부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

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부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,


부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

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부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

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부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 인구늘리기시책지원장려금 20, 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 은평구임실군홍보탑설치 10,000,000원 *1개 10,000 성

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 방송장비유지비 11,897 음향기기 140,000원 * 2대 280 카메라 50,000원 * 5대 250 방송시설등 148,000원 * 6대 888 비디오카메라 ( 소

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 홍보전산실정책 : 주요시책전략적홍보 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 02 공공운영비 74,046 67,166 6,880 스크랩마스터사용료 121,000원 * 35개매체 * 12월 50,820 NLE( 방송편집장비 ) 유지비 400,00


부서 : 홍보정보담당관정책 : 홍보ㆍ정보ㆍ통신행정기반강화단위 : 시정홍보의극대화 01 사무관리비 98,870 95,470 3,400 시정홍보사진인화 ( 실과, 읍면등 ) 1,500,000원 *12월 18,000 시정홍보사진액자및앨범제작 ( 실과, 읍면등 ) 500,00

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2


부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 군정목표달성을위한행정지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ휴일 50,000원 *6명*119일 35,700 ㆍ휴일 ( 재택 ) 30,000원 *1명*119일 3,570 급량비 7,360 각종체육대회참가자 8,000원 *20명*6회 9

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

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Ⅰ. 2003年財政 運營方向


부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

Transcription:

2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028 유기적인부서협조체제강화 1,026,853 890,187 136,666 총무행정일반 341,668 252,002 89,666 201 일반운영비 221,565 189,465 32,100 01 사무관리비 55,341 28,341 27,000 일반수용비 23,341 문서이관보존용지 250원 *5종*3,000매 3,750 칼라프린터토너및드럼 1,485,000원 *3회*0.85 3,787 당직실프린터토너 870,100원 *2회*0.85 1,480 복사기토너및드럼 525,000원 *4회 2,100 태극기및군기제작 10,000원 *500장 5,000 총무행정대장및서식인쇄 50,000원 *2종*18개부서 1,800 비밀기록물책자인쇄 19,000원 *24권*4회 1,824 군정업무차량하이패스이용료 300,000원 *12월 3,600 운영수당 1,400 정보공개심의회참석자수당 70,000원 *5명*4회 1,400 당직실도서구입 10,000원 *5권*12월 600 군정홍보기념품구입 10,000원 *3,000개 30,000 02 공공운영비 166,224 161,124 5,100 시설장비유지비 142,956 방범경보기유지보수 106,984 ㆍ본청 935,000원 *12월 11,220 ㆍCCTV관제센터 308,000원 *12월 3,696 ㆍ농업기술센터 / 보건소 490,000원 *3개소*12월 17,640 ㆍ청량산관리사무소 170,000원 *4개소*12월 8,160 ㆍ청소년센터 167,000원 *1개소*12월 2,004 ㆍ읍면사무소 171,000원 *10개소*12월 20,520 ㆍ보건지소 130,680원 *9개소*12월 14,114 ㆍ보건진료소 113,700원 *14개소*12월 19,102 ㆍ봉화목재문화체험장 / 춘양면체육관 193,600원 *2개소*12월 4,647-399 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 78,650원 *2개소*12월 ㆍ청량산 / 읍면사무소 78,650 원 *11 개소 *12 월 ㆍ청소년센터 / 보건지소 72,600원 *10개소*12월 1,888 10,382 8,712 ㆍ보건진료소 66,550원 *7개소*12월 5,591 민원대응CCTV유지보수 58,000원 *11개소*12월 7,656 공공요금및재세 23,268 우편요금 23,268 ㆍ일반우편물 330원 *3,500통*12월 13,860 ㆍ등기우편물 1,960원 *400통*12월 9,408 202 여비 14,750 14,750 0 01 국내여비 14,750 14,750 0 일반문서관리업무 35,000원 *6명*5일*11회 11,550 문서체송여비 20,000원 *1명*160일 3,200 203 업무추진비 6,000 6,000 0 03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0 지방행정역량강화 6,000,000원 6,000 207 연구개발비 50,000 0 50,000 01 연구용역비 50,000 0 50,000 비전자기록물정리및전수조사 50,000,000 원 50,000 308 자치단체등이전 37,353 31,787 5,566 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 37,353 31,787 5,566 표준기록관리시스템유지보수 37,353,000원 37,353 401 시설비및부대비 10,000 10,000 0 01 시설비 10,000 10,000 0 군정홍보현황판정비 2,500,000원 *4회 10,000 405 자산취득비 2,000 0 2,000 01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000 당직실냉난방기교체 2,000,000원 *1대 2,000 대외협력운영 615,185 568,185 47,000 201 일반운영비 37,735 35,735 2,000 01 사무관리비 13,490 13,490 0 일반운영비 9,020-400 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 외국어통역비 200,000원 *7일*3회 4,200 외빈초청환영행사화환 200,000원 *4회 800 복합기토너및드럼 1,340,000원 *3회 4,020 대외교류행사현수막 66,000원 *45점 2,970 대내외교류행사운영물품구입 15,000원 *4종*25개 1,500 02 공공운영비 11,000 9,000 2,000 전국시장군수구청장협의회비 4,000,000원 4,000 전국농어촌지역군수협의회비 2,000,000원 2,000 국제화지원기능분담금 5,000,000원 5,000 03 행사운영비 13,245 13,245 0 국내외자매결연도시대외교류행사지원 30,000원 *40명*5회 6,000 시장군수협의회운영 35,000원 *23명*9회 7,245 202 여비 396,000 351,000 45,000 01 국내여비 12,600 12,600 0 비서실운영 35,000원 *3명*5일*16회 8,400 군정주요사업장지도점검 35,000원 *2명*3일*20회 4,200 03 국외업무여비 54,400 54,400 0 국제교류행사및대외협력사업 1,600,000원 *5명*2회 16,000 국제자매결연도시등우호교류도시초청방문 1,600,000원 *12명*2회 04 국제화여비 38,400 329,000 284,000 45,000 우수공무원해외연수 3,000,000원 *19명 57,000 중앙및도단위선발선진시책도입연수 3,200,000원 *10명 32,000 장기근속및우수시책성과연수 4,000,000원 *20명 80,000 격무부서및성과거양연수 5,000,000원 *7명 35,000 경북시장군수협의회연수참가 4,500,000원 *2명 9,000 장기교육공무원국외연수 5,000,000원 *3명 15,000 공무원해외배낭여행 2,200,000원 *50명*70/100 77,000 국제자매결연도시공무원문화체육상호교류 1,500,000원 *20명*80/100 24,000 206 재료비 6,000 6,000 0 01 재료비 6,000 6,000 0 국내외교류행사운영물품 50,000 원 *10 종 *12 회 6,000 301 일반보상금 155,450 155,450 0 06 민간인국외여비 78,250 78,250 0-401 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 국제자매결연도시등우호교류도시초청방문 ( 중국등 ) 1,500,000원 *7명 10,500 군정시책사업추진선진국외비교연수 2,000,000원 *5명 10,000 국제자매결연도시간학생우호교류 1,500,000원 *48명*70/100 50,400 국제자매결연도시문화공연단상호교류 1,500,000원 *7명*70/100 7,350 07 외빈초청여비 72,400 72,400 0 국제우호교류도시지방정부관계자초청 2,000,000원 *10명*2회 40,000 국내외자매결연자치단체외빈교류초청 50,000원 *40명*3일*5회 30,000 국제자매결연도시파견공무원수당 ( 중국 ) 400,000원 *1명*6월 09 행사실비보상금 2,400 4,800 4,800 0 각종행사참석민간인여비보상 50,000원 *12명*4일*2회 4,800 308 자치단체등이전 20,000 20,000 0 07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0 경상북도남북교류협력기금 20,000,000 원 *1 식 20,000 각종시책사업지원 ( 총무과 ) 70,000 70,000 0 203 업무추진비 70,000 70,000 0 03 시책추진업무추진비 70,000 70,000 0 지역개발업무추진 8,000,000원 8,000 지역경제활성화사업추진 8,000,000원 8,000 국내외우호교류업무추진 10,000,000원 10,000 군정홍보및관광봉화행사추진 10,000,000원 10,000 송이축제및과자축제사업추진 10,000,000원 10,000 은어축제및관광봉화사업추진 10,000,000원 10,000 환경보전대책사업추진 10,000,000원 10,000 재해예방및복구사업추진 4,000,000원 4,000 주민참여자치기반강화 252,968 161,208 91,760 도 4,500 군 248,468 군민참여지원 222,868 136,008 86,860 201 일반운영비 29,290 20,000 9,290 01 사무관리비 1,290 0 1,290 봉화군민상심사위원회회의수당 70,000원 *9명*1회 봉화군민상홍보현수막 66,000원 *10개소 660 03 행사운영비 28,000 20,000 8,000 630-402 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치기반강화 전년도 이장직무교육운영 14,000,000원 *2회 28,000 301 일반보상금 100,018 68,588 31,430 02 장학금및학자금 10,000 18,000 8,000 이장자녀장학금 5,000,000원 *2회 10,000 04 자율방범대실비지원 21,518 21,888 370 자원봉사활동참가대원급식비 7,000원 *80명*20일 11,200 자율방범대원근무복구입 100,000원 *50명 5,000 자율방범연합대간식비 3,000원 *4명*150일 1,800 자율방범연합대난방비 830 원 *10l *1 대 *100 일 지역시민경찰급식비 7,000원 *32명*12일 2,688 09 행사실비보상금 58,500 10,700 47,800 모범이장선진지비교행정연수 160,000원 *20명*3일 830 9,600 지역혁신교육참석자여비 50,000원 *20명*2회 2,000 평창동계올림픽, 패럴림픽참여지원 67,000원 *35명*2회*10개읍면 46,900 11 기타보상금 10,000 18,000 8,000 군정유공민간인시상패 10,000,000원 *1식 10,000 307 민간이전 93,560 47,420 46,140 02 민간경상사업보조 70,800 27,800 43,000 봉화군이장연합회체육대회 15,000,000원 *1회 민주평화통일자문회의활성화사업지원 15,800,000원 *1식 제12회경북자율방범연합대가족체육대회 40,000,000원 *1회 15,000 15,800 40,000 03 민간단체법정운영비보조 10,200 10,200 0 민주평화통일자문회의봉화군협의회운영비 10,200 인건비 ( 행정실장상여금 ) 1,250,000원 *4회 5,000 임원및분과회의 100,000원 *10회 1,000 교육, 연수, 회의등출장여비 50,000원 *42명*2회 06 보험금 12,560 9,420 3,140 4,200 이장단체상해보험가입 80,000원 *157명 12,560 도민의날행사 3,000 4,000 1,000 도 3,000 201 일반운영비 880 1,880 1,000 도 880 01 사무관리비 880 1,880 1,000 도민의날행사등홍보물제작등 880,000원 *1식 880 도 880-403 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치기반강화 전년도 202 여비 530 530 0 도 530 01 국내여비 530 530 0 도민의날행사참가여비 ( 직원 ) 53,000원 *10명 530 도 530 301 일반보상금 1,590 1,590 0 도 1,590 09 행사실비보상금 1,590 1,590 0 도민의날행사참가자 ( 민간인 ) 여비보상 53,000원 *30명 1,590 도 1,590 이통장사기진작사업 27,100 21,200 5,900 도 1,500 군 25,600 301 일반보상금 27,100 21,200 5,900 도 1,500 군 25,600 06 민간인국외여비 27,100 21,200 5,900 봉화군이장연합회모범이장해외연수 1,600,000원 *20명*80/100 경상북도모범이장해외연수 1,500,000 원 *1 명 25,600 1,500 도 1,500 직원역량강화 719,930 753,806 33,876 공무원교육 619,400 644,400 25,000 201 일반운영비 292,400 317,400 25,000 01 사무관리비 292,400 317,400 25,000 일반수용비 2,400 상시학습, 교육교재비 4,000원 *300권*2회 2,400 위탁교육비 138,400 교육훈련기관직무전문교육위탁교육비 ( 사이버포함 ) 120,000원 *570명 68,400 중견간부양성과정교육부담금 9,000,000원 *3명 신규임용자과정교육훈련비 23,000원 *50명*20일 27,000 23,000 새내기공무원워크숍 500,000원 *40명*1회 20,000 직원역량강화교육 220,000원 *580명 127,600 조직활성화교육 250,000원 *40명*2회 20,000 임차료 4,000 직원역량강화교육버스임차 500,000원 *2일*4회 202 여비 327,000 327,000 0 4,000-404 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 전년도 05 공무원교육여비 327,000 327,000 0 공무원교육여비 327,000 공무원장단기직무교육여비 80,000원 *5일*570명 228,000 신규임용자반교육여비 1,700,000원 *50명 85,000 직무역량강화교육여비 100,000원 *8명*10일 8,000 특별사법경찰직무교육여비 1,000,000원 *6명 6,000 공무원포상 41,400 41,400 0 303 포상금 41,400 41,400 0 01 포상금 41,400 41,400 0 퇴직공무원포상 1,200,000원 *20명 24,000 친절공무원포상 600,000원 *4명 2,400 행정실적우수읍면시상 15,000,000원 *1회 15,000 인사관리 59,130 68,006 8,876 201 일반운영비 39,730 38,270 1,460 01 사무관리비 39,730 38,270 1,460 일반수용비 22,380 공무원임용장외장 3,000원 *1,000개 3,000 행정기구표제작 1,200원 *300매*4회 1,440 인사행정관리서식인쇄 200,000원 *5종 1,000 직원교양도서구입 4,980 ㆍ지방행정 3,000원 *30권*12월 1,080 ㆍ자치행정 5,000원 *30권*12월 1,800 ㆍ도시문제 2,500원 *30권*12월 900 ㆍ자치의정 5,000원 *20권*12월 1,200 프린터토너및카트리지 400,000원 *4대*4회*0.85 5,440 군정시책홍보현수막 66,000원 *20개 1,320 전자공무원증 13,500원 *200개 2,700 전자공무원증케이스제작 5,000원 *500개 2,500 운영수당 4,200 인사위원회수당 70,000원 *4명*15회 4,200 급량비 5,950 지역여론행사야간근무자급식 7,000원 *2명*365일 5,110 명절기간종합상황실근무자급식 7,000원 *20명*3일*2회 840 파견공무원주택임차료 600,000원 *12월 7,200 202 여비 12,600 12,600 0 01 국내여비 12,600 12,600 0-405 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 직원역량강화 전년도 자치행정업무추진여비 35,000원 *6명*5일*12회 12,600 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0 지역여론행사업무추진 2,000,000원 2,000 308 자치단체등이전 4,800 6,136 1,336 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,800 6,136 1,336 표준지방인사정보시스템유지보수 4,800,000원 *1식 산업및경제통계작성 55,661 45,372 10,289 4,800 도 20,056 군 35,605 각종통계업무추진 15,229 14,215 1,014 101 인건비 2,983 2,563 420 04 기간제근로자등보수 2,983 2,563 420 통계조사인부임 2,983 나라통계시스템전산입력인부임 60,240원 *1명*45일 기간제근로자연금부담금 2,711,000원 *10/100 201 일반운영비 9,996 9,402 594 01 사무관리비 9,996 9,402 594 2,711 일반수용비 8,971 통계업무추진프린터토너 250,000원 *1대*2회*0.85 봉화군통계연보발간 26,000원 *250부 6,500 각종통계조사홍보현수막제작 66,000원 *31매 272 425 2,046 급량비 525 사업체조사표정리결과분석작업 7,000원 *5명*15일 행정자료실도서구입 10,000원 *50권 500 202 여비 1,750 1,750 0 01 국내여비 1,750 1,750 0 통계업무추진 35,000원 *2명*5일*5회 1,750 301 일반보상금 500 500 0 09 행사실비보상금 500 500 0 통계조사원교육참석여비보상 50,000원 *1명*10일*1회 경제통계통합조사인부임 15,311 12,303 3,008 525 500 도 4,289 군 11,022-406 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 산업및경제통계작성 전년도 101 인건비 6,034 5,235 799 도 1,657 군 4,377 04 기간제근로자등보수 6,034 5,235 799 사업체조사인부임 6,034 입력및내검요원 60,240원 *1명*17일 1,025 도 275 군 750 총관리자 62,790원 *1명*24일 1,507 도 423 군 1,084 조사관리자 62,790원 *1명*24일 1,507 도 422 군 1,085 조사지원관리자 60,240원 *1명*24일 1,446 기간제근로자연금부담금 5,485,000원 *10/100 도 405 군 1,041 549 도 132 군 417 201 일반운영비 9,277 7,068 2,209 도 2,632 군 6,645 01 사무관리비 9,277 7,068 2,209 사업체조사도급 60,240원 *7명*22일 9,277 도 2,632 군 6,645 경상북도사회조사 25,121 18,854 6,267 도 15,767 군 9,354 101 인건비 5,097 3,373 1,724 도 3,387 군 1,710 04 기간제근로자등보수 5,097 3,373 1,724 경상북도사회조사 5,097 입력및내검요원 60,240원 *3명*15일 2,711 도 1,809 군 902 조사관리자 62,790원 *2명*18일 2,261 기간제근로자연금부담금 4,972,000원 *25/1,000 도 1,495 군 766 125 도 83 군 42 201 일반운영비 20,024 15,481 4,543-407 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 산업및경제통계작성 도 12,380 군 7,644 전년도 01 사무관리비 19,683 15,153 4,530 경상북도사회조사 19,683 도급조사원수당 60,240원 *14명*15일 12,651 도 8,266 군 4,385 조사홍보물제작 7,500원 *792가구 5,940 조사업무추진유류비지원 6,000원 *14명*13일 도 3,881 군 2,059 02 공공운영비 341 328 13 1,092 경상북도사회조사 341 공공요금 430원 *792가구 341 도 233 군 108 활기찬직장분위기조성 1,915,368 1,943,629 28,261 직원후생복지 1,915,368 1,943,629 28,261 201 일반운영비 991,768 991,768 0 01 사무관리비 31,768 31,768 0 공무원주거안정기금심의위원회참석위원수당 70,000원 *2명*2회 봉화군정소식지발간 160원 *16,400부*12월 31,488 03 행사운영비 40,000 40,000 0 공무원한마음체육대회 30,000,000원 *1회 30,000 공무원단체관련교육및워크숍개최 5,000,000원 *2회 280 10,000 04 맞춤형복지제도시행경비 920,000 920,000 0 맞춤형복지제도운영 1,314,285원 *700명 920,000 202 여비 14,660 24,740 10,080 01 국내여비 14,660 24,740 10,080 복리업무추진 35,000원 *4명*5일*9회 6,300 공무원단체업무추진 35,000원 *8명*3일*4회 3,360 공무원단체관련교육여비 50,000원 *25명*2일*2회 204 직무수행경비 211,920 211,920 0 03 특정업무경비 211,920 211,920 0 5,000 대민활동비 50,000원 *350명*12월 210,000 지역여론동향업무추진 100,000원 *1명*12월 1,200 공무원단체협의업무추진 60,000원 *1명*12월 720 301 일반보상금 14,980 2,100 12,880 09 행사실비보상금 14,980 2,100 12,880-408 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 활기찬직장분위기조성 전년도 공무직근로자도단위체육대회참가여비 70,000원 *30명*1회 공무직근로자선진지견학여비 170,000원 *64명 생활공감정책모니터단활동지원 40,000원 *10명*5회 2,100 10,880 2,000 303 포상금 479,000 469,000 10,000 01 포상금 479,000 469,000 10,000 직장단체보험가입 428,571원 *700명 300,000 직원건강검진비 500,000원 *350명 175,000 제안공모전포상금 4,000,000원 *1회 4,000 307 민간이전 203,040 244,101 41,061 07 연금지급금 203,040 244,101 41,061 무기계약근로자퇴직급여 50,000,000원 *3명 150,000 공무원사망조위금 3,315,000원 *10명 33,150 공무원재해부조금 5,100,000원 *3.9배 19,890 정보화기반지원 111,516 96,180 15,336 국 7,560 도 25,224 군 78,732 정보화마을프로그램관리자육성 36,536 32,680 3,856 국 7,560 도 6,808 군 22,168 307 민간이전 36,536 32,680 3,856 국 7,560 도 6,808 군 22,168 02 민간경상사업보조 36,536 32,680 3,856 정보화마을프로그램관리자 18,268,000 원 *2 명 36,536 국 7,560 도 6,808 군 22,168 지역정보화강사배치사업 64,980 54,900 10,080 도 16,416 군 48,564 101 인건비 64,980 54,900 10,080 도 16,416 군 48,564 04 기간제근로자등보수 64,980 54,900 10,080 지역정보화강사배치 1,805,000원 *3명*12월 64,980 도 16,416 군 48,564 정보화마을활성화지원 10,000 8,600 1,400-409 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반지원 전년도 도 2,000 군 8,000 307 민간이전 10,000 8,600 1,400 도 2,000 군 8,000 02 민간경상사업보조 10,000 8,600 1,400 정보화마을농특산품판촉및체험 5,000,000원 *2마을 10,000 도 2,000 군 8,000 정보화기반조성구축 1,379,851 1,385,281 5,430 국 7,531 군 1,372,320 자치단체공통기반노후장비교체지원 32,515 32,515 0 국 7,531 군 24,984 201 일반운영비 32,515 32,515 0 국 7,531 군 24,984 01 사무관리비 32,515 32,515 0 시군구공통기반시스템노후장비교체및정보보안강화사업 32,515,000원 *1식 32,515 국 7,531 군 24,984 행정정보화조성지원 1,319,336 1,315,221 4,115 201 일반운영비 278,305 285,397 7,092 01 사무관리비 37,588 35,488 2,100 일반수용비 10,648 레이져프린터토너구입 360,000원 *4개*2회*0.85 2,448 백업테이프구입 88,000원 *30개 2,640 보안USB 구입 42,000원 *30개 1,260 교육용교재및전문서적구입 10,000원 *430권 4,300 운영수당 26,100 정보화교육강사수당 40,000원 *3시간*10일*20회 24,000 정보화위원회수당 70,000원 *10명*3회 2,100 급량비 840 야간작업근무자급식 7,000 원 *3 명 *4 일 *10 월 02 공공운영비 235,717 244,909 9,192 전산장비유지관리 235,717 온-나라시스템운영서버 90,181,818원 *7%*1.1 840 6,944-410 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 전년도 온-나라시스템스토리지 ( 증설분 ) 27,454,545원 *7%*1.1 2,114 온-나라시스템 SAN 스위치 18,000,000원 *7%*1.1 1,386 온-나라시스템 S/W(5종 ) 147,999,980원 *13%*1.1 21,164 백업소프트웨어 (Tina) 60,200,000원 *13%*1.1 8,609 백업장치 (LTO7) (30,909,090원*7%)/12*9월*1.1 1,785 백업어플라이언스 (12,454,540*13%)/12*9월*1.1 1,336 백업 S/W(Tape Drive Connection) (3,286,360원*13%)/12*9월*1.1 353 백업스토리지 (Lenovo v3700) 17,981,810원 *7%*1.1 1,385 통합원격지백업소프트웨어 25,000,000원 *13%*1.1 3,575 통합원격지백업서버및부대장비 51,354,540원 *7%*1.1 3,955 L4스위치 (PAS-K2424) (22,100,000원*4대*7%)/12*10월*1.1 5,673 암호화시스템 (SMC, 본청 ) 17,830,000원 *7%*1.1 1,373 암호화시스템 (XTM 6500, 본청 ) 29,090,900원 *2대*7%*1.1 4,480 암호화시스템 (XTM 1000, 사업소 ) 4,899,090원 *2대*7%*1.1 755 암호화시스템 (XTM 1000, 읍면용 ) 4,545,450원 *10대*7%*1.1 3,500 암호화시스템운영서버 5,150,000원 *2대*7%*1.1 794 새올메신저프로그램 9,090,910원 *13%*1.1 1,301 메신저업그레이드 ( 원격제어,OS패치) (8,285,450원*13%)/12*9월*1.1 889 원격제어프로그램 3,773,630원 *13%*1.1 540 웹디스크솔루션 (V4.5) 28,054,540원 *13%*1.1 4,012 웹디스크솔루션 (V8.0) 업그레이드 (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1 2,145 웹디스크스토리지 ( 심볼로 ) 14,545,450원 *7%*1.1 1,120 침입방지시스템 (IPS) 45,902,270원 *13%*1.1 6,565 침입방지통합로그관리시스템 14,545,450원 *7%*1.1 1,120 침입차단시스템 ( 내, 외부 ) 39,454,540원 *3대*7%*1.1 9,114 DB보안솔루션 54,545,450원 *13%*1.1 7,800-411 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 전년도 DB보안서버 (IBM X3650) 5,909,090원 *7%*1.1 455 DB보안 (FOD, SC-1000) 1,818,180원 *7%*1.1 140 DB보안 (L2 스위치 ) 1,363,630원 *7%*1.1 105 PC자산관리프로그램 37,000,000원 *13%*1.1 5,291 PC자산관리서버 (IBM X3650) 3,636,360원 *7%*1.1 280 서버기반교육장관리프로그램 ( 본청 ) 8,378,180원 *13%*1.1 1,199 서버기반교육장관리운영서버 ( 본청 ) 6,833,630원 *2대*7%*1.1 1,053 서버기반교육장관리스위치 881,810원 *2대*7%*1.1 136 서버기반교육장관리프로그램 ( 정보이용센터 ) 6,430,900원 *13%*1.1 920 서버기반교육장관리운영서버 ( 정보이용센 터 ) 4,954,545원 *2대*7%*1.1 763 서버기반교육장관리스위치 ( 정보이용센터 ) 409,090원 *2대*7%*1.1 63 통합보안관제시스템 50,572,250원 *13%*1.1 7,232 통합보안관제서버 31,727,270원 *7%*1.1 2,443 e-자료모아시스템 45,525,450원 *13%*1.1 6,511 좀비PC 차단솔루션 65,818,180원 *13%*1.1 9,412 항온항습기 ( 비오비 10RT) 15,045,450원 *7%*1.1 1,159 항온항습기 ( 에이알 5RT, 10RT) 24,237,270원 *7%*1.1 1,867 무정전전원공급장치 ( 한강, 60KVa) 30,282,727원 *7%*1.1 2,332 무정전전원공급장치 ( 대농, 60Kva) (27,898,100원*7%)/12*10월*1.1 1,791 무정전전원공급장치 ( 한강, 5Kva) (3,453,630원*7%)/12*10월*1.1 222 홈페이지웹서버 6,363,630원 *7%*1.1 490 홈페이지백업서버 5,000,000원 *7%*1.1 385 홈페이지이미지백업관리시스템 4,500,000원 *7%*1.1 347 홈페이지 DNS서버 2,184,540원 *7%*1.1 169 홈페이지 DB서버 6,636,360원 *7%*1.1 511 홈페이지웹필터링시스템 13,381,810원 *13%*1.1 1,914 홈페이지웹방화벽시스템 32,727,270원 *13%*1.1 4,680 홈페이지이미지백업시스템 2,272,720원 *2대*13%*1.1 650 USB보안관리시스템 18,545,450원 *13%*1.1 2,652-412 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 전년도 USB보안관리시스템운영서버 16,363,636원 *7%*1.1 1,260 PC보안취약점점검시스템 ( 컴보이 ) 31,090,910원 *13%*1.1 4,447 개인정보보호시스템 41,333,630원 *13%*1.1 5,911 개인정보출력물보안 (18,000,000원*13%)/12*10월*1.1 2,145 가상화서버 (Dell R620) 6,097,260원 *7%*1.1 470 가상화서버 (Lenovo X3650) 7,804,540원 *2대*7%*1.1 1,202 가상화스토리지 (Lenovo V3700) 16,227,270원 *7%*1.1 1,250 가상화소프트웨어 (VMWare) 10,663,630원 *13%*1.1 1,525 기간제근무관리업무시스템 5,918,180원 *13%*1.1 847 통합로그인 (SSO), 5본 12,045,450원 *13%*1.1 1,723 통합로그인 (SSO), 2본 (5,000,000원*13%)/12*10월*1.1 596 네트워크접근제어시스템 (Agent) (19,565,000원*13%)/12*9월*1.1 2,099 네트워크접근제어시스템 ( 정책 ) (9,090,990원*13%)/12*9월*1.1 976 네트워크접근제어시스템 ( 차단 ) (24,545,450원*7%)/12*9월*1.1 1,418 개인정보접속이력관리 (Agent) (40,909,090원*13%)/12*10월*1.1 4,875 개인정보접속이력관리 ( 매니저 ) (27,272,720원*13%)/12*10월*1.1 3,250 통합로그관리 (1GB * 2개 ) (10,000,000원*13%)/12*10월*1.1 1,192 통합로그관리 (2GB * 1개 ) (35,000,000원*13%)/12*10월*1.1 4,171 시스템접근제어 ( 매니저 ) (19,800,000원*13%)/12*10월*1.1 2,360 시스템접근제어 ( 노드라이센스 ) (33,320,000원*13%)/12*10월*1.1 3,971 업무용컴퓨터유지관리 1,300,000원 *150대*7% 13,650 홈페이지실명확인서비스 660,000원 *1년 660 대표홈페이지유지관리 117,200,240원 *13%*1.1 16,760 03 행사운영비 5,000 5,000 0 공무원정보지식인대회교육및운영 100,000원 *50명 5,000 202 여비 9,660 9,660 0-413 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 전년도 01 국내여비 9,660 9,660 0 정보화업무추진 35,000원 *4명*5일*12회 8,400 전산프로그램교육 35,000원 *2명*3일*6회 1,260 207 연구개발비 414,810 395,291 19,519 01 연구용역비 74,000 0 74,000 지역정보화기본계획수립 (5개년) 74,000,000원 *1식 74,000 02 전산개발비 340,810 395,291 54,481 PC 백신및유틸리티프로그램 16,900 서버용백신소프트웨어 283,000원 *15본 4,245 사무용소프트웨어 ( 한글 ) 193,870원 *175본 33,928 사무용소프트웨어 (MS-office) 380,670원 *175본 네트워크접근제어시스템 (NAC) Agent구입 21,620원 *1,300본 개인정보접속이력관리시스템 Agent추가 4,524,300원 *3본 개인정보보유현황관리시스템 25,034,460원 *1본 66,618 28,106 13,573 25,035 랜섬웨어차단솔루션 79,105,000원 *1식 79,105 정보자원자산관리프로그램 전산교육장 SBC기반교육용프로그램 3,300,000원 *1본 대표홈페이지콘텐츠보강 26,000 원 *650 본 18,000,000 원 *1 본 52,000,000 원 *1 식 18,000 3,300 52,000 303 포상금 800 800 0 01 포상금 800 800 0 공무원정보지식인대회시상 800,000원 *1회 800 308 자치단체등이전 109,064 100,043 9,021 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 109,064 100,043 9,021 한국지역정보개발원위탁 109,064 행정정보시스템 ( 시군구, 공통기반 ) 83,469,000원 *1식 83,469 재해복구시스템 5,095,000원 *1식 5,095 온-나라시스템운영 13,500,000원 *1식 13,500 지방행정공통정보시스템서비스데스크운영 7,000,000원 *1식 403 자치단체등자본이전 2,491 174,000 171,509 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 2,491 174,000 171,509 공통기반재해복구시스템암호화SW 설치 2,491,000원 *1본 405 자산취득비 504,206 350,030 154,176 7,000 2,491-414 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보화기반조성구축 전년도 01 자산및물품취득비 504,206 350,030 154,176 행정업무용전산장비구입 214,320 데스크톱컴퓨터 976,000원 *175대 170,800 액정모니터 272,000원 *160대 43,520 무정전전원공급장치 (60Kva) 배터리교체 270,000원 *30개 8,100 네트워크 (L4) 스위치노후장비교체 24,441,280원 *4대 97,766 원격지백업스토리지교체 60,000,000원 *1식 60,000 전산교육장 SBC기반서버교체 12,760,000원 *2대 25,520 홈페이지가상화서버구축 56,000,000원 *1식 56,000 SSL 트래픽가시성장비구입 42,500,000원 *1대 42,500 지역정보화활성화지원 28,000 26,000 2,000 201 일반운영비 15,000 14,000 1,000 01 사무관리비 3,000 2,000 1,000 정보화마을홍보물제작 (2개소) 1,500,000원 *2마을 3,000 02 공공운영비 10,000 10,000 0 정보화마을홈페이지콘텐츠운영관리 5,000,000원 *2개소 10,000 03 행사운영비 2,000 2,000 0 지역축제이벤트경진대회 1,000,000원 *2회 2,000 301 일반보상금 5,000 4,000 1,000 09 행사실비보상금 5,000 4,000 1,000 정보화추진민간인여비 50,000원 *20명*5회 5,000 307 민간이전 3,000 3,000 0 02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0 정보화마을 FESTA 2018 행사지원 1,500,000원 *2개소 3,000 402 민간자본이전 5,000 5,000 0 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 5,000 5,000 0 정보화마을전자상거래활성화 2,500,000원 *2개소 5,000 정보통신첨단인프라조성 642,098 690,214 48,116 정보통신시설도입및관리 642,098 690,214 48,116 201 일반운영비 375,498 378,514 3,016 01 사무관리비 2,560 2,560 0 일반수용비 2,560 팩시밀리토너구입 ( 총무과, 통신실 ) 200,000원 *3대*2회 1,200-415 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 전년도 프린터토너구입 400,000원 *2대*2회*0.85 1,360 02 공공운영비 372,938 375,954 3,016 시설장비유지비 104,766 전자교환기유지비 109,131,000원 *8%*1식 8,731 인터넷전화교환기유지보수 39,846,000원 *8%*1식 통화관리시스템유지보수 35,827,000원 *8%*1식 방송장비유지비 (7 식 ) 통신사용전검사장비유지비 22,824,000원 *3%*1.1 전화및랜선로유지비 ( 본청, 읍면, 사업소 ) 6,000,000원 *1식 3,188 2,867 4,781 754 6,000 항온항습기유지보수 17,549,000원 *8%*1식 1,404 종합정보통신망장비유지보수 452,152,390원 *8%*1식 침입차단시스템유지보수 74,122,050원 *8%*1식 트래픽제어시스템유지보수 78,150,000원 *8%*1식 어플리케이션스위치유지보수 56,400,000원 *8%*1식 작업관리시스템유지보수 91,200,000원 *8%*1식 무선제어시스템유지보수 101,032,000원 *8%*1식 인터넷전화침입차단시스템유지보수 41,750,000원 *8%*1식 문자전송시스템유지보수 18,316,000원 *8%*1식 영상회의장비유지보수 144,852,000 원 *3%*1.1 49,861,400 원 *8%*1 식 36,173 5,930 6,252 4,512 7,296 8,083 3,340 1,466 3,989 공공요금및제세 268,172 국선전화료 ( 교환대수용 ) 20,000원 *12회선*12월 2,880 DID사용료 15,000원 *25회선*12월 4,500 DOD국가통신망사용료 200,000원 *25회선*12월 60,000 청내일반전화사용료 20,000원 *13회선*12월 3,120 국가통신망회선료 350,000원 *1회선*12월 4,200 업무용휴대폰사용료 95,000원 *3대*12월 3,420 SMS사용료 20원 *20,000건*12월 4,800 종합정보통신망회선료 ( 군청-읍면, 사업소 ) 430,000원 *21회선*12월 108,360 인터넷전용회선료 2,244,000원 *1회선*12월 26,928-416 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 정보통신첨단인프라조성 전년도 행정정보통신전용회선료 21,000원 *38회선*12월 보건진료소전용회선료 114,800원 *7회선*12월 읍면정보이용센터회선료 62,000원 *19회선*12월 도-시군교환간선회선료 1,132,000원 *1회선*12월 도-시군민방공경보회선료 252,000원 *1회선*12월 9,576 9,644 14,136 13,584 3,024 202 여비 7,700 7,700 0 01 국내여비 7,700 7,700 0 정보통신업무추진 35,000원 *4명*5일*11회 7,700 405 자산취득비 258,900 144,800 114,100 01 자산및물품취득비 258,900 144,800 114,100 정보통신망침입차단시스템교체 46,000,000원 *2대 92,000 무선제어시스템센서구매 2,800,000원 *10대 28,000 네트워크장비교체 ( 본청 ) 3,700,000원 *17대 62,900 전자교환기기능개선 38,000,000원 *1식 38,000 통화연결음시스템교체 32,000,000원 *1식 32,000 인터넷전화기구매 600,000원 *10대 6,000 영상정보통합관리 2,049,654 1,902,535 147,119 CCTV 통합관제센터운영 2,049,654 263,825 1,785,829 201 일반운영비 502,388 257,000 245,388 01 사무관리비 19,588 18,320 1,268 일반사무용품및전산소모품구입 350,000원 *12월 4,200 복합기소모품구입 200,000원 *12월 2,400 관제센터비품구입 4,000,000원 *1식 4,000 센터홍보유인물제작 1,000원 *2,000부 2,000 영상정보통합운영위원회회의참석수당 70,000원 *9명*1회 센터업무추진급식비 7,000원 *3명*90일 1,890 센터정수기임차료 40,000원 *2대*12월 960 센터비데임차료 21,000원 *4대*12월 1,008 모니터링요원근무복 100,000원 *25명 2,500 02 공공운영비 482,800 238,680 244,120 센터전기사용료 4,000,000원 *12월 48,000 센터연계 CCTV 전기사용료 3,500,000원 *12월 42,000 센터연계 CCTV 전용회선료 88,000원 *220회선*12월 630 232,320-417 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 영상정보통합관리 전년도 센터연계 CCTV 유지보수 2,750,000원 *250대*8% 차량번호인식 CCTV 유지보수 750,000,000원 *8% 55,000 60,000 관제센터건물유지비 6,000원 *808m2 4,848 통합관제소프트웨어유지보수 29,250,000원 *12%*1/2년 가상화소프트웨어유지보수 63,017,000원 *12%*1/2년 GIS소프트웨어유지보수 56,734,000원 *12%*1/2년 영상반출소프트웨어유지보수 53,600,000원 *12%*1/2년 IP-Wall_Controller 유지보수 62,750,000원 *8%*1/2년 1,755 3,782 3,405 3,216 2,510 방화벽유지보수 60,200,000원 *8%*1/2년 2,408 무정전전원장치유지보수 32,200,000원 *8%*1/2년 1,288 항온항습기유지보수 22,625,000원 *8%*1/2년 905 영상감시장치유지보수 11,050,000원 *8%*1/2년 가상화서버유지보수 68,975,000원 *8%*1/2년 2,759 GIS서버유지보수 27,600,000원 *8%*1/2년 1,104 백본스위치유지보수 50,675,000원 *8%*1/2년 2,027 HUB스위치유지보수 78,050,000원 *8%*1/2년 3,122 스토리지유지보수 144,250,000원 *8%*1/2년 5,770 DID 유지보수 153,475,000원 *8%*1/2년 6,139 202 여비 7,350 6,825 525 01 국내여비 7,350 6,825 525 관제센터업무추진 35,000원 *3명*5일*14회 7,350 307 민간이전 945,000 0 945,000 05 민간위탁금 945,000 0 945,000 모니터링요원용역비 37,800,000원 *25명 945,000 401 시설비및부대비 407,916 0 407,916 01 시설비 405,000 0 405,000 여성안심구역CCTV 설치 12,000,000원 *5개소 60,000 마을방범용CCTV 설치 12,000,000원 *9개소 108,000 차량번호인식CCTV 교체 15,000,000원 *6개소 90,000 차량번호인식CCTV 설치 19,000,000원 *3개소 57,000 노후CCTV 교체 1,500,000원 *40대 60,000 고장CCTV 교체 1,500,000원 *20대 30,000 03 시설부대비 2,916 0 2,916 442 관제센터연계 CCTV 교체및설치 405,000,000원 *0.72/100 2,916-418 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 영상정보통합관리 전년도 405 자산취득비 187,000 0 187,000 01 자산및물품취득비 187,000 0 187,000 영상저장장치스토리지구매 880,000 원 *100TB 지능형영상분석감시시스템구축 99,000,000원 *1식 88,000 99,000 공정선거관리 1,695,324 88,652 1,606,672 도 42,062 군 1,653,262 공정선거관리 1,695,324 88,652 1,606,672 도 42,062 군 1,653,262 공정한선거관리지원 1,632,231 88,652 1,543,579 308 자치단체등이전 1,632,231 88,652 1,543,579 11 기타부담금 1,632,231 88,652 1,543,579 제7회동시지방선거준비및실시경비 247,661,000원 *1식 제7회동시지방선거소송및소청경비 29,370,000원 *1식 제7회동시지방선거보전비용 1,355,200,000원 *1식 247,661 29,370 1,355,200 공정한선거관리지원 ( 보조 ) 63,093 0 63,093 도 42,062 군 21,031 101 인건비 8,661 0 8,661 도 5,774 군 2,887 04 기간제근로자등보수 8,661 0 8,661 선거업무추진인부임 8,661,000원 *1식 8,661 도 5,774 군 2,887 201 일반운영비 38,433 0 38,433 도 25,622 군 12,811 01 사무관리비 36,222 0 36,222 일반수용비 ( 전산소모품등 ) 19,422,000원 *1식 19,422 도 12,948 군 6,474 선거업무추진특근매식비 16,800,000원 *1식 16,800 도 11,200 군 5,600 02 공공운영비 2,211 0 2,211 선거우편물우편료 2,211,000원 *1식 2,211 도 1,474-419 -

부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 공정선거관리 전년도 군 737 202 여비 15,999 0 15,999 도 10,666 군 5,333 01 국내여비 15,999 0 15,999 선거업무추진여비 15,999,000원 *1식 15,999 도 10,666 군 5,333 평생학습체제구축 119,700 121,700 2,000 도 9,000 군 110,700 평생교육육성지원 119,700 121,700 2,000 도 9,000 군 110,700 평생교육운영 97,700 99,700 2,000 201 일반운영비 58,300 65,300 7,000 01 사무관리비 46,300 53,300 7,000 일반수용비 10,660 각종주민교육홍보현수막제작 66,000원 *10개 주민교육사무용품구입 50,000원 *20종 1,000 군민소양교육교재 10,000원 *9종*100명 9,000 군민소양교육강사수당 110,000원 *12명*4과목*3회 학교폭력예방활동지원홍보물품등제작 1,100원 *3종*3,000명 학교폭력예방교육강사수당 110,000원 *18명*5회 660 15,840 03 행사운영비 12,000 12,000 0 9,900 9,900 봉화아카데미운영 3,000,000원 *4회 12,000 301 일반보상금 17,400 2,400 15,000 09 행사실비보상금 17,400 2,400 15,000 평생교육업무추진민간인여비 40,000원 *20명*3회 찾아가는노래교실강사실비보상 50,000원 *10명*5회*6월 2,400 15,000 307 민간이전 22,000 32,000 10,000 05 민간위탁금 22,000 32,000 10,000 주민리더십교육 11,000,000원 *2회 22,000 경상북도평생학습박람회 22,000 22,000 0 도 9,000 군 13,000 201 일반운영비 10,000 10,000 0 도 3,000-420 -

부서 : 총무과정책 : 평생학습체제구축단위 : 평생교육육성지원 군 7,000 전년도 03 행사운영비 10,000 10,000 0 제6회경상북도평생학습박람회참가지원 10,000,000원 *1식 10,000 도 3,000 군 7,000 307 민간이전 12,000 12,000 0 도 6,000 군 6,000 02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0 성인문해교육프로그램지원 1,000,000원 *12월 12,000 도 6,000 군 6,000 행정운영경비 ( 총무과 ) 44,426,766 42,190,481 2,236,285 국 97,100 도 103,650 군 44,226,016 인력운영비 ( 총무과 ) 2,977,413 2,752,430 224,983 도 69,000 군 2,908,413 인력운영비 ( 총무과 ) 2,977,413 2,752,430 224,983 도 69,000 군 2,908,413 101 인건비 2,977,413 2,752,430 224,983 도 69,000 군 2,908,413 01 보수 100,000 102,276 2,276 시간외근무수당 100,000,000원 100,000 03 무기계약근로자보수 2,867,141 2,629,371 237,770 1 등급 46,565 기본급 ( 물리치료사 ) 63,210원 *2명*247일 31,226 기본급 ( 치과위생사 ) 62,100원 *1명*247일 15,339 2 등급 58,204 기본급 58,910원 *4명*247일 58,204 3 등급 562,568 기본급 58,400원 *39명*247일 562,568 4 등급 258,091 기본급 58,050원 *18명*247일 258,091 가산금 60,000원 *64명*12월 46,080 상여금 925,425,020원 *4/12 308,476 가족수당 51,360 배우자 40,000원 *57명*12월 27,360 기타 20,000원 *100명*12월 24,000 명절휴가비 3,746,660원 *26일*0.6*2회 116,896-421 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 시간외근무수당 11,280원 *64명*15시간*12월 129,946 주휴수당 58,400원 *64명*52주 194,356 유급휴일수당 58,400원 *64명*14일 52,327 휴일근무수당 59,000원 *1.5*64명*10일 56,640 조정수당 53,000원 *64명*12월 40,704 국민건강보험료 2,900,000,000원 *3.1/100 89,900 국민연금 2,900,000,000원 *4.5/100 130,500 고용보험료 2,900,000,000원 *1.3/100 37,700 산재보험료 2,900,000,000원 *3.6/100 104,400 노인장기요양보험료 89,900,000원 *6.55/100 5,889 일용인부및민간인부상치료 3,000,000원 3,000 환경미화원인건비 297,776 기본급 1,260,000원 *8명*12월 120,960 근속가산금 20,000원 *8명*16년*12월 30,720 기말수당 1,700,000원 *8명*200/100 27,200 정근수당 1,700,000원 *8명*100/100 13,600 체력단련비 1,700,000원 *8명*250/100 34,000 가족수당 1,920 ㆍ배우자 40,000원 *3명*12월 1,440 ㆍ기타 20,000원 *2명*12월 480 특수업무수당 120,000원 *8명*12월 11,520 작업장려수당 120,000원 *8명*12월 11,520 가계보조비 70,000운 *8명*12월 6,720 교통보조비 50,000원 *8명*12월 4,800 위험수당 80,000원 *8명*12월 7,680 명절휴가비 1,700,000원 *8명*120/100 16,320 시간외근무수당 12,000원 *8명*4시간*12월 4,608 휴일근무수당 97,000원 *8명*8일 6,208 지방도수로원인건비 275,763 기본급 60,240원 *8명*246일 118,553 도 69,000 군 49,553 가산금 8,983,000원 8,983 상여금 118,553,000원 *4/12 39,518 정근수당 118,553,000원 *1/12 9,880 가족수당 5,760 ㆍ배우자 40,000원 *8명*12월 3,840 ㆍ기타 20,000원 *8명*12월 1,920 위험수당 50,000원 *8명*12월 4,800 교통보조비 50,000원 *8명*12월 4,800 위생비 50,000원 *8명*12월 4,800 명절휴가비 118,553,000원 *2회*0.5/12 9,880-422 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총무과 ) 전년도 시간외근무수당 11,295원 *8명*20시간*12월 21,687 유급휴일수당 60,240원 *8명*12일 5,784 주휴수당 60,240원 *8명*52주 25,060 휴일근무수당 90,360원 *8명*20일 14,458 반장수당 100,000원 *1명*12월 1,200 통신수당 50,000원 *1명*12월 600 04 기간제근로자등보수 10,272 20,783 10,511 공무직근로자대체인력인부임 60,240원 *1명*155일 9,338 4대보험료 9,338,000원 *10/100 934 기본경비 ( 총무과 ) 287,899 281,474 6,425 기본경비 ( 총무과 ) 287,899 281,474 6,425 201 일반운영비 104,804 104,174 630 01 사무관리비 104,804 104,174 630 기타수용비 12,528,000원 12,528 운영수당 80,160 일직수당 50,000원 *121일*4명*1.05 25,410 숙직수당 50,000원 *365일*3명 54,750 당직실침구세탁 12,000원 *6채*2회*12월 1,728 급량비 10,388 야간근무자급식 7,000원 *3식*14명*12월 3,528 휴일근무자급식 7,000원 *20식*19명 2,660 군정업무추진급식 ( 비서실 ) 7,000원 *3명*200일 202 여비 27,060 27,060 0 01 국내여비 27,060 27,060 0 4,200 기본업무추진여비 13,020,000원 13,020 지도감독여비 14,040,000원 14,040 203 업무추진비 78,275 73,080 5,195 01 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0 기관운영업무추진비 52,800,000원 52,800 02 정원가산업무추진비 20,495 15,900 4,595 정원가산업무추진비 65,900원 *311명 20,495 04 부서운영업무추진비 4,980 4,380 600 부서운영업무추진비 415,000원 *12월 4,980 204 직무수행경비 77,760 77,160 600 01 직책급업무수행경비 77,760 77,160 600 군수 650,000원 *1명*12월 7,800 부군수 450,000원 *1명*12월 5,400 4급 ( 농업기술센터소장, 보건소장 ) 400,000원 *2명*12월 9,600-423 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 기본경비 ( 총무과 ) 전년도 4급 350,000원 *2명*12월 8,400 5급 ( 청량산관리소장, 읍면장 ) 150,000원 *11명*12월 19,800 5급 ( 과장 ) 100,000원 *15명*12월 18,000 6급기관장 ( 청소년센터장 ) 100,000원 *1명*12월 6급 ( 부읍면장, 북부지소장 ) 50,000원 *11명*12월 1,200 6,600 예비군중대장 80,000원 *1명*12월 960 인력운영비 ( 총괄 - 직원급여관리 ) 41,161,454 39,156,577 2,004,877 국 97,100 도 34,650 군 41,029,704 직원급여 39,046,987 37,014,320 2,032,667 101 인건비 31,043,792 29,304,484 1,739,308 01 보수 31,043,792 29,304,484 1,739,308 봉급 22,776,903 연봉제 2,535,096 ㆍ군수 90,605,000원 *1명 90,605 ㆍ부군수 85,384,000원 *1명 85,384 ㆍ4급 80,125,500원 *2명 160,251 ㆍ5급 75,594,000원 *26명 1,965,444 ㆍ지도관 77,804,000원 *3명 233,412 호봉제 20,241,807 ㆍ6급 (25호봉) 3,863,200원 *171명*12월 7,927,287 ㆍ7급 (15호봉) 2,969,700원 *185명*12월 6,592,734 ㆍ8급 (12호봉) 2,418,600원 *110명*12월 3,192,552 ㆍ9급 (5호봉) 1,716,300원 *72명*12월 1,482,884 ㆍ지도사 (21호봉) 3,387,700원 *22명*12월 894,353 ㆍ연구사 (15호봉) 3,166,600원 *4명*12월 151,997 처우개선비 21,381,350,000원 *3.5/200 374,174 상여수당 2,303,876 대우공무원수당 132,150원 *220명*12월 348,876 정근수당 700,000,000원 *2회 1,400,000 정근수당가산금 555,000 ㆍ25년이상 130,000원 *210명*12월 327,600 ㆍ20년이상 ~25년미만 110,000원 *62명*12월 81,840 ㆍ15년이상 ~20년미만 80,000원 *49명*12월 47,040 ㆍ10년이상 ~15년미만 60,000원 *81명*12월 58,320 ㆍ5년이상 ~10년미만 50,000원 *67명*12월 40,200 가계보전수당 593,616 가족수당 396,000 ㆍ배우자 40,000원 *536명*12월 257,280-424 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 - 직원급여관리 ) 전년도 ㆍ부양가족 20,000원 *578명*12월 138,720 자녀학비보조수당 95,616 ㆍ고등학생 298,800원 *80명*4회 95,616 육아휴직수당 850,000원 *10명*12월 102,000 특수지근무수당 21,360 갑지 50,000원 *13명*12월 7,800 을지 40,000원 *2명*12월 960 병지 30,000원 *35명*12월 12,600 위험근무수당 53,880 을종 50,000원 *53명*12월 31,800 병종 40,000원 *46명*12월 22,080 특수업무수당 419,520 기술정보수당 89,520 ㆍ5급 50,000원 *5명*12월 3,000 ㆍ6~7급 30,000원 *146명*12월 52,560 ㆍ8급이하 20,000원 *75명*12월 18,000 ㆍ지도관 60,000원 *3명*12월 2,160 ㆍ지도사 ( 연구사 ) 50,000원 *23명*12월 13,800 기술정보수당가산금 47,040 ㆍ기능장, 기사 30,000원 *92명*12월 33,120 ㆍ산업기사, 운전원가산금 20,000원 *51명*12월 12,240 ㆍ운전장가산금 10,000원 *14명*12월 1,680 의료업무수당 32,400 ㆍ간호 ( 진료소 ) 250,000원 *7명*12월 21,000 ㆍ간호 50,000원 *19명*12월 11,400 연구업무수당 80,000원 *4명*12월 3,840 시군교류수당 50,000원 *2명*12월 1,200 시군교류수당가산금 500,000원 *2명*12월 12,000 시군교류지원비 600,000원 *1명*12월 7,200 장려수당 120,000원 *5명*12월 7,200 특수직무수당 219,120 ㆍ민원, 사회복지 50,000원 *91명*12월 54,600 ㆍ읍면근무 70,000원 *180명*12월 151,200 ㆍ사회복지가산금 30,000원 *37명*12월 13,320 업무대행수당 200,000원 *5명*12월 12,000 관리업무수당 5,000,000원 *5명*9/100*12월 27,000 정액급식비 130,000원 *585명*12월 912,600 명절휴가비 1,117,655,037원 *2회 2,235,311 연가보상비 1,601,972,219원 *16/30 854,386 조기퇴직수당 1,000,000원 *5명*6월 30,000 명예퇴직수당 50,000,000원 *8명 400,000-425 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 - 직원급여관리 ) 전년도 모범공무원수당 50,000원 *25명*12월 15,000 국제교류도시재외근무수당 2,361,000원 *1명*6월 14,166 204 직무수행경비 1,069,740 1,011,780 57,960 02 직급보조비 1,069,740 1,011,780 57,960 군수 500,000원 *1명*12월 6,000 부군수 310,000원 *1명*12월 3,720 4급 400,000원 *4명*12월 19,200 5급 250,000원 *29명*12월 87,000 6급 155,000원 *171명*12월 318,060 7급 140,000원 *185명*12월 310,800 8급 ~9급 125,000원 *182명*12월 273,000 지도사 (3호봉이상) 155,000원 *22명*12월 40,920 연구사 155,000원 *4명*12월 7,440 중앙부처파견 300,000원 *1명*12월 3,600 304 연금부담금등 6,933,455 6,698,056 235,399 01 연금부담금 5,725,231 5,584,006 141,225 공무원연금부담금 3,109,255 공무원 36,500,000,000원 *8.5/100 3,102,500 청원경찰 79,000,000원 *8.55/100 6,755 보전금 1,496,447 공무원 36,500,000,000원 *4.091/100 1,493,215 청원경찰 79,000,000원 *4.091/100 3,232 퇴직수당부담금 1,068,364 공무원 36,500,000,000원 *2.9207/100 1,066,056 청원경찰 79,000,000원 *2.9207/100 2,308 재해보상부담금 50,845 공무원 36,500,000,000원 *0.139/100 50,735 청원경찰 79,000,000원 *0.139/100 110 대여학자금부담금 320,000원 320 02 국민건강보험금 1,208,224 1,114,050 94,174 공무원 1,205,614 국민건강보험 36,500,000,000원 *3.1/100 1,131,500 노인장기요양보험 1,131,500,000원 *6.55/100 74,114 청원경찰 2,610 국민건강보험 79,000,000원 *3.1/100 2,449 노인장기요양보험 2,449,000원 *6.55/100 161 청원경찰보수 85,867 83,627 2,240 도 25,200 군 60,667 101 인건비 85,867 83,627 2,240-426 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 - 직원급여관리 ) 도 25,200 군 60,667 전년도 02 기타직보수 85,867 83,627 2,240 청원경찰보수 85,867 기본급 2,400,000원 *2명*12월 57,600 도 25,200 군 32,400 정근수당 29,000,000원 *0.9/12*2명 4,350 처우개선비 300,000원 *4월*2명 2,400 가족수당 1,680 ㆍ배우자 40,000원 *1명*12월 480 ㆍ기타 20,000원 *5명*12월 1,200 직급보조비 125,000원 *2명*12월 3,000 정근수당가산금 130,000원 *2명*12월 3,120 반장수당 40,000원 *12월 480 정액급식비 130,000원 *2명*12월 3,120 명절휴가비 28,800,000원 *1.2/12*2명 5,760 연가보상비 28,800,000원 *20/365*2명 3,157 대민활동비 50,000원 *2명*12월 1,200 가족관계등록사무 23,600 23,630 30 국 23,600 101 인건비 23,600 23,630 30 국 23,600 01 보수 23,600 23,630 30 가족관계등록사무지원 2,360,000원 *10개읍면 23,600 국 23,600 성과상여금 1,900,000 1,900,000 0 303 포상금 1,900,000 1,900,000 0 02 성과상여금 1,900,000 1,900,000 0 성과상여금 1,900,000,000원 1,900,000 개별급여체계전환지원 ( 사회복지직인건비 ) 30,000 30,000 0 국 21,000 도 2,700 군 6,300 101 인건비 30,000 30,000 0 국 21,000 도 2,700 군 6,300 01 보수 30,000 30,000 0 국민중심맞춤형복지전달체계구축 2,500,000원 *1명*12월 30,000 국 21,000 도 2,700 군 6,300-427 -

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 - 직원급여관리 ) 전년도 희망복지지원단보강 ( 사회복지직인건비 ) 75,000 105,000 30,000 국 52,500 도 6,750 군 15,750 101 인건비 75,000 105,000 30,000 국 52,500 도 6,750 군 15,750 01 보수 75,000 105,000 30,000 희망복지지원단보강 (2016.7) 2,500,000원 *1명*12월 희망복지지원단보강 (2017.7) 2,500,000원 *1명*12월 신규직인건비 (2018.7) 2,500,000원 *1명*12월*50% 30,000 국 21,000 도 2,700 군 6,300 30,000 국 21,000 도 2,700 군 6,300 15,000 국 10,500 도 1,350 군 3,150-428 -