2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
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1 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386, ,798 해남읍사업경비 177, ,910 주민자치행정실현 127, ,910 일선행정관리 127, , 일반보상금 127, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 127, ,910 해남읍이장수당 121,360 기본수당 200,000원 *37명*12월 88,800 상여금 200,000원 *37명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *37명*12월*2회 17,760 해남읍반장수당 50,000원 *131명*1회 6,550 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 해남읍 ) 208, ,888 기본경비 ( 해남읍 ) 208, ,888 기본경비 ( 해남읍 ) 208, , 일반운영비 91, , 사무관리비 82, ,888 부서운영비 ( 총액 ) 46,000,000원 46,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 해남읍업무추진급량비 27,648,000원 27, 공공운영비 8, ,400 우편요금 700,000원 *12월 8, 여비 104, , 국내여비 0 해남읍국내여비 600,000원 *12월 02 월액여비 해남읍월액여비 225,000원 *36인*12월 9-1 -
2 부서 : 해남읍정책 : 행정운영경비 ( 해남읍 ) 단위 : 기본경비 ( 해남읍 ) 전년도 203 업무추진비 13, , 기관운영업무추진비 6, ,600 해남읍 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 1, ,440 해남읍 ( 정원36인 ) 40,000원 *36인 1, 부서운영업무추진비 5, ,160 해남읍 ( 정원36인 ) 430,000원 *12월 5,
3 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 삼산면정책 : 삼산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 삼산면 275, ,234 삼산면사업경비 165, ,050 주민자치행정실현 115, ,050 일선행정관리 115, , 일반보상금 115, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 115, ,050 삼산면이장수당 11 기본수당 200,000원 *35명*12월 84,000 상여금 200,000원 *35명*2회 14,000 회의참석수당 20,000원 *35명*12월*2회 16,800 삼산면반장수당 50,000원 *5명*1회 250 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 삼산면 ) 110, ,184 기본경비 ( 삼산면 ) 110, ,184 기본경비 ( 삼산면 ) 110, , 일반운영비 45, , 사무관리비 41, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 삼산면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 삼산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 삼산면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
4 부서 : 삼산면정책 : 행정운영경비 ( 삼산면 ) 단위 : 기본경비 ( 삼산면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 삼산면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 삼산면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 삼산면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
5 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 화산면정책 : 화산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 화산면 307, ,782 화산면사업경비 192, ,090 주민자치행정실현 142, ,090 일선행정관리 142, , 일반보상금 142, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 142, ,090 화산면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 화산면반장수당 50,000원 *21명*1회 1,050 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 화산면 ) 115, ,692 기본경비 115, ,692 기본경비 ( 화산면 ) 115, , 일반운영비 48, , 사무관리비 43, ,832 부서운영비 ( 총액 ) 20,000,000원 20,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 화산면업무추진급량비 14,592,000원 14, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56, , 국내여비 0 화산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51, ,300 화산면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,
6 부서 : 화산면정책 : 행정운영경비 ( 화산면 ) 단위 : 기본경비 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 화산면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 화산면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 부서운영업무추진비 3, ,600 화산면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,
7 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 현산면정책 : 현산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 현산면 274, ,082 현산면사업경비 159, ,190 주민자치행정실현 109, ,190 일선행정관리 109, , 일반보상금 109, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 109, ,190 현산면이장수당 108,240 기본수당 200,000원 *33명*12월 79,200 상여금 200,000원 *33명*2회 13,200 회의참석수당 20,000원 *33명*12월*2회 15,840 현산면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 현산면 ) 114, ,892 기본경비 ( 현산면 ) 114, ,892 기본경비 ( 현산면 ) 114, , 일반운영비 47, , 사무관리비 43, ,032 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 현산면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 복지회관무인경비용역료 100,000원 *12월 1, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56, , 국내여비 0 현산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51, ,
8 부서 : 현산면정책 : 행정운영경비 ( 현산면 ) 단위 : 기본경비 ( 현산면 ) 전년도 현산면월액여비 225,000원 *19인*12월 51, 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 현산면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 현산면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 부서운영업무추진비 3, ,600 현산면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,
9 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 송지면정책 : 송지면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 송지면 311, ,960 송지면사업경비 189, ,760 주민자치행정실현 139, ,760 일선행정관리 139, , 일반보상금 139, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 139, ,760 송지면이장수당 137,760 기본수당 200,000원 *42명*12월 100,800 상여금 200,000원 *42명*2회 16,800 회의참석수당 20,000원 *42명*12월*2회 20,160 송지면반장수당 50,000원 *40명*1회 2,000 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 송지면 ) 122, ,200 기본경비 122, ,200 기본경비 ( 송지면 ) 122, , 일반운영비 52, , 사무관리비 47, ,600 부서운영비 ( 총액 ) 23,000,000원 23,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 송지면업무추진급량비 15,360,000원 15, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 58, , 국내여비 0 송지면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 54, ,000 송지면월액여비 225,000원 *20인*12월 54,
10 부서 : 송지면정책 : 행정운영경비 ( 송지면 ) 단위 : 기본경비 전년도 203 업무추진비 11, , 기관운영업무추진비 6, ,600 송지면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 송지면 ( 정원20인 ) 40,000원 *20인 부서운영업무추진비 3, ,600 송지면 ( 정원20인 ) 300,000원 *12월 3,
11 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 북평면정책 : 북평면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 북평면 231, ,294 북평면사업경비 123, ,110 주민자치행정실현 73, ,110 일선행정관리 73, , 일반보상금 73, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 73, ,110 북평면이장수당 72,160 기본수당 200,000원 *22명*12월 52,800 상여금 200,000원 *22명*2회 8,800 회의참석수당 20,000원 *22명*12월*2회 10,560 북평면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 북평면 ) 108, ,184 기본경비 ( 북평면 ) 108, ,184 기본경비 ( 북평면 ) 108, , 일반운영비 43, , 사무관리비 39, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 16,000,000원 16,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 북평면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 북평면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 북평면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
12 부서 : 북평면정책 : 행정운영경비 ( 북평면 ) 단위 : 기본경비 ( 북평면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 북평면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 북평면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 북평면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
13 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 북일면정책 : 북일면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 북일면 222, ,634 북일면사업경비 116, ,450 주민자치행정실현 66, ,450 일선행정관리 66, , 일반보상금 66, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 66, ,450 북일면이장수당 65,600 기본수당 200,000원 *20명*12월 48,000 상여금 200,000원 *20명*2회 8,000 회의참석수당 20,000원 *20명*12월*2회 9,600 북일면반장수당 50,000원 *17명*1회 850 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 북일면 ) 106, ,184 기본경비 ( 북일면 ) 106, ,184 기본경비 ( 북일면 ) 106, , 일반운영비 41, , 사무관리비 37, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 14,000,000원 14,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 북일면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 북일면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 북일면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
14 부서 : 북일면정책 : 행정운영경비 ( 북일면 ) 단위 : 기본경비 ( 북일면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 북일면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 북일면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 북일면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
15 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 옥천면정책 : 옥천면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 옥천면 302, ,724 옥천면사업경비 191, ,540 주민자치행정실현 141, ,540 일선행정관리 141, , 일반보상금 141, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 141, ,540 옥천면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 옥천면반장수당 50,000원 *10명*1회 500 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 옥천면 ) 111, ,184 기본경비 ( 옥천면 ) 111, ,184 기본경비 ( 옥천면 ) 111, , 일반운영비 46, , 사무관리비 42, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 19,000,000원 19,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 옥천면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 옥천면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 옥천면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
16 부서 : 옥천면정책 : 행정운영경비 ( 옥천면 ) 단위 : 기본경비 ( 옥천면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 옥천면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 옥천면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 옥천면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
17 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 계곡면정책 : 계곡면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 계곡면 261, ,264 계곡면사업경비 152, ,080 주민자치행정실현 102, ,080 일선행정관리 102, , 일반보상금 102, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 102, ,080 계곡면이장수당 101,680 기본수당 200,000원 *31명*12월 74,400 상여금 200,000원 *31명*2회 12,400 회의참석수당 20,000원 *31명*12월*2회 14,880 계곡면반장수당 50,000원 *8명*1회 400 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 계곡면 ) 109, ,184 기본경비 ( 계곡면 ) 109, ,184 기본경비 ( 계곡면 ) 109, , 일반운영비 44, , 사무관리비 40, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 17,000,000원 17,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 계곡면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 계곡면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 계곡면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
18 부서 : 계곡면정책 : 행정운영경비 ( 계곡면 ) 단위 : 기본경비 ( 계곡면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 계곡면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 계곡면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 계곡면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
19 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 마산면정책 : 마산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 마산면 275, ,584 마산면사업경비 165, ,400 주민자치행정실현 115, ,400 일선행정관리 115, , 일반보상금 115, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 115, ,400 마산면이장수당 11 기본수당 200,000원 *35명*12월 84,000 상여금 200,000원 *35명*2회 14,000 회의참석수당 20,000원 *35명*12월*2회 16,800 마산면반장수당 50,000원 *12명*1회 600 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 마산면 ) 110, ,184 기본경비 ( 마산면 ) 110, ,184 기본경비 ( 마산면 ) 110, , 일반운영비 45, , 사무관리비 41, ,064 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 마산면업무추진급량비 13,824,000원 13, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53, , 국내여비 0 마산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48, ,600 마산면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,
20 부서 : 마산면정책 : 행정운영경비 ( 마산면 ) 단위 : 기본경비 ( 마산면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 마산면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 마산면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 부서운영업무추진비 3, ,600 마산면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,
21 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 황산면정책 : 황산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 황산면 314, ,240 황산면사업경비 193, ,040 주민자치행정실현 143, ,040 일선행정관리 143, , 일반보상금 143, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 143, ,040 황산면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 황산면반장수당 50,000원 *40명*1회 2,000 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 황산면 ) 121, ,200 기본경비 ( 황산면 ) 121, ,200 기본경비 ( 황산면 ) 121, , 일반운영비 51, , 사무관리비 46, ,600 부서운영비 ( 총액 ) 22,000,000원 22,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 황산면업무추진급량비 15,360,000원 15, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 58, , 국내여비 0 황산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 54, ,000 황산면월액여비 225,000원 *20인*12월 54,
22 부서 : 황산면정책 : 행정운영경비 ( 황산면 ) 단위 : 기본경비 ( 황산면 ) 전년도 203 업무추진비 11, , 기관운영업무추진비 6, ,600 황산면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 황산면 ( 정원20인 ) 40,000원 *20인 부서운영업무추진비 3, ,600 황산면 ( 정원20인 ) 300,000원 *12월 3,
23 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 산이면정책 : 산이면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 산이면 297, ,842 산이면사업경비 182, ,150 주민자치행정실현 132, ,150 일선행정관리 132, , 일반보상금 132, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 132, ,150 산이면이장수당 131,200 기본수당 200,000원 *40명*12월 96,000 상여금 200,000원 *40명*2회 16,000 회의참석수당 20,000원 *40명*12월*2회 19,200 산이면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 산이면 ) 115, ,692 기본경비 ( 산이면 ) 115, ,692 기본경비 ( 산이면 ) 115, , 일반운영비 48, , 사무관리비 43, ,832 부서운영비 ( 총액 ) 20,000,000원 20,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 산이면업무추진급량비 14,592,000원 14, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56, , 국내여비 0 산이면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51, ,300 산이면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,
24 부서 : 산이면정책 : 행정운영경비 ( 산이면 ) 단위 : 기본경비 ( 산이면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 산이면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 산이면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 부서운영업무추진비 3, ,600 산이면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,
25 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 문내면정책 : 문내면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 문내면 318, ,372 문내면사업경비 201, ,680 주민자치행정실현 151, ,680 일선행정관리 151, , 일반보상금 151, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 151, ,680 문내면이장수당 150,880 기본수당 200,000원 *46명*12월 110,400 상여금 200,000원 *46명*2회 18,400 회의참석수당 20,000원 *46명*12월*2회 22,080 문내면반장수당 50,000원 *16명*1회 800 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 문내면 ) 116, ,692 기본경비 ( 문내면 ) 116, ,692 기본경비 ( 문내면 ) 116, , 일반운영비 49, , 사무관리비 44, ,832 부서운영비 ( 총액 ) 21,000,000원 21,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 문내면업무추진급량비 14,592,000원 14, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56, , 국내여비 0 문내면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51, ,300 문내면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,
26 부서 : 문내면정책 : 행정운영경비 ( 문내면 ) 단위 : 기본경비 ( 문내면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 문내면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 문내면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 부서운영업무추진비 3, ,600 문내면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,
27 2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 화원면정책 : 화원면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 화원면 308, ,232 화원면사업경비 191, ,540 주민자치행정실현 141, ,540 일선행정관리 141, , 일반보상금 141, , 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 141, ,540 화원면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12회*2회 20,640 화원면반장수당 50,000원 *10명*1회 500 주민생활편익증진 50, ,000 주민생활불편해소사업 50, , 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37, , 시설비 37, ,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 화원면 ) 116, ,692 기본경비 ( 화원면 ) 116, ,692 기본경비 ( 화원면 ) 116, , 일반운영비 49, , 사무관리비 44, ,832 부서운영비 ( 총액 ) 21,000,000원 21,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역로 170,000원 *12월 2,040 화원면업무추진급량비 14,592,000원 14, 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56, , 국내여비 0 화원면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51, ,300 화원면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,
28 부서 : 화원면정책 : 행정운영경비 ( 화원면 ) 단위 : 기본경비 ( 화원면 ) 전년도 203 업무추진비 10, , 기관운영업무추진비 6, ,600 화원면 550,000원 *12월 6, 정원가산업무추진비 화원면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 부서운영업무추진비 3, ,600 화원면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,
부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모
2016 년도본예산일반회계광명 1 동 ~ 학온동 세출예산사업명세서 부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 광명1동 423,723 396,289 27,434 주민의쾌적한삶을위한행정 177,859 162,155 15,704 주민이앞장서는동행정 177,859 162,155 15,704 통 반장활동 64,490
More information부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3
2019 년도본예산일반회계건설과 세출예산사업명세서 부서 : 건설과정책 : 국공유재산의관리단위 : 국공유재산관리 전년도 건설과 7,286,096 10,149,916 2,863,820 국 177,940 시 752,880 구 5,629,276 국공유재산의관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산관리 3,185 8,675 5,490 국공유재산사용관리 3,185
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
More information2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591
2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
More information세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,
세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000
More information부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계덕진행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 덕진행정지원과 32,177,461 33,124,736 947,275 국 260,575 시 31,916,886 지방행정역량강화 6,431,445 6,984,300 552,855 행정지원관리 199,560 219,681 20,121
More information2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0
2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
More information기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
More information부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사
2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진
2019 년도본예산일반회계도시경관과 세출예산사업명세서 부서 : 도시경관과정책 : 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 단위 : 기본경비 ( 도시경관과 ) 도시경관과 29,305,198 28,926,637 378,561 국 3,369,010 균 7,507,400 도 507,974 군 17,920,814 행정운영경비 ( 도시경관과 ) 32,312 31,376 936 기본경비
More information목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입
정책 성과중심의 2010년도 사업예산서 GWANGJIN GU 목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입총괄 ( 일반 특별회계 ) 나.
More information부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 전년도 총무과 86,581,287 78,678,884 7,902,403 국 801,300 도 529,467 군 85,250,520 지방공무원육성 1,138,749 2,431,370 1,292,621 공무원능력개발 433,520 396,000 37,520
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 총무과 42,616,113 40,095,929 2,520,184 행정지원기능강화 8,802,565 8,938,553 135,988 시정운영 333,300 294,700 38,600 청사일 숙직및보안관리 82,500 83,400 900 201 일반운영비 82,500
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000
2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
More information렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5
2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
More information2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9
2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기업육성과 17,118,251 16,356,152 762,099 시 16,218,251 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 중소기업자금지원 9,522,112 9,496,768 25,344 지역신용보증재단기본재산출연
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사
2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
More information부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information- 1 - 목 차 발간목적 . 일반지침 - 1 - 1. 예산집행일반지침 - 3 - - 4 - - 5 - 2. 세출예산의이 전용 - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 3. 내역변경 ( 조정 ) - 10 - - 11 - 4. 세목조정 - 12 - 5. 예산의이체 - 13 - 6. 세출예산의이월 - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18
More information부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
More information부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
More information부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4
2011 년도본예산일반회계도시개발과 ~ 도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 도시개발과 26,187,694 20,716,483 5,471,211 국 1,365,000 광 7,619,000 도 1,778,500 군 15,425,194 도시기반시설확충 9,150,982 5,531,182
More information부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계어울아트센터 세출예산사업명세서 부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 어울아트센터 2,785,084 2,623,560 161,524 구 2,735,084 지역문화예술활성화 1,653,028 1,451,532 201,496 구 1,603,028 주민의문화예술욕구충족 245,189 255,689
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
More information부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [
28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
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2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 행정지원과 20,822,290 20,130,216 692,074 국 23,759 도 114,096 시 20,684,435 지방행정역량강화 6,470,765 5,727,283 743,482 국 23,759 도 114,096 시 6,332,910
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2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
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2016 년도본예산일반회계기획감사실 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 기획감사실 13,188,551 11,377,268 1,811,283 도 12,053 군 13,176,498 주민자치기반강화 899,021 794,306 104,715 실용기획운영 367,245 363,410 3,835 군정주요시책추진 114,640
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2018 년도본예산일반회계경제활성화실 세출예산사업명세서 부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 경제활성화실 9,336,031 5,440,457 3,895,574 국 251,060 지 1,203,305 도 868,176 시 7,013,490 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화
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세출예산사업명세서 214년도본예산일반회계 위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 산업위원회 699,655,6 675,342,179 24,312,881 국 124,944,325 광 63,368,852 기 5,372,239 분 2,9,485 시 53,879,159 미래창조경제정책관실 63,156,919 26,982,811
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사회복지과 314,080,114 286,498,354 27,581,760 국 212,748,868 지 10,119,000 시 91,212,246 기초생활보장 226,730,993 213,817,624 12,913,369 국 202,450,488
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2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
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2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
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2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
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2009 년도추경 2 회의료급여기금전체 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 국민기초생활보장단위 : 의료급여업무운영및지원 ( 의료급여기금 ) ( 단위 : 천원 ) 사회복지과 4,184,844 3,793,936 390,908 국 686,804 686,804 0 도 120,191 120,191 0 시 3,377,849 2,986,941 390,908 국민기초생활보장
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2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
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2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
More information부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,
2018 년도본예산일반회계탄소산업과 세출예산사업명세서 부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 탄소산업과 24,351,187 16,969,265 7,381,922 지 8,078,000 도 2,939,674 시 13,254,733 신성장산업기반구축 11,035,500 8,247,000 2,788,500 지 1,430,000 도 2,600,000
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4,200 0 201 일반운영비 4,200 4,200 0 4,200 4,200 0 1) 노원구 명예감사관 활동수당
세 출 예 산 사 업 명 세 서 2009년도 본예산 일반회계 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 199,430 188,860 10,570 열린구정 구현 68,750 69,220 470 감사활동 강화 20,520 25,930 5,410 제도개선 감사 15,520 20,250 4,730 203 업무추진비 11,520 11,520
More information2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (
2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 보건위생과 3,738,392 3,735,872 2,520 국 600,751 기 53,341 도 190,709 시 2,893,591 공공보건기관운영지원 3,031,148 3,063,488 32,340 국 440,555 기 52,341
More information부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45
2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유
2018 년도본예산일반회계도시과 세출예산사업명세서 부서 : 도시과정책 : 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시과 18,066,046 13,012,782 5,053,264 지 179,000 시 17,887,046 도시기반확충 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 17,849,646 12,779,582
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6
세출예산서 2015 년도본예산일반회계전체 ( 단위 : 천원 ) 총계 397,828,420 374,195,787 23,632,633 6.32% 국 121,169,587 지 36,561,843 기 6,669,836 도 24,973,839 군 208,453,315 정책사업 326,188,679 304,358,633 21,830,046 7.17% 국 120,962,892
More information부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000
2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 420 420 0 01 사무관리비 420 420 0 1)심의위원수당 70,000원*3명*2회 420 301 일반보상금 3,000 5,000 2,000 12 기타보상금 3,000 5,000 2
2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2014 년도추경 4 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 의정활동및의회운영지원강화단위 : 의정활동지원 의회사무국 5,212,334 5,324,417 112,083 의정활동및의회운영지원강화 2,729,762 2,790,918 61,156 의정활동지원 2,411,240 2,469,276 58,036 의회운영의내실화 2,387,762 2,439,610
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2014 조석표 ( 한국연안 ) 항행통보 : 2014 년 7 호 87 항 정정 2014 년도조석표자료를별지의자료로교체 - 3. 개정수및비조화상수 (p.293 p.299) - 4. 기본수준점표성과 (p.300 p.317) 비고 측량 수로조사및지적에관한법률제 8 조제 3 항의규정에의거설치한기본수준점의 성과가신설 변경되어별지와같이추보표를발행하오니, 사용하고있는 2014
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2013 년도제 2 회세입 세출추가경정예산안 심사보고서 예산결산특별위원회 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 일반회계 ------------------------------ 155 백만원 m --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- m
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2017 년도본예산일반회계사회복지과 세출예산사업명세서 부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지과 42,505,323 41,509,248 996,075 국 23,078,643 지 825,000 도 3,320,873 시 15,280,807 취약계층복지증진 2,828,012 2,739,816 88,196 국 933,326 지
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2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
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2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
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2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
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2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 행정지원과 18,038,202 19,854,299 1,816,097 국 23,703 도 62,792 시 17,951,707 지방행정역량강화 5,735,624 7,672,616 1,936,992 국 23,703 도 62,792 시 5,649,129
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2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
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2016 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 행정지원과 16,684,113 16,807,097 122,984 국 36,208 도 367,412 군 16,280,493 행정지원역량강화 5,139,804 4,596,426 543,378 국 21,208 도 48,927 군 5,069,669
More information2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600
2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 체육시설사업소 5,535,300 5,454,197 81,103 광 300,000 기 143,140 도 1,102,790 군 3,989,370 군민 문화복지 수준 향상 686,505 504,700 181,805 군민건강증진 체육시설
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83
2018 년도본예산일반회계도시교통새마을과 세출예산사업명세서 부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시계획관리 도시교통새마을과 22,661,199 22,328,687 332,512 국 26,200 지 3,328,000 도 972,845 군 18,334,154 토지이용계획합리화 238,210 462,000 223,790 도시계획관리 30,960
More information부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당
2015 년도본예산일반회계도시디자인과 세출예산사업명세서 부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 도시디자인과 12,461,613 10,178,800 2,282,813 국 2,300,000 지 1,956,000 도 975,000 시 7,230,613 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 6,718,096
More information@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp
2019 년예산개요 Ⅱ 경상북도예산규모 1. 예산총계규모 2. 세입예산규모 3. 세출예산규모 2019 예산개요 7 8 2019 년도예산개요 근거 : 지방자치법제 133 조 ( 예산편성후행정안전부보고 ) 예산편성심의의결후행정안전부보고, 예산에대한이해의도모와 단체간비교가용이토록정리 예산규모 총계규모 : 24조 478억원 ( 일반 20조 9,774억원, 특별 3조
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
More information사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통
2012 년도재정사업자율평가결과 ( 정보화 ) 2013. 7. 산림청 사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통 == 목차 == 일반회계 산림자원정보화 산림과학기술정보화 1. 산림자원정보화 ( 직접수행, 평가결과 : 보통 ) 계획 100.00 관리 86.67 성과 50.00 종합 71.00 (50) (5060) (60~80)
More information기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설
2013 년도본예산일반회계본청 ~ 본청 세출예산사업명세서 기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 인력운영비 전년도 본청 678,375,636 576,977,593 101,398,043 국 187,668,971 광 7,018,240 기 3,548,798 분 6,745,038 도 94,380,182 시 379,014,407 공보관
More information구분단위 성과계획서 ( 단위 : 백만원 ) 성과목표 성과지표 2012 2013 2012 예 산 증감 도시기반시설본부 (X 101,087) (X 48,550) 426,917 380,844 (X 52,537) 46,073 전략목표 1: 안전하고쾌적한공사장관리 2,436 3,879 1,443 성과목표 1-1: 인간중심의안전한건설현장관리 2,436 3,879
More information부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 감사담당관 262,241 255,083 7,158 청렴한공직풍토조성 132,408 132,010 398 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 51,448 52,480 1,032 분야별테마감사실시 3,800 3,800 0 203
More information실국 : 창조경제산업실정책 : 과학기술인프라구축단위 : 첨단산업육성및지원 부서 : 창조경제과학과 전년도 01 시설비 60, ,000 연구개발특구전략환경영향평가 60,000 대구경북첨단의료복합단지조성 100, , 출연금 100,00
세출예산사업명세서 실국 : 창조경제산업실정책 : 과학기술인프라구축단위 : 첨단산업육성및지원 부서 : 창조경제과학과 전년도 창조경제산업실 69,810,734 74,370,449 4,559,715 국 9,503,292 도 60,307,442 창조경제과학과 24,057,845 23,748,625 309,220 과학기술인프라구축 23,779,340 23,520,140
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬
세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 행정지원과 58,804,308 57,973,197 831,111 국 241,357 도 874,856 군 57,688,095 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 4,650,015 5,112,892 462,877 국 12,842
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
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