부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 401 시설비및부대비 2,820,000 1,304,600 1,515, 시설비 2,810,000 1,300,000 1,510,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설,000,000원 * 1식 강학 1

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

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부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)

육계자조금29호편집

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

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부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

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전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

주요업무계획 홈페이지용(경제교통과).hwp

부서 : 도시개발과정책 : 도시계획및개발단위 : 경관및공공디자인 전년도 01 시설비 350, ,000 간판이아름다운거리조성사업 350,000 도 105,000 군 245,000 지역개발지원사업 5,000,000 4,000,000 1,000,000 지 5,

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 지역개발건축과정책 : 지역균형개발단위 : 지역개발 전년도 합동측량설계단작업복 200,000원 *10명 2,000 합동측량설계단사무용품비 1,537,000원 1,537 합동측량설계단책자제본 4원 450 혁신도시및산업단지조성인허가전담반급량비 8,000원 *35일*

Transcription:

2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237 427,403 국 11,174 도 76,314 군 1,115,152 안전관리및재난대응 1,011,227 600,238 410,989 국 6,840 도 55,940 군 948,447 안전문화운동강화 25,295 26,165 870 201 일반운영비 18,295 19,165 870 01 사무관리비 17,295 18,165 870 일반수용비 7,600 안전관리계획유인 30,000원 *70부 2,100 표준행동매뉴얼유인 20,000원 *70부 1,400 안전재난업무현수막제작 70,000원 *20개 1,400 재난상황판제작 150,000원 *3식 450 재난상황일지및각종서식유인 300원 *4종*500매 안전재난업무사무용품구입 50,000원 *12식 600 안전재난업무컴퓨터소모품구입 50,000원 *12식 안전문화운동협의회위원정기및분과위원회운영물품구입 50,000원 *9식 450 운영수당 6,720 안전관리위원회참석수당 70,000원 *6명*2회 840 안전관리위원회실무위원회참석수당 70,000원 *7명*2회 안전문화운동협의회운영물품구입 70,000원 *14명*2회 사전재해영향성검토위원수당 70,000원 *6명*7회 600 600 980 1,960 2,940 급량비 2,975 안전재난업무추진 7,000원 *5명*85회 2,975 02 공공운영비 1,000 1,000 0 공공요금및제세 1,000 방재협회회비 1,000,000원 *1회 1,000 202 여비 7,000 7,000 0 01 국내여비 7,000 7,000 0 국내여비 7,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34,936 201 일반운영비 21,804 56,740 34,936 02 공공운영비 21,804 56,740 34,936 공공요금및제세 21,804 자동음성통보시스템문자서비스요금 6,000원 *60개소*12월 4,320 전화요금 12,504 ㆍ자동음성통보시스템 5,000 원 *60 개소 *12 월 3,600 ㆍ위성전화기 132,000원 *12월 1,584 ㆍ수위감시카메라 65,000원 *2개소*12월 1,560 ㆍ적설CCTV 30,000원 *12월 360 ㆍ재난관리용전화기 10,000원 *2대*12월 240 ㆍ수위관측인터넷 35,000원 *12월 420 ㆍ라디오재난예경보시스템 15,000원 *15대*12월 2,700 ㆍ방재정보시스템 20,000원 *12월 240 ㆍ인터넷라이트 30,000원 *5대*12월 1,800 전기요금 3,480 ㆍ재해예경보전광판 20,000원 *12월 240 ㆍ재해경보방송앰프 5,000원 *12개소*12월 720 ㆍ수위감시카메라 40,000원 *3개소*12월 1,440 ㆍ수위관측전광판 90,000원 *12월 1,080 재해예경보시설전기안전점검수수료 50,000원 *15개소*2회 민간단체재난활동지원 4,710 5,530 820 206 재료비 2,500 3,300 800 01 재료비 2,500 3,300 800 안전모니터봉사단활동피복및물품구입 2,500,000원 *1식 301 일반보상금 610 630 20 09 행사실비보상금 610 630 20 1,500 2,500 안전모니터봉사단교육여비 50,000원 *4명*2회 400 안전모니터봉사단활동급식제공 7,000원 *30명*1회 302 이주및재해보상금 1,600 1,600 0 02 민간인재해및복구활동보상금 1,600 1,600 0 긴급구조출동자보상 100,000원 *4명*2일*2회 1,600 안전문화운동및재난예방 ( 보조 ) 14,000 14,000 0 210 도 4,200 군 9,800

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 201 일반운영비 14,000 14,000 0 도 4,200 군 9,800 01 사무관리비 14,000 14,000 0 일반수용비 14,000 안전문화운동홍보물제작 500,000원 *10종 5,000 도 1,500 군 3,500 각종재난예방홍보물제작 500,000원 *4종 2,000 재난예방표지판제작설치 1,000,000원 *7개소 도 600 군 1,400 7,000 도 2,100 군 4,900 풍수해보험추진 ( 보조 ) 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 307 민간이전 2,000 2,000 0 도 1,000 군 1,000 06 보험금 2,000 2,000 0 풍수해보험가입지원 20,000원 *100가구 2,000 도 1,000 군 1,000 재해예경보시설유지관리 ( 보조 ) 60,000 7,933 52,067 도 12,000 군 48,000 403 자치단체등자본이전 60,000 0 60,000 도 12,000 군 48,000 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 60,000 0 60,000 재해예경보시설유지보수 60,000,000원 *1식 60,000 도 12,000 군 48,000 물놀이안전지킴이인부임 ( 보조 ) 59,638 66,055 6,417 도 11,928 군 47,710 101 인건비 59,638 66,055 6,417 도 11,928 군 47,710 04 기간제근로자등보수 59,638 66,055 6,417 물놀이안전지킴이 59,638 기본료 60,300원 *11개소*35일*2명 46,431 도 9,286 군 37,145

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 4대보험료 5,090원 *11개소*35일*2명 3,920 도 784 군 3,136 주휴수당 60,300원 *11개소*7일*2명 9,287 도 1,858 군 7,429 물놀이안전시설설치 ( 보조 ) 7,900 3,302 4,598 국 3,950 도 1,185 군 2,765 201 일반운영비 7,900 3,302 4,598 국 3,950 도 1,185 군 2,765 01 사무관리비 7,900 3,302 4,598 일반수용비 7,900 물놀이안전용품구입 1,975,000원 *4개소 7,900 국 3,950 도 1,185 군 2,765 물놀이관리지역안전시설설치지원 ( 보조 ) 39,200 9,333 29,867 도 11,760 군 27,440 401 시설비및부대비 39,200 0 39,200 도 11,760 군 27,440 01 시설비 39,200 0 39,200 안전시설설치 5,600,000원 *7개소 39,200 도 11,760 군 27,440 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5,780 5,780 0 국 2,890 도 867 군 2,023 201 일반운영비 5,780 5,780 0 국 2,890 도 867 군 2,023 03 행사운영비 5,780 5,780 0 재난대응안전한국훈련기본경비 5,780,000원 *1회 5,780 국 2,890 도 867 군 2,023 자율방재단연합회운영및활동 ( 보조 ) 14,000 14,000 0 도 7,000 군 7,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 206 재료비 7,700 7,700 0 도 3,850 군 3,850 01 재료비 7,700 7,700 0 지역자율방재단활동에따른피복및물품구입 7,700 활동복 80,000원 *50개 4,000 도 2,000 군 2,000 활동화 50,000원 *50개 2,500 도 1,250 군 1,250 활동물품 ( 장갑, 마스크등 ) 200,000원 *6회 1,200 도 600 군 600 301 일반보상금 6,300 6,300 0 도 3,150 군 3,150 09 행사실비보상금 6,300 6,300 0 지역자율방재단원교육여비 70,000원 *50명 3,500 지역자율방재단활동급식제공 7,000원 *100명*4회 도 1,750 군 1,750 2,800 도 1,400 군 1,400 재난안전대책본부운영 3,000 19,500 16,500 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 재난대응소모품구입 ( 재난안전선, 우의등 ) 3,000,000원 *1식 3,000 재해예방관리 733,900 315,900 418,000 206 재료비 15,900 15,900 0 01 재료비 15,900 15,900 0 재난예방자재 15,900 TON BAG 구입 10,000원 *200매*6개읍면 12,000 말목, 덮개, 묶음줄등구입 1,500,000원 *1식 1,500 삽, 곡괭이등구입 2,400,000원 *1식 2,400 207 연구개발비 700,000 300,000 400,000 01 연구용역비 700,000 300,000 400,000 풍수해저감종합계획수립 700,000,000원 *1식 700,000 401 시설비및부대비 18,000 0 18,000 01 시설비 18,000 0 18,000 자연재해위험지구지정용역비 18,000,000원 *1식 18,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 여성아동안심귀가시범거리조성 ( 보조 ) 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 401 시설비및부대비 20,000 0 20,000 도 6,000 군 14,000 01 시설비 20,000 0 20,000 여성아동안심귀가시범거리조성사업 20,000,000원 *1식 20,000 도 6,000 군 14,000 지역방위역량강화 65,617 92,137 26,520 도 5,000 군 60,617 지역예비군육성지원 ( 보조 ) 25,000 20,000 5,000 도 5,000 군 20,000 403 자치단체등자본이전 25,000 20,000 5,000 도 5,000 군 20,000 03 예비군육성지원자본보조 25,000 20,000 5,000 지역예비군육성지원사업 25,000,000원 *1식 25,000 도 5,000 군 20,000 통합방위협의회운영 40,617 72,137 31,520 201 일반운영비 27,787 29,567 1,780 01 사무관리비 9,307 9,887 580 일반수용비 1,780 훈련용홍보현수막및홍보물제작 1,200,000원 *1식 예비군중대장전별감사패제작 150,000원 *2개 1,200 통합방위협의회현수막제작 70,000원 *4개 280 운영수당 1,400 통합방위협의회운영위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 300 1,400 피복비 2,182 여성예비군피복비 430,000원 *4명 1,720 통합방위협의회위원민방위복구입 33,000원 *14명 급량비 945 통합방위작전연습참가자급식 7,000원 *45명*3회 임차료 3,000 병력동원수송차량임차료 600,000원 *5대 3,000 462 945

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 지역방위역량강화 전년도 02 공공운영비 18,480 19,680 1,200 공공요금및제세 17,640 예비군지역대전기요금및상수도사용료 500,000원 *12월 읍면예비군중대전기요금및상수도사용료 300,000원 *3개소*12월 6,000 10,800 예비군지역대전화요금및케이블방송수신료 50,000원 *12월 600 예비군지역대전기안전점검수수료 120,000원 *2회 시설장비유지비 840 예비군중대경비시스템위탁용역비 70,000원 *1개소*12월 202 여비 630 630 0 01 국내여비 630 630 0 예비군훈련업무추진 70,000원 *3명*3일 630 301 일반보상금 2,200 3,640 1,440 09 행사실비보상금 2,200 3,640 1,440 여성예비군행사참가여비 50,000원 *15명*2회 240 840 1,500 경북통합방위협의회및화랑훈련강평참석자여비 50,000원 *14명 700 401 시설비및부대비 10,000 38,000 28,000 01 시설비 10,000 38,000 28,000 일월수비면대외벽정비공사 5,000,000 원 *1 식 5,000 일월수비면대대공정작전용장애물보관컨테이너설치공사 5,000,000원 *1식 5,000 민방위운영 125,796 82,862 42,934 국 4,334 도 15,374 군 106,088 민방위교육훈련 ( 국비 )( 보조 ) 6,447 6,223 224 국 1,934 도 1,354 군 3,159 201 일반운영비 1,087 0 1,087 국 326 도 229 군 532 01 사무관리비 1,087 0 1,087 일반수용비 1,087 마을단위소집단훈련경비 1,087,000원 *1식 1,087 국 326 도 229

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 군 532 301 일반보상금 5,360 6,223 863 국 1,608 도 1,125 군 2,627 09 행사실비보상금 5,360 6,223 863 기술지원대등전문교육지원 200,000원 *6명 1,200 민방위리더양성중앙교육입교자여비 120,000원 *15명 국 360 도 252 군 588 1,800 국 540 도 378 군 882 지방민방위대육성 50,000원 *36명 1,800 국 540 도 378 군 882 민방위교육강사수당 140,000원 *4명 560 국 168 도 117 군 275 민방위교육 7,650 6,890 760 201 일반운영비 3,950 3,950 0 01 사무관리비 3,950 3,950 0 일반수용비 2,360 민방위교육훈련용품구입 50,000원 *2종*5개 지역특성화민방위훈련실시기자재구입 200,000원 *1식*3회 민방위교육홍보현수막제작 70,000원 *6개*3회 500 600 1,260 피복비 750 지역민방위대장복구입 30,000원 *15벌 450 민방위지역및직장대장모자구입 10,000원 *30개 급량비 840 민방위업무추진급식 7,000원 *2명*60일 840 202 여비 2,100 2,100 0 01 국내여비 2,100 2,100 0 민방위업무추진여비 70,000원 *3명*10일 2,100 301 일반보상금 1,600 840 760 09 행사실비보상금 1,600 840 760 시책교육입교자여비 50,000원 *2명*2회 200 300

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 민방위교육훈련강사여비 50,000원 *1명*4회 200 민방위행사참석자여비 50,000원 *10명*2회 1,000 화생방분대원교육여비 50,000원 *4명*1회 200 비상대비 21,506 21,606 100 201 일반운영비 14,006 12,256 1,750 01 사무관리비 9,906 8,156 1,750 일반수용비 2,150 을지연습실시계획발간 20,000원 *20부 400 충무계획책자유인 20,000원 *30부 600 을지연습실제훈련실시기자재및홍보용품 구입 800,000원 *1식 800 비상대비시스템암호모듈구입 350,000원 *1개 350 급량비 7,756 을지연습참가자급식 7,000원 *286명*3일 6,006 재난안전대책본부근무자급식 7,000원 *5명*50일 1,750 02 공공운영비 4,100 4,100 0 공공요금및제세 850 비상급수시설전기사용료 60,000원 *12월 720 비상급수시설전기안전점검수수료 65,000원 *2회 130 시설장비유지비 3,250 민방위경보망예비부품수리 450,000원 *5종 2,250 비상급수시설유지비 1,000,000원 *1회 1,000 401 시설비및부대비 2,000 2,000 0 01 시설비 2,000 2,000 0 종합상황실상황판블라인더설치 100,000원 *20개 2,000 405 자산취득비 5,500 7,350 1,850 01 자산및물품취득비 5,500 7,350 1,850 민방위장비구입 5,500 방독면 50,000원 *50개 2,500 보호의 50,000원 *50개 2,500 기타장비 500,000원 *1식 500 사회복무요원관리 41,060 41,060 0 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 피복비 1,500 사회복무요원제복구입 300,000원 *5명 1,500 301 일반보상금 39,560 39,560 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 08 사회복무요원보상금 39,560 39,560 0 사회복무요원보상금 39,560 봉급 180,000원 *10명*12월 21,600 중식비 6,000원 *10명*246일 14,760 교통비 10,000원 *10명*12월 1,200 상해보험가입비 200,000원 *10명 2,000 민방위교육운영비 ( 도비 )( 보조 ) 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 301 일반보상금 3,333 3,333 0 도 1,000 군 2,333 11 기타보상금 3,333 3,333 0 민방위교육훈련강사수당 101,000원 *33회 3,333 도 1,000 군 2,333 민방위대화생방방독면보급 ( 국비 )( 보조 ) 2,100 1,850 250 국 630 도 441 군 1,029 405 자산취득비 2,100 0 2,100 국 630 도 441 군 1,029 01 자산및물품취득비 2,100 0 2,100 민방위대원화생방방독면보급 42,000원 *50개 2,100 국 630 도 441 군 1,029 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 201 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 도 399 군 931 01 사무관리비 1,900 1,900 0 일반수용비 1,900 국민참여민방위의날훈련경비 475,000원 *4회 1,900 국 570 도 399 군 931 민방위대화생방용방독면추가보급 ( 보조 ) 37,800 0 37,800 도 11,340

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 민방위운영 전년도 군 26,460 405 자산취득비 37,800 0 37,800 도 11,340 군 26,460 01 자산및물품취득비 37,800 0 37,800 민방위대화생방용방독면추가보급 42,000원 *900개 37,800 도 11,340 군 26,460 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 4,000 0 4,000 국 1,200 도 840 군 1,960 401 시설비및부대비 4,000 0 4,000 국 1,200 도 840 군 1,960 01 시설비 4,000 0 4,000 민방위경보시설노후위성수신기교체 4,000,000원 *1식 4,000 국 1,200 도 840 군 1,960 지방도로건설 5,121,632 5,594,640 473,008 지 50,000 도 15,000 군 5,056,632 도로시설확충 3,656,370 4,837,034 1,180,664 지 50,000 도 15,000 군 3,591,370 지역현안도로사업 ( 보조 ) 30,000 400,000 370,000 도 15,000 군 15,000 401 시설비및부대비 30,000 400,000 370,000 도 15,000 군 15,000 01 시설비 30,000 397,140 367,140 농도311호선 ( 신원2리 ) 아스콘포장 30,000,000원 *1식 30,000 도 15,000 군 15,000 군도정비사업 964,410 1,857,020 892,610 401 시설비및부대비 964,410 1,857,020 892,610 01 시설비 960,000 1,850,000 890,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 군도8호선 ( 가천리 ) 도로확포장공사 700,000,000원 *1식 700,000 군도8호선 ( 도곡 ~ 오리 ) 도로확포장공사실시설계비 60,000,000원 *1식 60,000 군도11호선 ( 주파 ) 배수로정비공사 100,000,000원 *1식 군도15호선 ( 상원2리 ) 도로확포장공사 100,000,000원 *1식 100,000 100,000 03 시설부대비 4,410 7,020 2,610 군도8호선 ( 가천리 ) 도로확포장공사시설부대비 700,000,000원 *0.63/100 4,410 농어촌도로정비사업 2,060,710 1,076,264 984,446 401 시설비및부대비 2,060,710 1,076,264 984,446 01 시설비 2,050,000 1,070,000 980,000 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사 200,000,000원 *1식 면도103호선 ( 오리리 ) 도로정비공사 500,000,000원 *1식 리도205호선 ( 지경리 ) 도로확포장공사 450,000,000원 *1식 리도201호선 ( 현리 ) 배수로정비공사 200,000,000원 *1식 리도201호선 ( 삼지리 ) 진입로정비공사 700,000,000원 *1식 200,000 500,000 450,000 200,000 700,000 03 시설부대비 10,710 6,264 4,446 농도302호선 ( 주곡2리 ) 도로확포장공사시설부대비 200,000,000원 *0.63/100 1,260 면도103호선 ( 오리리 ) 도로정비공사시설부대비 500,000,000원 *0.36/100 1,800 리도205호선 ( 지경리 ) 도로확포장공사시설부대비 450,000,000원 *0.72/100 3,240 리도201호선 ( 삼지리 ) 진입로정비공사시설부대비 700,000,000원 *0.63/100 4,410 어린이보호구역개선사업 ( 보조 ) 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 01 시설비 100,000 0 100,000 어린이보호구역개선사업 100,000,000원 *1식 100,000 지 50,000 군 50,000 서부리 ( 지방도 920 호선 ) 도로확포장공사 ( 도비지원 )( 보조 ) 501,250 1,503,750 1,002,500 401 시설비및부대비 501,250 1,503,750 1,002,500

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설확충 전년도 01 시설비 500,000 1,500,000 1,000,000 서부리 ( 지방도920호선 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *1식 500,000 03 시설부대비 1,250 3,750 2,500 서부리 ( 지방도920호선 ) 도로확포장공사 500,000,000원 *0.25/100 1,250 도로시설물정비및관리 1,465,262 757,606 707,656 도로시설물정비 402,880 392,808 10,072 401 시설비및부대비 402,880 392,808 10,072 01 시설비 400,000 390,000 10,000 도로시설물유지보수비 200,000 군도정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 농어촌도로정비공사 100,000,000원 *1식 100,000 노후차선도색 2,000,000원 *50km 100,000 가드레일설치 100,000원 *500m 50,000 도로안전시설물설치 50,000,000원 *1식 50,000 03 시설부대비 2,880 2,808 72 도로시설물정비일반부대비 400,000,000원 *0.72/100 2,880 도로관리 1,062,382 364,798 697,584 101 인건비 9,982 9,982 0 04 기간제근로자등보수 9,982 9,982 0 도로교통량조사인부임 62,000원 *7명*23개소 9,982 201 일반운영비 54,320 69,936 15,616 01 사무관리비 8,400 8,696 296 일반수용비 3,500 도로사업사무용품구입 50,000원 *20개 1,000 도로사업전산용품구입 50,000원 *30개 1,500 합동설계작업전산용품구입 50,000 원 *20 개 1,000 급량비 4,900 도로사업추진 7,000원 *5명*66일 2,310 제설작업및도로정비추진 7,000원 *5명*20일 합동설계작업 7,000원 *6명*45일 1,890 02 공공운영비 45,920 61,240 15,320 공공요금및제세 7,440 수로원사무실 7,440 ㆍ인터넷사용료 40,000원 *12월 480 ㆍ전기사용료 500,000원 *12월 6,000 ㆍ지문인식기운영비 80,000원 *12월 960 700

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설물정비및관리 전년도 차량선박비 38,480 굴삭기 (0.6 m3 ) 유지비 16,520 ㆍ유류대 1,280원 *9,000l 11,520 ㆍ수리비 5,000,000원 *1대 5,000 덤프트럭 (15 톤 ) 유지비 11,400 ㆍ유류대 1,280원 *5,000l 6,400 ㆍ수리비 5,000,000원 *1대 5,000 스키드로우더 (0.44 m3 ) 유지비 5,560 ㆍ유류대 1,280원 *2,000l 2,560 ㆍ수리비 3,000,000원 *1식 3,000 제설장비수리비 5,000,000원 *1식 5,000 202 여비 3,080 3,080 0 01 국내여비 3,080 3,080 0 도로행정업무추진 70,000원 *4명*11일 3,080 206 재료비 107,900 112,900 5,000 01 재료비 107,900 112,900 5,000 도로정비작업도구구입 100,000원 *9회 900 스키드로더브러쉬구입 500,000원 *12조 6,000 빙방사설치비닐구입 50,000원 *20박스 1,000 제설용염화칼슘구입 500,000원 *90톤 45,000 제설용모래구입 40,000원 *1,000m3 40,000 제설작업용재료구입 300,000원 *30조 9,000 도로보수재료구입 15,000원 *400포 6,000 401 시설비및부대비 849,000 165,000 684,000 01 시설비 734,000 50,000 684,000 도로사업미불용지보상금 100,000원 *500m2 50,000 교량정밀점검 (6개소) 24,000,000원 *6개소 144,000 교량정밀안전진단 (1개소) 90,000,000원 *1개소 90,000 서부리주차장설치공사 450,000,000원 *1식 450,000 03 시설부대비 115,000 115,000 0 도로재해대책장비임차료 500,000원 *50회*4개소 도로사리부설장비임차료 500,000원 *5회*6개소 100,000 15,000 405 자산취득비 38,100 2,100 36,000 01 자산및물품취득비 36,000 0 36,000 제설기구입 36,000 1톤모래살포기구입 ( 입암 ) 12,000,000원 *1대 12,000 15톤제설기구입 ( 군 ) 14,000,000원 *1대 14,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 지방도로건설단위 : 도로시설물정비및관리 전년도 2.5 톤제설기구입 ( 석보 ) 10,000,000 원 *1 대 10,000 02 도서구입비 2,100 2,100 0 건설사업표준품셈구입 60,000원 *20부 1,200 설계기준구입 45,000원 *20부 900 하천정비및관리 8,672,662 6,700,124 1,972,538 국 2,200,000 지 1,073,000 도 660,000 군 4,739,662 지방하천정비 6,257,252 5,170,452 1,086,800 국 2,200,000 도 660,000 군 3,397,252 하천재해예방및관리 1,837,560 1,835,760 1,800 401 시설비및부대비 1,837,560 1,835,760 1,800 01 시설비 1,800,000 1,800,000 0 소하천정비종합계획수립용역 (1권역)(4차) 800,000,000원 *1식 소하천정비종합계획수립용역 (2권역)(4차) 700,000,000원 *1식 800,000 700,000 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (3차) 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 37,560 35,760 1,800 재난대비하상정비장비임차 5,000,000원 *6개읍면 소하천정비종합계획수립용역일반부대비 1,500,000,000원 *0.36/100 소하천정비종합계획수립용역 (1권역,2권역) 전략환경영향평가용역 (3차) 일반부대비 300,000,000원 *0.72/100 30,000 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 2,000,000 3,000,000 1,000,000 5,400 2,160 국 1,000,000 도 300,000 군 700,000 401 시설비및부대비 2,000,000 3,000,000 1,000,000 국 1,000,000 도 300,000 군 700,000 01 시설비 1,745,984 2,594,033 848,049 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업 1,745,984,000원 *1식 1,745,984 국 1,000,000 도 300,000 군 445,984 02 감리비 250,000 400,000 150,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 지방하천정비 전년도 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업감리비 250,000,000원 *1식 250,000 03 시설부대비 4,016 5,967 1,951 재해위험지구 ( 옥계지구 ) 정비사업일반부대비 1,745,984,000원 *0.23/100 4,016 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 ( 보조 ) 2,400,000 300,000 2,100,000 국 1,200,000 도 360,000 군 840,000 401 시설비및부대비 2,400,000 300,000 2,100,000 국 1,200,000 도 360,000 군 840,000 01 시설비 2,094,763 299,251 1,795,512 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업 2,094,763,000원 *1식 2,094,763 국 1,200,000 도 360,000 군 534,763 02 감리비 300,000 0 300,000 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업감리비 300,000,000원 *1식 300,000 03 시설부대비 5,237 749 4,488 재해위험지구 ( 계리지구 ) 정비사업일반부대비 2,094,763,000원 *0.25/100 하천관리 19,692 34,692 15,000 201 일반운영비 8,332 9,532 1,200 01 사무관리비 7,132 7,132 0 5,237 일반수용비 4,500 하천업무사무용품구입 50,000원 *40개 2,000 하천업무전산용품구입 50,000원 *50개 2,500 급량비 2,632 하천담당업무추진 7,000원 *4명*94회 2,632 02 공공운영비 1,200 2,400 1,200 공공요금및제세 1,200 전기사용료 100,000원 *1개소*12월 1,200 202 여비 3,360 3,360 0 01 국내여비 3,360 3,360 0 국내여비 3,360 하천담당업무추진 70,000원 *4명*12회 3,360 401 시설비및부대비 8,000 20,000 12,000 01 시설비 8,000 20,000 12,000 하천지리정보시스템유지보수 8,000,000원 *1식 8,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 소하천정비 2,415,410 1,529,672 885,738 지 1,073,000 군 1,342,410 소하천유지보수 704,410 513,672 190,738 401 시설비및부대비 704,410 513,672 190,738 01 시설비 700,000 510,000 190,000 소하천 ( 감북골천 ) 정비공사 40,000 소하천 ( 먹골천 ) 정비공사 50,000,000원 *1식 50,000 답곡리 ( 하논실 ) 제방정비공사 30,000,000원 *1식 30,000 소하천 ( 팔수천 ) 정비공사 200,000,000원 *1식 200,000 소하천 ( 깊은골천 ) 정비공사 소하천유지보수 ( 영양읍 ) 소하천유지보수 ( 입암면 ) 소하천유지보수 ( 청기면 ) 소하천유지보수 ( 일월면 ) 소하천유지보수 ( 수비면 ) 소하천유지보수 ( 석보면 ) 40,000,000 원 *1 식 30,000,000 원 *1 식 100,000,000 원 *1.0km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 100,000,000 원 *0.5km 30,000 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 03 시설부대비 4,410 3,672 738 소하천유지보수 700,000,000원 *0.63/100 4,410 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 1,276,000 638,000 638,000 지 638,000 군 638,000 401 시설비및부대비 1,276,000 638,000 638,000 지 638,000 군 638,000 01 시설비 1,222,942 586,533 636,409 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업 1,222,942,000원 *1식 1,222,942 지 638,000 군 584,942 02 감리비 50,000 50,000 0 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업감리비 50,000,000원 *1식 50,000 03 시설부대비 3,058 1,467 1,591 아름다운소하천 ( 사기당천 ) 가꾸기사업일반부대비 1,222,942,000원 *0.25/100 3,058

부서 : 안전재난건설과정책 : 하천정비및관리단위 : 소하천정비 전년도 아름다운소하천 ( 야부랑곡천 ) 가꾸기사업 ( 보조 ) 435,000 318,000 117,000 지 435,000 401 시설비및부대비 435,000 318,000 117,000 지 435,000 01 시설비 345,000 267,278 77,722 아름다운소하천 ( 야부랑곡천 ) 가꾸기사업 345,000,000원 *1식 345,000 지 345,000 02 감리비 90,000 50,000 40,000 아름다운소하천 ( 야부랑곡천 ) 가꾸기사업 90,000,000원 *1식 90,000 지 90,000 화재예방및현장대응력강화 86,272 86,272 0 의용소방대운영 86,272 86,272 0 의용소방관리 86,272 86,272 0 201 일반운영비 1,350 1,350 0 01 사무관리비 1,350 1,350 0 일반수용비 1,350 소방의날행사시상자상패제작 150,000원 *9명 1,350 301 일반보상금 84,922 84,922 0 03 의용소방대지원경비 84,922 84,922 0 의용소방대출동수당 38,120원 *250명*6회 57,180 의용소방대선진지견학 100,000원 *80명 8,000 소방의날행사참가자여비 15,000원 *250명 3,750 기술경연대회참가자여비 70,000원 *30명 2,100 소방가족체육대회여비 70,000원 *30명 2,100 훈련용소화기및연막탄구입 50,000원 *10개*2종 1,000 주민신고홍보현수막제작 66,000원 *6개*2회 792 의용소방대기술경연대회개최 10,000,000원 *1식 10,000 도시개발 36,150 34,090 2,060 건설행정 36,150 34,090 2,060 일반건설행정추진 36,150 34,090 2,060 201 일반운영비 17,510 18,250 740 01 사무관리비 17,510 18,250 740 일반수용비 13,660 국유재산측량수수료 320,000원 *15필 4,800 국유재산등기수수료 70,000원 *15필 1,050 국유재산감정수수료 350,000원 *15필 5,250

부서 : 안전재난건설과정책 : 도시개발단위 : 건설행정 전년도 용도폐지토지현황및분할측량수수료 320,000원 *8필 2,560 급량비 3,850 건설행정업무추진 7,000원 *5명*110일 3,850 202 여비 7,840 7,840 0 01 국내여비 7,840 7,840 0 건설행정업무추진 70,000원 *4명*28회 7,840 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 건설행정업무추진 2,000,000원 2,000 401 시설비및부대비 8,800 6,000 2,800 01 시설비 8,800 6,000 2,800 지하수방치공원상복구공사 1,100,000원 *8개소 교통행정관리 2,584,591 2,426,716 157,875 8,800 국 1,000 지 100,000 도 299,140 군 2,184,451 교통관리사업 1,979,531 1,879,116 100,415 국 1,000 지 100,000 도 299,140 군 1,579,391 교통일반행정관리 210,839 227,476 16,637 101 인건비 16,575 14,500 2,075 04 기간제근로자등보수 16,575 14,500 2,075 불법주정차단속지원 16,575 기본급 60,300원 *2명*100일 12,060 주휴수당 60,300원 *2명*25일 3,015 4대보험료 150,000원 *2명*5월 1,500 201 일반운영비 105,024 99,616 5,408 01 사무관리비 83,544 68,416 15,128 일반수용비 77,848 택시이용군정홍보광고료 100,000원 *32대*12월 관광버스이용군정홍보광고료 150,000원 *5대*12월 38,400 9,000 택시및관광버스이용군정홍보광고수수료 5,688,000원 *1식 5,688 사업용차량이용홍보광고안제작 5,760,000원 *1식 교통안전및사고예방홍보물품제작 10,000원 *1,500개 5,760 15,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 교통정책홍보물제작 500원 *8,000개 4,000 운영수당 2,000 운수업계친절서비스교육강사수당 150,000원 *2명*2회 600 교통안전정책심의위원회참석수당 70,000원 *10명*2회 1,400 급량비 3,696 교통업무추진 7,000원 *4명*132회 3,696 02 공공운영비 21,480 31,200 9,720 공공요금및제세 4,320 버스정보시스템 (BMS) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 버스정보시스템 (BIT) 이용료지급 180,000원 *12월 2,160 시설장비유지비 17,160 버스정보시스템 (BMS) 유지보수 110,000원 *13대*12월 202 여비 17,160 9,940 9,940 0 01 국내여비 9,940 9,940 0 교통업무추진 70,000원 *4명*27회 7,560 특별사법경찰관리업무추진 ( 무단방치, 무보험 ) 70,000원 *2명*17회 2,380 207 연구개발비 76,000 100,000 24,000 01 연구용역비 76,000 100,000 24,000 영양여객회계감사용역 20,000,000원 *1식 20,000 영양군대중교통량조사 18,000,000원 *2회 36,000 주차장수급실태조사용역 20,000,000원 *1식 20,000 301 일반보상금 300 420 120 09 행사실비보상금 300 420 120 교통안전도단위행사참석자여비 50,000원 *6명*1회 300 307 민간이전 3,000 3,000 0 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 교통사고예방활동지원 ( 모범운전자회 ) 3,000,000원 *1식 3,000 차량등록관리 13,330 28,508 15,178 201 일반운영비 13,330 12,610 720 01 사무관리비 7,220 6,500 720 일반수용비 7,220 무단방치차량강제처리견인및폐차료 100,000원 *20대 2,000 자동차관련통합전산고지서서식유인 90,000원 *10박스 900

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 무보험 ( 무단방치 ) 관리시스템유지보수비 360,000원 *12월 4,320 02 공공운영비 6,110 6,110 0 공공요금및제세 6,110 차량등록우편료 6,110 ㆍ등기 1,930원 *2,000매 3,860 ㆍ일반 300원 *3,000매 900 ㆍ우편엽서 270원 *5,000매 1,350 농어촌버스운송사업지원 ( 보조 ) 130,118 133,932 3,814 도 61,029 군 69,089 307 민간이전 130,118 133,932 3,814 도 61,029 군 69,089 09 운수업계보조금 130,118 133,932 3,814 농어촌버스운송사업재정지원 115,118,000원 *1식 115,118 도 57,559 군 57,559 농어촌버스대폐차지원 15,000,000원 *1식 15,000 도 3,470 군 11,530 벽지노선손실보상금지원 ( 보조 ) 653,656 660,000 6,344 도 237,205 군 416,451 307 민간이전 653,656 660,000 6,344 도 237,205 군 416,451 09 운수업계보조금 653,656 660,000 6,344 벽지노선손실보상금 653,656,000원 *1식 653,656 도 237,205 군 416,451 농어촌버스비수익노선결손지원 200,000 0 200,000 307 민간이전 200,000 0 200,000 09 운수업계보조금 200,000 0 200,000 농어촌버스비수익노선결손보전 200,000,000원 *1식 200,000 요금단일화보정지원 130,000 130,000 0 307 민간이전 130,000 130,000 0 09 운수업계보조금 130,000 130,000 0 버스단일요금제보정지원 130,000,000 원 *1 식 130,000 지역수요맞춤지원 ( 행복택시운행지원 )( 보조 ) 200,000 300,000 100,000 지 50,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 군 150,000 301 일반보상금 200,000 300,000 100,000 지 50,000 군 150,000 11 기타보상금 200,000 300,000 100,000 행복택시요금보조 200,000,000원 *1식 200,000 지 50,000 군 150,000 농촌형교통모델지원 ( 행복택시운행지원 )( 보조 ) 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 301 일반보상금 100,000 0 100,000 지 50,000 군 50,000 11 기타보상금 100,000 0 100,000 행복택시요금보조 100,000,000원 *1식 100,000 지 50,000 군 50,000 유가보조금지원 250,000 250,000 0 307 민간이전 250,000 250,000 0 09 운수업계보조금 250,000 250,000 0 유가보조금지원 250,000,000원 *1식 250,000 운수종사자해외연수 ( 보조 ) 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 301 일반보상금 3,600 3,600 0 도 400 군 3,200 06 민간인국외여비 3,600 3,600 0 모범운전종사자국외연수 3,600,000원 *1식 3,600 도 400 군 3,200 특별교통수단운영지원 80,000 76,200 3,800 307 민간이전 80,000 76,200 3,800 05 민간위탁금 80,000 76,200 3,800 특별교통수단 ( 이동지원센터 ) 운영지원 40,000,000원 *2대 80,000 버스정류소운영지원 4,960 66,400 61,440 307 민간이전 4,960 66,400 61,440 09 운수업계보조금 4,960 66,400 61,440 버스정류소운영비지원 6,200,000원 *1개소*80/100 4,960 택시운행정보관리시스템구축 ( 보조 ) 1,028 0 1,028

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통관리사업 전년도 도 206 군 822 403 자치단체등자본이전 1,028 0 1,028 도 206 군 822 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,028 0 1,028 택시운행정보관리시스템구축 1,028,000원 *1식 1,028 도 206 군 822 차로이탈경고장치장착 ( 보조 ) 2,000 0 2,000 국 1,000 도 300 군 700 307 민간이전 2,000 0 2,000 국 1,000 도 300 군 700 09 운수업계보조금 2,000 0 2,000 차량이탈경고장치 (LDWS) 장착 400,000원 *5대 2,000 국 1,000 도 300 군 700 교통안전사업 605,060 547,600 57,460 교통안전시설물관리 390,060 362,600 27,460 201 일반운영비 12,360 11,160 1,200 02 공공운영비 12,360 11,160 1,200 공공요금및제세 12,360 교통안전시설물전기안전점검수수료 55,000원 *36개소*2회 3,960 교통안전시설물전기요금 700,000원 *12월 8,400 401 시설비및부대비 377,700 351,440 26,260 01 시설비 375,000 350,000 25,000 교통안전시설물설치 40,000,000원 *5회 200,000 교통안전시설물및신호등유지보수 50,000,000원 *2식 100,000 경보등설치 15,000,000원 *5개소 75,000 03 시설부대비 2,700 1,440 1,260 교통안전시설물설치 375,000,000 원 *0.72/100 정류장 승강장관리 215,000 185,000 30,000 401 시설비및부대비 215,000 185,000 30,000 01 시설비 215,000 185,000 30,000 2,700 버스승강장정비및도색 500,000원 *20개소 10,000

부서 : 안전재난건설과정책 : 교통행정관리단위 : 교통안전사업 전년도 버스승강장설치 ( 기초, 신규, 교체 ) 15,000,000원 *10개소 150,000 버스승강장설치 ( 이설 ) 5,000,000원 *2개소 10,000 버스승강장표지판설치 250,000원 *10개소*6읍면 입암버스정류장주변정비공사 30,000,000원 *1식 15,000 30,000 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 392,956 373,545 19,411 도 69,000 군 323,956 인력운영비 339,796 0 339,796 도 69,000 군 270,796 인력운영비 ( 수로원인건비 )( 보조 ) 339,796 0 339,796 도 69,000 군 270,796 101 인건비 339,796 0 339,796 도 69,000 군 270,796 03 무기계약근로자보수 339,796 0 339,796 수로원 339,796 기본급 135,940 ㆍ5년미만 60,300원 *2명*246일 29,668 ㆍ5년 ~10년미만 61,000원 *2명*246일 30,012 ㆍ10년이상 62,000원 *5명*246일 76,260 도 69,000 군 7,260 상여금 135,940,000원 *1/3 45,314 주휴수당 28,736 ㆍ5년미만 60,300원 *2명*52일 6,272 ㆍ5년 ~10년미만 61,000원 *2명*52일 6,344 ㆍ10년이상 62,000원 *5명*52일 16,120 위험수당 55,000원 *9명*12월 5,940 가족수당 7,680 ㆍ배우자 40,000원 *9명*12월 4,320 ㆍ부양가족 ( 부모, 자녀 ) 20,000 원 *14 명 *12 월 3,360 반장수당 50,000원 *1명*12월 600 피복비 (3종) 500,000원 *9벌 4,500 명절휴가비 13,595 ㆍ5년미만 29,668,000원 *1.2/12월 2,967 ㆍ5년 ~10년미만 30,012,000원 *1.2/12월 3,002 ㆍ10년이상 76,260,000원 *1.2/12월 7,626 휴일근무수당 14,921

부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 인력운영비 전년도 ㆍ5년미만 60,300원 *1.5*2명*18일 3,257 ㆍ5년 ~10년미만 61,000원 *1.5*2명*18일 3,294 ㆍ10년이상 62,000원 *1.5*5명*18일 8,370 시간외근무수당 24,873 ㆍ5년미만 7,540원 *1.5*2명*20시간*12월 5,429 ㆍ5년 ~10년미만 7,630원 *1.5*2명*20시간*12월 5,494 ㆍ10년이상 7,750원 *1.5*5명*20시간*12월 13,950 정근수당 13,531 ㆍ5년미만 1,209,500원 *0.6*2명*2회 2,903 ㆍ5년 ~10년미만 1,250,500원 *0.6*2명*2회 3,002 ㆍ10년이상 1,271,000원 *0.6*5명*2회 7,626 정근수당가산금 4,800 ㆍ5년 ~10년미만 50,000원 *2명*12월 1,200 ㆍ10년이상 60,000원 *5명*12월 3,600 교통보조비 5,500원 *9명*246일 12,177 급식비 5,500원 *9명*246일 12,177 부상치료비 100,000원 *9명*1회 900 간식비 3,000원 *9명*246일 6,642 선진지견학비 200,000원 *9명 1,800 비상대기작업급량비 7,000원 *9명*90일 5,670 인력운영비 27,400 0 27,400 인력운영비 27,400 0 27,400 101 인건비 27,400 0 27,400 03 무기계약근로자보수 27,400 0 27,400 차량등록업무보조 27,400 기본급 70,000원 *1명*246일 17,220 주휴수당 70,000원 *1명*52일 3,640 상여금 17,220,000원 *1/3 5,740 명절휴가비 400,000원 *1명*2회 800 기본경비 25,760 25,100 660 기본경비 25,760 25,100 660 201 일반운영비 12,000 12,000 0 01 사무관리비 12,000 12,000 0 일반수용비 9,000 부서운영수용비 9,000,000원 9,000 임차료 3,000 복사기임차료 250,000원 *12월 3,000 202 여비 7,700 7,700 0 01 국내여비 7,700 7,700 0

부서 : 안전재난건설과정책 : 행정운영경비 ( 안전재난건설과 ) 단위 : 기본경비 전년도 안전재난건설과업무추진 ( 공통 ) 7,700,000원 7,700 203 업무추진비 4,860 4,200 660 04 부서운영업무추진비 4,860 4,200 660 부서운영업무추진비 405,000원 *12월 4,860 204 직무수행경비 1,200 1,200 0 01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0 과장 100,000원 *1명*12월 1,200 재무활동 ( 안전재난건설과 ) 1,287,750 1,486,500 198,750 내부거래지출 752,750 934,000 181,250 내부거래지출 752,750 934,000 181,250 701 기타회계등전출금 708,000 893,000 185,000 01 기타회계전출금 708,000 893,000 185,000 치수사업특별회계전출금 708,000,000원 708,000 702 기금전출금 44,750 41,000 3,750 01 기금전출금 44,750 41,000 3,750 재난관리기금적립금 44,750,000원 44,750 보전지출 535,000 552,500 17,500 보전지출 535,000 552,500 17,500 311 차입금이자상환 35,000 52,500 17,500 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 35,000 52,500 17,500 지역개발기금이자상환 ( 태풍 " 매미 ") 35,000,000원 *1식 35,000 601 차입금원금상환 500,000 500,000 0 01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환 500,000 500,000 0 지역개발기금원금상환 ( 태풍 " 매미 ") 500,000,000원 *1식 500,000