부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

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부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

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2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

육계자조금29호편집

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

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부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211


부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적


부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

Transcription:

2019 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 24,955,487 19,384,653 5,570,834 국 3,867,591 균 1,478,000 도 1,675,349 군 17,934,547 안전재난및지역방위체계구축 2,500,735 1,202,640 1,298,095 국 207,091 도 164,217 군 2,129,427 안전관리및재난대응 1,501,489 1,011,227 490,262 국 204,728 도 143,519 군 1,153,242 안전문화운동강화 29,595 25,295 4,300 201 일반운영비 18,095 18,295 200 01 사무관리비 17,095 17,295 200 일반수용비 9,360 안전관리계획유인 30,000원 *70부 2,100 표준행동매뉴얼유인 20,000원 *70부 1,400 안전재난업무현수막제작 70,000원 *20개 1,400 재난상황판제작 150,000원 *3식 450 재난상황일지및각종서식유인 300원 *4종*500매 안전재난업무사무용품구입 50,000원 *12식 600 안전재난업무컴퓨터소모품구입 50,000원 *8식 안전문화운동협의회위원정기및분과위원회운영물품구입 50,000원 *3종*3회 450 안전문화운동협의회운영물품구입 70,000원 *14명*2회 600 400 1,960 운영수당 4,760 안전관리위원회참석수당 70,000원 *6명*2회 840 안전관리위원회실무위원회참석수당 70,000원 *7명*2회 사전재해영향성검토위원수당 70,000원 *6명*7회 980 2,940 급량비 2,975 안전재난업무추진 7,000원 *5명*85회 2,975 02 공공운영비 1,000 1,000 0 공공요금및제세 1,000 방재협회회비 1,000,000원 *1회 1,000 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 국내여비 7,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 206 재료비 4,500 0 4,500 01 재료비 4,500 0 4,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *100가구 재해예경보시스템유지관리 21,804 21,804 0 201 일반운영비 21,804 21,804 0 02 공공운영비 21,804 21,804 0 4,500 공공요금및제세 21,804 자동음성통보시스템문자서비스요금 6,000원 *60개소*12월 4,320 전화요금 12,504 ㆍ자동음성통보시스템 5,000 원 *60 개소 *12 월 3,600 ㆍ위성전화기 132,000원 *12월 1,584 ㆍ수위감시카메라 65,000원 *2개소*12월 1,560 ㆍ적설CCTV 30,000원 *12월 360 ㆍ재난관리용전화기 10,000원 *2대*12월 240 ㆍ수위관측인터넷 35,000원 *12월 420 ㆍ라디오재난예경보시스템 15,000원 *15대*12월 2,700 ㆍ방재정보시스템 20,000원 *12월 240 ㆍ인터넷라이트 30,000원 *5대*12월 1,800 전기요금 3,480 ㆍ재해예경보전광판 20,000원 *12월 240 ㆍ재해경보방송앰프 5,000원 *12개소*12월 720 ㆍ수위감시카메라 40,000원 *3개소*12월 1,440 ㆍ수위관측전광판 90,000원 *12월 1,080 재해예경보시설전기안전점검수수료 50,000원 *15개소*2회 민간단체재난활동지원 3,110 4,710 1,600 301 일반보상금 3,110 610 2,500 09 행사실비보상금 1,450 610 840 1,500 안전모니터봉사단교육여비 50,000원 *4명*2회 400 안전모니터봉사단활동급식제공 7,000원 *30명*1회 민간단체간담회급식제공 7,000원 *30명*4회 840 12 기타보상금 1,660 0 1,660 안전모니터봉사단활동피복구입 1,300,000원 *1식 안전모니터봉사단활동물품구입 360,000원 *1식 안전문화운동및재난예방 ( 보조 ) 11,000 14,000 3,000 210 1,300 360

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 3,300 군 7,700 201 일반운영비 11,000 14,000 3,000 도 3,300 군 7,700 01 사무관리비 11,000 14,000 3,000 일반수용비 11,000 안전문화운동홍보물제작 500,000원 *10종 5,000 도 1,500 군 3,500 각종재난예방홍보물제작 500,000원 *4종 2,000 재난예방표지판제작설치 1,000,000원 *4개소 도 600 군 1,400 4,000 도 1,200 군 2,800 풍수해보험추진 ( 보조 ) 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2,000 307 민간이전 4,000 2,000 2,000 도 2,000 군 2,000 06 보험금 4,000 2,000 2,000 풍수해보험가입지원 20,000원 *200가구 4,000 도 2,000 군 2,000 재해예경보시설유지관리 ( 보조 ) 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42,000 403 자치단체등자본이전 60,000 60,000 0 도 18,000 군 42,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 60,000 60,000 0 재해예경보시설유지보수 60,000,000원 *1식 60,000 도 18,000 군 42,000 물놀이안전지킴이인부임 ( 보조 ) 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81,763 101 인건비 102,204 59,638 42,566 도 20,441 군 81,763 04 기간제근로자등보수 102,204 59,638 42,566 물놀이안전지킴이 102,204 기본료 8,350원 *8시간*14개소*43일*2명 80,428

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 도 16,086 군 64,342 4대보험료 2,551원 *14개소*43일*2명 3,072 도 614 군 2,458 주휴수당 8,350원 *8시간*14개소*10일*2명 18,704 도 3,741 군 14,963 전년도 물놀이안전시설설치 ( 보조 ) 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1,287 201 일반운영비 3,676 7,900 4,224 국 1,838 도 551 군 1,287 01 사무관리비 3,676 7,900 4,224 일반수용비 3,676 물놀이안전용품구입 3,676,000원 *1식 3,676 국 1,838 도 551 군 1,287 물놀이관리지역안전시설설치지원 ( 보조 ) 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27,440 401 시설비및부대비 39,200 39,200 0 도 11,760 군 27,440 01 시설비 39,200 39,200 0 안전시설설치 5,600,000원 *7개소 39,200 도 11,760 군 27,440 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6,243 201 일반운영비 10,000 5,780 4,220 국 2,890 도 867 군 6,243 03 행사운영비 10,000 5,780 4,220 재난대응안전한국훈련기본경비 10,000,000원 *1회 10,000 국 2,890 도 867 군 6,243 자율방재단연합회운영및활동 ( 보조 ) 13,000 14,000 1,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 도 6,500 군 6,500 206 재료비 7,700 7,700 0 도 6,500 군 1,200 01 재료비 7,700 7,700 0 지역자율방재단활동에따른피복및물품구입 7,700 활동복 80,000원 *50개 4,000 도 3,500 군 500 활동화 50,000원 *50개 2,500 도 2,000 군 500 활동물품 ( 장갑, 마스크등 ) 200,000원 *6회 1,200 도 1,000 군 200 301 일반보상금 5,300 6,300 1,000 09 행사실비보상금 5,300 6,300 1,000 지역자율방재단원교육여비 50,000원 *50명 2,500 지역자율방재단활동급식제공 7,000원 *100명*4회 재난안전대책본부운영 3,000 3,000 0 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 재난대응소모품구입 ( 재난안전선, 우의등 ) 3,000,000원 *1식 재해예방관리 733,900 733,900 0 206 재료비 15,900 15,900 0 01 재료비 15,900 15,900 0 2,800 3,000 재난예방자재구입 15,900 TON BAG 10,000원 *200매*6개읍면 12,000 말목, 덮개, 묶음줄등 1,500,000원 *1식 1,500 삽, 곡괭이등 2,400,000원 *1식 2,400 207 연구개발비 700,000 700,000 0 01 연구용역비 700,000 700,000 0 풍수해저감종합계획수립 700,000,000원 *1식 700,000 401 시설비및부대비 18,000 18,000 0 01 시설비 18,000 18,000 0 자연재해위험지구지정용역비 18,000,000원 *1식 18,000 여성아동안심귀가시범거리조성 ( 보조 ) 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000 도 9,000 군 21,000 01 시설비 30,000 20,000 10,000 여성아동안심귀가시범거리조성사업 30,000,000원 *1식 30,000 도 9,000 군 21,000 재해위험개선지구 ( 신사지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 400,000 0 400,000 국 200,000 도 60,000 군 140,000 401 시설비및부대비 400,000 0 400,000 국 200,000 도 60,000 군 140,000 01 시설비 399,002 0 399,002 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업 399,002,000원 *1식 399,002 국 200,000 도 60,000 군 139,002 03 시설부대비 998 0 998 자연재해위험지구 ( 신사지구 ) 정비사업일반부대비 399,002,000원 *0.25/100 998 CCTV 추가설치 ( 보조 ) 37,000 0 37,000 도 11,100 군 25,900 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 도 11,100 군 25,900 01 시설비 37,000 0 37,000 안전재난관련 CCTV 설치사업 37,000,000원 *1식 37,000 도 11,100 군 25,900 지역방위역량강화 877,895 65,617 812,278 도 5,000 군 872,895 지역예비군육성지원 ( 보조 ) 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20,000 403 자치단체등자본이전 25,000 25,000 0 도 5,000 군 20,000 03 예비군육성지원자본보조 25,000 25,000 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 지역예비군육성지원사업 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합방위협의회운영 852,895 40,617 812,278 201 일반운영비 45,865 27,787 18,078 01 사무관리비 23,065 9,307 13,758 일반수용비 1,780 훈련용홍보현수막및홍보물제작 1,200,000원 *1식 예비군중대장전별감사패제작 150,000원 *2개 1,200 통합방위협의회현수막제작 70,000원 *4개 280 운영수당 1,400 통합방위협의회운영위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 300 1,400 피복비 1,540 여성예비군피복비 500,000원 *2명 1,000 통합방위협의회위원민방위복구입 30,000원 *18명 급량비 945 통합방위작전연습참가자급식 7,000원 *45명*3회 임차료 17,400 병력동원수송차량임차료 600,000원 *5대 3,000 영양군예비군지역대사무실임차료 1,200,000원 *12월 540 945 14,400 02 공공운영비 22,800 18,480 4,320 공공요금및제세 21,960 예비군지역대전기요금및상수도사용료 500,000원 *12월 읍면예비군중대전기요금및상수도사용료 420,000원 *3개소*12월 6,000 15,120 예비군지역대전화요금및케이블방송수신료 50,000원 *12월 600 예비군지역대전기안전점검수수료 120,000원 *2회 시설장비유지비 840 예비군중대경비시스템위탁용역비 70,000원 *1개소*12월 202 여비 630 630 0 01 국내여비 630 630 0 예비군훈련업무추진 70,000원 *3명*3일 630 301 일반보상금 6,400 2,200 4,200 09 행사실비보상금 6,400 2,200 4,200 240 840

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 여성예비군안보활동및행사참가지원 50,000원 *15명*3회 2,250 경북통합방위협의회및화랑훈련강평참석자여비 50,000원 *14명 700 향방작계훈련참가자간식제공 3,000원 *400명*2회 통합방위협의회위원및참석자급식제공 7,000원 *30명*5회 401 시설비및부대비 800,000 10,000 790,000 01 시설비 800,000 10,000 790,000 영양군예비군지역대사무실신축공사 800,000,000원 *1식 2,400 1,050 800,000 민방위운영 121,351 125,796 4,445 국 2,363 도 15,698 군 103,290 민방위교육 7,050 7,650 600 201 일반운영비 3,950 3,950 0 01 사무관리비 3,950 3,950 0 일반수용비 2,360 민방위교육훈련용품구입 50,000원 *2종*5개 지역특성화민방위훈련실시기자재구입 200,000원 *1식*3회 민방위교육홍보현수막제작 70,000원 *6개*3회 500 600 1,260 피복비 750 지역민방위대장복구입 30,000원 *15벌 450 민방위지역및직장대장모자구입 10,000원 *30개 급량비 840 민방위업무추진 7,000원 *2명*60일 840 202 여비 2,100 2,100 0 01 국내여비 2,100 2,100 0 민방위업무추진여비 70,000원 *3명*10일 2,100 301 일반보상금 1,000 1,600 600 09 행사실비보상금 1,000 1,600 600 시책교육입교자여비 50,000원 *1명*2회 100 민방위교육훈련및안보교육강사여비 50,000원 *2명*2회 민방위행사참석자여비 50,000원 *6명*2회 600 화생방분대원교육여비 50,000원 *1명*2회 100 비상대비 20,106 21,506 1,400 300 200

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 201 일반운영비 14,606 14,006 600 01 사무관리비 10,506 9,906 600 일반수용비 2,150 을지연습실시계획발간 20,000원 *20부 400 충무계획책자유인 20,000원 *30부 600 을지연습실제훈련실시기자재및홍보용품구입 800,000원 *1식 800 비상대비시스템암호모듈구입 350,000원 *1개 피복비 600 훈련용민방위복구입 30,000원 *20벌 600 급량비 7,756 을지연습참가자급식 7,000원 *286명*3일 6,006 재난안전대책본부근무자급식 7,000원 *5명*50일 02 공공운영비 4,100 4,100 0 350 1,750 공공요금및제세 850 비상급수시설전기사용료 60,000원 *12월 720 비상급수시설전기안전점검수수료 65,000원 *2회 시설장비유지비 3,250 민방위경보망예비부품수리 450,000 원 *5 종 130 2,250 비상급수시설유지비 1,000,000원 *1회 1,000 405 자산취득비 5,500 5,500 0 01 자산및물품취득비 5,500 5,500 0 민방위장비구입 5,000 방독면 50,000원 *50개 2,500 기타장비 2,500,000원 *1식 2,500 보안팩스구입 500,000원 *1식 500 사회복무요원관리 39,507 41,060 1,553 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 피복비 1,500 사회복무요원제복구입 300,000원 *5명 1,500 301 일반보상금 38,007 39,560 1,553 08 사회복무요원보상금 38,007 39,560 1,553 사회복무요원보상금 38,007 봉급 405,000원 *5명*12월 24,300 중식비 6,000원 *5명*249일 7,470 교통비 2,600원 *5명*249일 3,237 상해보험가입비 200,000원 *15명 3,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 민방위교육운영비 ( 도비 )( 보조 ) 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 301 일반보상금 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 12 기타보상금 3,333 3,333 0 민방위교육훈련강사수당 111,100원 *5명*6회 3,333 도 1,000 군 2,333 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 201 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 01 사무관리비 1,900 1,900 0 일반수용비 1,900 국민참여민방위의날훈련경비 1,900,000원 *1식 1,900 국 570 도 399 군 931 민방위교육운영비 ( 보조 ) 4,455 0 4,455 국 1,793 도 799 군 1,863 201 일반운영비 652 0 652 국 652 01 사무관리비 652 0 652 일반수용비 652 마을단위소집단훈련경비 652,000원 *1식 652 국 652 301 일반보상금 3,803 0 3,803 국 1,141 도 799 군 1,863 09 행사실비보상금 3,353 0 3,353 기술지원대등전문교육지원 140,000원 *5명 700 국 210 도 147 군 343 민방위리더양성 108,000원 *10명 1,080 국 324 도 227

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 군 529 지원민방위대육성 157,300원 *10명 1,573 국 472 도 330 군 771 전년도 12 기타보상금 450 0 450 민방위교육강사수당 225,000원 *2명 450 국 135 도 95 군 220 노후민방위경보단말교체 ( 보조 ) 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 401 시설비및부대비 45,000 0 45,000 도 13,500 군 31,500 01 시설비 45,000 0 45,000 노후민방위경보단말교체 45,000,000원 *1개소 45,000 도 13,500 군 31,500 지방도로건설 5,206,862 5,121,632 85,230 균 75,000 군 5,131,862 도로시설확충 4,375,920 3,656,370 719,550 균 75,000 군 4,300,920 군도정비사업 1,910,800 964,410 946,390 401 시설비및부대비 1,910,800 964,410 946,390 01 시설비 1,900,000 960,000 940,000 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사 500,000,000원 *1식 군도3호선 ( 당리 ~ 사리 ) 포장덧씌우기공사 300,000,000원 *1식 군도10호선 ( 수하리 ) 도로경관개선 100,000,000원 *1식 500,000 500,000 500,000 300,000 100,000 03 시설부대비 10,800 4,410 6,390 군도2호선 ( 입암 ~ 마령 ) 선형개량공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 가천 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로개설공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 농어촌도로정비사업 2,315,120 2,060,710 254,410 401 시설비및부대비 2,315,120 2,060,710 254,410 01 시설비 2,300,000 2,050,000 250,000 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사 200,000,000원 *1식 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사 400,000,000원 *1식 리도202호 ( 황용 ) 도로개설공사설계비 50,000,000원 *1식 200,000 500,000 400,000 50,000 사곡교개체공사 500,000,000원 *1식 500,000 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 농도305호선 ( 동부2리 ) 도로정비공사 150,000,000원 *1식 500,000 150,000 03 시설부대비 15,120 10,710 4,410 면도102호 ( 일월산 ) 도로정비공사시설부대비 200,000,000원 *0.72/100 면도102호 ( 관곡 ) 도로확포장사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 리도201호 ( 구매 ) 선형개량공사시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 사곡교개체공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 1,440 3,600 2,880 3,600 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사시설부대비 500,000,000원 *0.72/100 3,600 교통사고잦은곳개선 ( 보조 ) 50,000 0 50,000 균 25,000 군 25,000 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 균 25,000 군 25,000 01 시설비 50,000 0 50,000 교통사고잦은곳개선사업 50,000,000원 *1식 50,000 균 25,000 군 25,000 노인보호구역개선 ( 보조 ) 100,000 0 100,000 균 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 균 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 0 100,000 노인보호구역개선사업 100,000,000원 *1식 100,000 균 50,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 군 50,000 도로시설물정비및관리 830,942 1,465,262 634,320 도로시설물정비 402,880 402,880 0 401 시설비및부대비 402,880 402,880 0 01 시설비 400,000 400,000 0 도로시설물유지보수비 200,000 군도정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 농어촌도로정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 노후차선도색 2,000,000원 *50km 100,000 가드레일설치 100,000원 *500m 50,000 도로안전시설물설치 50,000,000원 *1식 50,000 03 시설부대비 2,880 2,880 0 도로시설물정비시설부대비 400,000,000원 *0.72/100 도로관리 428,062 1,062,382 634,320 101 인건비 10,755 9,982 773 04 기간제근로자등보수 10,755 9,982 773 2,880 도로교통량조사인부임 66,800원 *7명*23개소 10,755 201 일반운영비 48,380 54,320 5,940 01 사무관리비 8,200 8,400 200 일반수용비 3,300 도로사업사무용품구입 40,000원 *20개 800 도로사업전산용품구입 50,000원 *30개 1,500 합동설계작업전산용품구입 50,000 원 *20 개 1,000 급량비 4,900 도로사업추진 7,000원 *5명*66일 2,310 제설작업및도로정비추진 7,000원 *5명*20일 합동설계작업 7,000원 *6명*45일 1,890 02 공공운영비 40,180 45,920 5,740 공공요금및제세 7,380 수로원사무실 7,380 ㆍ인터넷사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ지문인식기운영비 75,000원 *12월 900 차량선박비 32,800 덤프트럭 (15 톤 ) 유지비 12,000 ㆍ유류대 1,400원 *5,000l 7,000 ㆍ수리비 5,000,000원 *1대 5,000 스키드로우더 (0.44 m3 ) 유지비 10,800 700

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설물정비및관리 전년도 ㆍ유류대 1,400원 *2,000l 2,800 ㆍ수리비 8,000,000원 *1식 8,000 제설장비수리비 10,000,000원 *1식 10,000 202 여비 3,080 3,080 0 01 국내여비 3,080 3,080 0 도로행정업무추진 70,000원 *4명*11일 3,080 206 재료비 107,900 107,900 0 01 재료비 107,900 107,900 0 도로정비작업도구구입 100,000원 *9회 900 스키드로더브러쉬구입 500,000원 *12조 6,000 빙방사설치비닐구입 50,000원 *20박스 1,000 제설용염화칼슘구입 500,000원 *90톤 45,000 제설용모래구입 40,000원 *1,000m3 40,000 제설작업용재료구입 300,000원 *30조 9,000 도로보수재료구입 15,000원 *400포 6,000 401 시설비및부대비 165,000 849,000 684,000 01 시설비 50,000 734,000 684,000 도로사업미불용지보상금 100,000원 *500m2 50,000 03 시설부대비 115,000 115,000 0 일반부대비 115,000 도로재해대책장비임차료 500,000원 *50회*4개소 도로사리부설장비임차료 500,000원 *5회*6개소 100,000 15,000 405 자산취득비 92,947 38,100 54,847 01 자산및물품취득비 90,847 36,000 54,847 제설장비구입 90,847 2.5톤모래살포기구입 ( 입암 ) 24,855,000원 *1대 24,855 1톤제설기구입 ( 수비 ) 6,900,000원 *1대 6,900 트렉터제설기구입 3,476,000원 *17대 59,092 02 도서구입비 2,100 2,100 0 건설사업표준품셈구입 60,000원 *20부 1,200 설계기준구입 45,000원 *20부 900 하천정비및관리 10,115,558 8,672,662 1,442,896 국 3,650,000 균 703,000 도 1,095,000 군 4,667,558 지방하천정비 8,005,148 6,257,252 1,747,896 국 3,650,000 도 1,095,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 전년도 군 3,260,148 하천재해예방및관리 684,756 1,837,560 1,152,804 101 인건비 76,680 0 76,680 04 기간제근로자등보수 76,680 0 76,680 수목정비인부임 71,000원 *30명*18일*2회 76,680 401 시설비및부대비 608,076 1,837,560 1,229,484 01 시설비 604,000 1,800,000 1,196,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역)(4차) 334,000,000원 *1식 소하천정비종합계획수립용역 (2권역)(4차) 170,000,000원 *1식 334,000 170,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 4,076 37,560 33,484 소하천정비종합계획수립용역시설부대비 504,000,000원 *0.63/100 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (4차) 일반부대비 100,000,000원 *0.9/100 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 4,300,000 2,000,000 2,300,000 3,176 900 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505,000 401 시설비및부대비 4,300,000 2,000,000 2,300,000 국 2,150,000 도 645,000 군 1,505,000 01 시설비 3,891,050 1,745,984 2,145,066 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 3,891,050,000원 *1식 3,891,050 국 2,150,000 도 645,000 군 1,096,050 02 감리비 400,000 250,000 150,000 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업감리비 400,000,000원 *1식 400,000 03 시설부대비 8,950 4,016 4,934 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업일반부대비 3,891,050,000원 *0.23/100 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 3,000,000 2,400,000 600,000 8,950 국 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000 401 시설비및부대비 3,000,000 2,400,000 600,000 국 1,500,000 도 450,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 군 1,050,000 전년도 01 시설비 2,693,266 2,094,763 598,503 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 2,693,266,000원 *1식 2,693,266 국 1,500,000 도 450,000 군 743,266 02 감리비 300,000 300,000 0 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업감리비 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 6,734 5,237 1,497 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업일반부대비 2,693,266,000원 *0.25/100 6,734 하천관리 20,392 19,692 700 201 일반운영비 9,032 8,332 700 01 사무관리비 6,632 7,132 500 일반수용비 4,000 하천업무사무용품구입 50,000원 *30개 1,500 하천업무전산용품구입 50,000원 *50개 2,500 급량비 2,632 하천담당업무추진 7,000원 *4명*94회 2,632 02 공공운영비 2,400 1,200 1,200 공공요금및제세 2,400 전기사용료 100,000원 *2개소*12월 2,400 202 여비 3,360 3,360 0 01 국내여비 3,360 3,360 0 국내여비 3,360 하천담당업무추진 70,000원 *4명*12회 3,360 401 시설비및부대비 8,000 8,000 0 01 시설비 8,000 8,000 0 하천지리정보시스템유지보수 8,000,000원 *1식 소하천정비 2,110,410 2,415,410 305,000 8,000 균 703,000 군 1,407,410 소하천유지보수 704,410 704,410 0 401 시설비및부대비 704,410 704,410 0 01 시설비 700,000 700,000 0 소하천 ( 장암천 ) 정비공사 60,000,000원 *1식 60,000 소하천 ( 기포천 ) 정비공사 40,000,000원 *1식 40,000 소하천 ( 토곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천 ( 점곡천 ) 정비공사 50,000,000원 *1식 50,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 소하천 ( 죽파천 ) 제방설치공사 70,000,000원 *1식 소하천 ( 마차곡천 ) 정비공사 70,000 70,000 소하천 ( 관곡천 ) 정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천유지보수 ( 영양읍 ) 소하천유지보수 ( 입암면 ) 소하천유지보수 ( 청기면 ) 소하천유지보수 ( 일월면 ) 소하천유지보수 ( 수비면 ) 소하천유지보수 ( 석보면 ) 70,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1.0km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 03 시설부대비 4,410 4,410 0 소하천유지보수 700,000,000원 *0.63/100 4,410 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 1,034,000 1,276,000 242,000 균 517,000 군 517,000 401 시설비및부대비 1,034,000 1,276,000 242,000 균 517,000 군 517,000 01 시설비 931,670 1,222,942 291,272 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 931,670,000원 *1식 931,670 균 517,000 군 414,670 02 감리비 100,000 50,000 50,000 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업감리비 100,000,000원 *1식 100,000 03 시설부대비 2,330 3,058 728 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업일반부대비 931,670,000원 *0.25/100 2,330 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 372,000 0 372,000 균 186,000 군 186,000 401 시설비및부대비 372,000 0 372,000 균 186,000 군 186,000 01 시설비 370,665 0 370,665 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업 370,665,000원 *1식 370,665 균 186,000 군 184,665

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 03 시설부대비 1,335 0 1,335 아름다운소하천 ( 노달천 ) 가꾸기사업일반부대비 370,665,000원 *0.36/100 1,335 화재예방및현장대응력강화 383,902 86,272 297,630 의용소방대운영 83,902 86,272 2,370 의용소방관리 83,902 86,272 2,370 201 일반운영비 1,350 1,350 0 01 사무관리비 1,350 1,350 0 일반수용비 1,350 소방의날행사시상자상패제작 150,000원 *9명 301 일반보상금 82,552 84,922 2,370 03 의용소방대지원경비 82,552 84,922 2,370 1,350 의용소방대출동수당 12,000원 *230명*21시간 57,960 의용소방대선진지견학 100,000원 *80명 8,000 훈련용소화기및연막탄구입 50,000원 *10개*2종 1,000 주민신고홍보현수막제작 66,000원 *6개*2회 792 의용소방대기술경연대회개최 10,000,000원 *1식 의용소방대연합회운영경비 50,000원 *8개대*12월 10,000 소방행정지원 300,000 0 300,000 소방서건립 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 300,000 0 300,000 4,800 영양소방서신축기반조성 300,000,000 원 *1 식 300,000 도시개발 249,750 36,150 213,600 건설행정 249,750 36,150 213,600 일반건설행정추진 249,750 36,150 213,600 201 일반운영비 17,310 17,510 200 01 사무관리비 17,310 17,510 200 일반수용비 13,460 국유재산측량수수료 320,000원 *15필 4,800 국유재산등기수수료 70,000원 *15필 1,050 국유재산감정수수료 350,000원 *15필 5,250 용도폐지토지현황및분할측량수수료 295,000원 *8필 2,360 급량비 3,850 건설행정업무추진 7,000원 *5명*110일 3,850

부서 : 안전재난건설과정책 : 도시개발단위 : 건설행정 전년도 202 여비 7,840 7,840 0 01 국내여비 7,840 7,840 0 건설행정업무추진 70,000원 *4명*28회 7,840 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 건설행정업무추진 2,000,000원 2,000 207 연구개발비 200,000 0 200,000 01 연구용역비 200,000 0 200,000 영양군지역지하수관리계획수립용역 200,000,000원 *1식 200,000 401 시설비및부대비 17,800 8,800 9,000 01 시설비 17,800 8,800 9,000 지하수방치공원상복구공사 1,100,000원 *8개소 국공유지무단점유입간판설치 900,000원 *10개소 405 자산취득비 4,800 0 4,800 01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800 8,800 9,000 의자구입 200,000원 *24개 4,800 교통행정관리 4,357,502 2,584,591 1,772,911 국 10,500 균 700,000 도 347,132 군 3,299,870 교통관리사업 2,897,858 1,979,531 918,327 국 10,500 균 350,000 도 301,732 군 2,235,626 교통일반행정관리 270,260 210,839 59,421 101 인건비 27,514 16,575 10,939 04 기간제근로자등보수 27,514 16,575 10,939 불법주정차단속지원 18,370 기본급 66,800원 *2명*100일 13,360 주휴수당 66,800원 *2명*25일 3,340 4대보험료 167,000원 *2명*5월 1,670 시외버스터미널청소인부사역 9,144 기본급 8,350원 *3시간*1명*365일 9,144 201 일반운영비 128,562 105,024 23,538 01 사무관리비 93,482 83,544 9,938 일반수용비 88,386

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 택시이용군정홍보광고료 100,000원 *32대*12월 38,400 관광버스이용군정홍보광고료 150,000원 *5대*12월 9,000 영업용화물자동차군정홍보광고료 100,000원 *7대*12월 8,400 택시및관광버스이용및화물자동차군정 홍보광고수수료 6,766,000원 *1식 6,766 사업용차량이용홍보광고안제작 6,820,000원 *1식 6,820 교통안전및사고예방홍보물품제작 10,000원 *1,500개 15,000 교통정책홍보물제작 500원 *8,000개 4,000 운영수당 1,400 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 3,696 교통업무추진 7,000원 *4명*132회 3,696 02 공공운영비 35,080 21,480 13,600 공공요금및제세 7,920 버스정보시스템 (BMS) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 버스정보시스템 (BIT) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 수요응답형대중교통시스템 (DRT) 이용료지 급 300,000원 *12월 3,600 시설장비유지비 27,160 버스정보시스템 (BMS) 유지보수 110,000원 *13대*12월 17,160 특별사법경찰관업무지원시스템서버업그 레이드 10,000,000원 *1식 10,000 202 여비 9,940 9,940 0 01 국내여비 9,940 9,940 0 교통업무추진 70,000원 *4명*27회 7,560 특별사법경찰관리업무추진 ( 무단방치, 무보험 ) 70,000원 *2명*17회 2,380 207 연구개발비 75,000 76,000 1,000 01 연구용역비 75,000 76,000 1,000 영양여객회계감사용역 20,000,000원 *1식 20,000 영양군대중교통량조사 18,000,000원 *2회 36,000 농어촌버스노선변경용역 19,000,000원 *1회 19,000 301 일반보상금 900 300 600 09 행사실비보상금 300 300 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 교통안전도단위행사참석자여비 50,000원 *6명*1회 300 12 기타보상금 600 0 600 운수업계친절서비스교육강사수당 150,000원 *2명*2회 600 307 민간이전 28,344 3,000 25,344 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 교통사고예방활동지원 ( 모범운전자회 ) 3,000,000원 *1식 09 운수업계보조금 25,344 0 25,344 3,000 택시카드결제기운영비지원 25,344 택시카드단말기구입설치 600,000 원 *32 대 택시카드결제기통신비지원 6,000원 *32대*12월 택시요금카드결제수수료지원 10,000원 *32대*12월 19,200 차량등록관리 13,880 13,330 550 201 일반운영비 13,880 13,330 550 01 사무관리비 7,220 7,220 0 2,304 3,840 일반수용비 7,220 무단방치차량강제처리견인및폐차료 100,000원 *20대 자동차관련통합전산고지서서식유인 90,000원 *10박스 무보험 ( 무단방치 ) 관리시스템유지보수비 360,000원 *12월 02 공공운영비 6,660 6,110 550 2,000 900 4,320 공공요금및제세 6,660 차량등록우편료 6,660 ㆍ등기 2,130원 *2,000매 4,260 ㆍ일반 300원 *3,000매 900 ㆍ우편엽서 300원 *5,000매 1,500 농어촌버스운송사업지원 ( 보조 ) 280,118 130,118 150,000 도 62,500 군 217,618 307 민간이전 280,118 130,118 150,000 도 62,500 군 217,618 09 운수업계보조금 280,118 130,118 150,000 농어촌버스운송사업재정지원 265,118,000원 *1식 265,118 도 58,000 군 207,118 농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 *1식 15,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 도 4,500 군 10,500 전년도 벽지노선손실보상금지원 ( 보조 ) 726,000 653,656 72,344 도 238,718 군 487,282 307 민간이전 726,000 653,656 72,344 도 238,718 군 487,282 09 운수업계보조금 726,000 653,656 72,344 벽지노선손실보상금 726,000,000원 *1식 726,000 도 238,718 군 487,282 농어촌버스비수익노선결손지원 200,000 200,000 0 307 민간이전 200,000 200,000 0 09 운수업계보조금 200,000 200,000 0 농어촌버스비수익노선결손보전 200,000,000원 *1식 200,000 요금단일화보정지원 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 09 운수업계보조금 130,000 130,000 0 버스단일요금제보정지원 130,000,000 원 *1 식 130,000 농촌형교통모델지원 ( 행복택시운행지원 )( 보조 ) 300,000 100,000 200,000 균 50,000 군 250,000 301 일반보상금 300,000 100,000 200,000 균 50,000 군 250,000 12 기타보상금 300,000 100,000 200,000 행복택시요금보조 300,000,000원 *1식 300,000 균 50,000 군 250,000 유가보조금지원 250,000 250,000 0 307 민간이전 250,000 250,000 0 09 운수업계보조금 250,000 250,000 0 유가보조금지원 250,000,000원 *1식 250,000 운수종사자해외연수 ( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 06 민간인국외여비 3,600 3,600 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 *1식 3,600 도 400 군 3,200 특별교통수단운영지원 95,000 80,000 15,000 307 민간이전 95,000 80,000 15,000 05 민간위탁금 95,000 80,000 15,000 특별교통수단 ( 이동지원센터 ) 운영지원 95,000,000원 *1식 95,000 버스정류소운영지원 8,000 4,960 3,040 307 민간이전 8,000 4,960 3,040 09 운수업계보조금 8,000 4,960 3,040 버스정류소운영비지원 5,000,000원 *2개소*80/100 8,000 제 4 차택시총량조사용역 ( 보조 ) 20,240 0 20,240 국 10,120 군 10,120 207 연구개발비 20,240 0 20,240 국 10,120 군 10,120 01 연구용역비 20,240 0 20,240 제 4 차택시총량조사용역비 20,240,000 원 *1 식 20,240 국 10,120 군 10,120 불법촬영카메라탐지장비구입지원 ( 보조 ) 760 0 760 국 380 도 114 군 266 401 시설비및부대비 760 0 760 국 380 도 114 군 266 01 시설비 760 0 760 불법촬영카메라탐지장비구입 760,000원 *1식 760 국 380 도 114 군 266 농촌형교통모델지원 ( 버스지원 )( 보조 ) 600,000 0 600,000 균 300,000 군 300,000 301 일반보상금 600,000 0 600,000 균 300,000 군 300,000 12 기타보상금 600,000 0 600,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 차량구입및운영비지원 600,000,000원 *1식 600,000 균 300,000 군 300,000 교통안전사업 1,459,644 605,060 854,584 균 350,000 도 45,400 군 1,064,244 교통안전시설물관리 696,644 390,060 306,584 201 일반운영비 12,360 12,360 0 02 공공운영비 12,360 12,360 0 공공요금및제세 12,360 교통안전시설물전기안전점검수수료 55,000원 *36개소*2회 3,960 교통안전시설물전기요금 700,000원 *12월 8,400 401 시설비및부대비 684,284 377,700 306,584 01 시설비 680,000 375,000 305,000 교통안전시설물설치 40,000,000원 *12회 480,000 교통안전시설물및신호등유지보수 50,000,000원 *2회 신호기 ( 과속장비 ) 설치및교체 50,000,000원 *2개소 100,000 100,000 03 시설부대비 4,284 2,700 1,584 교통안전시설물설치 680,000,000 원 *0.63/100 정류장 승강장관리 215,000 215,000 0 401 시설비및부대비 215,000 215,000 0 01 시설비 215,000 215,000 0 4,284 버스승강장정비및도색 500,000원 *20개소 10,000 버스승강장설치 ( 기초, 신규, 교체 ) 15,000,000원 *10개소 150,000 버스승강장설치 ( 이설 ) 5,000,000원 *2개소 10,000 버스승강장표지판설치 250,000원 *10개소*6읍면 영양시외버스터미널주변정비공사 30,000,000원 *1식 15,000 30,000 버스터미널환경개선 ( 보조 ) 180,000 0 180,000 도 40,000 군 140,000 401 시설비및부대비 180,000 0 180,000 도 40,000 군 140,000 01 시설비 180,000 0 180,000 여객자동차터미널환경개선 180,000,000원 *1식 180,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통안전사업 지역수요맞춤지원사업 ( 버스타고하나되는그대그리고나에코힐링관광권역조성사업 )( 보조 ) 도 40,000 군 140,000 균 350,000 전년도 350,000 0 350,000 401 시설비및부대비 350,000 0 350,000 균 350,000 01 시설비 350,000 0 350,000 에코힐링관광권역구축사업 350,000,000원 *1식 350,000 균 350,000 무단횡단방지펜스보급사업 ( 보조 ) 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 401 시설비및부대비 18,000 0 18,000 도 5,400 군 12,600 01 시설비 18,000 0 18,000 무단횡단방지펜스설치 18,000,000원 *1식 18,000 도 5,400 군 12,600 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 421,648 392,956 28,692 도 69,000 군 352,648 인력운영비 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 인력운영비 ( 수로원인건비 )( 보조 ) 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 101 인건비 368,163 339,796 28,367 도 69,000 군 299,163 03 무기계약근로자보수 368,163 339,796 28,367 수로원 368,163 기본급 150,085 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*246일 32,866 도 32,866 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*246일 49,815 도 36,134 군 13,681 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*246일 67,404 상여금 150,085,000원 *1/3 50,029 주휴수당 31,726 ㆍ5년미만 66,800원 *2명*52일 6,948

부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *3명*52일 10,530 ㆍ10년이상 68,500원 *4명*52일 14,248 위험수당 55,000원 *9명*12월 5,940 가족수당 7,680 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ부양가족 ( 부모, 자녀 ) 20,000 원 *14 명 *12 월 3,360 반장수당 50,000원 *1명*12월 600 피복비 (3종) 500,000원 *9벌 4,500 명절휴가비 15,010 ㆍ5년미만 32,866,000원 *1.2/12월 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 49,815,000원 *1.2/12월 4,982 ㆍ10년이상 67,404,000원 *1.2/12월 6,741 휴일근무수당 16,474 ㆍ5년미만 66,800원 *1.5*2명*18일 3,608 ㆍ5년 ~10년미만 67,500원 *1.5*3명*18일 5,468 ㆍ10년이상 68,500원 *1.5*4명*18일 7,398 시간외근무수당 26,943 ㆍ5년미만 8,200원 *1.5*2명*20시간*12월 5,904 ㆍ5년 ~10년미만 8,280원 *1.5*3명*20시간*12월 8,943 ㆍ10년이상 8,400원 *1.5*4명*20시간*12월 12,096 정근수당 15,010 ㆍ5년미만 1,369,400원 *0.6*2명*2회 3,287 ㆍ5년 ~10년미만 1,383,750원 *0.6*3명*2회 4,982 ㆍ10년이상 1,404,250원 *0.6*4명*2회 6,741 정근수당가산금 4,800 ㆍ5년 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 ㆍ10년이상 60,000원 *5명*12월 3,600 교통보조비 5,500원 *9명*246일 12,177 급식비 5,500원 *9명*246일 12,177 부상치료비 100,000원 *9명*1회 900 간식비 3,000원 *9명*246일 6,642 선진지견학비 200,000원 *9명 1,800 비상대기작업급량비 7,000원 *9명*90일 5,670 인력운영비 27,665 27,400 265 인력운영비 27,665 27,400 265 101 인건비 27,665 27,400 265 03 무기계약근로자보수 27,665 27,400 265 차량등록업무보조 27,665 기본급 25,305 ㆍ17호봉 (1~8월) 2,103,450원 *1명*8월 16,828

부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ18호봉 (9~12월) 2,119,120원 *1명*4월 8,477 정액급식비 130,000원 *1명*12월 1,560 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 기본경비 25,820 25,760 60 기본경비 25,820 25,760 60 201 일반운영비 12,000 12,000 0 01 사무관리비 12,000 12,000 0 일반수용비 9,000 부서운영수용비 9,000,000원 9,000 임차료 3,000 복사기임차료 250,000원 *12월 3,000 202 여비 7,700 7,700 0 01 국내여비 7,700 7,700 0 안전재난건설과업무추진 ( 공통 ) 7,700,000원 7,700 203 업무추진비 4,920 4,860 60 04 부서운영업무추진비 4,920 4,860 60 부서운영업무추진비 410,000원 *12월 4,920 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 1,719,530 1,287,750 431,780 내부거래지출 1,202,030 752,750 449,280 내부거래지출 1,202,030 752,750 449,280 701 기타회계등전출금 1,157,000 708,000 449,000 01 기타회계전출금 1,157,000 708,000 449,000 치수사업특별회계전출금 1,157,000,000원 1,157,000 702 기금전출금 45,030 44,750 280 01 기금전출금 45,030 44,750 280 재난관리기금적립금 45,030,000원 45,030 보전지출 517,500 535,000 17,500 보전지출 517,500 535,000 17,500 311 차입금이자상환 17,500 35,000 17,500 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 17,500 35,000 17,500 지역개발기금이자상환 ( 태풍 " 매미 ") 17,500,000원 *1회 17,500 601 차입금원금상환 500,000 500,000 0 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 500,000 500,000 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 보전지출 전년도 지역개발기금원금상환 ( 태풍 " 매미 ") 500,000,000원 *1회 500,000