2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [


부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800


부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

안내말씀 q

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,


부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

Transcription:

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경수도과 24,141,070 19,911,159 4,229,911 국 11,070,000 균 361,950 도 1,298,271 군 11,410,849 자연환경보전 622,142 449,148 172,994 국 89,000 도 73,520 군 459,622 자연환경보전활동강화 104,720 104,914 194 도 13,370 군 91,350 열린환경행정구현 22,700 21,700 1,000 301 일반보상금 8,700 8,700 0 10 행사실비보상금 8,700 8,700 0 환경의날행사참석 60,000 원 *10 명 *2 일 1,200 환경관련각종교육및회의참석 60,000원 *5명*2일*4회 야생조수류보호활동참여자급식비 5,000원 *30명*2식*10회 자연보호지도위원연수 60,000원 *5명*4일 2,400 1,200 자연보호협의회참석 60,000 원 *3 명 *5 회 900 307 민간이전 14,000 1 1,000 03 사회단체보조금 14,000 1 1,000 제 15 회자연생태사진전 4,000,000 원 *1 년 4,000 숨은자원모으기 자연정화활동및환경감시활동 10,000,000원 *1년 10,000 환경오염사고방지및처리 5,315 3,315 2,000 201 일반운영비 3,315 3,315 0 01 사무관리비 3,315 3,315 0 환경민원수질검사료 시료검사용채수병구입 1l 2l 100,000 원 *5 회 88,000 원 *1 박스 65,000 원 *4 박스 500 498 88 260

부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 4l 환경오염방제용소모품구입 환경보전관련홍보물제작 75,000 원 *2 박스 319,000 원 *3 종 680,000 원 *2 종 150 957 1,360 301 일반보상금 2,000 0 2,000 12 기타보상금 2,000 0 2,000 환경오염신고포상금 100,000 원 *20 회 2,000 환경개선부담금부과및징수 17,002 20,888 3,886 101 인건비 5,312 10,424 5,112 10 기간제근로자등보수 5,312 10,424 5,112 환경개선부담금부과징수업무보조 5,312 기본급 주휴수당 보험료 35,500 원 *60 일 *1 명 *2 회 35,500 원 *12 주 *1 명 *2 회 100,000 원 *2 회 4,260 852 200 201 일반운영비 11,690 10,464 1,226 01 사무관리비 2,240 2,240 0 환경개선부담금고지서인쇄 자동차 시설물 60,000 원 *30 박스 110,000 원 *4 박스 2,240 1,800 440 02 공공운영비 9,450 8,224 1,226 환경개선부담금우편요금 270 원 *35,000 통 9,450 환경경영 (EMS) 시스템사후관리 7,000 8,000 1,000 도 1,000 군 6,000 201 일반운영비 7,000 8,000 1,000 도 1,000 02 공공운영비 환경경영시스템유지관리및사후심사 1,000,000원 *7월 군 6,000 7,000 7,000 도 1,000 군 6,000 8,000 1,000 강원환경감시대운영 41,387 39,695 1,692 도 12,370

부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 강원환경감시대운영군 29,017 101 인건비 41,387 39,695 1,692 도 12,370 10 기간제근로자등보수 강원환경감시대운영 군 29,017 41,387 41,387 39,695 1,692 기본급 교통비 급식비 주휴수당 근무복구입 4대보험료ㅇ건강보험ㅇ고용보험ㅇ산재보험ㅇ국민연금 33,500원 *140일*5명 10,000원 *140일*5명 원 *140일*5명 33,500원 *28주*5명 100,000원 *5명 37,240,000원 *2.54% 37,240,000원 *1.75% 37,240,000원 *1.00% 37,240,000원 *4.50% 23,450 도 12,370 군 11,080 7,000 2,100 4,690 500 3,647 946 652 373 1,676 자연생태학습장운영 11,316 11,316 0 201 일반운영비 11,316 11,316 0 02 공공운영비 11,316 11,316 0 자연생태학습장운영 건물화재보험료 토지및건물임차료 250,000 원 *12 월 8,316,000 원 *1 회 11,316 8,316 야생동식물보호 517,422 344,234 173,188 국 89,000 도 60,150 군 368,272 철원군야생조수류보호사운영 100,000 9 7,000 307 민간이전 100,000 9 7,000 05 민간위탁금 100,000 9 7,000 야생조수류보호사민간위탁 25,000,000 원 *4 회 100,000

부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 야생조수류보호활동전개 11,502 11,502 0 101 인건비 11,502 11,502 0 10 기간제근로자등보수 11,502 11,502 0 야생조수류보호활동전개 기본급 주휴수당 35,500 원 *90 일 *3 명 35,500 원 *18 주 *3 명 11,502 9,585 1,917 생물다양성관리계약지원사업 221,120 43,332 177,788 국 66,000 도 46,200 군 108,920 201 일반운영비 1,120 1,120 0 01 사무관리비 1,120 1,120 0 생물다양성관리계약지원운영회위원수당 70,000원 *8명*2회 1,120 301 일반보상금 220,000 42,212 177,788 국 66,000 도 46,200 12 기타보상금 생물다양성관리계약지원사업보상금 60원 *3,666,666m2 군 107,800 220,000 220,000 국 66,000 도 46,200 군 107,800 42,212 177,788 야생동물먹이주기사업 8,500 10,000 1,500 도 2,550 군 5,950 206 재료비 8,500 10,000 1,500 도 2,550 01 재료비 군 5,950 8,500 10,000 1,500 야생동물먹이공급지원 1,250 원 *6,800 kg 8,500 도 2,550 군 5,950 야생동물피해예방사업 56,000 57,600 1,600

부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 야생동물피해예방사업 국 2 도 6,900 군 26,100 402 민간자본이전 56,000 57,600 1,600 국 2 도 6,900 01 민간자본보조 군 26,100 56,000 57,600 1,600 야생동물피해예방사업 3,200 원 *17,500m 56,000 국 2 도 6,900 군 26,100 야생조수류박제및전시대제작 7,000 7,000 0 201 일반운영비 7,000 7,000 0 01 사무관리비 7,000 7,000 0 야생조수류박제및전시대제작 500,000원 *14종 7,000 야생동물에의한농작물피해보상 100,000 110,000 10,000 도 4,500 군 95,500 301 일반보상금 100,000 110,000 10,000 도 4,500 12 기타보상금 야생동물에의한농작물피해보상 1,000원 *100,000m2 군 95,500 100,000 100,000 도 4,500 군 95,500 110,000 10,000 유해야생동물구제단운영 6,500 7,000 500 307 민간이전 6,500 7,000 500 02 민간경상보조 6,500 7,000 500 유해야생동물구제단운영 6,500,000 원 *1 년 6,500 단위사업운영경비 6,800 4,800 2,000 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0

부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 야생동식물보호 ( 단위 : 천원 ) 전년도 유해야생동물포획허가및피해조사 20,000원 *2명*120회 4,800 203 업무추진비 2,000 0 2,000 03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000 야생조수류보호활동업무추진 2,000 생활환경개선 292,576 246,575 46,001 생활쓰레기안정적처리 292,576 246,575 46,001 생활쓰레기의처리체계구축 154,563 169,055 14,492 101 인건비 66,563 69,403 2,840 10 기간제근로자등보수 66,563 69,403 2,840 행락지쓰레기수거인부임 기본급 주휴수당 35,500 원 *65 일 *25 명 35,500 원 *10 주 *25 명 66,563 57,688 8,875 201 일반운영비 88,000 95,912 7,912 01 사무관리비 88,000 95,912 7,912 쓰레기종량제규격봉투제작 8,800,000 원 *10 종 88,000 재활용품수집활성화 88,030 62,500 25,530 301 일반보상금 79,200 50,000 29,200 12 기타보상금 79,200 50,000 29,200 재활용품수집장려금 농약유리병 농약프라스틱병 영농폐비닐 농약봉지류 150원 *2,000kg 800원 *30,000kg 120원 *400,000kg 1,380원 *5,000kg 79,200 300 24,000 48,000 6,900 307 민간이전 1,830 2,000 170 02 민간경상보조 1,830 2,000 170 플래카드리싸이클링운동 183 원 *10,000 매 1,830 405 자산취득비 7,000 10,500 3,500 01 자산및물품취득비 7,000 10,500 3,500 폐형광등분리수거함 폐건전지수거함 재활용품분리수거함 100,000 원 *40 개 50,000 원 *20 개 200,000 원 *10 개 4,000 1,000 2,000

부서 : 환경수도과정책 : 생활환경개선단위 : 생활쓰레기안정적처리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 폐기물배출홍보강화 42,770 9,200 33,570 201 일반운영비 8,770 8,200 570 01 사무관리비 8,770 8,200 570 쓰레기불법투기경고입간판제작 100,000원 *30개 홍보용현수막 70,000원 *10개 700 생활쓰레기홍보물 환경대청결운동홍보현수막 150 원 *10,000 매 70,000 원 *24 개 1,500 1,680 불법투기무인카메라 VDSL사용료 70,000원 *3대*9월 1,890 405 자산취득비 34,000 0 34,000 01 자산및물품취득비 34,000 0 34,000 불법투기무인카메라 현장위치정보시스템 10,000,000 원 *3 대 4,000,000 원 *1 대 30,000 4,000 단위사업운영경비 7,213 5,820 1,393 202 여비 7,213 5,820 1,393 01 국내여비 7,213 5,820 1,393 쓰레기불법투기및축산폐수배출지도단속 20,000원 *4명*75회 6,000 생활환경업무추진 75,800 원 *4 명 *2 일 *2 회 1,213 맑은물보전및가치제고 19,221,062 9,509,153 9,711,909 국 10,981,000 균 361,950 도 1,207,621 군 6,670,491 화장실문화개선 84,020 76,660 7,360 도 5,000 군 79,020 공중화장실디자인타일교체사업 10,000 24,000 14,000 도 5,000 군 5,000 4및부대비 10,000 24,000 14,000 도 5,000 군 5,000 10,000 24,000 14,000

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 화장실문화개선 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공중화장실디자인타일설치사업 10,000,000원 *1식 10,000 도 5,000 군 5,000 자연발효화장실위탁관리및구입 50,000 28,000 22,000 201 일반운영비 15,000 14,000 1,000 02 공공운영비 15,000 14,000 1,000 자연발효화장실위탁관리 50,000원 *30개소*10월 15,000 405 자산취득비 35,000 14,000 21,000 01 자산및물품취득비 35,000 14,000 21,000 자연발효화장실구입 7,000,000 원 *5 동 35,000 행락철간이화장실관리용역 16,000 16,000 0 201 일반운영비 16,000 16,000 0 02 공공운영비 16,000 16,000 0 행락철간이화장실관리용역 8,000,000 원 *2 월 16,000 공중화장실유지관리 3,960 3,960 0 201 일반운영비 0 02 공공운영비 0 분뇨수거및시설보수 50,000 원 *60 개소 202 여비 960 960 0 01 국내여비 960 960 0 공중화장실점검 20,000 원 *4 회 *12 월 960 오수처리시설및단독정화조관리 4,060 4,700 640 201 일반운영비 2,620 3,260 640 02 공공운영비 2,620 3,260 640 오수처리시설수질검사비 단독정화조청소통지엽서 8,600 원 *100 개소 220 원 *8,000 개소 860 1,760 202 여비 1,440 1,440 0 01 국내여비 1,440 1,440 0 오수처리시설지도점검 20,000 원 *6 회 *12 월 1,440 환경기초시설확충 9,851,969 5,052,037 4,799,932 국 5,684,000

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 환경기초시설확충 도 329,400 군 3,838,569 김화하수처리구역하수관거정비사업 1,269,000 452,000 817,000 국 661,000 군 608,000 4및부대비 1,269,000 452,000 817,000 국 661,000 김화하수처리구역하수관거정비사업수정 917,000,000원 김화하수처리구역 ( 와수처리분구 <2>) 하수관거정비사업실시설계용역 300,000,000원 *1식 02 감리비 김화하수처리구역하수관거정비사업수정 50,000,000원 김화하수처리구역하수관거정비사업 2,000,000원 *1식 군 608,000 1,217,000 917,000 국 661,000 군 256,000 300,000 50,000 50,000 2,000 2,000 379,000 838,000 70,000 20,000 1,000 갈말하수처리구역하수관거정비사업 1,241,000 182,000 1,059,000 국 782,000 군 459,000 4및부대비 1,241,000 182,000 1,059,000 국 782,000 갈말하수처리구역하수관거정비사업수정 1,188,000,000원 *1식 02 감리비 갈말하수처리구역하수관거정비사업수정 50,000,000원 군 459,000 1,188,000 1,188,000 국 782,000 군 406,000 50,000 50,000 126,762 1,061,238 54,038 4,038 1,200 1,800

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 갈말하수처리구역하수관거정비사업,000원 *1식 동송하수처리구역하수관거정비사업 1,469,000 494,000 975,000 국 1,098,000 군 371,000 4및부대비 1,469,000 494,000 975,000 국 1,098,000 동송하수처리구역하수관거정비사업 1,366,000,000원 02 감리비 동송하수처리구역하수관거정비사업 100,000,000원 동송하수처리구역하수관거정비사업,000원 군 371,000 1,366,000 1,366,000 국 1,098,000 군 268,000 100,000 100,000 431,000 935,000 60,000 40,000 0 하수관거준설사업 70,000 50,000 20,000 4및부대비 70,000 50,000 20,000 70,000 50,000 20,000 하수관거준설사업 70,000,000 원 *1 식 70,000 하수처리구역외하수관거정비사업 495,404 150,000 345,404 4및부대비 495,404 150,000 345,404 495,404 150,000 345,404 하수처리구역외하수관거정비사업 ( 공통 ) 150,000,000원 *1식 군부대 (3사단) 하수관거연결사업 345,404,000원 *1식 150,000 345,404 마을오수처리시설유지관리 214,028 208,037 5,991 201 일반운영비 214,028 204,288 9,740 02 공공운영비 214,028 204,288 9,740 전기사용료 시설유지관리비 공공하수도수질검사비 230,000 원 *38 개소 *12 월 1,000,000 원 *38 개소 4,879,000 원 *12 월 104,880 38,000 58,548

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 원격감시제어통신비 40,000원 *20개소*12월 소규모하수도중계펌프장준설 1,500,000원 *2회 9,600 하수도정비기본계획 ( 변경 ) 용역 600,000 0 600,000 4및부대비 600,000 0 600,000 600,000 0 600,000 철원군하수도정비기본계획 ( 변경 ) 용역 600,000,000원 *1식 600,000 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 830,000 0 830,000 국 581,000 군 249,000 4및부대비 830,000 0 830,000 국 581,000 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 727,000,000원 *1식 02 감리비 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업 100,000,000원 *1식 갈말하수처리구역 ( 신철원분구 ) 하수관거정비사업,000원 *1식 군 249,000 727,000 727,000 국 581,000 군 146,000 100,000 100,000 0 727,000 0 100,000 0 관전리소규모하수도정비사업 700,000 0 700,000 국 490,000 도 6 군 147,000 4및부대비 700,000 0 700,000 국 490,000 도 6 관전리소규모하수도정비사업 695,500,000원 *1식 군 147,000 695,500 695,500 0 695,500

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 국 490,000 도 6 군 142,500 4,500 0 4,500 관전리소규모하수도정비사업 4,500,000원 *1식 4,500 동막리소규모하수도정비사업 840,000 0 840,000 국 588,000 도 75,600 군 176,400 4및부대비 840,000 0 840,000 국 588,000 도 75,600 동막리소규모하수도정비사업 836,500,000원 *1식 동막리소규모하수도정비사업 3,500,000원 *1식 군 176,400 836,500 836,500 국 588,000 도 75,600 군 172,900 3,500 3,500 0 836,500 0 3,500 장흥1리소규모하수도정비사업 300,000 0 300,000 국 210,000 도 27,000 군 6 4및부대비 300,000 0 300,000 국 210,000 도 27,000 장흥1리소규모하수도정비사업 297,000,000원 *1식 군 6 297,000 297,000 국 210,000 도 27,000 군 60,000 0 297,000

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 장흥1리소규모하수도정비사업,000원 *1식 0 장흥4리소규모하수도정비사업 800,000 0 800,000 국 560,000 도 72,000 군 168,000 4및부대비 800,000 0 800,000 국 560,000 도 72,000 장흥4리소규모하수도정비사업 794,900,000원 *1식 장흥4리소규모하수도정비사업 5,100,000원 *1식 군 168,000 794,900 794,900 국 560,000 도 72,000 군 162,900 5,100 5,100 0 794,900 0 5,100 장흥5리소규모하수도정비사업 310,000 0 310,000 국 217,000 도 27,900 군 65,100 4및부대비 310,000 0 310,000 국 217,000 도 27,900 장흥5리소규모하수도정비사업 307,000,000원 *1식 장흥5리소규모하수도정비사업,000원 *1식 군 65,100 307,000 307,000 국 217,000 도 27,900 군 62,100 0 307,000 0

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 이길리소규모하수도정비사업 270,000 0 270,000 국 189,000 도 24,300 군 56,700 4및부대비 270,000 0 270,000 국 189,000 도 24,300 이길리소규모하수도정비사업 267,200,000원 *1식 이길리소규모하수도정비사업 2,800,000원 *1식 군 56,700 267,200 267,200 국 189,000 도 24,300 군 53,900 2,800 2,800 0 267,200 0 2,800 자등6리소규모하수도정비사업 200,000 0 200,000 국 140,000 도 18,000 군 42,000 4및부대비 200,000 0 200,000 국 140,000 도 18,000 자등6리소규모하수도정비사업 197,500,000원 *1식 자등6리소규모하수도정비사업 2,500,000원 *1식 군 42,000 197,500 197,500 국 140,000 도 18,000 군 39,500 2,500 2,500 0 197,500 0 2,500 사곡 2 리소규모하수도정비사업 240,000 0 240,000 국 168,000 도 21,600

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 환경기초시설확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 사곡2리소규모하수도정비사업 군 50,400 4및부대비 240,000 0 240,000 국 168,000 도 21,600 사곡2리소규모하수도정비사업 237,200,000원 *1식 사곡2리소규모하수도정비사업 2,800,000원 *1식 군 50,400 237,200 237,200 국 168,000 도 21,600 군 47,600 2,800 2,800 0 237,200 0 2,800 단위사업운영경비 3,537 0 3,537 202 여비 3,537 0 3,537 01 국내여비 3,537 0 3,537 하수도관련연찬회및교육참석 75,800원 *3명*5회 공공하수도가동상태점검 20,000원 *10회*12월 1,137 2,400 하수종말처리시설건설 8,408,000 2,934,000 5,474,000 국 5,297,000 도 873,221 군 2,237,779 동송하수종말처리시설건설 2,638,000 2,858,000 220,000 국 1,398,000 도 372,000 군 868,000 4및부대비 2,638,000 2,858,000 220,000 국 1,398,000 도 372,000 동송하수종말처리장건설사업 2,339,000,000원 *1식 군 868,000 2,339,000 2,339,000 국 1,398,000 2,648,000 309,000

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 하수종말처리시설건설 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도 372,000 군 569,000 02 감리비 동송하수종말처리장건설사업 279,000,000원 *1식 동송하수종말처리장건설사업 20,000,000원 *1식 279,000 279,000 20,000 20,000 200,000 79,000 10,000 10,000 동송공공하수처리시설설치주민지원사업 200,000 0 200,000 4및부대비 101,000 0 101,000 101,000 0 101,000 동송공공하수처리시설설치주민지원사업 101,000 마을공원조성 지하수개발 80,000 원 *600 m2 5,000 원 *1 식 48,000 5 402 민간자본이전 99,000 0 99,000 01 민간자본보조 99,000 0 99,000 농산물저장창고신축 600,000 원 *165 m2 99,000 육단마을하수도건설 5,570,000 76,000 5,494,000 국 3,899,000 도 501,221 군 1,169,779 4및부대비 5,570,000 76,000 5,494,000 국 3,899,000 도 501,221 군 1,169,779 5,339,000 75,300 5,263,700 육단마을하수도시설공사 5,339,000,000 원 *1 식 5,339,000 국 3,899,000 도 501,221 군 938,779 02 감리비 221,000 0 221,000 육단마을하수도시설공사 221,000,000 원 *1 식 221,000 10,000 700 9,300

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 하수종말처리시설건설 ( 단위 : 천원 ) 전년도 육단마을하수도시설공사 10,000,000 원 *1 식 10,000 안전한물안정적공급 860,393 849,776 10,617 균 361,950 군 498,443 농촌농업생활용수개발 170,000 170,000 0 균 136,000 군 34,000 4및부대비 170,000 170,000 0 균 136,000 농촌농업생활용수개발사업 168,800,000원 *1개소 군 34,000 168,800 168,800 균 136,000 군 32,800 1,200 168,800 0 1,200 0 농촌농업생활용수개발사업 1,200,000 원 *1 식 1,200 소규모수도시설개량 451,900 527,040 75,140 균 225,950 군 225,950 4및부대비 451,900 527,040 75,140 균 225,950 군 225,950 449,640 523,740 74,100 마을상수도시설개량사업 112,410,000 원 *4 개소 449,640 균 225,950 군 223,690 2,260 3,300 1,040 마을상수도시설개량사업 451,900,000 원 *0.5% 2,260 마을상수도관리 119,000 50,000 69,000 4및부대비 119,000 50,000 69,000 119,000 50,000 69,000 마을상수도유지보수사업 2,000,000원 * 52개소 104,000

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 안전한물안정적공급 ( 단위 : 천원 ) 전년도 먹는물공동시설유지보수사업 2,500,000원 * 6개소 15,000 마을상수도운영 관리 118,507 102,736 15,771 201 일반운영비 118,507 101,686 16,821 01 사무관리비 87,600 101,686 14,086 마을상수도위탁관리 마을상수도물탱크청소 망나니골약수터임차료 52,000,000 원 *1 식 35,000,000 원 *1 식 600,000 원 *1 회 52,000 35,000 600 02 공공운영비 마을상수도수질검사 30,907 14,587 0 30,907 원수 정수 수도꼭지 약수터 마을상수도통합시스템 통신료 전기료 19,200원 *15개소*2회 141,950원 *52개소*1회 28,250원 *52개소*4회 251,000원 *3개소*1회 35,000원 *16회선*12월 50,000원 *16개소*12월 576 7,382 5,876 753 16,320 6,720 9,600 단위사업운영경비 986 0 986 202 여비 986 0 986 01 국내여비 986 0 986 수질검사여비 75,800 원 *1 명 *13 회 986 지하수관리 16,680 16,680 0 지하수개발이용실태조사 13,680 13,680 0 101 인건비 13,680 13,680 0 10 기간제근로자등보수 13,680 13,680 0 지하수개발이용공실태조사인부임 13,680 기본급 주휴수당 간식비 35,500 원 *150 일 *2 명 35,500 원 *30 주 *2 명 원 *150 일 *2 명 10,650 2,130 900 단위사업운영경비 0 202 여비 0 01 국내여비 0

부서 : 환경수도과정책 : 맑은물보전및가치제고단위 : 지하수관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 지하수이용개발신고현지확인 20,000원 *2명*75회 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 1,138,494 1,030,210 108,284 도 17,130 군 1,121,364 인력운영비 1,109,413 991,125 118,288 도 17,130 군 1,092,283 강원환경감시대운영 57,100 66,446 9,346 도 17,130 군 39,970 101 인건비 57,100 66,446 9,346 도 17,130 09 무기계약근로자보수 강원환경감시대운영 군 39,970 57,100 57,100 66,446 9,346 기본급 주휴수당 교통비 급식비 반장수당 상여금 명절휴가비 연차수당 시간외수당 휴일근무수당 근무복구입 33,500원 *250일*3명 33,500원 *52주*3명 10,000원 *250일*3명 원 *250일*3명 30,000원 *12월*3명 25,125,000원 /12월*400% 200,000원 *2회*3명 33,500원 *17일*3명 6,281원 *70시간*3명 50,250원 *20일*3명 100,000원 *3명 25,125 도 17,130 군 7,995 5,226 7,500 2,250 1,080 8,375 1,200 1,709 1,320 3,015 300 인력운영비 ( 자체 ) 1,052,313 924,679 127,634 101 인건비 1,048,113 920,479 127,634 09 무기계약근로자보수 1,048,113 920,479 127,634 환경미화원인건비 1,030,309,000 원 *1 년 1,030,309 소규모공공하수처리시설관리 17,804

부서 : 환경수도과정책 : 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 기본급 주휴수당 상여금 명절휴가비 연차수당 급식보조비 37,000원 *250일*1명 37,000원 *52주*1명 9,250,000원 /12월*400%*1명 200,000원 *2회*1명 37,000원 *16일*1명 원 *250일*1명 9,250 1,924 3,084 400 592 750 시간외근무수당 37,000원 /8*150%*5시간*52주 *1명 1,804 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000 원 *12 월 4,200 기본경비 29,081 39,085 10,004 부서운영기본경비 29,081 39,085 10,004 201 일반운영비 19,935 26,085 6,150 01 사무관리비 18,485 24,635 6,150 복사용지구입비 토너구입비 사무기기수선비 행정사무용품구입비 환경업무사진인화비 3*4 5*7 신문구독료 연감및업무용도서구입 19,800원 *150박스 250,000원 *5개*3회 250,000원 *4종 213,750원 *4회 200원 *1,000장 500원 *200장 80,000원 *12월 30,000원 *10종 2,970 3,750 1,000 855 300 200 100 960 300 환경측정장비정도검사및유지보수 200,000원 *6종 비상근무등매식비 5,000원 *23명*10회 1,200 1,150 복사기임차료 500,000 원 *12 월 6,000 02 공공운영비 1,450 1,450 0 공공요금 (TV, 환경신문고전화 ) 상하수도협회비 12,500 원 *12 월 1,300,000 원 *1 회 150 1,300 202 여비 9,146 1 3,854

부서 : 환경수도과정책 : 행정운영경비 ( 환경수도과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 01 국내여비 환경수도과업무추진 환경시설배출업소지도점검 20,000원 *3명*64회 각종회의및교육참석 75,800원 *5명*14회 9,146 9,146 3,840 5,306 1 3,854 재무활동 ( 환경수도과 ) 2,866,796 8,676,073 5,809,277 내부거래지출 2,860,460 8,676,073 5,815,613 상수도시설지원 2,860,460 8,676,073 5,815,613 309 공기업경상전출금 1,574,420 1,794,523 220,103 01 공기업특별회계경상전출금 1,574,420 1,794,523 220,103 지방채이자상환 1,574,420,000 원 1,574,420 404 공기업자본전출금 1,286,040 6,881,550 5,595,510 01 공기업특별회계자본전출금 1,286,040 6,881,550 5,595,510 지방채원금상환 서면농어촌지방상수도사업 1,111,040,000 원 175,000,000 원 1,111,040 175,000 보전지출 6,336 0 6,336 국ㆍ도비정산잔액반환 6,336 0 6,336 802 반환금기타 6,336 0 6,336 03 과오납금등 6,336 0 6,336 군부대 (21연대2대대) 하수도원인자부담금반환금 6,335,160원 6,336