2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

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부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

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목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임


부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

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< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

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부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00


부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

Transcription:

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 행정지원과 57,520,563 57,508,817 11,746 국 165,547 도 96,464 군 57,258,552 고객맞춤형열린행정구현 1,192,499 1,184,556 7,943 도 17,360 군 1,175,139 지방자치역량의강화 1,102,899 1,104,956 2,057 도 17,360 군 1,085,539 군민과함께하는열린군정실현 486,389 501,910 15,521 101 인건비 146,089 201,610 55,521 04 기간제근로자등보수 146,089 201,610 55,521 군정주요업무추진기간제근로자인건비 ( 군 2, 읍 면 3) 146,089 기본급 60,240원 * 5명 * 260일 78,312 주휴수당 60,240원 * 52일 * 5명 15,663 시간외수당 6,809원 * 50시간 * 12월 * 5명 20,427 연차수당 60,240원 * 15일 * 5명 4,518 상여금 60,240원 * 260일 * 3/12월 * 5명 19,578 명절휴가비 60,240원 * 21일 * 60% * 2월 * 5명 201 일반운영비 266,900 226,900 40,000 01 사무관리비 172,900 152,900 20,000 7,591 일반수용비 40,500 명절귀향객환영플래카드 1,000,000원 * 2회 명절종합상황실운영홍보물제작,000원 * 2회 4,000 사무기기소모품구입 20,000,000원 20,000 신문구독료 4,500,000원 4,500 군정주요시책홍보물제작,000원 공무원자체교육강사료 400,000원 *6회 2,400 군정종합상황유지근무자급량비,000원 능동적가치관변화를위한민간위탁교육 100,000,000원 100,000 신규공무원능력강화및가족간결속강화를위한교육,000원 명사초청공무원특강,000원 02 공공운영비 4,000 4,000 0 전국시장 군수 구청장협의회비 4,000,000원 4,000-213 -

부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 03 행사운영비 90,000 70,000 20,000 도지사와도민과대화행사운영,000 원 읍면민과대화의장운영,000원 중앙부처 도 읍면행사운영 1,000,000원 * 10회 정년공무원퇴임식,000원 읍 면민의날행사지원 60,000,000원 60,000 202 여비 37,000 37,000 0 01 국내여비 37,000 37,000 0 각종현안업무추진대외활동여비 7,000,000원 7,000 비서실업무추진여비 2,000원 2 군정주요행사추진여비,000원 203 업무추진비 2 2 0 03 시책추진업무추진비 2 2 0 행정업무추진비 2,000원 2 301 일반보상금 11,400 11,400 0 09 행사실비보상금 11,400 11,400 0 읍면순방초청참석자보상 3,000원 * 280명 * 10읍면 각종주요기념행사참석자보상 3,000,000원 5 18 민주화유공자생계비지원 ( 도비 ) 9,360 4,800 4,560 8,400 3,000 도 9,360 301 일반보상금 9,360 4,800 4,560 도 9,360 11 기타보상금 9,360 4,800 4,560 5.18 민주화유공자생계비 130,000원 * 6명 * 12월 9,360 도 9,360 이장 지도자사기진작 96,880 103,040 6,160 201 일반운영비 12,040 19,040 7,000 01 사무관리비 12,040 14,040 이장직무능력향상교육교재제작,000원 이장업무추진일반수용비,000원 이장업무일지구입 18,000원 *280명 5,040 301 일반보상금 49,840 49,000 840 09 행사실비보상금 49,840 49,000 840 이장가족한마음체육대회 178,000 원 * 280 명 49,840-214 -

부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 307 민간이전 3 3 0 06 보험금 3 3 0 이장단체상해보험가입 3,000원 3 건전하고합리적인인사행정추진 35,030 36,566 1,536 201 일반운영비 29,030 29,030 0 01 사무관리비 29,030 29,030 0 인사행정업무추진및인사랑운영 23,950,000원 23,950 인사위원회운영 5,080,000원 5,080 308 자치단체등이전 6,536 1,536 11 기타부담금 6,536 1,536 표준지방인사정보시스템공통부담금,000원 309 전출금 1,000 1,000 0 02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 1,000 0 국고대여학자금대행운영비 1,000,000원 1,000 특정업무경비및연금지급금 357,760 347,560 10,200 204 직무수행경비 287,760 277,560 10,200 03 특정업무경비 287,760 277,560 10,200 본청 179,760 예산업무담당 150,000원 * 5명 * 12월 9,000 세무업무담당 100,000원 * 11명 * 12월 13,200 감사업무담당 100,000원 * 4명 * 12월 4,800 여론동향담당 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 공무원단체담당 60,000원 * 3명 * 12월 2,160 대민활동비 50,000원 * 247명 * 12월 148,200 보건소대민활동비 50,000원 * 32명 * 12월 19,200 농업기술센터대민활동비 50,000원 * 28명 * 12월 의회사무과대민활동비 50,000원 * 9명 * 12월 수도사업소대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월 우든밸리관리사업소대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월 축산사업소대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월 16,800 5,400 10,200 7,200 8,400 읍면 40,800 세무담당 100,000원 * 34명 * 12월 40,800 307 민간이전 70,000 70,000 0 07 연금지급금 70,000 70,000 0 공무원재해보상,000원 - 215 -

부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 전년도 부조급여 60,000,000원 60,000 반상회운영 48,480 48,480 0 201 일반운영비 48,480 48,480 0 01 사무관리비 48,480 48,480 0 일반수용비 48,480 반상회보제작 부 * 330원 * 12월 39,600 반상회보발송용봉투제작 370원 * 부 * 12월 일제강점기여자근로정신대피해자지원 ( 도비 ) 6,000 3,600 2,400 8,880 도 6,000 301 일반보상금 6,000 3,600 2,400 도 6,000 11 기타보상금 6,000 3,600 2,400 일제강점기여자근로정신대피해자지원 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 도 6,000 세종사무소운영 59,000 59,000 0 201 일반운영비 39,000 39,000 0 01 사무관리비 34,000 34,000 0 세종사무소운영비 8,100,000원 8,100 세종사무소홍보물제작,000원 세종사무소임대료 15,900,000원 15,900 02 공공운영비 0 세종사무소공공운영비,000원 202 여비 1 1 0 01 국내여비 1 1 0 세종사무소여비 1,000원 1 203 업무추진비 8,000 8,000 0 03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0 세종사무소시책업무추진비 8,000,000원 8,000 도민분권운동지원 4,000 0 4,000 도 군 201 일반운영비 4,000 0 4,000 도 군 01 사무관리비 4,000 0 4,000 도민분권운동지원 ( 주민설명회, 토론회 ) 4,000,000원 4,000 도 군 군민참여확대 89,600 79,600-216 -

부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 군민참여확대 전년도 민간단체육성지원 89,600 79,600 301 일반보상금 16,000 16,000 0 09 행사실비보상금 16,000 16,000 0 민주평통자문위원교육참석보상 50,000원 *20명*3일*2회 6,000 번영회 ( 읍면 ) 지원 1,000,000원 * 10읍면 307 민간이전 73,600 63,600 02 민간경상사업보조 70,000 60,000 범죄피해자지원센터지원 20,000,000원 20,000 민주평통통일역량강화사업지원 40,000,000원 40,000 법사랑위원회지원,000원 03 민간단체법정운영비보조 3,600 3,600 0 민주평통행정실장인건비보조 3,600,000원 3,600 공정한선거행정구현 1,059,934 0 1,059,934 도 10,935 군 1,048,999 선거업무추진 1,059,934 0 1,059,934 도 10,935 군 1,048,999 선거업무추진 1,027,128 0 1,027,128 201 일반운영비 30,000 0 30,000 01 사무관리비 30,000 0 30,000 제7회전국동시지방선거업무추진 30,000,000원 30,000 308 자치단체등이전 997,128 0 997,128 11 기타부담금 997,128 0 997,128 제7회전국동시지방선거법정경비 997,128,000원 *1회 997,128 지방선거업무추진 ( 도비 ) 32,806 0 32,806 도 10,935 군 21,871 201 일반운영비 19,806 0 19,806 도 6,601 군 13,205 01 사무관리비 19,400 0 19,400 선거업무추진일반수용비 9,800,000원 9,800 도 3,266 군 6,534 선거업무추진급량비 9,600,000원 9,600 도 3,200 군 6,400 02 공공운영비 406 0 406-217 -

부서 : 행정지원과정책 : 공정한선거행정구현단위 : 선거업무추진 전년도 거소신고우편료 406,000원 406 도 135 군 271 202 여비 13,000 0 13,000 도 4,334 군 8,666 01 국내여비 13,000 0 13,000 선거업무추진여비 13,000,000원 13,000 도 4,334 군 8,666 지역인재양성 1,706,100 1,119,000 587,100 도 54,500 군 1,651,600 학교교육지원및평생학습체계구축 1,706,100 1,119,000 587,100 도 54,500 군 1,651,600 교육환경개선 1,065,100 529,000 536,100 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 교육지원업무추진일반수용비 3,000,000원 3,000 202 여비 0 01 국내여비 0 교육지원업무추진여비,000원 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 지역교육발전협의회 원 *50명*2회 1,000 306 출연금 800,000 0 800,000 01 출연금 800,000 0 800,000 ( 재 ) 장흥군인재육성장학기금출연금 800,000,000원 800,000 308 자치단체등이전 256,100 520,000 263,900 08 교육기관에대한보조 200,000 520,000 320,000 무지개학교교육지구운영 400,000,000원 *50% 200,000 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 56,100 0 56,100 고구려대학교계약학과설치운영지원금 82원 *34명*2학기 56,100 교육환경개선 ( 도비 ) 101,000 50,000 51,000 도 54,500 군 46,500 308 자치단체등이전 101,000 50,000 51,000 도 54,500 군 46,500-218 -

부서 : 행정지원과정책 : 지역인재양성단위 : 학교교육지원및평생학습체계구축 전년도 08 교육기관에대한보조 101,000 50,000 51,000 원어민보조교사지원사업 43,000,000원 43,000 도 21,500 군 21,500 농어촌지역중심고육성지원 8,000,000원 8,000 농산어촌작은학교살리기사업 50,000,000원 도 8,000 50,000 도 2 군 2 학교무상급식지원 ( 국가직접지원 ) 540,000 540,000 0 308 자치단체등이전 540,000 540,000 0 08 교육기관에대한보조 540,000 540,000 0 초중학생무상급식지원 540,000,000원 540,000 직원사기진작향상 1,536,060 1,398,700 137,360 군정유공민간인및공무원포상 1,536,060 1,398,700 137,360 군정유공민간인및공무원포상 67,600 67,600 0 201 일반운영비 47,600 47,600 0 01 사무관리비 47,600 47,600 0 군정유공자표창패제작 120,000원 * 10명 * 12월 퇴직공무원공로패및퇴임식운영,000원 14,400 퇴직공무원간담회운영 1,000,000원 * 2회 정례조회및각종행사현수막제작 100,000원 *20회 군민의상공적심사현지확인 100,000원 * 5명 * 2일 군민의상수상자상패제작및수용비 1,000,000원 군민의상심사위원회참석수당 70,000원 * 30명 1,000 1,000 2,100 태극기구입 18,600 마을회관용 2,600,000원 2,600 본청및읍면 ( 태극기, 도기, 군기, 새마을기 ) 1원 * 100장 * 4종 경축행사게첨용가로기 원 *500장*2회 신년하례식준비 ( 초청장, 현수막등 ) 1,500,000원 6,000 303 포상금 20,000 20,000 0 01 포상금 20,000 20,000 0 1,500 군정유공공무원부상품구입,000원 정년및명예퇴직공무원격려,000원 - 219 -

부서 : 행정지원과정책 : 직원사기진작향상단위 : 군정유공민간인및공무원포상 전년도 각종클럽활동평가우수자격려,000원 공무원맞춤형복지제도추진 1,300,000 1,200,000 100,000 201 일반운영비 1,300,000 1,200,000 100,000 04 맞춤형복지제도시행경비 1,300,000 1,200,000 100,000 공무원맞춤형복지제도운영 ( 복지포인트, 단체보장보험 ) 1,200,000,000원 1,200,000 직원건강검진지원 200,000원 * 500명 100,000 공무원후생복지증진및노사업무 116,800 108,800 8,000 201 일반운영비 14,800 6,800 8,000 01 사무관리비 6,800 6,800 0 노사업무추진사무용품구입,000원 노사분쟁사항노무사선임료 400,000원 *12월 4,800 03 행사운영비 8,000 0 8,000 군산하직원 " 달뜨면달맞이가자 " 행사 4,000,000원 *2회 8,000 202 여비 10 10 0 01 국내여비 10 10 0 능률향상벤치마킹여비 100,000,000원 100,000 노사업무추진여비,000원 군산하공무원체육대회 22,300 22,300 0 201 일반운영비 17,300 17,300 0 01 사무관리비 12,300 12,300 0 군산하공무원체육대회급량비 7,000원 * 900명 군산하공무원체육대회운동용품등 6,000,000원 6,300 6,000 03 행사운영비 0 무대설치및행사진행자섭외등,000원 303 포상금 0 01 포상금 0 체육대회우승팀시상금,000원 천생연분인연맺기프로젝트 29,360 0 29,360 201 일반운영비 11,680 0 11,680 01 사무관리비 7,680 0 7,680 천생연분인연맺기프로젝트참여직원급량비 8,000원 * 24회 * 40명 7,680 03 행사운영비 4,000 0 4,000 천생연분인연맺기프로젝트 " 명랑운동회 " 개최,000원 * 2회 4,000-220 -

부서 : 행정지원과정책 : 직원사기진작향상단위 : 군정유공민간인및공무원포상 전년도 301 일반보상금 17,680 0 17,680 09 행사실비보상금 7,680 0 7,680 천생연분인연맺기프로젝트민간인참여자급량비 8,000원 * 40명 * 24회 7,680 11 기타보상금 0 천생연분인연맺기프로젝트민간인커플보상 1,000,000원 * 10쌍 서무관리 244,900 269,427 24,527 근무환경개선 160,300 180,827 20,527 무인경비관리운영 131,800 131,800 0 201 일반운영비 131,800 131,800 0 01 사무관리비 131,800 131,800 0 청사무인경비용역수수료 (52개소) 200,000원 *52개소*12월 124,800 청사무인경비추가시설 200,000원 *10개소 청사출입통제시스템유지보수및관리,000원 지문인식기설치운영 28,500 28,500 0 201 일반운영비 28,500 28,500 0 01 사무관리비 3,500 3,500 0 지문인식기추가설치 300,000원 *5개소 1,500 지문인식기유지보수비,000원 02 공공운영비 2 2 0 지문인식자동시스템용역비 ( 관리비 ) 2,000원 2 문서보존 84,600 84,600 0 발간실운영 23,900 23,900 0 201 일반운영비 23,900 23,900 0 01 사무관리비 21,400 21,400 0 발간실용지구입 20,000,000원 20,000 급량비 7,000원 * 2명 * 100일 1,400 02 공공운영비 2,500 2,500 0 시설장비유지비 2,500,000원 2,500 표준기록관리시스템구축 60,700 60,700 0 101 인건비 2 2 0 04 기간제근로자등보수 2 2 0 기록물관리보조요원인부임 2,000원 2 201 일반운영비 30,700 30,700 0 01 사무관리비 5,700 5,700 0 표준기록물관리운영품구입,000원 - 221 -

부서 : 행정지원과정책 : 서무관리단위 : 문서보존 전년도 기록물관리평가위원회참석수당 70,000원 *5명*2회 700 02 공공운영비 2 2 0 표준기록관리시스템유지보수 2,000원 2 202 여비 0 01 국내여비 0 기록물관리업무추진여비,000원 대외협력추진 265,551 308,951 43,400 도 4,050 군 261,501 지역역량강화 180,551 168,651 11,900 도 4,050 군 176,501 새마을지원육성 ( 도비 ) 8,100 8,100 0 도 4,050 군 4,050 301 일반보상금 8,100 8,100 0 도 4,050 군 4,050 02 장학금및학자금 8,100 8,100 0 새마을지도자자녀장학금 1,350,000 원 * 6 명 8,100 도 4,050 군 4,050 지역진흥균형발전추진 5,500 5,500 0 306 출연금 5,500 5,500 0 01 출연금 5,500 5,500 0 한국지역진흥재단출연금 5,500,000원 5,500 새마을지원육성 113,920 102,020 11,900 301 일반보상금 21,780 21,780 0 09 행사실비보상금 21,780 21,780 0 새마을교육참석지원 ( 여비, 교육비 ) 97,800원 *100명 새마을지도자대회참석보상 50,000 원 *100 명 영. 호남새마을가족한마음수련대회지원 7,000,000원 307 민간이전 92,140 80,240 11,900 02 민간경상사업보조 29,540 17,640 11,900 9,780 7,000 새마을회주요시책업무추진 9,540,000원 9,540 새마을회해외봉사단운영 20,000,000원 20,000 03 민간단체법정운영비보조 59,000 59,000 0 새마을회운영비지원 39,000,000원 39,000-222 -

부서 : 행정지원과정책 : 대외협력추진단위 : 지역역량강화 전년도 읍면협의회운영비지원 1,000,000원 *10개읍면 읍면부녀회운영비지원 1,000,000원 *10개읍면 04 민간행사사업보조 3,600 3,600 0 새마을의날기념식 1,800,000원 1,800 새마을운동사업평가대회 1,800,000원 1,800 선진군민의식함양 53,031 53,031 0 201 일반운영비 2 2 0 01 사무관리비 2 2 0 탐진강가로기제작 1,000원 1 군민의식함양교육 ( 강사수당 ) 500,000원 * 4회 친절홍보용품제작 3,000,000원 3,000 베스트친절공무원상품권구매 50,000원 *40장 307 민간이전 31,031 31,031 0 02 민간경상사업보조 13,031 13,031 0 민간단체사업보조 13,031 자유총연맹 ( 나라사랑태극기달아주기외 ) 5,71원 5,715 바르게살기협의회 ( 정남진물축제봉사활동외 ) 7,316,000원 7,316 03 민간단체법정운영비보조 18,000 18,000 0 민간단체법정운영비보조 18,000 바르게살기협회 9,000,000원 9,000 자유총연맹 9,000,000원 9,000 지역향토방위태세확립 8 140,300 55,300 예비군육성지원 8 9 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 대덕읍예비군중대본부임차료,000D원 308 자치단체등이전 78,000 78,000 0 09 예비군육성지원경상보조 78,000 78,000 0 통합방위협의회운영비,000원 예비군중대공공요금지원 2,000원 2 예비군중대무인경비시스템요금 8,000,000원 8,000 향토방위작전지원 2,000원 2 예비군교육훈련지원,000원 403 자치단체등자본이전 1-223 -

부서 : 행정지원과정책 : 대외협력추진단위 : 지역향토방위태세확립 전년도 03 예비군육성지원자본보조 1 예비군부대운영지원,000원 민방위및소방운영 296,040 1,014,155 718,115 국 3,027 도 2,262 군 290,751 민생안정조직관리 296,040 1,014,155 718,115 국 3,027 도 2,262 군 290,751 민방위운영 37,426 82,901 45,475 201 일반운영비 20,901 26,201 5,300 01 사무관리비 3,000 민방위훈련홍보물및사무용품구입 300,000원 *10회 3,000 02 공공운영비 17,901 21,201 3,300 민방위경보단말기관리유지비 49,450,000원 *3개소*6/100 민방위경보단말기축전지구입 4,000,000원 *1개소 민방위시설장비소모품구입 ( 전원장치외 ),000원 *1회 202 여비 1,000 1,000 0 01 국내여비 1,000 1,000 0 8,901 4,000 민방위업무추진여비 1,000,000원 1,000 301 일반보상금 2,500 2,500 0 09 행사실비보상금 2,500 2,500 0 민방위행사참석여비 ( 도, 중앙 ) 50,000원 *50명 2,500 307 민간이전 1,200 1,200 0 06 보험금 1,200 1,200 0 민방위자율참여자재해보상 4,000원 *300명 1,200 405 자산취득비 11,825 1 175 01 자산및물품취득비 11,825 1 175 민방위대방독면교체구입 47,300원 *250개 11,825 을지연습운영 12,855 12,855 0 201 일반운영비 9,880 9,880 0 01 사무관리비 9,880 9,880 0 을지연습급량비 7,000원 * 70명 * 12식 5,880 을지연습사무용품및홍보물구입 4,000,000원 * 1회 301 일반보상금 2,975 2,975 0 4,000-224 -

부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 전년도 09 행사실비보상금 2,975 2,975 0 을지연습유관기관근무자급량비 7,000원 * 85명 * 5식 2,975 공익근무요원관리 43,241 43,241 0 301 일반보상금 43,241 43,241 0 08 사회복무요원보상금 43,241 43,241 0 공익근무요원봉급 129,450원 *12명*12월 18,641 공익근무요원중식비 100,000원 *12명*12월 14,400 공익근무요원교통비 50,000원 *12명*12월 7,200 공익근무요원재해보상비 1,000,000원 *3명 3,000 의용소방대운영 108,000 769,500 661,500 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 소방의날행사추진홍보물및사무용품구입 600,000원 * 5종 301 일반보상금 89,000 66,500 22,500 03 의용소방대지원경비 89,000 66,500 22,500 3,000 의용소방대산불, 폭설 ( 각종재해등 ) 출동수당 24,000,000원 24,000 소방의날행사지원 20,000원 *750명 1 전담의용소방대원출동대기근무수당 ( 용산, 장동 ) 6,250,000원 *2명*2개소 2 소방기술경연대회참석여비 ( 도, 중앙 ) 50,000원 *120명 6,000 의용소방대원교육여비 4,000,000원 4,000 의용소방대역량강화프로그램참석지원 1,000원 1 307 민간이전 16,000 0 16,000 02 민간경상사업보조 16,000 0 16,000 의용소방대, 자율방범대안전체험시설견학및체험 16,000,000원 16,000 자율방범대운영 83,950 83,090 860 301 일반보상금 53,000 53,000 0 04 자율방범대실비지원 53,000 53,000 0 자율방범대야식비지원 3,000원 3 자율방범대유류대지원 18,000,000원 18,000 307 민간이전 7,550 6,690 860 04 민간행사사업보조 7,550 6,690 860 방범연합회 ( 가족한마음전진대회 ),000원 방범연합회 ( 조직활성화를위한워크숍 ) 2,550,000원 2,550-225 -

부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 전년도 402 민간자본이전 23,400 23,400 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 23,400 23,400 0 방범연합회 ( 면1개소방범순찰차량구입 ) 23,400,000원 *1대 23,400 민방위교육운영비지원 ( 국비 ) 10,568 10,568 0 국 3,027 도 2,262 군 5,279 201 일반운영비 6,948 6,948 0 국 1,941 도 1,502 군 3,505 01 사무관리비 4,396 4,396 0 민방위안보교육훈련강사수당 2,396,000원 2,396 국 719 도 503 군 1,174 민방위교육강사수당,000원 도 600 군 1,400 03 행사운영비 2,552 2,552 0 국민참여민방위날훈련경비 1,900,000원 1,900 국 570 도 399 군 931 민관군합동민방위종합훈련 65원 652 국 652 202 여비 720 720 0 국 216 도 151 군 353 01 국내여비 720 720 0 민방위리더양성 720,000원 720 국 216 도 151 군 353 301 일반보상금 2,900 2,900 0 국 870 도 609 군 1,421 09 행사실비보상금 2,900 2,900 0 기술지원대등전문교육지원 1,100,000원 1,100 국 330 도 231 군 539 지원민방위대육성 180,000원 *10명 1,800 국 540-226 -

부서 : 행정지원과정책 : 민방위및소방운영단위 : 민생안정조직관리 도 378 군 882 전년도 주민자치기반강화 86,134 86,134 0 국내교류사업 63,834 63,834 0 향우회지원사업 20,334 20,334 0 201 일반운영비 16,334 16,334 0 01 사무관리비 7,334 7,334 0 일반수용비 7,334 현수막등제작 66,000원 * 12개소 * 2회 1,584 고향소식홍보물제작 3,750,000원 3,750 향우시책기여자감사패제작 200,000원 * 10개 02 공공운영비 1,000 1,000 0 우편물발송대 250원 * 1,000매 * 4회 1,000 03 행사운영비 8,000 8,000 0 중앙부처향우공무원군정시책간담회개최 1,500,000원 *2회 읍면향우어울림행사운영 500,000원 *10개읍면 3,000 202 여비 4,000 4,000 0 01 국내여비 4,000 4,000 0 향우회행사참석여비 4,000,000원 4,000 자매결연단체초청사업 43,500 43,500 0 201 일반운영비 9,000 9,000 0 01 사무관리비 4,000 4,000 0 일반수용비 4,000 리후렛제작,000원 홍보현수막제작,000원 03 행사운영비 0 결연단체초청행사,000원 202 여비 0 01 국내여비 0 자매결연자치단체방문여비,000원 301 일반보상금 29,500 29,500 0 07 외빈초청여비 17,000 17,000 0 자매결연자치단체물축제초청 17,000,000 원 17,000 09 행사실비보상금 12,500 12,500 0 도농교류단체교류협력활성화 7,500,000원 7,500 자매도시교류협력활성화,000원 국제교류사업 22,300 22,300 0-227 -

부서 : 행정지원과정책 : 주민자치기반강화단위 : 국제교류사업 전년도 중국, 미국등국제교류사업추진 22,300 22,300 0 201 일반운영비 8,300 8,300 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 홍보물제작 3,000,000원 3,000 02 공공운영비 5,300 5,300 0 시도지사협의회 ( 국제화사업기능분담금 ),000원 소포등우편발송비 100,000원 *3개단체 300 202 여비 4,000 4,000 0 01 국내여비 4,000 4,000 0 우호도시교류방문자안내 4,000,000원 4,000 301 일반보상금 0 07 외빈초청여비 0 해외우호교류자치단체초청여비,000원 주민자치센터운영활성화 190,260 200,260 주민자치센터운영지원 190,260 200,260 주민자치센터운영지원 190,260 200,260 201 일반운영비 57,260 57,260 0 01 사무관리비 47,260 47,260 0 대회추진일반운영비 7,260 리플렛,000원 현수막 ( 읍면게시 ) 88,000원 *10매*2회 1,760 무대현수막 1,000,000원 *1매*2회 기타물품구입 1,500,000원 1,500 주민자치프로그램운영비 3,000,000원 *10개소 30,000 주민자치시연대회개최,000원 02 공공운영비 0 주민자치센터공공운영비,000원 202 여비 3,000 3,000 0 01 국내여비 3,000 3,000 0 주민자치센터업무추진여비 3,000,000원 3,000 301 일반보상금 130,000 140,000 09 행사실비보상금 130,000 130,000 0 주민자치프로그램운영,000 원 *10 개소 100,000 주민자치시연대회참석보상금 30,000,000원 30,000 정보화역량강화 1,483,783 1,500,640 16,857 국 8,520-228 -

부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 행정정보화추진 전년도 도 7,357 군 1,467,906 행정정보화추진 670,344 407,201 263,143 국 8,520 군 661,824 행정전산장비및 S/W 운영 137,633 137,633 0 201 일반운영비 51,680 51,680 0 01 사무관리비 11,680 11,680 0 일반수용비 11,680 사무용기기소모품구입 10,600,000원 10,600 각종행사및보고회지원물품구입 1,080,000원 02 공공운영비 40,000 40,000 0 1,080 시설장비유지비 40,000 PC 및프린터유지보수 40,000,000원 40,000 207 연구개발비 70,953 70,953 0 02 전산개발비 70,953 70,953 0 바이러스및악성코드차단 S/W운영 28,000,000원 28,000 한글구입 (NEO) 193,770원 * 84본 16,277 MS오피스구입 (GAS) 26,676,000원 26,676 405 자산취득비 1 1 0 01 자산및물품취득비 1 1 0 행정전산장비구입및노후장비교체 (PC 및프린터, 노트북등 ) 1,000원 1 행정정보시스템운영 496,012 221,324 274,688 207 연구개발비 83,157 113,157 30,000 02 전산개발비 83,157 83,157 0 온나라시스템유지보수 20,740,000원 20,740 민원처리알리미 (SMS) 시스템유지보수 49,35원 * 10/100 개인정보보호시스템유지보수 632,647,000원 * 6/100 USB 및 PC 보안관리시스템유지관리비 7,61원 4,936 37,959 7,612 행정정보시스템유지관리 ( 대용량정보시스템등 ) 11,9원 11,910 308 자치단체등이전 114,365 108,167 6,198 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 114,365 108,167 6,198 시군구공통기반전산장비유지관리위탁비 84,914 시군구공통기반전산장비유지관리 78,866,000원 78,866-229 -

부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 행정정보화추진 전년도 시군구공통기반시스템운영비 6,048,000원 6,048 시군구재해복구시스템유지관리위탁비 9,744 시군구재해복구시스템유지관리 7,753,000원 시군구재해복구시스템운영비 1,991,000원 7,753 1,991 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영위탁비 6,160,000원 6,160 온나라시스템헬프데스크등유지관리위탁비 13,547,000원 13,547 403 자치단체등자본이전 298,490 0 298,490 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 298,490 0 298,490 시군구공통기반시스템 ( 새올행정등 ) 노후장비교체위탁비 279,000,000원 279,000 시군구공통기반시스템 ( 새올행정 ) 재해복구스토리지증설 17,000,000원 17,000 공통기반재해복구시스템암호화 S/W 라이선스구매 2,490,000원 2,490 자치단체공통장비노후장비교체지원 ( 국비 ) 36,699 36,699 0 국 8,520 군 28,179 201 일반운영비 36,699 36,699 0 국 8,520 군 28,179 01 사무관리비 36,699 36,699 0 시군구공통기반시스템노후장비교체리스료 (4회분) 36,699,000원 36,699 국 8,520 군 28,179 지역정보화운영 202,675 435,475 232,800 도 7,357 군 195,318 정보화마을프로그램관리자육성 ( 도비 ) 36,846 33,462 3,384 도 4,200 군 32,646 307 민간이전 36,846 33,462 3,384 도 4,200 군 32,646 02 민간경상사업보조 36,846 33,462 3,384 정보화마을프로그램관리자인건비 ( 천관 ) 1,261,000원 *12월 정보화마을프로그램관리자인건비 ( 키조개 ) 1,261,000원 *12월 15,132 도 2,100 군 13,032 15,132 도 2,100-230 -

부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 지역정보화운영 군 13,032 정보화마을프로그램관리자 4대보험료및퇴직금 6,58원 6,582 전년도 지역정보화추진활성화 ( 도비 ) 6,314 152,498 146,184 도 3,157 군 3,157 307 민간이전 6,314 0 6,314 도 3,157 군 3,157 02 민간경상사업보조 6,314 0 6,314 관광지무선와이파이구축사업 6,314,000원 *1개소 6,314 도 3,157 군 3,157 지역정보화운영 159,515 249,515 90,000 201 일반운영비 58,857 73,857 1 01 사무관리비 43,700 53,700 군민정보화교육교재 원 * 300권 3,000 정보화위원회수당 700,000원 700 SNS 연계홍보 ( 사진, 글게시 ) 제작 20,000,000원 20,000 SNS 서포터즈운영 600,000원 * 10명 6,000 정보화추진강사료,000원 장흥군블로그운영 4,000,000원 4,000 02 공공운영비 6,157 11,157 홈페이지본인확인서비스 ( 전실과 ) 수수료 200,000원 * 12월 2,400 홈페이지도메인연장 50,000원 * 10개 500 군홈페이지서버유지 23,38원 * 8/100 군홈페이지웹접근성품질인증심사비 1,386,000원 * 1회 03 행사운영비 9,000 9,000 0 1,871 1,386 정보화마을행사운영비지원 9,000 특판행사추진 ( 페스타행사및 3개군상생협력등 ) 3,000,000원 * 3회 9,000 202 여비 1,440 1,440 0 01 국내여비 1,440 1,440 0 정보화마을현장지도점검여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 1,440 207 연구개발비 89,010 164,010 7 02 전산개발비 89,010 164,010 7 홈페이지 ( 통합 ) 유지관리및업그레이드 3,000원 3-231 -

부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 지역정보화운영 전년도 홈페이지개인정보차단시스템및웹방화벽 유지 46,730,000원 * 15/100 7,010 SNS, 홈페이지용동영상제작 20,000,000원 20,000 이장넷시스템확대구축 ( 유관기관 단체등 ) 20,000,000원 * 1식 20,000 침입차단시스템 ( 방화벽 ) S/W업그레이드 ( 홈페 이지망 ) 7,000,000원 7,000 301 일반보상금 4,608 4,608 0 09 행사실비보상금 4,608 4,608 0 정보화마을, SNS 등운영위원교육 576,000원 * 8회 4,608 303 포상금 1,500 1,500 0 01 포상금 1,500 1,500 0 SNS 운영활성화추진포상 1,500,000원 1,500 307 민간이전 4,100 4,100 0 02 민간경상사업보조 4,100 4,100 0 정보화마을인빌박스지원 ( 천관, 키조개 ) 1,000,000원 *2개마을 정보화마을택배비지원 ( 천관, 키조개 ) 1,050,000원 * 2개마을 2,100 정보통신망운영 610,764 657,964 47,200 정보통신망관리 610,764 657,964 47,200 201 일반운영비 413,764 413,764 0 01 사무관리비 3,600 3,600 0 전산용지및프린터토너구입 ( 전산실 ) 300,000원 * 12월 3,600 02 공공운영비 410,164 410,164 0 공공요금및제세 410,164 시내 ( 외 ) 통화사용료,000원 *12월 24,000 인터넷전화회선료 788,670원 *12월 9,465 행정전화전용회선료 22,390원 *224회선*12월 60,185 휴대폰사용료 60,000원 *6대*12월 4,320 외부인터넷 (ADSL) 회선료 30,000원 *25회선*12월 9,000 국가정보통신망전용회선료 ( 도-군 ) 1,540,000원 *12월 18,480 국가정보통신망전용회선료 ( 군-읍면, 직속 기관 ) 379,250원 *12회선*12월 54,612 국가정보통신망전용회선료 ( 군-보건지소 및진료소, 외청부서등 ) 105,656 251,560원 *35회선*12월 인터넷 ( 홈페이지망 ) 전용회선료 999,990원 *12월 1-232 -

부서 : 행정지원과정책 : 정보화역량강화단위 : 정보통신망운영 전년도 위성전화기사용료 16,500원 *3대*12월 594 통합메시징시스템 (UMS) 서비스사용료 1,000,000원 * 12월 1 디지털 TV회선료 ( 본청 ) 19,600원 *33회선*12월 7,762 구내통신선로유지비 ( 좌석재배치등 ),000원 무정전전원장치 (UPS) 유지비 6,363,000원 6,363 내부네트워크시스템 ( 서버팜등 ) 유지보수 6,589,000원 6,589 국가정보통신망네트워크시스템유지비 ( 도 라우터등 ) 21,569,000원 21,569 국가정보통신망암호화장비유지비 4,626,000원 4,626 종합전산실침입방지시스템등유지비 10,236,000원 10,236 종합전산실침입차단시스템 ( 내부방화벽 ) 유지비 3,76원 3,762 영상회의시스템유지비 2,3원 2,310 영상동보시스템유지비 6,227,000원 6,227 백업장비 ( 온나라, 토지정보, 국가공간정보, 홈페이지등 ) 유지보수 5,618,000원 5,618 행정교환기유지보수비 7,800,000원 7,800 인터넷전화교환기유지보수비 6,990,000원 6,990 202 여비 1,200 1,200 0 01 국내여비 1,200 1,200 0 사용전검사및개인정보보호추진여비 20,000원 *1명*5회*12월 1,200 401 시설비및부대비 140,000 200,000 60,000 01 시설비 140,000 200,000 60,000 정보전달취약마을방송시스템구축 ( 계속 ) 140,000,000원 140,000 405 자산취득비 55,800 43,000 12,800 01 자산및물품취득비 55,800 43,000 12,800 노후행정전화기교체 50,000원 * 50대 2,500 실과소노후허브스위치보안스위치로교체 ( 계속 ) 1,500,000원 * 7대 10,500 온-나라문서시스템스토리지증설 3,300,000원 * 6개 19,800 개인정보접속기록관리라이선스구입 ( 외부 망 ) 4,600,000원 * 5식 23,000 과학관관리 650,954 462,382 188,572 과학관활성화추진 650,954 462,382 188,572 물과학관운영 422,806 204,834 217,972-233 -

부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 101 인건비 3,000 1,000 04 기간제근로자등보수 3,000 1,000 물과학관주변정비인부임 3,000,000원 3,000 201 일반운영비 138,606 127,634 10,972 01 사무관리비 39,024 39,024 0 물과학관운영물품 3,000 물과학관청소용품구입 1,600 화장실위생용품구입 ( 화장지, 쓰레기봉투, 핸드타월 ) 2,400 물과학관입장권제작 7,000 물과학관홍보물제작 (2 종 ) 소모성물품및소규모수선비 1,500 과학관근무복구입 ( 춘추, 하계용 ) 900 물과학관정화조청소위탁관리 3,600 수족관여과제교체및청소 6,000 정수기, 비데렌탈수수료 ( 정수기 4 대, 비데 3 대 ) 3,024 체험홍보등현수막제작 ( 여름, 겨울 ) 1,600 우편봉투 ( 대, 소 ) 제작 1,000 물고기색칠하기제작 2,400 02 공공운영비 99,582 88,610 10,972 공공요금 ( 전기, 상수도등 ) 50,000 방역소독비 2,430 방화관리대행수수료 2,640 하수처리시설관리수수료 2,640 전기안전관리수수료 3,600 승강기안전관리수수료 2,772 시설장비유지비 28,000 건물및주변정비 13,000,000원 13,000 전시물유지보수 ( 터널수조메인모터수리등 ) 1 물과학관홍보물우편요금 1,500 1 층원형수조백스크린보수 2 층벽면수조백스크린보수 4,000 206 재료비 51,200 51,200 0 01 재료비 51,200 51,200 0 4D 영상관투영기램프구입 4,000 세미나실프로젝터램프구입 1,000 체험학습교구제작및구입 UV 살균기및냉각기구입 물로켓재료구입 3,000 수족관물고기구입 - 234 -

부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 수족관물고기먹이구입 8,400 수족관관리용품구입 4,800 물체험재료구입 ( 사계절 ) 401 시설비및부대비 230,000 0 230,000 01 시설비 230,000 0 230,000 VR체험관설치사업 60,000,000원 60,000 물과학관전시및체험수조설치 20,000,000원 물과학관키즈북카페조성사업 150,000,000원 20,000 150,000 천문과학관운영 228,148 257,548 29,400 101 인건비 6,000 5,500 500 04 기간제근로자등보수 6,000 5,500 500 천문과학관주변정리및주차정리인부임 6,000 201 일반운영비 111,148 111,148 0 01 사무관리비 30,356 30,356 0 천문과학관운영물품 3,000 화장실위생용품 ( 화장지, 쓰레기봉투, 핸드타월 ) 3,000 천문과학관입장권제작 6,600 소모성물품및소규모수선비 1,500 공기청정기렌탈수수료 660 정수기렌탈수수료 1,296 과학관근무복 ( 동계 ) 구입 1,800 천문과학관홍보용리플렛제작 (3 종 ) 3,000 천문과학관홍보용포스터제작 3,000 황도 12 궁별자리색칠하기제작 2,400 체험홍보등플랭카드제작 1,600 우편봉투 ( 대, 소 ) 제작 정화조분뇨수거료 500 02 공공운영비 80,792 80,792 0 방역소독비 2,500 물탱크청소용역비 1,000 방화관리대행수수료 1,320 전기요금 18,000 전기안전관리수수료 4,776 승강기안전관리수수료 2,400 승강기안전점검수수료 110 전광판및 CCTV 송신용인터넷사용료 720 인터넷사용료 ( 입장권카드결제용 ) 456 비상발전기유류구입 500 주변정비예취기유류구입 380-235 -

부서 : 행정지원과정책 : 과학관관리단위 : 과학관활성화추진 전년도 난방용유류구입 1,960 시설장비유지비 30,000 전시물유지보수및주변정비 20,000 천체망원경수리및유지보수 홍보용발송용우편요금 1,170 셔틀차량소모품교환 ( 타이어등 ) 2,500 셔틀차량유류, 수선, 보험료등 13,000 206 재료비 19,400 19,400 0 01 재료비 19,400 19,400 0 천문과학관체험물품구입 천체투영실투영기램프구입 2,800 3D영상실프로젝터램프구입 1,600 장비운영용건전지및가로등전구구입 3,000 주변정비및재설작업재료구입 401 시설비및부대비 88,000 108,000 20,000 01 시설비 88,000 108,000 20,000 천문과학관실내전시물확충및보수 50,000,000원 50,000 천문과학관보조관측실바닥보수 1,000원 1 천문과학관보조관측실돔보수사업 1,000원 1 야외화장실노후시설보수 8,000 405 자산취득비 3,600 0 3,600 01 자산및물품취득비 3,600 0 3,600 관측실천체망원경렌즈구입 300,000원 *12개 3,600 행복한안전도시구현 619,980 1,181,968 561,988 통합관제센터역량강화 619,980 1,181,968 561,988 CCTV 통합관제센터운영 619,980 1,181,968 561,988 101 인건비 1,600 490,398 488,798 04 기간제근로자등보수 1,600 490,398 488,798 통합관제주변환경정비및청소인부임 1,600,000원 *1명 1,600 201 일반운영비 471,000 348,920 122,080 01 사무관리비 14,400 4,400 장흥군영상정보처리기기운영위원회수당 100,000원 *7명*2회 1,400 CCTV통합관제센터일반수용비 13,000,000원 02 공공운영비 13,000 456,600 338,920 117,680-236 -

부서 : 행정지원과정책 : 행복한안전도시구현단위 : 통합관제센터역량강화 전년도 통합관제센터인터넷및전화사용료 60,000원 *1회선*12월 CCTV 전용회선사용료 1원 *180회선*12월 720 237,600 CCTV 전기사용료 2원 *180개소*12월 54,000 통합관제시스템유지보수료 ( 서버, 저장장치,U PS 등 ) 440,000,000원 *8% 35,200 방범, 어린이보호등 CCTV 유지보수료 3,500,000원 *285대*8% 차량판독용 CCTV 유지보수료 2,000원 *28대*8% 79,800 49,280 202 여비 11,450 4,800 6,650 01 국내여비 11,450 4,800 6,650 CCTV 통합관제센터여비 11,450 관내여비 20,000원 *10일*2명*12월 4,800 선진시 군벤치마킹및교육 50,000원 *2일*2명*12월 관제요원선진시 군벤치마킹 (17명) 250,000원 *17명 207 연구개발비 9 119,350 27,350 02 전산개발비 9 119,350 27,350 2,400 4,250 통합관제솔루션유지보수료 ( 통합관제 S/W, G IS, 업무관리등 ) 240,000,000원 *15% 36,000 서버 ( 웜, 바이러스등 ) 백신 S/W 구입 300,000원 *30본 관제시스템패스워드관리 S/W 구입 37,000,000원 *1식 관제용지리정보솔루션 (GIS) 업그레이드,000원 *1식 9,000 37,000 401 시설비및부대비 32,630 168,500 135,870 01 시설비 32,630 168,500 135,870 CCTV 전기시설 84원 *15개소 12,630 CCTV 이설비 ( 대덕잠두교차로등 ),000원 *2개소 20,000 405 자산취득비 11,300 50,000 38,700 01 자산및물품취득비 11,300 50,000 38,700 관제요원기능형의자구입 800,000원 *6개 4,800 관제요원체력단련헬스기구구입 2,500,000원 *2종 통합관제센터쓰레기분리수거함설치 1,500,000원 *1식 행정운영경비 ( 총무과 ) 48,188,368 48,782,644 594,276 1,500 국 154,000 군 48,034,368 인력운영비 47,708,184 48,311,960 603,776-237 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 국 154,000 군 47,554,184 기준인건비 47,024,605 47,956,599 931,994 101 인건비 38,527,792 39,459,786 931,994 01 보수 29,306,759 30,236,834 930,075 정규직 29,306,759 봉급 19,067,435 ㆍ군수 ( 고정급봉급제 ) 90,000,000원 *1명 90,000 ㆍ부군수 ( 성과급연봉제 ) 83,108,550원 *1명 83,109 ㆍ 4급 4,675,270원 *3명*12월 168,310 ㆍ 5급 4,365,240원 *25명*12월 1,309,572 ㆍ 6급 3,748,680원 *138명*12월 6,207,815 ㆍ 7급 3,083,920원 *156명*12월 5,773,099 ㆍ 8급 2,255,700원 *112명*12월 3,031,661 ㆍ 9급 1,613,700원 *67명*12월 1,297,415 ㆍ지도관 4,787,540원 *3명*12월 172,352 ㆍ지도사 3,126,870원 *21명*12월 787,972 ㆍ연구사 3,044,370원 *4명*12월 146,130 상여금 1,653,577 ㆍ정근수당 19,842,915,800원 *1/12 1,653,577 시간외근무수당 2,900,277 ㆍ 6급 10,331원 *148명*50시간*12월 917,393 ㆍ 7급 9,332원 *170명*50시간*12월 951,864 ㆍ 8급 8,378원 *112명*50시간*12월 563,002 ㆍ 9급 7,573원 *66명*50시간*12월 299,891 ㆍ지도관 11,933원 *3명*50시간*12월 21,480 ㆍ지도사 9,742원 *21명*50시간*12월 122,750 ㆍ연구사 9,957원 *4명*50시간*12월 23,897 정근수당가산금 601,200 ㆍ 25년이상 130,000원 *150명*12월 234,000 ㆍ 20 ~ 25년 1원 *140명*12월 184,800 ㆍ 15 ~ 20년 80,000원 *100명*12월 96,000 ㆍ 10 ~ 15년 60,000원 *70명*12월 50,400 ㆍ 5 ~ 10년 50,000원 *60명*12월 36,000 대우공무원수당 48,029 ㆍ 5급 4,365,240원 *20명*4.1/100 3,580 ㆍ 6급 3,748,680원 *140명*4.1/100 21,518 ㆍ 7급 3,083,920원 *130명*4.1/100 16,438 ㆍ 8급 2,255,700원 *40명*4.1/100 3,700 ㆍ 9급 1,613,700원 *5명*4.1/100 331 ㆍ지도관 4,787,543원 *3명*4.1/100 589-238 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ지도사 3,044,370원 *15명*4.1/100 1,873 관리업무수당 148,522 ㆍ 4급 4,675,270원 *3명*9/100*12월 15,148 ㆍ 5급 4,365,240원 *25명*9/100*12월 117,862 ㆍ지도관 4,787,540원 *3명*9/100*12월 15,512 기술업무수당 82,560 ㆍ 5급 50,000원 *9명*12월 5,400 ㆍ 6 ~ 7급 30,000원 *140명*12월 50,400 ㆍ 8 ~ 9급 20,000원 *40명*12월 9,600 ㆍ지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 ㆍ지도 연구사 50,000원 *25명*12월 1 기술업무가산수당 38,400 ㆍ기술사 50,000원 *2명*12명 1,200 ㆍ기사 30,000원 *70명*12월 25,200 ㆍ산업기사 20,000원 *50명*12월 1 가족수당 288,000 ㆍ배우자 40,000원 *400명*12월 19 ㆍ부양가족 20,000원 *400명*12월 96,000 위험공무원수당 51,600 ㆍ갑종 50,000원 *30명*12월 18,000 ㆍ을종 40,000원 *70명*12월 33,600 사회복지업무수당 70,000원 *50명*12월 4 사회복지업무수당가산금 30,000원 *50명*12월 18,000 모범공무원수당 50,000원 *6명*12월 3,600 명예퇴직수당 178,061,000원 178,061 읍면근무수당 70,000원 *200명*12월 168,000 보건진료소의료업무수당 250,000원 *11명*12월 33,000 의료업무등의수당 50,000원 *30명*12월 18,000 의료업무 ( 수의사 ) 수당 150,000원 *2명*12월 3,600 자동차운전및정비업무수당 40,000원 *27명*12월 12,960 민원업무수당 30,000원 *60명*12월 21,600 의사수당 6,840 ㆍ 5급 80,000원 *2명*12월 1,920 ㆍ 6급 60,000원 *1명*12월 720 ㆍ 7급이하 50,000원 *7명*12월 4,200 정액급식비 130,000원 *563명*12월 878,280 명절휴가비 19,842,915,800원 *1.2/12 1,984,292 연가보상비 19,842,915,800원 *15/288 1,033,486 연구수당 ( 연구직 ) 80,000원 *4명*12월 3,840-239 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 장려수당 21,600 ㆍ상수도 50,000원 *6명*12월 3,600 ㆍ분뇨 150,000원 *6명*12월 10,800 ㆍ쓰레기 100,000원 *6명*12월 7,200 02 기타직보수 1,236,749 1,236,749 0 청원경찰 (24명) 956,852 봉급 2,516,700원 * 24명 * 12월 724,810 상여금 60,401 ㆍ정근수당 724,8원 * 1/12 60,401 시간외근무수당 126,058 ㆍ순경 8,754원 * 24명 * 50시간 * 12월 126,058 가족수당 22,080 ㆍ배우자 40,000원 * 24명 * 12월 11,520 ㆍ부양가족 20,000원 * 44명 * 12월 10,560 자녀학비보조수당 6,943 ㆍ고등학교 (1급지) 433,880원 * 4명 * 4회 6,943 장기근속수당 16,560 ㆍ 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월 4,680 ㆍ 20~25년미만 1원 * 1명 * 12월 1,320 ㆍ 15~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 ㆍ 10~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월 5,040 ㆍ 5~10년미만 50,000원 * 6명 * 12월 3,600 본청 ( 계약직 ) 222,717 봉급 (5명) 3,010,190원 * 5명 * 12월 180,612 상여금 15,051 ㆍ정근수당 180,611,400원 * 1/12 15,051 시간외근무수당 8,378원 * 5명 * 50시간 * 12월 25,134 가족수당 1,920 ㆍ배우자 40,000원 * 2명 * 12월 960 ㆍ부양가족 20,000원 * 4명 * 12월 960 행정수습공무원 26,000 기본급 1,300,000원 * 3명 * 6개월 23,400 시간외수당 2,600,000원 2,600 명예퇴직수당 31,180,000원 31,180 03 무기계약근로자보수 7,885,764 7,885,764 0 행정실무원 (144명) 4,402,539 기본급 1,318,380원 * 144명 * 12월 2,278,161 기말수당 2,278,160,640원 * 4/12 759,387 정액급식비 100,000원 *144명*12월 172,800 교통보조비 50,000원 *144명*12월 86,400-240 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 시간외근무수당 6,120원 *50시간*144명*12월 528,768 장기근속수당 131,830원 *144명*12월 227,803 명절휴가비 2,278,160,640원 *1.2/12 227,817 연차수당 56,205원 *144명*15일 121,403 도로보수실무원 (6명) 173,546 기본급 1,231,000원 *6명*12월 88,632 상여금 1,231,000원 *6명*4회 29,544 정근수당 1,231,000원 *6명*2회*50/100 7,386 가산금 60,000원 *6명*12월 4,320 명절휴가비 1,231,000원 *1.2*6명 8,864 급식비 100,000원 *6명*12월 7,200 교통보조금 60,000원 *6명*12월 4,320 위험수당 50,000원 *6명*12월 3,600 가계보조수당 1원 *6명*12월 7,920 위생수당 80,000원 *6명*12월 5,760 피복비 500,000원 *6명*2회 6,000 환경실무원 (45명) 2,444,990 기본급 1,371,050원 *45명*12월 740,367 특수업무수당 90,000원 *45명*12월 48,600 작업장려수당 70,000원 *45명*12월 37,800 정액급식비 160,000원 *45명*12월 86,400 가계보조비 1원 *45명*12월 59,400 교통보조비 140,000원 *45명*12월 75,600 명절휴가비 1,164,630원 *45명*2회 104,817 기말수당 970,520원 *45명*4회 174,694 정근수당 970,520원 *45명*2회 87,347 체력단련비 970,520원 *45명*5회 218,367 시간외근무수당 22,070원 *45명*15시간*12월 178,767 야간근무수당 7,360원 *14명*52시간*12월 64,297 휴일근무수당 176,604원 *45명*4일*12월 381,465 연차유급휴가수당 117,730원 *45명*20일 105,957 가족수당 48,000 ㆍ배우자 40,000원 *40명*12월 19,200 ㆍ부양자 20,000원 *120명*12월 28,800 자녀학비보조수당 377,790원 *10명*4회 15,112 환경실무원피복비 400,000원 *45명 18,000 공통 864,689 무기계약근로자여비 1,000원 1 무기계약근로자퇴직금 200,000,000원 200,000 무기계약근로자공무상요양비,000원 - 241 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 무기계약근로자 4대보험 644,689,000원 644,689 04 기간제근로자등보수 98,520 100,439 1,919 기간제근로자등보수 98,520 기간제근로자 4대보험 91,020,000원 91,020 기간제근로자여비 7,500,000원 7,500 204 직무수행경비 1,048,680 1,048,680 0 02 직급보조비 1,048,680 1,048,680 0 직급보조비 1,048,680 군수 500,000원 *1명*12월 6,000 부군수 450,000원 *1명* 12월 5,400 4급 400,000원 *3명*12월 14,400 5급 250,000원 *28명*12월 84,000 6급 15원 *190명*12월 353,400 7급 140,000원 *180명*12월 302,400 8 ~ 9급 10원 *194명*12월 244,440 청원경찰 10원 *24명*12월 30,240 계약직 140,000원 *5명*12월 8,400 303 포상금 1,656,000 1,656,000 0 02 성과상여금 1,656,000 1,656,000 0 성과상여금 1,656,000,000원 1,656,000 304 연금부담금등 5,792,133 5,792,133 0 01 연금부담금 4,617,133 4,617,133 0 연금부담금 2,547,068,000원 2,547,068 보전금 1,000,000,000원 1,000,000 퇴직수당부담금 1,000,000,000원 1,000,000 재해보상부담금 70,06원 70,065 02 국민건강보험금 1,17 1,17 0 국민건강보험료 1,17,000원 1,17 사회복지인력인건비지원 ( 국비 ) 220,000 220,000 0 국 154,000 군 66,000 101 인건비 220,000 220,000 0 국 154,000 군 66,000 01 보수 220,000 220,000 0 공공사회복지전달체계개선 ( 신규직복지직 ) 220,000,000원 220,000 국 154,000 군 66,000 인력운영비 / 현업부서 463,579 0 463,579 101 인건비 463,579 0 463,579-242 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 01 보수 96,933 0 96,933 현업부서시간외근무수당 64,724 6급상당 11,074원 * 2명 * 70시간 * 12개월 7급상당 10,003원 * 1명 * 70시간 * 12개월 8 급상당 8,980 원 * 5 명 * 70 시간 * 12 개월 18,605 8,403 37,716 현업부서휴일근무수당 32,209 6급상당 89,018원 * 2명 * 52일 9,258 7급상당 80,409원 * 1명 * 52일 4,182 8급상당 72,188원 * 5명 * 52일 18,769 02 기타직보수 113,352 0 113,352 현업부서시간외근무수당 ( 청원경찰 ) 8,191원 * 11명 * 70시간 * 12개월 현업부서휴일근무수당 ( 청원경찰 ) 65,850원 * 11명 * 52일 75,685 37,667 03 무기계약근로자보수 253,294 0 253,294 현업부서시간외근무수당 ( 무기계약직 ) 7,906원 * 25명 * 70시간 * 12개월 현업부서휴일근무수당 ( 무기계약직 ) 67,129원 * 25명 * 52일 166,026 87,268 기본경비 480,184 470,684 9,500 기본경비 / 행정담당 96,285 96,285 0 201 일반운영비 47,085 47,085 0 01 사무관리비 35,085 35,085 0 일반수용비 16,000,000원 16,000 비서실피복비 (2회) 1,200,000원 1,200 급량비 17,88원 17,885 02 공공운영비 1 1 0 공공요금및제세 1,000원 1 202 여비 30,000 30,000 0 01 국내여비 30,000 30,000 0 업무추진여비 30,000,000원 30,000 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 (30인이하 ) 350,000원 *12월 4,200 405 자산취득비 1 1 0 01 자산및물품취득비 1 1 0 읍면노후복사기교체 1,000원 1 기본경비 / 서무교육 73,010 73,010 0-243 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 201 일반운영비 54,010 54,010 0 01 사무관리비 54,010 54,010 0 일반수용비 20,000,000원 20,000 직소민원실운영 2,000원 2 청원경찰피복비 2,0원 2,010 서무교육업무추진급량비 7,000,000원 7,000 202 여비 19,000 19,000 0 01 국내여비 19,000 19,000 0 문서사송여비 50,000원 * 20일 * 12월 1 장학사업및복리후생업무추진여비 3,500,000원 서무교육업무및행사업무추진여비 3,500,000원 기본경비 / 대외협력 18,804 18,804 0 201 일반운영비 12,804 12,804 0 01 사무관리비 12,804 12,804 0 3,500 3,500 일반수용비 4,000,000원 4,000 프린터기토너구입 346,000원 *4회 1,384 복사용지구입,000원 업무추진각종자료기록보존 200,000원 *4회 800 급량비 7,000원 *5명*11일*12월 4,620 202 여비 6,000 6,000 0 01 국내여비 6,000 6,000 0 업무추진여비 6,000,000원 6,000 기본경비 / 정보통신 19,600 19,600 0 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 일반수용비,000원 급량비,000원 202 여비 9,600 9,600 0 01 국내여비 9,600 9,600 0 정보통신업무추진 9,600,000원 9,600 기본경비 / 과학담당 2 24,000 1,000 201 일반운영비 1 1 0 01 사무관리비 1 1 0 복사기토너등 8,000 급량비 7,000 202 여비 9,000 1,000 01 국내여비 9,000 1,000-244 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 과학담당업무추진및천문캠프등운영여비 기본경비 / 통합관제 2 15,500 6,500 201 일반운영비 16,000 11,000 01 사무관리비 16,000 11,000 일반수용비 8,000,000원 8,000 급량비 8,000,000원 8,000 202 여비 6,000 4,500 1,500 01 국내여비 6,000 4,500 1,500 통합관제업무추진 6,000,000원 6,000 기본경비 / 관서운영 225,485 223,485 201 일반운영비 27,000 27,000 0 01 사무관리비 27,000 27,000 0 일숙직수당 50,000원 * 3명 * 180일 27,000 203 업무추진비 116,525 114,525 01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0 기관운영업무추진비 89,100 군수 4,400,000원 * 12월 52,800 부군수 3,02원 * 12월 36,300 02 정원가산업무추진비 27,425 25,425 체육대회, 불우공무원돕기등 (565명) 27,42원 27,425 204 직무수행경비 81,960 81,960 0 01 직책급업무수행경비 81,960 81,960 0 본청직책급업무추진비 35,160 군수 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 부군수 400,000원 * 1명 * 12월 4,800 4급 350,000원 * 2명 * 12월 8,400 실과장 100,000원 * 11명 * 12월 13,200 예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월 960 보건소직책급업무추진비 1,800 보건소장 150,000원 * 1명 * 12월 1,800 농업기술센터직책급업무추진비 13,200 지도소장 350,000원 * 1명 * 12월 4,200 5급 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 6급 50,000원 * 11명 * 12월 6,600 사업소직책급업무추진비 5,400 5급 (3명) 150,000원 * 3명 * 12월 5,400 의회사무과 (2명) 100,000원 * 2명 * 12월 2,400 읍면직책급업무추진비 24,000 읍면장 150,000원 * 10명 * 12월 18,000-245 -

부서 : 행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 전년도 부읍면장 50,000원 * 10명 * 12월 6,000-246 -