세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료


부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

1~3.예산총칙, 예산규모, 세입세출예산총괄표(2018당초).xlsx

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

부서 : 도시환경과정책 : 쾌적한도시기반조성단위 : 경관계획관리 경관계획관리 3 55,000 24,000 옥외광고물및경관디자인사업 3 55,000 24, 재료비 3,000 3, 재료비 3,000 3,000 0 불법광고물정비장비구입 ( 다단식전

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 도시재생과정책 : 도시개발관리단위 : 도시계획도로개설 ( 대로 ) 전년도 목천동원주아파트 ~ 우석장례식장간도로확장공사 (L=970m, B=20->35m) 50,000 마한로미개설구간도로개설 802,000 1,301, , 시설비및부대비 8

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

- 2 -

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

Fondation report_2016.xlsx

표1~4

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 산재보험료 2,659,107,740*9.65/ 25,661 장기요양보험 71,796,000*4.78% 3,432 퇴직금,000*10명 100,000 무기계약근로자선진지견학 450

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

»¶¥ı_0124

일러두기

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

2014 년도기성회회계예산편성지침 전북대학교전북대학교 ( 사무국재무과 )

09³»Áö

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

Transcription:

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경과 764,301 451,662 312,639 국 210,140 시 154,687 구 348,923 환경보호및개선 680,834 374,148 306,686 국 210,140 시 129,687 구 290,456 환경보전및관리 156,181 149,807 6,374 시 19,000 구 137,181 야생생물보호및관리 8,000 7,400 600 시 4,000 구 4,000 201 일반운영비 8,000 7,400 600 시 4,000 구 4,000 01 사무관리비 8,000 7,400 600 일반수용비 8,000 o야생동물구조및치료사업 8,000,000원 8,000 시 4,000 구 4,000 환경행정일반 8,193 7,000 1,193 201 일반운영비 3,093 1,900 1,193 01 사무관리비 2,593 1,900 693 일반수용비 2,593 o 환경관련홍보현수막제작 50,000 원 * 20 개 o배출시설인허가증및각종서식인쇄 300원 * 2,000매 1,000 o조류기피제등구입 300,000원 300 o먹는물소독약구입 3,850원 * 180kg 693 02 공공운영비 500 0 500 시설장비유지비 500 o환경측정장비수리비 500,000원 500 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 여비 3,600 o환경행정등출장여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 203 업무추진비 1,500 1,500 0 03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0 600 3,600

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 환경관리사업추진 1,500,000원 1,500 환경개선부담금관리 105,568 85,887 19,681 101 인건비 16,401 16,818 417 04 기간제근로자등보수 16,401 16,818 417 환경개선부담금체납정리요원 16,401 o기본급 51,760원 * 1명 * 22일 * 10월 11,388 o주휴수당 51,760원 * 1명 * 4일 * 10월 2,071 o연차수당 51,760원 * 1명 * 10일 518 o생활임금보전 2,560원 * 1명 * 26일 * 10월 666 o4대보험부담금 14,643,000원 * 12% 1,758 201 일반운영비 89,167 69,069 20,098 01 사무관리비 18,532 16,564 1,968 일반수용비 18,532 o 환경개선부담금고지서제작 8,200 ㆍ봉합고지서 150,000원 * 50박스 7,500 ㆍ일반고지서 70,000원 * 10박스 700 o환경개선부담금고지서인쇄 30원 * 200,000건 o환경개선부담금관련홍보및사무용품구입 2,500,000원 o환경개선부담금카드납부수수료 80원 * 5,000건 6,000 2,500 o 환경개선부담금자동이체관련수수료 232 ㆍ지로수수료 50원 * 2,000건 100 ㆍ자동이체송수신수수료 22,000원 * 6월 132 o압류통지서제작 150,000원 * 5박스 750 o압류통지서인쇄 30원 * 15,000건 450 02 공공운영비 70,635 52,505 18,130 공공요금및제세 70,635 o등기우편요금 1,930원 * 4,000건 7,720 o일반우편요금 270원 * 230,000건 62,100 o반송우편요금 1,630원 * 500건 815 생태계등자연환경보전 34,420 32,220 2,200 400 시 15,000 구 19,420 101 인건비 29,518 27,225 2,293 시 14,759 구 14,759 04 기간제근로자등보수 29,518 27,225 2,293 생태계교란생물퇴치사업 29,518 o기본급 51,760원 * 6명 * 22일 * 3월 20,497 시 10,249 구 10,248

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 전년도 o주휴수당 51,760원 * 6명 * 4일 * 3월 3,727 시 1,863 구 1,864 o연차수당 51,760원 * 6명 * 3일 932 시 466 구 466 o생활임금보전 2,560원 * 6명 * 26일 * 3월 1,199 시 600 구 599 o4대보험부담금 26,355,000원 * 12% 3,163 시 1,581 구 1,582 201 일반운영비 482 3,075 2,593 시 241 구 241 01 사무관리비 482 2,300 1,818 생태계교란생물퇴치사업운영물품구입 482,000원 482 시 241 구 241 202 여비 1,920 1,920 0 01 국내여비 1,920 1,920 0 생태계등자연환경보전활동여비 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 307 민간이전 2,500 0 2,500 02 민간경상사업보조 2,500 0 2,500 1,920 계양구자연보호단체사업지원 2,500,000원 2,500 생활환경개선 117,843 73,531 44,312 국 18,640 시 14,937 구 33,715 환경오염배출업소관리 15,614 16,186 572 201 일반운영비 8,714 9,386 672 01 사무관리비 5,060 5,160 100 일반수용비 2,150 o 생활환경관련민원처리용소모품등구입 1,100 ㆍ무균채수병등소모품 1,000,000원 1,000 ㆍ배출업소지도점검용서식등인쇄 100,000원 o 환경오염사고오염물질처리비용 1,050 ㆍ350,000원 * 3톤 1,050,000원 1,050 피복비 600 o 배출업소점검단속복 600 ㆍ단속복 50,000원 * 6개 300 100

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 생활환경개선 전년도 ㆍ단속화 50,000원 * 6개 300 급량비 2,310 o배출업소야간단속등급량비 7,000원 * 17명 * 5월 595 o대기오염상황근무자급량비 7,000원 * 1명 * 245일 1,715 02 공공운영비 3,654 4,226 572 공공요금및제세 1,290 o128환경신문고휴대전화요금 35,000원 * 12월 420 o무인악취포집기 CDMA 통신비 10,000원 * 12월 120 o자동차세 250,000원 250 o자동차보험료 500,000원 500 차량선박비 1,864 o단속차량관리비 1,864 ㆍ유류비 (LPG) 702원 * 150l * 12월 1,264 ㆍ차량수선비 150,000원 * 4회 600 시설장비유지비 500 o환경오염배출업소지도ㆍ점검장비수리 500,000원 500 202 여비 6,000 6,000 0 01 국내여비 6,000 6,000 0 환경오염배출업소지도단속및민원처리 20,000원 * 5명 * 5일 * 12월 6,000 301 일반보상금 900 800 100 11 기타보상금 900 800 100 환경오염행위신고포상금 300,000원 300 민관합동점검참여민간인실비보상등 600,000원 600 배출가스저감 8,781 12,466 3,685 201 일반운영비 8,781 12,466 3,685 01 사무관리비 2,886 4,171 1,285 일반수용비 2,886 o환경측정장비정도검사수수료 386 ㆍ매연측정기 251,000원 * 1대 251 ㆍCO/HC 측정기 135,000원 * 1대 135 o소모품및홍보물품구입 1,000,000원 1,000 o환경측정장비수선유지비 1,500,000원 1,500 02 공공운영비 5,895 8,295 2,400 공공요금및제세 5,895 o등기우편요금 1,930원 * 1,500건 2,895 o일반우편요금 300원 * 10,000건 3,000

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 생활환경개선 전년도 석면안전관리및피해구제사업 56,168 28,079 28,089 시 5,617 301 일반보상금 56,168 28,079 28,089 시 5,617 01 사회보장적수혜금 56,168 28,079 28,089 석면피해구제급여 ( 요양생활수당등 ) 56,168,000원 56,168 시 5,617 슬레이트처리지원 16,800 16,800 0 국 8,400 시 4,200 구 4,200 401 시설비및부대비 16,800 16,800 0 국 8,400 시 4,200 구 4,200 01 시설비 16,800 16,800 0 슬레이트처리지원 3,360,000원 * 5가구 16,800 국 8,400 시 4,200 구 4,200 가정용저녹스보일러보급사업 20,480 0 20,480 국 10,240 시 5,120 구 5,120 402 민간자본이전 20,480 0 20,480 국 10,240 시 5,120 구 5,120 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 20,480 0 20,480 가정용저녹스보일러교체보조금 20,480,000원 20,480 국 10,240 시 5,120 구 5,120 기후변화적응및실천지원 406,810 150,810 256,000 국 191,500 시 95,750 구 119,560 기후변화적응 23,810 23,810 0 201 일반운영비 20,210 20,210 0 01 사무관리비 7,500 7,500 0 일반수용비 7,500

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 기후변화적응및실천지원 전년도 o 기후변화대응 실천운영지원 7,500,000 원 7,500 03 행사운영비 12,710 12,710 0 녹색성장및기후변화홍보부스운영 600,000원 해피그린계양에코스쿨운영 4,110 o간식및보험 2,900원 * 30명 * 15회 1,305 o만들기재료 2,900원 * 30명 * 15회 1,305 o강사료 50,000원 * 30회 1,500 기후변화홍보행사운영 8,000,000원 8,000 202 여비 3,600 3,600 0 01 국내여비 3,600 3,600 0 기후변화및운행차지도점검등출장여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 비산업부문사업장온실가스진단컨설팅 15,000 7,000 8,000 600 3,600 국 7,500 시 3,750 구 3,750 201 일반운영비 9,000 3,800 5,200 국 4,500 시 2,250 구 2,250 01 사무관리비 9,000 3,800 5,200 비산업부문사업장온실가스진단컨설팅 9,000,000원 9,000 국 4,500 시 2,250 구 2,250 301 일반보상금 6,000 3,200 2,800 국 3,000 시 1,500 구 1,500 11 기타보상금 6,000 3,200 2,800 컨설턴트활동비 6,000,000원 6,000 국 3,000 시 1,500 구 1,500 탄소포인트제가입가구인센티브지급 68,000 120,000 52,000 국 34,000 시 17,000 구 17,000 301 일반보상금 68,000 120,000 52,000 국 34,000 시 17,000 구 17,000 11 기타보상금 68,000 120,000 52,000

부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 기후변화적응및실천지원 전년도 개별, 단지별탄소포인트녹색통장인센티브지급 68,000,000원 68,000 국 34,000 시 17,000 구 17,000 지자체기후변화대응지원사업 ( 테마사업 ) 300,000 0 300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000 01 시설비 300,000 0 300,000 기후변화대응시설개선사업 ( 탄소제로시범학교조성사업 ) 300,000,000원 300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000 오수및분뇨시설관리 66,493 60,540 5,953 시 25,000 구 41,493 개인하수처리시설관리 16,093 10,140 5,953 오수처리및정화조관리 16,093 10,140 5,953 201 일반운영비 11,293 5,340 5,953 01 사무관리비 5,293 2,340 2,953 일반수용비 4,743 o정화조청소안내엽서등홍보물제작 100원 * 20,000매 2,000 o 분뇨수수료인상관련현수막등홍보물제작 2,743 ㆍ지정게시대용 58,400원 * 36개 2,103 ㆍ분뇨수집ㆍ운반차량용 40,000원 * 16개 640 강사수당 150 o아파트정화조관련교육강사수당 150,000원 * 1명 피복비 400 o 분뇨처리현장점검피복비 400 ㆍ단속복 50,000원 * 4명 200 ㆍ안전화 50,000원 * 4명 200 02 공공운영비 6,000 3,000 3,000 공공요금및제세 6,000 o정화조청소안내엽서발송료 300원 * 20,000매 202 여비 4,800 4,800 0 150 6,000

부서 : 환경과정책 : 오수및분뇨시설관리단위 : 개인하수처리시설관리 전년도 01 국내여비 4,800 4,800 0 여비 4,800 o개인하수처리시설관리등출장여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월 공중 ( 개방 ) 화장실유지관리 50,400 50,400 0 4,800 시 25,000 구 25,400 공중 ( 개방 ) 화장실관리 50,400 50,400 0 시 25,000 구 25,400 201 일반운영비 50,400 50,400 0 시 25,000 구 25,400 01 사무관리비 40,400 35,400 5,000 일반수용비 40,400 o공중화장실유지관리비 40,000,000원 40,000 o이동식화장실등분뇨처리비 400,000원 * 1회 시 20,000 구 20,000 02 공공운영비 10,000 15,000 5,000 시설장비유지비 10,000 o공중화장실유지관리비 10,000,000원 10,000 400 시 5,000 구 5,000 행정운영경비 ( 환경과 ) 16,974 16,974 0 기본경비 16,974 16,974 0 부서운영경비 4,200 4,200 0 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 ( 정원18명 ) 350,000원 * 12월 기본경비 12,774 12,774 0 201 일반운영비 12,774 12,774 0 01 사무관리비 12,774 12,774 0 4,200 일반수용비 4,470 o기본사무용품및기타수용비 4,500,000원 4,500 o 예산절감 (10%) 4,500,000 원 * -10% 450 o 신문구독료 420 ㆍ중앙지 15,000원 * 1부 * 12월 180 ㆍ지방지 10,000원 * 2부 * 12월 240 급량비 6,048

부서 : 환경과정책 : 행정운영경비 ( 환경과 ) 단위 : 기본경비 전년도 o시간외근무자 7,000원 * 9명 * 8일 * 12월 6,048 임차료 2,256 o고속복사기 158,000원 * 1대 * 12월 1,896 o정수기 30,000원 * 1대 * 12월 360