2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640 1,298,095 국 207,091 도 164,217 군 2,129,427 안전관리및재난대응 1,501,489 1,011,227 490,262 국 204,728 도 143,519 군 1,153,242 안전문화운동강화 29,595 25,295 4,300 201 일반운영비 18,095 18,295 200 01 사무관리비 17,095 17,295 200 일반수용비 9,360 안전관리계획유인 30,000원 *70부 2,100 표준행동매뉴얼유인 20,000원 *70부 1,400 안전재난업무현수막제작 70,000원 *20개 1,400 재난상황판제작 150,000원 *3식 450 재난상황일지및각종서식유인 300원 *4종*500매 안전재난업무사무용품구입 50,000원 *12식 600 안전재난업무컴퓨터소모품구입 50,000원 *8식 안전문화운동협의회위원정기및분과위원회운영물품구입 50,000원 *3종*3회 450 안전문화운동협의회운영물품구입 70,000원 *14명*2회 600 400 1,960 운영수당 4,760 안전관리위원회참석수당 70,000원 *6명*2회 840 안전관리위원회실무위원회참석수당 70,000원 *7명*2회 사전재해영향성검토위원수당 70,000원 *6명*7회 980 2,940 급량비 2,975 안전재난업무추진 7,000원 *5명*85회 2,975 02 공공운영비 1,000 1,000 0 공공요금및제세 1,000 방재협회회비 1,000,000원 *1회 1,000 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 국내여비 7,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 206 재료비 4,500 0 4,500 01 재료비 4,500 0 4,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *100가구 재해예경보시스템유지관리 21,804 21,804 0 201 일반운영비 21,804 21,804 0 02 공공운영비 21,804 21,804 0 4,500 공공요금및제세 21,804 자동음성통보시스템문자서비스요금 6,000원 *60개소*12월 4,320 전화요금 12,504 ㆍ자동음성통보시스템 5,000 원 *60 개소 *12 월 3,600 ㆍ위성전화기 132,000원 *12월 1,584 ㆍ수위감시카메라 65,000원 *2개소*12월 1,560 ㆍ적설CCTV 30,000원 *12월 360 ㆍ재난관리용전화기 10,000원 *2대*12월 240 ㆍ수위관측인터넷 35,000원 *12월 420 ㆍ라디오재난예경보시스템 15,000원 *15대*12월 2,700 ㆍ방재정보시스템 20,000원 *12월 240 ㆍ인터넷라이트 30,000원 *5대*12월 1,800 전기요금 3,480 ㆍ재해예경보전광판 20,000원 *12월 240 ㆍ재해경보방송앰프 5,000원 *12개소*12월 720 ㆍ수위감시카메라 40,000원 *3개소*12월 1,440 ㆍ수위관측전광판 90,000원 *12월 1,080 재해예경보시설전기안전점검수수료 50,000원 *15개소*2회 민간단체재난활동지원 3,110 4,710 1,600 301 일반보상금 3,110 610 2,500 09 행사실비보상금 1,450 610 840 1,500 안전모니터봉사단교육여비 50,000원 *4명*2회 400 안전모니터봉사단활동급식제공 7,000원 *30명*1회 민간단체간담회급식제공 7,000원 *30명*4회 840 12 기타보상금 1,660 0 1,660 안전모니터봉사단활동피복구입 1,300,000원 *1식 안전모니터봉사단활동물품구입 360,000원 *1식 안전문화운동및재난예방 ( 보조 ) 11,000 14,000 3,000 210 1,300 360
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 3,300 군 7,700 201 일반운영비 11,000 14,000 3,000 도 3,300 군 7,700 01 사무관리비 11,000 14,000 3,000 일반수용비 11,000 안전문화운동홍보물제작 500,000원 *10종 5,000 도 1,500 군 3,500 각종재난예방홍보물제작 500,000원 *4종 2,000 재난예방표지판제작설치 1,000,000원 *4개소 도 600 군 1,400 4,000 도 1,200 군 2,800 풍수해보험추진 ( 보조 ) 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2,000 307 민간이전 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2,000 06 보험금 4,000 2,000 2,000 풍수해보험가입지원 20,000원 *200가구 4,000 도 2,000 군 2,000 재해예경보시설유지관리 ( 보조 ) 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42,000 403 자치단체등자본이전 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 60,000 60,000 0 재해예경보시설유지보수 60,000,000원 *1식 60,000 도 18,000 군 42,000 물놀이안전지킴이인부임 ( 보조 ) 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81,763 101 인건비 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81,763 04 기간제근로자등보수 102,204 59,638 42,566 물놀이안전지킴이 102,204 기본료 8,350원 *8시간*14개소*43일*2명 80,428
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 도 16,086 군 64,342 4대보험료 2,551원 *14개소*43일*2명 3,072 도 614 군 2,458 주휴수당 8,350원 *8시간*14개소*10일*2명 18,704 도 3,741 군 14,963 전년도 물놀이안전시설설치 ( 보조 ) 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1,287 201 일반운영비 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1,287 01 사무관리비 3,676 7,900 4,224 일반수용비 3,676 물놀이안전용품구입 3,676,000원 *1식 3,676 국 1,838 도 551 군 1,287 물놀이관리지역안전시설설치지원 ( 보조 ) 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27,440 401 시설비및부대비 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27,440 01 시설비 39,200 39,200 0 안전시설설치 5,600,000원 *7개소 39,200 도 11,760 군 27,440 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6,243 201 일반운영비 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6,243 03 행사운영비 10,000 5,780 4,220 재난대응안전한국훈련기본경비 10,000,000원 *1회 10,000 국 2,890 도 867 군 6,243 자율방재단연합회운영및활동 ( 보조 ) 13,000 14,000 1,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 6,500 군 6,500 206 재료비 7,700 7,700 0 도 6,500 군 1,200 01 재료비 7,700 7,700 0 지역자율방재단활동에따른피복및물품구입 7,700 활동복 80,000원 *50개 4,000 도 3,500 군 500 활동화 50,000원 *50개 2,500 도 2,000 군 500 활동물품 ( 장갑, 마스크등 ) 200,000원 *6회 1,200 도 1,000 군 200 301 일반보상금 5,300 6,300 1,000 09 행사실비보상금 5,300 6,300 1,000 지역자율방재단원교육여비 50,000원 *50명 2,500 지역자율방재단활동급식제공 7,000원 *100명*4회 재난안전대책본부운영 3,000 3,000 0 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 재난대응소모품구입 ( 재난안전선, 우의등 ) 3,000,000원 *1식 재해예방관리 733,900 733,900 0 206 재료비 15,900 15,900 0 01 재료비 15,900 15,900 0 2,800 3,000 재난예방자재구입 15,900 TON BAG 10,000원 *200매*6개읍면 12,000 말목, 덮개, 묶음줄등 1,500,000원 *1식 1,500 삽, 곡괭이등 2,400,000원 *1식 2,400 207 연구개발비 700,000 700,000 0 01 연구용역비 700,000 700,000 0 풍수해저감종합계획수립 700,000,000원 *1식 700,000 401 시설비및부대비 18,000 18,000 0 01 시설비 18,000 18,000 0 자연재해위험지구지정용역비 18,000,000원 *1식 18,000 여성아동안심귀가시범거리조성 ( 보조 ) 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21,000 01 시설비 30,000 20,000 10,000 여성아동안심귀가시범거리조성사업 30,000,000원 *1식 30,000 도 9,000 군 21,000 재해위험개선지구 ( 신사지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 400,000 0 400,000 국 200,000 도 60,000 군 140,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 국 200,000 도 60,000 군 140,000 01 시설비 399,002 0 399,002 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업 399,002,000원 *1식 399,002 국 200,000 도 60,000 군 139,002 03 시설부대비 998 0 998 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업일반부대비 399,002,000원 *0.25/100 998 CCTV 추가설치 ( 보조 ) 37,000 0 37,000 도 11,100 군 25,900 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 도 11,100 군 25,900 01 시설비 37,000 0 37,000 안전재난관련 CCTV 설치사업 37,000,000원 *1식 37,000 도 11,100 군 25,900 지역방위역량강화 877,895 65,617 812,278 도 5,000 군 872,895 지역예비군육성지원 ( 보조 ) 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20,000 403 자치단체등자본이전 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20,000 03 예비군육성지원자본보조 25,000 25,000 0
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 지역예비군육성지원사업 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합방위협의회운영 852,895 40,617 812,278 201 일반운영비 45,865 27,787 18,078 01 사무관리비 23,065 9,307 13,758 일반수용비 1,780 훈련용홍보현수막및홍보물제작 1,200,000원 *1식 예비군중대장전별감사패제작 150,000원 *2개 1,200 통합방위협의회현수막제작 70,000원 *4개 280 운영수당 1,400 통합방위협의회운영위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 300 1,400 피복비 1,540 여성예비군피복비 500,000원 *2명 1,000 통합방위협의회위원민방위복구입 30,000원 *18명 급량비 945 통합방위작전연습참가자급식 7,000원 *45명*3회 임차료 17,400 병력동원수송차량임차료 600,000원 *5대 3,000 영양군예비군지역대사무실임차료 1,200,000원 *12월 540 945 14,400 02 공공운영비 22,800 18,480 4,320 공공요금및제세 21,960 예비군지역대전기요금및상수도사용료 500,000원 *12월 읍면예비군중대전기요금및상수도사용료 420,000원 *3개소*12월 6,000 15,120 예비군지역대전화요금및케이블방송수신료 50,000원 *12월 600 예비군지역대전기안전점검수수료 120,000원 *2회 시설장비유지비 840 예비군중대경비시스템위탁용역비 70,000원 *1개소*12월 202 여비 630 630 0 01 국내여비 630 630 0 예비군훈련업무추진 70,000원 *3명*3일 630 301 일반보상금 6,400 2,200 4,200 09 행사실비보상금 6,400 2,200 4,200 240 840
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 여성예비군안보활동및행사참가지원 50,000원 *15명*3회 2,250 경북통합방위협의회및화랑훈련강평참석자여비 50,000원 *14명 700 향방작계훈련참가자간식제공 3,000원 *400명*2회 통합방위협의회위원및참석자급식제공 7,000원 *30명*5회 401 시설비및부대비 800,000 10,000 790,000 01 시설비 800,000 10,000 790,000 영양군예비군지역대사무실신축공사 800,000,000원 *1식 2,400 1,050 800,000 민방위운영 121,351 125,796 4,445 국 2,363 도 15,698 군 103,290 민방위교육 7,050 7,650 600 201 일반운영비 3,950 3,950 0 01 사무관리비 3,950 3,950 0 일반수용비 2,360 민방위교육훈련용품구입 50,000원 *2종*5개 지역특성화민방위훈련실시기자재구입 200,000원 *1식*3회 민방위교육홍보현수막제작 70,000원 *6개*3회 500 600 1,260 피복비 750 지역민방위대장복구입 30,000원 *15벌 450 민방위지역및직장대장모자구입 10,000원 *30개 급량비 840 민방위업무추진 7,000원 *2명*60일 840 202 여비 2,100 2,100 0 01 국내여비 2,100 2,100 0 민방위업무추진여비 70,000원 *3명*10일 2,100 301 일반보상금 1,000 1,600 600 09 행사실비보상금 1,000 1,600 600 시책교육입교자여비 50,000원 *1명*2회 100 민방위교육훈련및안보교육강사여비 50,000원 *2명*2회 민방위행사참석자여비 50,000원 *6명*2회 600 화생방분대원교육여비 50,000원 *1명*2회 100 비상대비 20,106 21,506 1,400 300 200
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 201 일반운영비 14,606 14,006 600 01 사무관리비 10,506 9,906 600 일반수용비 2,150 을지연습실시계획발간 20,000원 *20부 400 충무계획책자유인 20,000원 *30부 600 을지연습실제훈련실시기자재및홍보용품구입 800,000원 *1식 800 비상대비시스템암호모듈구입 350,000원 *1개 피복비 600 훈련용민방위복구입 30,000원 *20벌 600 급량비 7,756 을지연습참가자급식 7,000원 *286명*3일 6,006 재난안전대책본부근무자급식 7,000원 *5명*50일 02 공공운영비 4,100 4,100 0 350 1,750 공공요금및제세 850 비상급수시설전기사용료 60,000원 *12월 720 비상급수시설전기안전점검수수료 65,000원 *2회 시설장비유지비 3,250 민방위경보망예비부품수리 450,000 원 *5 종 130 2,250 비상급수시설유지비 1,000,000원 *1회 1,000 405 자산취득비 5,500 5,500 0 01 자산및물품취득비 5,500 5,500 0 민방위장비구입 5,000 방독면 50,000원 *50개 2,500 기타장비 2,500,000원 *1식 2,500 보안팩스구입 500,000원 *1식 500 사회복무요원관리 39,507 41,060 1,553 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 피복비 1,500 사회복무요원제복구입 300,000원 *5명 1,500 301 일반보상금 38,007 39,560 1,553 08 사회복무요원보상금 38,007 39,560 1,553 사회복무요원보상금 38,007 봉급 405,000원 *5명*12월 24,300 중식비 6,000원 *5명*249일 7,470 교통비 2,600원 *5명*249일 3,237 상해보험가입비 200,000원 *15명 3,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 민방위교육운영비 ( 도비 )( 보조 ) 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 301 일반보상금 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 12 기타보상금 3,333 3,333 0 민방위교육훈련강사수당 111,100원 *5명*6회 3,333 도 1,000 군 2,333 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 201 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 01 사무관리비 1,900 1,900 0 일반수용비 1,900 국민참여민방위의날훈련경비 1,900,000원 *1식 1,900 국 570 도 399 군 931 민방위교육운영비 ( 보조 ) 4,455 0 4,455 국 1,793 도 799 군 1,863 201 일반운영비 652 0 652 국 652 01 사무관리비 652 0 652 일반수용비 652 마을단위소집단훈련경비 652,000원 *1식 652 국 652 301 일반보상금 3,803 0 3,803 국 1,141 도 799 군 1,863 09 행사실비보상금 3,353 0 3,353 기술지원대등전문교육지원 140,000원 *5명 700 국 210 도 147 군 343 민방위리더양성 108,000원 *10명 1,080 국 324 도 227
부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 군 529 지원민방위대육성 157,300원 *10명 1,573 국 472 도 330 군 771 전년도 12 기타보상금 450 0 450 민방위교육강사수당 225,000원 *2명 450 국 135 도 95 군 220 노후민방위경보단말교체 ( 보조 ) 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 401 시설비및부대비 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 01 시설비 45,000 0 45,000 노후민방위경보단말교체 45,000,000원 *1개소 45,000 도 13,500 군 31,500 지방도로건설 5,206,862 5,121,632 85,230 균 75,000 군 5,131,862 도로시설확충 4,375,920 3,656,370 719,550 균 75,000 군 4,300,920 군도정비사업 1,910,800 964,410 946,390 401 시설비및부대비 1,910,800 964,410 946,390 01 시설비 1,900,000 960,000 940,000 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사 500,000,000원 *1식 군도3호선 ( 당리 ~ 사리 ) 포장덧씌우기공사 300,000,000원 *1식 군도10호선 ( 수하리 ) 도로경관개선 100,000,000원 *1식 500,000 500,000 500,000 300,000 100,000 03 시설부대비 10,800 4,410 6,390 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600
부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 농어촌도로정비사업 2,315,120 2,060,710 254,410 401 시설비및부대비 2,315,120 2,060,710 254,410 01 시설비 2,300,000 2,050,000 250,000 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사 200,000,000원 *1식 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사 400,000,000원 *1식 리도202호 ( 황용 ) 도로개설공사설계비 50,000,000원 *1식 200,000 500,000 400,000 50,000 사곡교개체공사 500,000,000원 *1식 500,000 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 농도305호선 ( 동부2리 ) 도로정비공사 150,000,000원 *1식 500,000 150,000 03 시설부대비 15,120 10,710 4,410 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사시설부대비 200,000,000원 *0.72/100 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 사곡교개체공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 1,440 3,600 2,880 3,600 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 교통사고잦은곳개선 ( 보조 ) 50,000 0 50,000 균 25,000 군 25,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 균 25,000 군 25,000 01 시설비 50,000 0 50,000 교통사고잦은곳개선사업 50,000,000원 *1식 50,000 균 25,000 군 25,000 노인보호구역개선 ( 보조 ) 100,000 0 100,000 균 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 균 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 0 100,000 노인보호구역개선사업 100,000,000원 *1식 100,000 균 50,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 군 50,000 도로시설물정비및관리 830,942 1,465,262 634,320 도로시설물정비 402,880 402,880 0 401 시설비및부대비 402,880 402,880 0 01 시설비 400,000 400,000 0 도로시설물유지보수비 200,000 군도정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 농어촌도로정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 노후차선도색 2,000,000원 *50km 100,000 가드레일설치 100,000원 *500m 50,000 도로안전시설물설치 50,000,000원 *1식 50,000 03 시설부대비 2,880 2,880 0 도로시설물정비시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 도로관리 428,062 1,062,382 634,320 101 인건비 10,755 9,982 773 04 기간제근로자등보수 10,755 9,982 773 2,880 도로교통량조사인부임 66,800원 *7명*23개소 10,755 201 일반운영비 48,380 54,320 5,940 01 사무관리비 8,200 8,400 200 일반수용비 3,300 도로사업사무용품구입 40,000원 *20개 800 도로사업전산용품구입 50,000원 *30개 1,500 합동설계작업전산용품구입 50,000 원 *20 개 1,000 급량비 4,900 도로사업추진 7,000원 *5명*66일 2,310 제설작업및도로정비추진 7,000원 *5명*20일 합동설계작업 7,000원 *6명*45일 1,890 02 공공운영비 40,180 45,920 5,740 공공요금및제세 7,380 수로원사무실 7,380 ㆍ인터넷사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ지문인식기운영비 75,000원 *12월 900 차량선박비 32,800 덤프트럭 (15 톤 ) 유지비 12,000 ㆍ유류대 1,400원 *5,000l 7,000 ㆍ수리비 5,000,000원 *1대 5,000 스키드로우더 (0.44 m3 ) 유지비 10,800 700
부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설물정비및관리 전년도 ㆍ유류대 1,400원 *2,000l 2,800 ㆍ수리비 8,000,000원 *1식 8,000 제설장비수리비 10,000,000원 *1식 10,000 202 여비 3,080 3,080 0 01 국내여비 3,080 3,080 0 도로행정업무추진 70,000원 *4명*11일 3,080 206 재료비 107,900 107,900 0 01 재료비 107,900 107,900 0 도로정비작업도구구입 100,000원 *9회 900 스키드로더브러쉬구입 500,000원 *12조 6,000 빙방사설치비닐구입 50,000원 *20박스 1,000 제설용염화칼슘구입 500,000원 *90톤 45,000 제설용모래구입 40,000원 *1,000m3 40,000 제설작업용재료구입 300,000원 *30조 9,000 도로보수재료구입 15,000원 *400포 6,000 401 시설비및부대비 165,000 849,000 684,000 01 시설비 50,000 734,000 684,000 도로사업미불용지보상금 100,000원 *500m2 50,000 03 시설부대비 115,000 115,000 0 일반부대비 115,000 도로재해대책장비임차료 500,000원 *50회*4개소 도로사리부설장비임차료 500,000원 *5회*6개소 100,000 15,000 405 자산취득비 92,947 38,100 54,847 01 자산및물품취득비 90,847 36,000 54,847 제설장비구입 90,847 2.5톤모래살포기구입 ( 입암 ) 24,855,000원 *1대 24,855 1톤제설기구입 ( 수비 ) 6,900,000원 *1대 6,900 트렉터제설기구입 3,476,000원 *17대 59,092 02 도서구입비 2,100 2,100 0 건설사업표준품셈구입 60,000원 *20부 1,200 설계기준구입 45,000원 *20부 900 하천정비및관리 10,115,558 8,672,662 1,442,896 국 3,650,000 균 703,000 도 1,095,000 군 4,667,558 지방하천정비 8,005,148 6,257,252 1,747,896 국 3,650,000 도 1,095,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 전년도 군 3,260,148 하천재해예방및관리 684,756 1,837,560 1,152,804 101 인건비 76,680 0 76,680 04 기간제근로자등보수 76,680 0 76,680 수목정비인부임 71,000원 *30명*18일*2회 76,680 401 시설비및부대비 608,076 1,837,560 1,229,484 01 시설비 604,000 1,800,000 1,196,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역)(4차) 334,000,000원 *1식 소하천정비종합계획수립용역 (2권역)(4차) 170,000,000원 *1식 334,000 170,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 4,076 37,560 33,484 소하천정비종합계획수립용역시설부대비 504,000,000원 *0.63/100 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 일반부대비 100,000,000원 *0.9/100 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 4,300,000 2,000,000 2,300,000 3,176 900 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505,000 401 시설비및부대비 4,300,000 2,000,000 2,300,000 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505,000 01 시설비 3,891,050 1,745,984 2,145,066 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 3,891,050,000원 *1식 3,891,050 국 2,150,000 도 645,000 군 1,096,050 02 감리비 400,000 250,000 150,000 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업감리비 400,000,000원 *1식 400,000 03 시설부대비 8,950 4,016 4,934 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업일반부대비 3,891,050,000원 *0.23/100 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 3,000,000 2,400,000 600,000 8,950 국 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000 401 시설비및부대비 3,000,000 2,400,000 600,000 국 1,500,000 도 450,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 군 1,050,000 전년도 01 시설비 2,693,266 2,094,763 598,503 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 2,693,266,000원 *1식 2,693,266 국 1,500,000 도 450,000 군 743,266 02 감리비 300,000 300,000 0 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업감리비 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 6,734 5,237 1,497 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업일반부대비 2,693,266,000원 *0.25/100 6,734 하천관리 20,392 19,692 700 201 일반운영비 9,032 8,332 700 01 사무관리비 6,632 7,132 500 일반수용비 4,000 하천업무사무용품구입 50,000원 *30개 1,500 하천업무전산용품구입 50,000원 *50개 2,500 급량비 2,632 하천담당업무추진 7,000원 *4명*94회 2,632 02 공공운영비 2,400 1,200 1,200 공공요금및제세 2,400 전기사용료 100,000원 *2개소*12월 2,400 202 여비 3,360 3,360 0 01 국내여비 3,360 3,360 0 국내여비 3,360 하천담당업무추진 70,000원 *4명*12회 3,360 401 시설비및부대비 8,000 8,000 0 01 시설비 8,000 8,000 0 하천지리정보시스템유지보수 8,000,000원 *1식 소하천정비 2,110,410 2,415,410 305,000 8,000 균 703,000 군 1,407,410 소하천유지보수 704,410 704,410 0 401 시설비및부대비 704,410 704,410 0 01 시설비 700,000 700,000 0 소하천 ( 장암천 ) 정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 소하천 ( 기포천 ) 정비공사 40,000,000원 *1식 40,000 소하천 ( 토곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천 ( 점곡천 ) 정비공사 50,000,000원 *1식 50,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 소하천 ( 죽파천 ) 제방설치공사 70,000,000원 *1식 소하천 ( 마차곡천 ) 정비공사 70,000 70,000 소하천 ( 관곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천유지보수 ( 영양읍 ) 소하천유지보수 ( 입암면 ) 소하천유지보수 ( 청기면 ) 소하천유지보수 ( 일월면 ) 소하천유지보수 ( 수비면 ) 소하천유지보수 ( 석보면 ) 70,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1.0km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 03 시설부대비 4,410 4,410 0 소하천유지보수 700,000,000원 *0.63/100 4,410 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 1,034,000 1,276,000 242,000 균 517,000 군 517,000 401 시설비및부대비 1,034,000 1,276,000 242,000 균 517,000 군 517,000 01 시설비 931,670 1,222,942 291,272 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 931,670,000원 *1식 931,670 균 517,000 군 414,670 02 감리비 100,000 50,000 50,000 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업감리비 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 2,330 3,058 728 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업일반부대비 931,670,000원 *0.25/100 2,330 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 372,000 0 372,000 균 186,000 군 186,000 401 시설비및부대비 372,000 0 372,000 균 186,000 군 186,000 01 시설비 370,665 0 370,665 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 370,665,000원 *1식 370,665 균 186,000 군 184,665
부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 03 시설부대비 1,335 0 1,335 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업일반부대비 370,665,000원 *0.36/100 1,335 화재예방및현장대응력강화 383,902 86,272 297,630 의용소방대운영 83,902 86,272 2,370 의용소방관리 83,902 86,272 2,370 201 일반운영비 1,350 1,350 0 01 사무관리비 1,350 1,350 0 일반수용비 1,350 소방의날행사시상자상패제작 150,000원 *9명 301 일반보상금 82,552 84,922 2,370 03 의용소방대지원경비 82,552 84,922 2,370 1,350 의용소방대출동수당 12,000원 *230명*21시간 57,960 의용소방대선진지견학 100,000원 *80명 8,000 훈련용소화기및연막탄구입 50,000원 *10개*2종 1,000 주민신고홍보현수막제작 66,000원 *6개*2회 792 의용소방대기술경연대회개최 10,000,000원 *1식 의용소방대연합회운영경비 50,000원 *8개대*12월 10,000 소방행정지원 300,000 0 300,000 소방서건립 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 300,000 0 300,000 4,800 영양소방서신축기반조성 300,000,000 원 *1 식 300,000 도시개발 249,750 36,150 213,600 건설행정 249,750 36,150 213,600 일반건설행정추진 249,750 36,150 213,600 201 일반운영비 17,310 17,510 200 01 사무관리비 17,310 17,510 200 일반수용비 13,460 국유재산측량수수료 320,000원 *15필 4,800 국유재산등기수수료 70,000원 *15필 1,050 국유재산감정수수료 350,000원 *15필 5,250 용도폐지토지현황및분할측량수수료 295,000원 *8필 2,360 급량비 3,850 건설행정업무추진 7,000원 *5명*110일 3,850
부서 : 안전재난건설과정책 : 도시개발단위 : 건설행정 전년도 202 여비 7,840 7,840 0 01 국내여비 7,840 7,840 0 건설행정업무추진 70,000원 *4명*28회 7,840 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 건설행정업무추진 2,000,000원 2,000 207 연구개발비 200,000 0 200,000 01 연구용역비 200,000 0 200,000 영양군지역지하수관리계획수립용역 200,000,000원 *1식 200,000 401 시설비및부대비 17,800 8,800 9,000 01 시설비 17,800 8,800 9,000 지하수방치공원상복구공사 1,100,000원 *8개소 국공유지무단점유입간판설치 900,000원 *10개소 405 자산취득비 4,800 0 4,800 01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800 8,800 9,000 의자구입 200,000원 *24개 4,800 교통행정관리 4,357,502 2,584,591 1,772,911 국 10,500 균 700,000 도 347,132 군 3,299,870 교통관리사업 2,897,858 1,979,531 918,327 국 10,500 균 350,000 도 301,732 군 2,235,626 교통일반행정관리 270,260 210,839 59,421 101 인건비 27,514 16,575 10,939 04 기간제근로자등보수 27,514 16,575 10,939 불법주정차단속지원 18,370 기본급 66,800원 *2명*100일 13,360 주휴수당 66,800원 *2명*25일 3,340 4대보험료 167,000원 *2명*5월 1,670 시외버스터미널청소인부사역 9,144 기본급 8,350원 *3시간*1명*365일 9,144 201 일반운영비 128,562 105,024 23,538 01 사무관리비 93,482 83,544 9,938 일반수용비 88,386
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 택시이용군정홍보광고료 100,000원 *32대*12월 38,400 관광버스이용군정홍보광고료 150,000원 *5대*12월 9,000 영업용화물자동차군정홍보광고료 100,000원 *7대*12월 8,400 택시및관광버스이용및화물자동차군정 홍보광고수수료 6,766,000원 *1식 6,766 사업용차량이용홍보광고안제작 6,820,000원 *1식 6,820 교통안전및사고예방홍보물품제작 10,000원 *1,500개 15,000 교통정책홍보물제작 500원 *8,000개 4,000 운영수당 1,400 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 3,696 교통업무추진 7,000원 *4명*132회 3,696 02 공공운영비 35,080 21,480 13,600 공공요금및제세 7,920 버스정보시스템 (BMS) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 버스정보시스템 (BIT) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 수요응답형대중교통시스템 (DRT) 이용료지 급 300,000원 *12월 3,600 시설장비유지비 27,160 버스정보시스템 (BMS) 유지보수 110,000원 *13대*12월 17,160 특별사법경찰관업무지원시스템서버업그 레이드 10,000,000원 *1식 10,000 202 여비 9,940 9,940 0 01 국내여비 9,940 9,940 0 교통업무추진 70,000원 *4명*27회 7,560 특별사법경찰관리업무추진 ( 무단방치, 무보험 ) 70,000원 *2명*17회 2,380 207 연구개발비 75,000 76,000 1,000 01 연구용역비 75,000 76,000 1,000 영양여객회계감사용역 20,000,000원 *1식 20,000 영양군대중교통량조사 18,000,000원 *2회 36,000 농어촌버스노선변경용역 19,000,000원 *1회 19,000 301 일반보상금 900 300 600 09 행사실비보상금 300 300 0
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 교통안전도단위행사참석자여비 50,000원 *6명*1회 300 12 기타보상금 600 0 600 운수업계친절서비스교육강사수당 150,000원 *2명*2회 600 307 민간이전 28,344 3,000 25,344 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 교통사고예방활동지원 ( 모범운전자회 ) 3,000,000원 *1식 09 운수업계보조금 25,344 0 25,344 3,000 택시카드결제기운영비지원 25,344 택시카드단말기구입설치 600,000 원 *32 대 택시카드결제기통신비지원 6,000원 *32대*12월 택시요금카드결제수수료지원 10,000원 *32대*12월 19,200 차량등록관리 13,880 13,330 550 201 일반운영비 13,880 13,330 550 01 사무관리비 7,220 7,220 0 2,304 3,840 일반수용비 7,220 무단방치차량강제처리견인및폐차료 100,000원 *20대 자동차관련통합전산고지서서식유인 90,000원 *10박스 무보험 ( 무단방치 ) 관리시스템유지보수비 360,000원 *12월 02 공공운영비 6,660 6,110 550 2,000 900 4,320 공공요금및제세 6,660 차량등록우편료 6,660 ㆍ등기 2,130원 *2,000매 4,260 ㆍ일반 300원 *3,000매 900 ㆍ우편엽서 300원 *5,000매 1,500 농어촌버스운송사업지원 ( 보조 ) 280,118 130,118 150,000 도 62,500 군 217,618 307 민간이전 280,118 130,118 150,000 도 62,500 군 217,618 09 운수업계보조금 280,118 130,118 150,000 농어촌버스운송사업재정지원 265,118,000원 *1식 265,118 도 58,000 군 207,118 농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 *1식 15,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 도 4,500 군 10,500 전년도 벽지노선손실보상금지원 ( 보조 ) 726,000 653,656 72,344 도 238,718 군 487,282 307 민간이전 726,000 653,656 72,344 도 238,718 군 487,282 09 운수업계보조금 726,000 653,656 72,344 벽지노선손실보상금 726,000,000원 *1식 726,000 도 238,718 군 487,282 농어촌버스비수익노선결손지원 200,000 200,000 0 307 민간이전 200,000 200,000 0 09 운수업계보조금 200,000 200,000 0 농어촌버스비수익노선결손보전 200,000,000원 *1식 200,000 요금단일화보정지원 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 09 운수업계보조금 130,000 130,000 0 버스단일요금제보정지원 130,000,000 원 *1 식 130,000 농촌형교통모델지원 ( 행복택시운행지원 )( 보조 ) 300,000 100,000 200,000 균 50,000 군 250,000 301 일반보상금 300,000 100,000 200,000 균 50,000 군 250,000 12 기타보상금 300,000 100,000 200,000 행복택시요금보조 300,000,000원 *1식 300,000 균 50,000 군 250,000 유가보조금지원 250,000 250,000 0 307 민간이전 250,000 250,000 0 09 운수업계보조금 250,000 250,000 0 유가보조금지원 250,000,000원 *1식 250,000 운수종사자해외연수 ( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 06 민간인국외여비 3,600 3,600 0
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 *1식 3,600 도 400 군 3,200 특별교통수단운영지원 95,000 80,000 15,000 307 민간이전 95,000 80,000 15,000 05 민간위탁금 95,000 80,000 15,000 특별교통수단 ( 이동지원센터 ) 운영지원 95,000,000원 *1식 95,000 버스정류소운영지원 8,000 4,960 3,040 307 민간이전 8,000 4,960 3,040 09 운수업계보조금 8,000 4,960 3,040 버스정류소운영비지원 5,000,000원 *2개소*80/100 8,000 제 4 차택시총량조사용역 ( 보조 ) 20,240 0 20,240 국 10,120 군 10,120 207 연구개발비 20,240 0 20,240 국 10,120 군 10,120 01 연구용역비 20,240 0 20,240 제 4 차택시총량조사용역비 20,240,000 원 *1 식 20,240 국 10,120 군 10,120 불법촬영카메라탐지장비구입지원 ( 보조 ) 760 0 760 국 380 도 114 군 266 401 시설비및부대비 760 0 760 국 380 도 114 군 266 01 시설비 760 0 760 불법촬영카메라탐지장비구입 760,000원 *1식 760 국 380 도 114 군 266 농촌형교통모델지원 ( 버스지원 )( 보조 ) 600,000 0 600,000 균 300,000 군 300,000 301 일반보상금 600,000 0 600,000 균 300,000 군 300,000 12 기타보상금 600,000 0 600,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 차량구입및운영비지원 600,000,000원 *1식 600,000 균 300,000 군 300,000 교통안전사업 1,459,644 605,060 854,584 균 350,000 도 45,400 군 1,064,244 교통안전시설물관리 696,644 390,060 306,584 201 일반운영비 12,360 12,360 0 02 공공운영비 12,360 12,360 0 공공요금및제세 12,360 교통안전시설물전기안전점검수수료 55,000원 *36개소*2회 3,960 교통안전시설물전기요금 700,000원 *12월 8,400 401 시설비및부대비 684,284 377,700 306,584 01 시설비 680,000 375,000 305,000 교통안전시설물설치 40,000,000원 *12회 480,000 교통안전시설물및신호등유지보수 50,000,000원 *2회 신호기 ( 과속장비 ) 설치및교체 50,000,000원 *2개소 100,000 100,000 03 시설부대비 4,284 2,700 1,584 교통안전시설물설치 680,000,000 원 *0.63/100 정류장 승강장관리 215,000 215,000 0 401 시설비및부대비 215,000 215,000 0 01 시설비 215,000 215,000 0 4,284 버스승강장정비및도색 500,000원 *20개소 10,000 버스승강장설치 ( 기초, 신규, 교체 ) 15,000,000원 *10개소 150,000 버스승강장설치 ( 이설 ) 5,000,000원 *2개소 10,000 버스승강장표지판설치 250,000원 *10개소*6읍면 영양시외버스터미널주변정비공사 30,000,000원 *1식 15,000 30,000 버스터미널환경개선 ( 보조 ) 180,000 0 180,000 도 40,000 군 140,000 401 시설비및부대비 180,000 0 180,000 도 40,000 군 140,000 01 시설비 180,000 0 180,000 여객자동차터미널환경개선 180,000,000원 *1식 180,000
부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통안전사업 지역수요맞춤지원사업 ( 버스타고하나되는그대그리고나에코힐링관광권역조성사업 )( 보조 ) 도 40,000 군 140,000 균 350,000 전년도 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 균 350,000 01 시설비 350,000 0 350,000 에코힐링관광권역구축사업 350,000,000원 *1식 350,000 균 350,000 무단횡단방지펜스보급사업 ( 보조 ) 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 401 시설비및부대비 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 01 시설비 18,000 0 18,000 무단횡단방지펜스설치 18,000,000원 *1식 18,000 도 5,400 군 12,600 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 421,648 392,956 28,692 도 69,000 군 352,648 인력운영비 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 인력운영비 ( 수로원인건비 )( 보조 ) 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 101 인건비 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 03 무기계약근로자보수 368,163 339,796 28,367 수로원 368,163 기본급 150,085 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*246일 32,866 도 32,866 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*246일 49,815 도 36,134 군 13,681 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*246일 67,404 상여금 150,085,000원 *1/3 50,029 주휴수당 31,726 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*52일 6,948
부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*52일 10,530 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*52일 14,248 위험수당 55,000원 *9명*12월 5,940 가족수당 7,680 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ부양가족 ( 부모, 자녀 ) 20,000 원 *14 명 *12 월 3,360 반장수당 50,000원 *1명*12월 600 피복비 (3종) 500,000원 *9벌 4,500 명절휴가비 15,010 ㆍ5년미만 32,866,000원 *1.2/12월 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 49,815,000원 *1.2/12월 4,982 ㆍ10년이상 67,404,000원 *1.2/12월 6,741 휴일근무수당 16,474 ㆍ5년미만 66,800원 *1.5*2명*18일 3,608 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *1.5*3명*18일 5,468 ㆍ10년이상 68,500원 *1.5*4명*18일 7,398 시간외근무수당 26,943 ㆍ5년미만 8,200원 *1.5*2명*20시간*12월 5,904 ㆍ5년 ~10년미만 8,280원 *1.5*3명*20시간*12월 8,943 ㆍ10년이상 8,400원 *1.5*4명*20시간*12월 12,096 정근수당 15,010 ㆍ5년미만 1,369,400원 *0.6*2명*2회 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 1,383,750원 *0.6*3명*2회 4,982 ㆍ10년이상 1,404,250원 *0.6*4명*2회 6,741 정근수당가산금 4,800 ㆍ5년 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 ㆍ10년이상 60,000원 *5명*12월 3,600 교통보조비 5,500원 *9명*246일 12,177 급식비 5,500원 *9명*246일 12,177 부상치료비 100,000원 *9명*1회 900 간식비 3,000원 *9명*246일 6,642 선진지견학비 200,000원 *9명 1,800 비상대기작업급량비 7,000원 *9명*90일 5,670 인력운영비 27,665 27,400 265 인력운영비 27,665 27,400 265 101 인건비 27,665 27,400 265 03 무기계약근로자보수 27,665 27,400 265 차량등록업무보조 27,665 기본급 25,305 ㆍ17호봉 (1~8월) 2,103,450원 *1명*8월 16,828
부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ18호봉 (9~12월) 2,119,120원 *1명*4월 8,477 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 기본경비 25,820 25,760 60 기본경비 25,820 25,760 60 201 일반운영비 12,000 12,000 0 01 사무관리비 12,000 12,000 0 일반수용비 9,000 부서운영수용비 9,000,000원 9,000 임차료 3,000 복사기임차료 250,000원 *12월 3,000 202 여비 7,700 7,700 0 01 국내여비 7,700 7,700 0 안전재난건설과업무추진 ( 공통 ) 7,700,000원 7,700 203 업무추진비 4,920 4,860 60 04 부서운영업무추진비 4,920 4,860 60 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4,920 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 1,719,530 1,287,750 431,780 내부거래지출 1,202,030 752,750 449,280 내부거래지출 1,202,030 752,750 449,280 701 기타회계등전출금 1,157,000 708,000 449,000 01 기타회계전출금 1,157,000 708,000 449,000 치수사업특별회계전출금 1,157,000,000원 1,157,000 702 기금전출금 45,030 44,750 280 01 기금전출금 45,030 44,750 280 재난관리기금적립금 45,030,000원 45,030 보전지출 517,500 535,000 17,500 보전지출 517,500 535,000 17,500 311 차입금이자상환 17,500 35,000 17,500 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 17,500 35,000 17,500 지역개발기금이자상환 ( 태풍 " 매미 ") 17,500,000원 *1회 17,500 601 차입금원금상환 500,000 500,000 0 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 500,000 500,000 0
부서 : 안전재난건설과정책 : 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 보전지출 전년도 지역개발기금원금상환 ( 태풍 " 매미 ") 500,000,000원 *1회 500,000