2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

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부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

- 2 -

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534


부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 ,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,


2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

보고순서

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

의안2호_2017년 사업계획 및 세입,세출예산안_예산서_시제출.xlsx

공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961 총무시설팀 활용 공기구비품 회의용의자 ,078 37,117 51,961

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 자금운영예산과명세서 15 1) 수입

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부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

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Transcription:

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816 04 기간제근로자등보수 25,721 23,905 1,816 정례회속기록번문업무인부임 55,770원 * 6명 * 20일 6,693 도서정리인부임 48,280원 * 2명 * 5일 483 비서요원인부임 48,280원 * 1명 * 26일 * 12월 15,064 비서요원명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회 400 비서요원복지포인트 300,000원 * 1명 * 1회 300 사회보험료 2,321 건강보험료 21,757,000원 * 3.035% 661 장기요양보험료 66원 * 6.55% 44 국민연금 21,757,000원 * 4.5% 980 고용보험료부담금 21,757,000원 * 1.5% 327 산업재해보상보험료 21,757,000원 * 1.42% 309 비서요원근무복 230,000원 * 1명 * 2회 460 201 일반운영비 590,190 493,489 96,701 01 사무관리비 398,676 392,785 5,891 의원수첩제작 30,000원 * 300부 * 2회 18,000 행사상장케이스제작 10,000원 * 200개 2,000 의원집무실복사용지및사무용품 30,000원 * 7개소 * 12월 2,520 의원집무실프린터토너및잉크 70,000원 * 7개소 * 12월 5,880 집무실및사무실등방석세탁비 3,000원 * 200개 * 2회 시의회회의록유인 10,560 임시회 50,000원 * 1종 * 12부 * 8회 4,800 정례회 60,000원 * 4종 * 12부 * 2회 5,760 행정사무감사보고서유인 15,000원 * 80부 의원연찬회교재및홍보물 1,640 교재인쇄비 15,000원 * 50부 * 2회 1,500 플래카드 70,000원 * 2회 140 각종의안심사보고서 ( 조례안, 예산안등 ) 12,800 임시회 15,000원 * 80부 * 8회 9,600 정례회 20,000원 * 80부 * 2회 3,200 시정질문서유인 5,000원 * 80부 * 10회 4,000 의회견학학생기념품 5,000원 * 200명 - 1 -

전년도 발언통지서및메모지제작 4,000원 * 250부 의회안내책자제작 5,000원 * 2,000부 10,000 의정소식지발간 33,600 편집및인쇄비 8,000,000원 * 4회 32,000 기고료 100,000원 * 4건 * 4회 1,600 의정활동홍보료 222,400 의정홍보광고 129,200 -컬러 3,300,000원 * 24회 79,200 -흑백 2,500,000원 * 20회 50,000 도서광고 69,700 -도서 2,600,000원 * 10회 2 -주월간지 2,300,000원 * 19회 43,700 광고도안료 300,000원 * 5회 1,500 의회CF 홍보 22,000,000원 22,000 의정활동기록보존용소모품구입 6,480 사진인화료 370,000원 * 12월 4,440 사진소모품 ( 액자,CD, 메모리카드등 ) 170,000원 * 12월 2,040 의정홍보게시용컬러프린터소모품 1,848 잉크 40,000원 * 36개 1,440 포토전용지 17,000원 * 24매 408 신문구독료 18,360 일간지 15,000원 * 4부 * 20개사 * 12월 14,400 주간지 13,000원 * 3부 * 5개사 * 12월 2,340 월간지 15,000원 * 3부 * 3개사 * 12월 1,620 입법법률고문수당 300,000원 * 2명 * 12월 7,200 위탁교육비 2,800 지방의회공무원의정연수위탁교육 2,800 -전문위원과정 200,000원 * 6명 * 1회 -의사담당직원과정 200,000원 * 3명 * 2회 -속기담당직원과정 200,000원 * 2명 * 1회 400 운영수당 20,180 의원연찬회특별강사수당 3,000 -기본 300,000원 * 3명 * 2회 1,800 -초과 200,000원 * 3명 * 2회 결산검사위원수당 100,000원 * 6명 * 20일 12,000 위원회참석수당 5,180 -의원공무국외여행심사위원회 70,000원 * 8명 * 4회 2,240 -의정발전위원회 70,000원 * 11명 * 2회 1,540-2 -

전년도 -의정소식지편집위원회 70,000원 * 5명 * 4회 1,400 속기사근무복 90,000원 * 7명 * 2회 1,260 집무실명패제작 7,360 의장단, 상임위원장단 200,000원 * 14개 2,800 의원 190,000원 * 24개 4,560 구성표제작 3,000원 * 500부 * 2회 3,000 정수기임대료 19,900원 * 10대 * 12월 2,388 02 공공운영비 185,008 94,144 90,864 공공요금및제세 1,320 문자서비스이용료 55,000원 * 12월 660 실명확인서비스이용료 55,000원 * 12월 660 행정사무장비유지비 121,403 고속복사기 10,000,000원 * 2대 * 6% 전자복사기 3,500,000원 * 8대 * 6% 1,680 영상장비 ( 시스템 ) 유지비 1,640,760,000원 * 6% 98,446 방송장비유지비 59,000원 * 6% / 2 17,880 디지털카메라유지비 36,604,030원 * 6% 2,197 홈페이지관리유지비 32,419 청주시의회홈페이지 (S/W) 1,660,100원 * 12월 19,922 청주시의회홈페이지 (H/W) 1,041,400원 * 12월 12,497 웹필터관리유지비 170,000원 * 12월 2,040 차량유지관리비 27,826 승용 4,908,000원 * 3대 14,724 승합 6,55원 * 2대 13,102 03 행사운영비 6,506 6,560 54 제1대의회개원2주년기념행사 6,506 초청장 원 * 300매 300 기념품 20,000원 * 300개 입간판 33,000원 * 2개 66 플래카드 70,000원 * 2개 140 202 여비 142,236 105,205 37,031 01 국내여비 9,696 15,645 5,949 의정활동자료수집및의장단수행여비 100,000원 * 30명 * 2회 * 80% 4,800 상임위원회선진지견학수행여비 170,000원 * 18명 * 2회 * 80% 03 국외업무여비 4,896 77,360 59,860 17,500 의장단자매도시공식방문수행 7,360-3 -

전년도 국제자매도시및우호교류도시방문의원수행 7,360 -항공료,000원 * 2명 * 2회 4,800 -식비 50,000원 * 2명 * 5일 * 2회 -숙박료 90,000원 * 2명 * 4일 * 2회 1,440 -준비금 30,000원 * 2명 * 2회 120 의원공무국외여행수행여비 3,500,000원 * 20명 70,000 04 국제화여비 52,100 26,900 25,200 행정사무감사유공공무원해외연수 2,700,000원 * 18명 의정활동지원우수공무원해외연수 3,500,000원 * 1명 48,600 05 공무원교육여비 3,080 2,800 280 3,500 의정연수위탁교육여비 3,080 전문위원과정 220,000원 * 6명 * 1회 1,320 의사담당직원과정 220,000원 * 3명 * 2회 1,320 속기담당직원과정 220,000원 * 2명 * 1회 440 203 업무추진비 20,000 20,000 0 03 시책추진업무추진비 20,000 20,000 0 입법활동지원및의회행사 7,000,000원 7,000 의정홍보업무추진,000원 전문위원실입법조사활동,000원 결산검사업무추진및의사업무추진,000원 205 의회비 2,185,798 2,117,313 68,485 01 의정활동비 501,600 501,600 0 의정자료수집. 연구비 501,600 자료수집. 연구비 900,000원 * 38명 * 12월 410,400 보조활동비 200,000원 * 38명 * 12월 9 02 월정수당 1,098,516 1,058,300 40,216 의원월정수당 28,908,300원 * 38명 1,098,516 03 의원국내여비 24,024 22,580 1,444 시의원공무수행 15,024 의장단 ( 의장, 부의장 ) 35,000원 * 2명 * 12월 의원 197,000원 * 36명 * 2회 14,184 시의원의정연수교육여비 9,000 국회등 300,000원 * 30명 9,000 04 의원국외여비 123,500 98,800 24,700 의원 2,500,000원 * 38명 95,000 의장단국제자매도시및우호교류도시공식방문 95,000,000원 * 30% 28,500 840-4 -

전년도 05 의정운영공통경비 197,400 197,400 0 기준액 4,800,000원 * 38명 182,400 기준액 ( 예산결산특별위원회 ),000원 * 15명 15,000 06 의회운영업무추진비 151,800 151,800 0 의장 3,300,000원 * 1명 * 12월 39,600 부의장 1,650,000원 * 1명 * 12월 19,800 상임위원장,000원 * 6명 * 12월 86,400 예산결산특별위원장,000원 * 1명 * 5월 07 의장단협의체부담금 4,000 2,000 전국시군자치구의회의장단협의체부담금 4,000,000원 4,000 08 의원국민연금부담금 49,434 47,624 1,810 국민연금부담금 28,908,300원 * 4.5% * 38명 49,434 09 의원국민건강부담금 35,524 33,209 2,315 국민건강보험료부담금 35,524 건강보험 28,908,300원 * 3.035% * 38명 33,340 장기요양보험 33,340,000원 * 6.55% 2,184 206 재료비 7,750 9,015 1,265 01 재료비 7,750 9,015 1,265 환경미화용품 7,750 화장지 35,000원 * 5박스 * 12월 2,100 핸드타올 30,000원 * 5박스 * 12월 1,800 가그린등 20,000원 * 7개소 * 12월 1,680 세제, 비누구입 50,000원 * 12월 600 기름걸레 원 * 10개 * 12월 720 쓰레기규격봉투 1,770원 * 40매 * 12월 850 207 연구개발비 20,000 0 20,000 02 전산개발비 20,000 0 20,000 청주시의회홈페이지개편 20,000,000원 20,000 301 일반보상금 5,100 0 5,100 09 행사실비보상금 5,100 0 5,100 공청회, 토론회등참여자보상 5,100 진행자 200,000원 * 3명 600 주제발표자 300,000원 * 5명 1,500 토론자 150,000원 * 20명 3,000 401 시설비및부대비 8,000 23,000 15,000 01 시설비 8,000 23,000 15,000 의회동의회기등교체공사 8,000,000원 * 1식 8,000-5 -

전년도 405 자산취득비 45,030 16,200 28,830 01 자산및물품취득비 41,030 11,600 29,430 컬러프린터기 140,000원 * 2대 280 복사기 4,600,000원 * 2대 9,200 팩스 550,000원 * 1대 550 LCD 프롬프터운영 19,000 프롬프터 7,000,000원 * 1대 7,000 노트북 1,500,000원 * 1대 1,500 캠코더용 10,500 -캠코더,000원 * 1대 -렌즈 3,000,000원 * 1대 3,000 -플래시,000원 * 1대 -삼각대 500,000원 * 1대 500 의정홍보장비선진화 1 DSLR카메라 8,000,000원 * 1개 8,000 플래시,000원 * 1개 렌즈 2,000,000원 * 1개 2,000 회의속기용헤드폰 100,000원 * 10개 02 도서구입비 4,000 4,600 600 의정자료실서적 20,000원 * 200권 4,000 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 492,549 483,223 9,326 인력운영비 380,350 370,157 10,193 인건비 380,350 370,157 10,193 101 인건비 380,350 370,157 10,193 01 보수 118,533 107,149 11,384 수당 118,533 초과근무수당 9,684원 * 34명 * 30시간 * 12월 118,533 03 무기계약근로자보수 261,817 263,008 1,191 비서, 청소, 상임위원회운영 261,267 연봉 ( 다급 ) 169,049-20년차 25,821,630원 * 1명 25,822-12년차 22,160,430원 * 1명 22,161-11년차 21,702,780원 * 1명 21,703-10년차 21,245,130원 * 1명 21,246-9년차 20,787,480원 * 1명 20,788-8년차 20,329,830원 * 1명 20,330-6년차 19,414,530원 * 1명 19,415-2년차 17,583,930원 * 1명 17,584 수당 22,408 - 가족수당 2,640-6 -

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ배우자 40,000원 * 2명 * 12월 960 ㆍ존비속 20,000원 * 7명 * 12월 1,680 -연장근로수당 88,000원 * 12월 * 8명 8,448 -연차수당 25,821,630원 / 365일 * 8명 * 20일 명절휴가비 169,049,000원 / 12월 * 60% * 2회 11,320 16,905 급량비 130,000원 * 12월 * 8명 12,480 교통비 130,000원 * 12월 * 8명 12,480 근속수당 169,049,000원 * 10% / 12월 * 12월 16,905 가계지원비 115,000원 * 12월 * 8명 11,040 피복비 550 청사미화원 90,000원 * 1명 90 비서요원 230,000원 * 1명 * 2회 460 기본경비 112,199 113,066 867 기본경비 112,199 113,066 867 201 일반운영비 56,979 58,926 1,947 01 사무관리비 35,140 32,606 2,534 일반수용비 17,500 기본업무수행경비 ( 기준경비 ) 17,500,000원 17,500 급량비 ( 기준경비 ) 17,640,000원 17,640 02 공공운영비 21,839 26,320 4,481 우편요금 1,119 일반 270원 * 2,000통 540 등기 1,930원 * 300통 579 전화요금 50,000원 * 12월 600 이동전화요금 120,000원 * 10대 * 12월 14,400 자동차관리 5,720 자동차세 500,000원 * 5대 2,500 보험료 ( 책임. 종합 ) 500,000원 * 5대 2,500 환경개선부담금 120,000원 * 2대 * 2회 480 위성방송수신료 20,000원 * 1회선 * 12월 240 202 여비 37,800 36,720 1,080 01 국내여비 37,800 36,720 1,080 기준경비 37,800,000원 37,800 203 업무추진비 17,420 17,420 0 01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0 기준액 (4급) 3,300,000원 3,300 02 정원가산업무추진비 2,720 2,720 0 기준액 (100명까지) 80,000원 * 34명 2,720-7 -

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 기본경비 전년도 04 부서운영업무추진비 11,400 11,400 0 사무국기준액 (30인이하) 350,000원 * 12월 4,200 전문위원실기준액 (5인이하) 100,000원 * 6개실 * 12월 7,200-8 -