계서당종택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 봉화송석헌고택재난방재시설 ( 소방 ) 30,000,000원 *1식 50,000 기 35,000 도 4,500 군 10,500 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 기 21,000 도 2,700 군 6,300 문화재재난방재시스템유지관리 7,000 6,420 580 기 4,900 도 630 군 1,470 201 일반운영비 7,000 6,420 580 기 4,900 도 630 군 1,470 02 공공운영비 7,000 6,420 580-416 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 재난방재시스템유지관리 ( 국가민속문화재 6개소 ) 7,000,000원 *1식 7,000 기 4,900 도 630 군 1,470 도지정문화재재난방지시스템구축 50,000 0 50,000 도 25,000 군 25,000 402 민간자본이전 50,000 0 50,000 도 25,000 군 25,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 50,000 0 50,000 봉화중대사목조보살좌상및복장유물재난방재시설 ( 방범 ) 50,000,000원 *1식 50,000 도 25,000 군 25,000 생생문화재사업 57,500 67,500 10,000 국 23,000 도 17,250 군 17,250 307 민간이전 57,500 67,500 10,000 국 23,000 도 17,250 군 17,250 02 민간경상사업보조 57,500 67,500 10,000 생생문화재사업 57,500,000원 *1식 57,500 국 23,000 도 17,250 군 17,250 무형문화재보유자지원 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 301 일반보상금 30,000 30,000 0 도 15,000 군 15,000 01 사회보장적수혜금 30,000 30,000 0 무형문화재보유자지원 30,000 무형문화재보유자지원 900,000 원 *2 명 *12 월 무형문화재전수조교지원 350,000원 *2명*12월 21,600 도 10,800 군 10,800 8,400 도 4,200 군 4,200 무형문화재공개행사 3,600 3,600 0 도 1,800 군 1,800-417 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 문화재보존및전승 전년도 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 1,800 군 1,800 11 기타보상금 3,600 3,600 0 무형문화재공개행사비지원 1,800,000원 *2식 3,600 도 1,800 군 1,800 문화재지킴이활동비지원 13,000 8,000 5,000 도 3,900 군 9,100 307 민간이전 13,000 8,000 5,000 도 3,900 군 9,100 02 민간경상사업보조 13,000 8,000 5,000 문화재지킴이활동비지원 13,000,000원 *1식 13,000 도 3,900 군 9,100 도지정문화재특별관리사업 10,000 8,763 1,237 도 3,000 군 7,000 101 인건비 9,036 7,764 1,272 도 2,711 군 6,325 04 기간제근로자등보수 9,036 7,764 1,272 도지정문화재특별관리비지원 60,240원 *1명*150일 9,036 도 2,711 군 6,325 201 일반운영비 964 999 35 도 289 군 675 01 사무관리비 964 999 35 안전장비및소모용품구입 964,000원 *1식 964 도 289 군 675 전통사찰보수정비사업 808,000 592,000 216,000 국 201,000 도 100,300 시 150,000 군 356,700 전통사찰보수정비 500,000 0 500,000 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220,000 402 민간자본이전 500,000 0 500,000-418 -

부서 : 문화관광과정책 : 전통문화보존및전승단위 : 전통사찰보수정비사업 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220,000 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 500,000 0 500,000 각화사산신각개축및주변정비 500,000,000원 *1식 500,000 국 100,000 도 30,000 시 150,000 군 220,000 전통사찰보수정비지원 ( 도비 ) 106,000 0 106,000 도 40,000 군 66,000 402 민간자본이전 106,000 0 106,000 도 40,000 군 66,000 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 106,000 0 106,000 천성사주변정비 106,000,000원 *1식 106,000 도 40,000 군 66,000 전통사찰방재시스템구축 202,000 592,000 390,000 국 101,000 도 30,300 군 70,700 402 민간자본이전 202,000 592,000 390,000 국 101,000 도 30,300 군 70,700 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 202,000 592,000 390,000 각화사재난방재시스템구축 252,500,000원 *1식*80/100 202,000 국 101,000 도 30,300 군 70,700 지역전략산업육성 5,694,616 5,385,256 309,360 지 4,000,000 도 1,086,286 군 608,330 지역전략산업육성 5,694,616 5,385,256 309,360 지 4,000,000 도 1,086,286 군 608,330 지역문화개발사업지원 22,080 42,676 20,596 201 일반운영비 7,320 27,916 20,596 01 사무관리비 7,320 12,420 5,100 프린터토너카트리지 350,000원 *2대*2회*0.85 1,190-419 -

부서 : 문화관광과정책 : 지역전략산업육성단위 : 지역전략산업육성 전년도 신문공고료 ( 일간지 ) 2,200,000원 *1회*2개소 4,400 현수막제작 66,000원 *5회 330 자문수당 70,000원 *10명*2회 1,400 202 여비 6,300 6,300 0 01 국내여비 6,300 6,300 0 문화개발업무추진 35,000원 *4명*5일*9회 6,300 401 시설비및부대비 8,460 8,460 0 01 시설비 8,460 8,460 0 세계유교선비문화공원탐방로정비및풀베기 94,000원 *10명*3일*3회 8,460 유림문화공원조성 4,528,536 0 4,528,536 지 4,000,000 도 514,286 군 14,250 401 시설비및부대비 4,528,536 0 4,528,536 지 4,000,000 도 514,286 군 14,250 01 시설비 4,514,286 0 4,514,286 세계유교선비문화공원조성사업 4,514,286,000원 *1식 4,514,286 지 4,000,000 도 514,286 03 시설부대비 14,250 0 14,250 세계유교선비문화공원조성사업부대비 5,700,000,000원 *0.25/100 14,250 누정휴진입도로확포장 1,144,000 0 1,144,000 도 572,000 군 572,000 401 시설비및부대비 1,144,000 0 1,144,000 도 572,000 군 572,000 01 시설비 1,144,000 0 1,144,000 누정휴문화누리활성화지원사업 1,144,000,000원 *1식 1,144,000 도 572,000 군 572,000 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 102,980 106,755 3,775 인력운영비 ( 문화관광과 ) 61,000 64,775 3,775 인력운영비 ( 문화관광과 ) 61,000 64,775 3,775 101 인건비 61,000 64,775 3,775 01 보수 61,000 64,775 3,775 시간외근무수당 61,000,000원 61,000-420 -

부서 : 문화관광과정책 : 행정운영경비 ( 문화관광과 ) 단위 : 기본경비 ( 문화관광과 ) 전년도 기본경비 ( 문화관광과 ) 41,980 41,980 0 기본경비 ( 문화관광과 ) 41,980 41,980 0 201 일반운영비 15,340 15,340 0 01 사무관리비 15,340 15,340 0 일반수용비 9,180,000원 9,180 급량비 6,160 야간근무자 7,000원 *2식*20명*12월 3,360 휴일근무자 7,000원 *20명*20식 2,800 202 여비 22,440 22,440 0 01 국내여비 22,440 22,440 0 기본업무추진비 8,400,000원 8,400 지도감독여비 14,040,000원 14,040 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200-421 -