부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000


부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서: 기획감사실 정책: 지방행정 역량 강화 단위: 군정운영 및 의회협력 행정협의회 분담금 20,000,000원*1식 20, 행사운영비 2,000 2,000 0 행정협의회 지원 2,000,000원*1식 2,000 의원상해 지원 36,000 36,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통


기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2016년도 본예산 일반회계 총무과 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 총무과 단위: 지방행정역량 강화 읍면 명칭변경에 따른 공인 제작 350,000원 * 25개 8, 공공운영비 47,477 29,477 18,000 문서자료관 유지보수비 2,000,000

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서: 기획감사담당관실 정책: 재정운영 단위: 건전재정운영 02 공공운영비 공공요금 및 제세 300 ㅇ지방재정학회비 여비 99,000 99, 국내여비 99,000 99,000 0 예산관련 업무추진 14,000 시정주요업무추


부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 제 12 장철도통신 신호설비공사 제 12 장철도통신 신호설비공사 12-1 철도통신선로설비 통화장치 ( : ) 공정별통신외선공통신설비공통신케이블공

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

제 1 장총칙 방송사업자회계처리및보고에관한지침해설서 I. 1 1 ( ) 98 2, 66 2 ( ). 1. 요지. 2. 제정근거 98 2( ) 66 2( ) ( ) 3 ( ),,. 3. 회계처리및보고,.,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

내지(교사용) 4-6부

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

년예산및기금운용계획사업설명자료세입 정책기획관 통상정책국 통상협력국 통상교섭실 산업통상자원부


목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

제 245 회강서구의회제 2 차정례회

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1 SW

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

GNC.hwp

부서 : 기획예산실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 군정기획 조정 전년도 01 국내여비 3,150 3,150 0 군정기획자료수집여비 30,000원 *4명*15일 기타주요업무추진여비 30,000원 *3명*15일 1, 업무추진비 25,000 25,000 0

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서: 감사담당관 정책: 주민에게 신뢰받는 책임 투명행정 구현 단위: 신뢰받는 책임행정 구축 공직자윤리위원회 운영 4,924 5, 일반운영비 4,140 4, 사무관리비 4,140 4, )공직자 재산등록 조회 수수료 2

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

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부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

Transcription:

2010 년도본예산일반회계디지털홍보과 ~ 디지털홍보과 세출예산사업명세서 부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 디지털홍보과 5,701,775 5,838,203 136,428 국 68,376 구 5,633,399 디지털구로홍보확대 1,583,201 1,462,200 121,001 구정홍보역량강화 1,583,201 1,462,200 121,001 구로구소식지등발행 431,277 324,140 107,137 201 일반운영비 422,877 314,900 107,977 01 사무관리비 422,177 314,200 107,977 1) 구로구소식지제작 256,96원 *1년 256,965 1) 디지털구로뉴스제작 33,060,000원 *1년 33,060 1) 편집위원심사수당 100,000원 *12월 1,200 1) 점자소식지및보이스아이제작 482,000원 *12월 5,784 1)DM 발송및우편료 1,000원 *1년 1 1) 소식지등업체선정위원심사수당 700,000원 *3회 1) 구정홍보물정비및특수사업 50,000,000원 *1년 2,100 50,000 1) 무가지지면할애홍보비 48,000,000원 *1년 48,000 1) 스크랩프로그램대여료 839,000원 *12월 10,068 02 공공운영비 700 700 0 1) 도시상징관문유지보수보험료 700,000 원 *1 년 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 1) 구로구소식지제작업무추진 100,000 원 *12 월 301 일반보상금 7,200 8,040 840 12 기타보상금 7,200 8,040 840 1) 원고투고자 ( 명예기자 ) 시상품 50,000원 *5명*12월 700 1,200 1) 이벤트당첨자시상품 원 *7명*12월 2,520 1) 만화기고료 140,000원 *12월 1,680 오프라인구정홍보활성화 624,376 609,260 15,116 201 일반운영비 597,376 582,260 15,116 01 사무관리비 597,376 582,260 15,116 1) 일 주 월간지구독료및광고료 597,376 2) 지역신문구독료 150,000,000원 *1년 150,000 2) 통 반장등신문구독 355,116,000원 *1년 355,116 2) 각부서신문구독 4,000원 *1년 4 2) 주 월간지등구독 9,260,000원 *1년 9,260 2) 광고료 38,000,000원 *1년 38,000-1 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27,000 0 03 시책추진업무추진비 27,000 27,000 0 1) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의,000원 *1년 1) 인센티브사업홍보업무,000원 *1년 인터넷방송운영 233,148 234,800 1,652 201 일반운영비 16,748 13,400 3,348 01 사무관리비 11,748 8,400 3,348 1) 아파트단지내 LCD 모니터구정홍보 6,000원 *243기*6월 8,748 1) 카메라및렌즈등수리,000원 *1식 02 공공운영비 0 1) 공공요금및보안관리비,000원 *1년 203 업무추진비 4,200 4,200 0 03 시책추진업무추진비 4,200 4,200 0 1) 인터넷방송명예기자업무협의 300,000 원 *1 년 1) 청소년 UCC단업무추진 300,000원 *1년 300 1) 편집위원업무협의 3,600,000원 *1년 3,600 301 일반보상금 7,200 7,200 0 12 기타보상금 7,200 7,200 0 1) 명예기자보상 ( 촬영, 취재, 출연자등 ) 50,000원 *6명*12월 300 3,600 1) 수화통역사보상품 300,000원 *12월 3,600 307 민간이전 190,000 190,000 0 05 민간위탁금 190,000 190,000 0 1) 인터넷방송콘텐츠제작및운영 160,000,000원 *1년 160,000 1) 구정홍보시스템제작,000원 *1년 405 자산취득비 1 20,000 01 자산및물품취득비 1 20,000 1) 디지털영상편집장비업그레이드 1,000원 *1식 1 방송미디어특화 214,400 204,000 10,400 201 일반운영비 207,900 77,500 130,400 01 사무관리비 207,900 77,500 130,400 1) 촬영테잎및방송국송출용녹화테잎구매 2,400,000원 *1년 2,400 1) 촬영사진인화대금 6,000,000원 *1년 6,000 1) 소모품구매 2,000,000원 *1년 2,000 1) 영상제작 100,000-2 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 2) 구로홍보동영상제작,000원 *1회 2) 방송 CF영상제작 20,000,000원 *2회 40,000 2) 전광판홍보영상제작 10,000,000원 *3회 1) 방송 CF 방영 48,000 2)C&M 케이블TV CF송출,000원 *12월 36,000 2)C&M 케이블TV 행사및자막송출 1,000,000원 *12월 1) 인터넷홍보 29,500 2) 인터넷포털광고 22,000,000원 *1년 22,000 2) 인터넷미디어뉴스배포 500,000원 *15회 7,500 1)C&M 기획프로그램제작 10,000,000원 *2회 20,000 203 업무추진비 6,500 6,500 0 03 시책추진업무추진비 6,500 6,500 0 1) 방송사프로듀스, 작가등프로그램제작협의 350,000원 *10회 1) 방송사보도국기자업무협의 300,000 원 *10 회 아하! 구로영상 사진갤러리운영 80,000 90,000 10,000 201 일반운영비 20,000 4 2 01 사무관리비 20,000 4 2 1) 영상 사진은행운영유지비 20,000,000원 *1년 3,500 20,000 207 연구개발비 60,000 4 1 02 전산개발비 60,000 4 1 1) 영상자료컨버팅 4,000원 *1식 4 1) 사진자료컨버팅 1,000원 *1식 1 디지털행정구현 2,332,209 2,290,702 41,507 국 68,376 구 2,263,833 지역정보화서비스확대 839,400 693,150 146,250 구민정보화교실운영 498,600 312,750 185,850 201 일반운영비 41 241,000 172,000 01 사무관리비 41 231,000 182,000 1) 구민정보화교실운영 41 2) 강사료 600,000원 *500회 300,000 2) 교재비 6,000원 *16,000명 96,000 2) 교육장소모품,000원 *1년 2) 정보화교실수료생경진대회,000원 *1회 401 시설비및부대비 9,000 6,000 01 시설비 9,000 6,000-3 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털행정구현단위 : 지역정보화서비스확대 ( 단위 : 천원 ) 1) 구로문화원제 2 정보화교육장신설 9,000 2) 전기공사,000원 *1개소 2) 정보통신공사 4,000,000원 *1개소 4,000 405 자산취득비 76,600 65,750 10,850 01 자산및물품취득비 76,600 65,750 10,850 1) 구로문화원제 2 정보화교육장신설 76,600 2)PC( 모니터포함 ) 1,200,000원 *31대 37,200 2) 전자칠판 ( 방송시설포함 ) 1,000 원 *1 식 1 2) 컴퓨터책상, 의자 350,000원 *31세트 10,850 2) 통신장비 6,000,000원 *1식 6,000 2) 시스템냉 난방기,000원 *2식 6,000 2) 하드보안관 50,000원 *31개 1,550 기업하기좋은환경제공 108,000 104,000 4,000 201 일반운영비 108,000 24,000 84,000 01 사무관리비 108,000 24,000 84,000 1) 기업지원포털사이트운영 108,000 2) 포털사이트및 e-경영특화유지관리 2,000,000원 *12월 24,000 2) 맞춤형입찰정보 2,000,000원 *12월 24,000 2) 신용평가정보 1,500,000원 *12월 18,000 2) 경리프로그램제공 1,000,000원 *12월 2)PPT 템플릿서비스 1,000,000원 *12월 2) 온라인세금계산서발급 1,000,000원 *12월 2) 일위대가자동계산서비스 500,000원 *12월 6,000 홈페이지서비스활성화 86,000 126,800 40,800 201 일반운영비 1,000 1,000 0 01 사무관리비 1,000 1,000 0 1) 미니홈피운영도토리구매 100원 *10,000개 1,000 207 연구개발비 8 120,000 3 02 전산개발비 8 120,000 3 1) 홈페이지, 행정포털최적화운영,000원 *1식 1) 각종구정소식 e-book제작서비스,000원 *1식 1) 인터넷접수통합시스템구축 (S/W) 2,000원 *1식 2 최신정보시스템구축민원서비스강화 114,600 122,000 7,400 201 일반운영비 45,600 32,000 13,600 01 사무관리비 36,000 32,000 4,000 1) 문자사용료,000원 *12월 36,000-4 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털행정구현단위 : 지역정보화서비스확대 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 9,600 0 9,600 1)PDA, 넷북통신료 800,000원 *12월 9,600 207 연구개발비 6 90,000 2 02 전산개발비 6 90,000 2 1) 모바일현장행정시스템구축 (3차-모듈개발) 40,000,000원 *1식 1) 민원답변내용실시간전송시스템구축 2,000원 *1식 40,000 2 405 자산취득비 4,000 0 4,000 01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000 1) 단말기구매 800,000원 *5대 4,000 통계업무추진 13,800 9,200 4,600 201 일반운영비 9,000 6,800 2,200 01 사무관리비 9,000 4,000 1) 통계연보발간,000원 *1회 1) 사업체기초통계조사보고서발간 2,000,000원 *1회 2,000 1) 조사원명함제작 20,000원 *100명 2,000 203 업무추진비 4,800 2,400 2,400 03 시책추진업무추진비 4,800 2,400 2,400 1) 통계업무관리 2,400,000원 *1년 2,400 1) 인구주택총조사실시 2,400,000원 *1년 2,400 IT 희망나눔세상운영 18,400 18,400 0 201 일반운영비 18,400 18,400 0 01 사무관리비 18,400 18,400 0 1) 소프트웨어 10,000,000원 *1년 10,000 1) 소모품비 8,400 2) 중고PC 보급 22,000원 *200대 4,400 2) 고장PC 수리지원 20,000원 *200대 4,000 정보화추진역량강화 1,492,809 1,597,552 104,743 국 68,376 구 1,424,433 정보화인프라고도화 288,950 3 41,050 405 자산취득비 288,950 3 41,050 01 자산및물품취득비 288,950 3 41,050 1) 인터넷망백업시스템고도화 12 2) 고도화장비 (H/W) 도입 9,000원 *1식 9 2) 고도화 S/W 도입,000원 *1식 1) 서버가상화통합시스템구축 163,950 2) 서버가상화장비 (H/W) 24,47원 *2식 48,950-5 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털행정구현단위 : 정보화추진역량강화 ( 단위 : 천원 ) 2) 가상화관리 S/W 9,000원 *1식 9 2) 스토리지 (1.7TB) 20,000,000원 *1식 20,000 행정업무용전산장비구입 670,600 593,372 77,228 201 일반운영비 164,600 180,393 15,793 01 사무관리비 164,600 180,393 15,793 1) 업무용 S/W 구매 111,600 2)MS GA 계약 (2차) 210,000원 *300User 6 2) 한글 2007 ILA 계약 (2 차 ) 48,000 원 *500User 2) 오토캐드네트워크업그레이드 800,000원 *12월 24,000 9,600 2) 고스트 40,000원 *300Copy 2) 웹디자인용이미지 CD 300,000원 *10개 1)PC구매에따른 S/W 구매 48,000,000원 *1식 48,000 1) 전산소모품구매,000원 *1년 405 자산취득비 506,000 412,979 93,021 01 자산및물품취득비 506,000 412,979 93,021 1) 행정업무용전산장비구매 506,000 2) 업무용 PC 대체보급 1,200,000원 *375대 450,000 2) 프린터대체보급 800,000원 *70대 56,000 시군구정보화공통기반시스템구축 152,115 154,382 2,267 국 60,846 구 91,269 405 자산취득비 152,115 154,382 2,267 국 60,846 구 91,269 01 자산및물품취득비 152,115 154,382 2,267 1) 시군구공통기반시스템구축 152,11원 *1년 152,115 국 60,846 구 91,269 시군구행정정보시스템노후장비교체 18,825 0 18,825 국 7,530 구 11,295 405 자산취득비 18,825 0 18,825 국 7,530 구 11,295 01 자산및물품취득비 18,825 0 18,825 1) 시군구정보화시스템노후장비교체사업 18,82원 *1년 18,825 국 7,530 구 11,295 정보시스템유지관리 314,219 287,698 26,521-6 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털행정구현단위 : 정보화추진역량강화 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 209,409 239,156 29,747 02 공공운영비 209,409 239,156 29,747 1) 정보시스템통합유지보수 14,950,750 원 *12 월 179,409 1) 전자문서시스템유지보수 2,500,000원 *12월 403 자치단체등자본이전 104,810 48,542 56,268 02 공기관등에대한대행사업비 104,810 48,542 56,268 1) 시군구행정종합정보시스템유지보수 8,78원 *4분기 1) 시군구공통기반시스템유지보수 12,717,500원 *4분기 35,140 50,870 1)LFIS 유지보수 2,800,000원 *1년 2,800 1) 지방재정관리시스템유지보수 16,000,000원 *1년 16,000 직원정보화활용능력제고 7,600 7,600 0 201 일반운영비 4,000 4,000 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 1) 직원정보화활용능력경진대회개최 4,000 2) 경진대회위탁운영비,000원 *1회 2) 참가자기념품및상장인쇄등 1,000,000원 *1회 303 포상금 3,600 3,600 0 01 포상금 3,600 3,600 0 1,000 1) 직원정보화활용능력경진대회 1,600 2) 최우수상 300,000원 *2명 600 2) 우수상 200,000원 *3명 600 2) 장려상 100,000원 *4명 400 1) 부서 ( 동 ) 별정보화추진평가 2,000 2) 최우수상 300,000원 *2개부서 600 2) 우수상 200,000원 *4개부서 800 2) 장려상 100,000원 *6개부서 600 전자정부홍보및마케팅 40,500 40,500 0 201 일반운영비 33,500 33,500 0 01 사무관리비 30,500 30,500 0 1) 지역정보화촉진협의회참석수당 100,000원 *5회*11명 5,500 1) 전자정부홍보물제작 2,000원 *1식 2 02 공공운영비 0 1) 우편요금,000원 *1년 203 업무추진비 7,000 7,000 0 03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0-7 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털행정구현단위 : 정보화추진역량강화 ( 단위 : 천원 ) 1) 전자정부대내외마케팅강화,000원 *1년 1) 정보화관련평가업무추진 2,000,000원 *1년 2,000 1) 지역정보화촉진협의회운영 2,000,000원 *1식 2,000 유비쿼터스전자구정실현 1,500,745 1,877,241 376,496 광대역정보통신운영 577,920 611,821 33,901 자가정보통신망확충 150,000 252,000 102,000 401 시설비및부대비 1 142,000 01 시설비 1 140,000 10,000 1) 자가정보통신망확충 ( 간이빗물펌프장 4개소 ) 16,000,000원 *1식 16,000 1)CCTV 자가정보통신망수용공사 114,000 2) 방범용 CCTV 21대 4,000원 *1식 4 2) 초등학교스쿨존 CCTV 31대 60,000,000원 *1식 60,000 2) 주차관리 CCTV 3대 9,000,000원 *1식 9,000 405 자산취득비 20,000 110,000 90,000 01 자산및물품취득비 20,000 110,000 90,000 1) 자가정보통신망및 CCTV 장비구매 20,000,000원 *1식 20,000 U-구로넷및정보통신실운영 13 59,000 74,000 201 일반운영비 3 01 사무관리비 2 1)U-구로넷운영실운영 2,000,000원 *1년 2,000 1) 정보통신실환경개선,000원 *1년 1) 네트워크관제시스템라이센스구매 100,000원 *150개 1 1)CCTV용통신장비및광케이블유지보수 10,000,000원 *1식 10,000 02 공공운영비 0 1) 네트워크및트래픽관제시스템 S/W 유지보수,000원 *1년 401 시설비및부대비 90,000 54,000 36,000 01 시설비 90,000 54,000 36,000 1) 자가정보통신망시설공사 60,000,000원 *1식 60,000 1) 정보통신실노후설비교체공사,000원 *1식 405 자산취득비 8,000 0 8,000 01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000 1)U-구로넷운영실항온항습기구매 8,000,000원 *1대 8,000-8 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 유비쿼터스전자구정실현단위 : 광대역정보통신운영 ( 단위 : 천원 ) 정보통신망확충및유지관리 38,600 3 3,600 201 일반운영비 8,600 3,600 01 사무관리비 8,600 3,600 1) 정보통신소모품구매 8,600,000원 *1식 8,600 401 시설비및부대비 0 01 시설비 0 1) 구내정보통신망 (LAN) 이설및증설,000원 *1식 정보통신시스템유지관리 256,320 265,821 9,501 201 일반운영비 253,920 263,421 9,501 02 공공운영비 253,920 263,421 9,501 1) 정보통신시스템및다기능사무기기유지보수 12,560,000원 *12월 150,720 1) 정보통신회선사용료 6,600,000원 *12월 79,200 1) 고장PC 수리지원 2,000,000원 *12월 24,000 203 업무추진비 2,400 2,400 0 03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0 1) 정보통신지원업무추진 200,000원 *12월 2,400 멀티미디어통합망운영 81,000 201,000 120,000 구정홍보시스템확대구축 81,000 171,000 90,000 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 1) 구정홍보시스템운영업무추진 1,000,000원 *1년 405 자산취득비 80,000 170,000 90,000 01 자산및물품취득비 80,000 170,000 90,000 1) 구정홍보방송송출대상확대 4,000원 *1식 1,000 4 1) 디지털액자설치 3,000원 *1식 3 정보통신보안강화 244,070 298,020 53,950 사이버침해대응센터운영 11 110,000 405 자산취득비 11 100,000 1 01 자산및물품취득비 11 100,000 1 1)DDoS( 분산서비스거부공격 ) 방어시스템구축 5,000원 *2식 1) 정보보호시스템통합콘솔구매,000원 *1식 110,000 정보보호강화및보안시스템운영 130,400 184,000 53,600 201 일반운영비 64,600 44,000 20,600 01 사무관리비 2 44,000 19,000-9 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 유비쿼터스전자구정실현단위 : 정보통신보안강화 ( 단위 : 천원 ) 1) 바이러스백신프로그램구매 2,000원 *1식 2 02 공공운영비 39,600 0 39,600 1) 정보보호시스템유지보수 3,300,000원 *12월 39,600 207 연구개발비 9,800 63,500 53,700 02 전산개발비 9,800 63,500 53,700 1)IP관리시스템 (IPScan) User라이선스구매 7,000원 *1,400개 405 자산취득비 56,000 76,500 20,500 01 자산및물품취득비 56,000 76,500 20,500 9,800 1) 바이러스백신서버구매 8,000,000원 *2식 16,000 1) 침입방지시스템교체 40,000,000원 *1식 40,000 직원정보보안교육 670 4,020 3,350 201 일반운영비 470 3,820 3,350 01 사무관리비 470 3,820 3,350 1) 플래카드구매 120,000원 *1개 120 1) 강사료 350,000원 *1년 350 203 업무추진비 200 200 0 03 시책추진업무추진비 200 200 0 1) 정보보안교육업무추진 200,000원 *1년 200 정보통신망환경최적화 593,555 762,200 168,645 인터넷전화 (IPT) 설치 381,235 500,000 118,765 401 시설비및부대비 299,985 418,750 118,765 01 시설비 299,985 418,750 118,765 1)IP Phone 241,545 2) 일반 IP Phone 220,000원 *600대 132,000 2)UC시스템구축 14,800,000원 *5식 74,000 2)softphone 및파워 7,680,000원 *1식 7,680 2)Voice G/W 9,000,000원 *1식 9,000 2)IPT서버 (600유저용) 18,36원 *1식 18,365 2)UTP케이블 500,000원 *1식 500 1)PoE 스위치및 IPT 서버 12,440 2)PoE스위치 (24port) 3,110,000원 *4대 12,440 1)UPS( 인터넷전화용 UPS) 46,000 2) 부서별 UPS 1,000,000원 *34대 34,000 2)UPS통합관제용라이센스 300,000원 *40식 405 자산취득비 81,250 81,250 0 01 자산및물품취득비 81,250 81,250 0 1)IP-PBX 81,250,000원 *1대 81,250 정보통신망 ( 방송, 전화 ) 운영 212,320 262,200 49,880-10 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 유비쿼터스전자구정실현단위 : 정보통신망환경최적화 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 210,400 198,000 12,400 01 사무관리비 6,000 18,000 1) 방송장비소모품구매,000원 *1년 1) 통신실환경유지관리,000원 *1년 02 공공운영비 204,400 180,000 24,400 1) 공공요금및제세 16,450,000원 *12월 197,400 1) 전자교환기유지보수 7,000,000원 *1년 7,000 203 업무추진비 1,920 1,200 720 03 시책추진업무추진비 1,920 1,200 720 1) 행사지원업무활동 ( 야간, 공휴일 ) 160,000원 *12월 정보통신민원서비스제공 4,200 4,200 0 정보통신공사사용전검사 4,200 4,200 0 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 1) 정보통신공사사용전검사장비교정및수리,000원 *1식 203 업무추진비 1,200 1,200 0 03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0 1) 정보통신사용전검사현장업무활동 1,200,000원 *1년 유비쿼터스도시 ( 유시티 ) 구현 100,000 40,000 60,000 CCTV 고도화 100,000 40,000 60,000 구청사 CCTV 고도화 100,000 40,000 60,000 201 일반운영비 10,000 10,000 0 01 사무관리비 10,000 10,000 0 1,920 1,200 1)CCTV 유지보수 10,000,000원 *1년 10,000 401 시설비및부대비 50,000 20,000 01 시설비 50,000 20,000 1)CCTV 설치 50,000 2)CCTV 교체 (16대),000원 *1식 2)CCTV 신설 (4대) 20,000,000원 *1식 20,000 405 자산취득비 40,000 0 40,000 01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000 1)CCTV망스위치설치 (8대),000원 *8대 40,000 행정운영경비 ( 디지털홍보과 ) 185,620 168,060 17,560 인력운영비 ( 디지털홍보과 ) 4,260 4,200 60 부서인력운영비 4,260 4,200 60-11 -

부서 : 디지털홍보과정책 : 행정운영경비 ( 디지털홍보과 ) 단위 : 인력운영비 ( 디지털홍보과 ) ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 4,260 4,200 60 04 부서운영업무추진비 4,260 4,200 60 1) 부서운영업무추진비 ( 정원 31명 ) 35원 *12월 기본경비 ( 디지털홍보과 ) 181,360 163,860 17,500 기본경비 181,360 163,860 17,500 201 일반운영비 69,760 63,060 6,700 01 사무관리비 67,360 60,660 6,700 4,260 1) 기본사무용품비 20,000원 *29명*4회*80% 1,856 1) 기본사무용종이류 원 *29명*4회*80% 2,784 1) 행정장비유지비 ( 프린터기6, 복사기2) 400,000원 *8대*4회*80% 10,240 1) 특근급식비 7,000원 *31명*20식*12월 52,080 1) 도서구입비 50,000원 *4팀*2회 400 02 공공운영비 2,400 2,400 0 1) 공공요금및제세 200,000원 *12월 2,400 202 여비 111,600 100,800 10,800 01 국내여비 111,600 100,800 10,800 1) 출장여비 20,000원 *31명*15일*12월 111,600-12 -