2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

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부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064


부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4


부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

위원회 : 산업위원회 부 서 : 미래창조경제정책관실 정 책 : 경제수도인천업무의기획과조정 전년도 1 출연금 1,19, 1,9, 71, 제물포스마트타운 (JST) 창업지원사업 1,19,,원 1,19, 제물포스마트타워건립공사 2,388,911 6,3, 14,88,911 4

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 탄소산업과정책 : 신성장산업기반구축단위 : 탄소산업육성지원 01 출연금 50,000 50,000 0 제크월드한국관운영 50,000 기타지역특성화산업육성 ( 탄소융복합제품수요확대지원 ) 지 30,000 시 30,000 60,000 70,000 10,

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

실용기획운영 363, ,996 64, % 자치의정운영 14,500 14, % 홍보업무추진 416, ,896 7, % 재정지원 189, ,327 45, % 효율적인예산지원 114,6

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

2014_조석표 변경사항.hwp

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

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부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

마산의료원 신축사업.hwp

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

2014년도 본예산 일반회계 체육시설사업소 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육시설사업소 정책: 군민 문화복지 수준 향상 수영장 운영 급량비 7,000원*2명*1식*25일*12월 4,200 운영수당 51,100 일직수당 50,000원*116일*2명 11,600

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설


부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

실국 : 창조경제산업실정책 : 과학기술인프라구축단위 : 첨단산업육성및지원 부서 : 창조경제과학과 전년도 01 시설비 60, ,000 연구개발특구전략환경영향평가 60,000 대구경북첨단의료복합단지조성 100, , 출연금 100,00

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

Transcription:

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 127,910 0 127,910 해남읍이장수당 121,360 기본수당 200,000원 *37명*12월 88,800 상여금 200,000원 *37명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *37명*12월*2회 17,760 해남읍반장수당 50,000원 *131명*1회 6,550 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 해남읍 ) 208,888 0 208,888 기본경비 ( 해남읍 ) 208,888 0 208,888 기본경비 ( 해남읍 ) 208,888 0 208,888 201 일반운영비 91,288 0 91,288 01 사무관리비 82,888 0 82,888 부서운영비 ( 총액 ) 46,000,000원 46,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 해남읍업무추진급량비 27,648,000원 27,648 02 공공운영비 8,400 0 8,400 우편요금 700,000원 *12월 8,400 202 여비 104,400 0 104,400 01 국내여비 0 해남읍국내여비 600,000원 *12월 02 월액여비 9 0 9 해남읍월액여비 225,000원 *36인*12월 9-1 -

부서 : 해남읍정책 : 행정운영경비 ( 해남읍 ) 단위 : 기본경비 ( 해남읍 ) 전년도 203 업무추진비 13,200 0 13,200 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 해남읍 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 1,440 0 1,440 해남읍 ( 정원36인 ) 40,000원 *36인 1,440 04 부서운영업무추진비 5,160 0 5,160 해남읍 ( 정원36인 ) 430,000원 *12월 5,160-2 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 삼산면정책 : 삼산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 삼산면 275,234 0 275,234 삼산면사업경비 165,050 0 165,050 주민자치행정실현 115,050 0 115,050 일선행정관리 115,050 0 115,050 301 일반보상금 115,050 0 115,050 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 115,050 0 115,050 삼산면이장수당 11 기본수당 200,000원 *35명*12월 84,000 상여금 200,000원 *35명*2회 14,000 회의참석수당 20,000원 *35명*12월*2회 16,800 삼산면반장수당 50,000원 *5명*1회 250 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 삼산면 ) 110,184 0 110,184 기본경비 ( 삼산면 ) 110,184 0 110,184 기본경비 ( 삼산면 ) 110,184 0 110,184 201 일반운영비 45,864 0 45,864 01 사무관리비 41,064 0 41,064 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 삼산면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 삼산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 삼산면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-3 -

부서 : 삼산면정책 : 행정운영경비 ( 삼산면 ) 단위 : 기본경비 ( 삼산면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 삼산면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 삼산면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 삼산면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-4 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 화산면정책 : 화산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 화산면 307,782 0 307,782 화산면사업경비 192,090 0 192,090 주민자치행정실현 142,090 0 142,090 일선행정관리 142,090 0 142,090 301 일반보상금 142,090 0 142,090 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 142,090 0 142,090 화산면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 화산면반장수당 50,000원 *21명*1회 1,050 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 화산면 ) 115,692 0 115,692 기본경비 115,692 0 115,692 기본경비 ( 화산면 ) 115,692 0 115,692 201 일반운영비 48,632 0 48,632 01 사무관리비 43,832 0 43,832 부서운영비 ( 총액 ) 20,000,000원 20,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 화산면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56,100 0 56,100 01 국내여비 0 화산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51,300 0 51,300 화산면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,300-5 -

부서 : 화산면정책 : 행정운영경비 ( 화산면 ) 단위 : 기본경비 전년도 203 업무추진비 10,960 0 10,960 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 화산면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 760 0 760 화산면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 760 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 화산면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,600-6 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 현산면정책 : 현산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 현산면 274,082 0 274,082 현산면사업경비 159,190 0 159,190 주민자치행정실현 109,190 0 109,190 일선행정관리 109,190 0 109,190 301 일반보상금 109,190 0 109,190 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 109,190 0 109,190 현산면이장수당 108,240 기본수당 200,000원 *33명*12월 79,200 상여금 200,000원 *33명*2회 13,200 회의참석수당 20,000원 *33명*12월*2회 15,840 현산면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 현산면 ) 114,892 0 114,892 기본경비 ( 현산면 ) 114,892 0 114,892 기본경비 ( 현산면 ) 114,892 0 114,892 201 일반운영비 47,832 0 47,832 01 사무관리비 43,032 0 43,032 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 현산면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 복지회관무인경비용역료 100,000원 *12월 1,200 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56,100 0 56,100 01 국내여비 0 현산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51,300 0 51,300-7 -

부서 : 현산면정책 : 행정운영경비 ( 현산면 ) 단위 : 기본경비 ( 현산면 ) 전년도 현산면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,300 203 업무추진비 10,960 0 10,960 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 현산면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 760 0 760 현산면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 760 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 현산면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,600-8 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 송지면정책 : 송지면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 송지면 311,960 0 311,960 송지면사업경비 189,760 0 189,760 주민자치행정실현 139,760 0 139,760 일선행정관리 139,760 0 139,760 301 일반보상금 139,760 0 139,760 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 139,760 0 139,760 송지면이장수당 137,760 기본수당 200,000원 *42명*12월 100,800 상여금 200,000원 *42명*2회 16,800 회의참석수당 20,000원 *42명*12월*2회 20,160 송지면반장수당 50,000원 *40명*1회 2,000 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 송지면 ) 122,200 0 122,200 기본경비 122,200 0 122,200 기본경비 ( 송지면 ) 122,200 0 122,200 201 일반운영비 52,400 0 52,400 01 사무관리비 47,600 0 47,600 부서운영비 ( 총액 ) 23,000,000원 23,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 송지면업무추진급량비 15,360,000원 15,360 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 58,800 0 58,800 01 국내여비 0 송지면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 54,000 0 54,000 송지면월액여비 225,000원 *20인*12월 54,000-9 -

부서 : 송지면정책 : 행정운영경비 ( 송지면 ) 단위 : 기본경비 전년도 203 업무추진비 11,000 0 11,000 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 송지면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 800 0 800 송지면 ( 정원20인 ) 40,000원 *20인 800 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 송지면 ( 정원20인 ) 300,000원 *12월 3,600-10 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 북평면정책 : 북평면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 북평면 231,294 0 231,294 북평면사업경비 123,110 0 123,110 주민자치행정실현 73,110 0 73,110 일선행정관리 73,110 0 73,110 301 일반보상금 73,110 0 73,110 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 73,110 0 73,110 북평면이장수당 72,160 기본수당 200,000원 *22명*12월 52,800 상여금 200,000원 *22명*2회 8,800 회의참석수당 20,000원 *22명*12월*2회 10,560 북평면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 북평면 ) 108,184 0 108,184 기본경비 ( 북평면 ) 108,184 0 108,184 기본경비 ( 북평면 ) 108,184 0 108,184 201 일반운영비 43,864 0 43,864 01 사무관리비 39,064 0 39,064 부서운영비 ( 총액 ) 16,000,000원 16,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 북평면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 북평면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 북평면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-11 -

부서 : 북평면정책 : 행정운영경비 ( 북평면 ) 단위 : 기본경비 ( 북평면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 북평면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 북평면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 북평면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-12 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 북일면정책 : 북일면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 북일면 222,634 0 222,634 북일면사업경비 116,450 0 116,450 주민자치행정실현 66,450 0 66,450 일선행정관리 66,450 0 66,450 301 일반보상금 66,450 0 66,450 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 66,450 0 66,450 북일면이장수당 65,600 기본수당 200,000원 *20명*12월 48,000 상여금 200,000원 *20명*2회 8,000 회의참석수당 20,000원 *20명*12월*2회 9,600 북일면반장수당 50,000원 *17명*1회 850 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 북일면 ) 106,184 0 106,184 기본경비 ( 북일면 ) 106,184 0 106,184 기본경비 ( 북일면 ) 106,184 0 106,184 201 일반운영비 41,864 0 41,864 01 사무관리비 37,064 0 37,064 부서운영비 ( 총액 ) 14,000,000원 14,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 북일면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 북일면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 북일면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-13 -

부서 : 북일면정책 : 행정운영경비 ( 북일면 ) 단위 : 기본경비 ( 북일면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 북일면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 북일면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 북일면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-14 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 옥천면정책 : 옥천면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 옥천면 302,724 0 302,724 옥천면사업경비 191,540 0 191,540 주민자치행정실현 141,540 0 141,540 일선행정관리 141,540 0 141,540 301 일반보상금 141,540 0 141,540 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 141,540 0 141,540 옥천면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 옥천면반장수당 50,000원 *10명*1회 500 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 옥천면 ) 111,184 0 111,184 기본경비 ( 옥천면 ) 111,184 0 111,184 기본경비 ( 옥천면 ) 111,184 0 111,184 201 일반운영비 46,864 0 46,864 01 사무관리비 42,064 0 42,064 부서운영비 ( 총액 ) 19,000,000원 19,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 옥천면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 옥천면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 옥천면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-15 -

부서 : 옥천면정책 : 행정운영경비 ( 옥천면 ) 단위 : 기본경비 ( 옥천면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 옥천면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 옥천면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 옥천면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-16 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 계곡면정책 : 계곡면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 계곡면 261,264 0 261,264 계곡면사업경비 152,080 0 152,080 주민자치행정실현 102,080 0 102,080 일선행정관리 102,080 0 102,080 301 일반보상금 102,080 0 102,080 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 102,080 0 102,080 계곡면이장수당 101,680 기본수당 200,000원 *31명*12월 74,400 상여금 200,000원 *31명*2회 12,400 회의참석수당 20,000원 *31명*12월*2회 14,880 계곡면반장수당 50,000원 *8명*1회 400 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 계곡면 ) 109,184 0 109,184 기본경비 ( 계곡면 ) 109,184 0 109,184 기본경비 ( 계곡면 ) 109,184 0 109,184 201 일반운영비 44,864 0 44,864 01 사무관리비 40,064 0 40,064 부서운영비 ( 총액 ) 17,000,000원 17,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 계곡면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 계곡면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 계곡면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-17 -

부서 : 계곡면정책 : 행정운영경비 ( 계곡면 ) 단위 : 기본경비 ( 계곡면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 계곡면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 계곡면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 계곡면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-18 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 마산면정책 : 마산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 마산면 275,584 0 275,584 마산면사업경비 165,400 0 165,400 주민자치행정실현 115,400 0 115,400 일선행정관리 115,400 0 115,400 301 일반보상금 115,400 0 115,400 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 115,400 0 115,400 마산면이장수당 11 기본수당 200,000원 *35명*12월 84,000 상여금 200,000원 *35명*2회 14,000 회의참석수당 20,000원 *35명*12월*2회 16,800 마산면반장수당 50,000원 *12명*1회 600 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 마산면 ) 110,184 0 110,184 기본경비 ( 마산면 ) 110,184 0 110,184 기본경비 ( 마산면 ) 110,184 0 110,184 201 일반운영비 45,864 0 45,864 01 사무관리비 41,064 0 41,064 부서운영비 ( 총액 ) 18,000,000원 18,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 마산면업무추진급량비 13,824,000원 13,824 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 53,400 0 53,400 01 국내여비 0 마산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 48,600 0 48,600 마산면월액여비 225,000원 *18인*12월 48,600-19 -

부서 : 마산면정책 : 행정운영경비 ( 마산면 ) 단위 : 기본경비 ( 마산면 ) 전년도 203 업무추진비 10,920 0 10,920 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 마산면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 720 0 720 마산면 ( 정원18인 ) 40,000원 *18인 720 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 마산면 ( 정원18인 ) 300,000원 *12월 3,600-20 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 황산면정책 : 황산면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 황산면 314,240 0 314,240 황산면사업경비 193,040 0 193,040 주민자치행정실현 143,040 0 143,040 일선행정관리 143,040 0 143,040 301 일반보상금 143,040 0 143,040 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 143,040 0 143,040 황산면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12월*2회 20,640 황산면반장수당 50,000원 *40명*1회 2,000 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 황산면 ) 121,200 0 121,200 기본경비 ( 황산면 ) 121,200 0 121,200 기본경비 ( 황산면 ) 121,200 0 121,200 201 일반운영비 51,400 0 51,400 01 사무관리비 46,600 0 46,600 부서운영비 ( 총액 ) 22,000,000원 22,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 황산면업무추진급량비 15,360,000원 15,360 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 58,800 0 58,800 01 국내여비 0 황산면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 54,000 0 54,000 황산면월액여비 225,000원 *20인*12월 54,000-21 -

부서 : 황산면정책 : 행정운영경비 ( 황산면 ) 단위 : 기본경비 ( 황산면 ) 전년도 203 업무추진비 11,000 0 11,000 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 황산면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 800 0 800 황산면 ( 정원20인 ) 40,000원 *20인 800 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 황산면 ( 정원20인 ) 300,000원 *12월 3,600-22 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 산이면정책 : 산이면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 산이면 297,842 0 297,842 산이면사업경비 182,150 0 182,150 주민자치행정실현 132,150 0 132,150 일선행정관리 132,150 0 132,150 301 일반보상금 132,150 0 132,150 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 132,150 0 132,150 산이면이장수당 131,200 기본수당 200,000원 *40명*12월 96,000 상여금 200,000원 *40명*2회 16,000 회의참석수당 20,000원 *40명*12월*2회 19,200 산이면반장수당 50,000원 *19명*1회 950 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 산이면 ) 115,692 0 115,692 기본경비 ( 산이면 ) 115,692 0 115,692 기본경비 ( 산이면 ) 115,692 0 115,692 201 일반운영비 48,632 0 48,632 01 사무관리비 43,832 0 43,832 부서운영비 ( 총액 ) 20,000,000원 20,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 산이면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56,100 0 56,100 01 국내여비 0 산이면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51,300 0 51,300 산이면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,300-23 -

부서 : 산이면정책 : 행정운영경비 ( 산이면 ) 단위 : 기본경비 ( 산이면 ) 전년도 203 업무추진비 10,960 0 10,960 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 산이면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 760 0 760 산이면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 760 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 산이면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,600-24 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 문내면정책 : 문내면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 문내면 318,372 0 318,372 문내면사업경비 201,680 0 201,680 주민자치행정실현 151,680 0 151,680 일선행정관리 151,680 0 151,680 301 일반보상금 151,680 0 151,680 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 151,680 0 151,680 문내면이장수당 150,880 기본수당 200,000원 *46명*12월 110,400 상여금 200,000원 *46명*2회 18,400 회의참석수당 20,000원 *46명*12월*2회 22,080 문내면반장수당 50,000원 *16명*1회 800 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 문내면 ) 116,692 0 116,692 기본경비 ( 문내면 ) 116,692 0 116,692 기본경비 ( 문내면 ) 116,692 0 116,692 201 일반운영비 49,632 0 49,632 01 사무관리비 44,832 0 44,832 부서운영비 ( 총액 ) 21,000,000원 21,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역료 170,000원 *12월 2,040 문내면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56,100 0 56,100 01 국내여비 0 문내면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51,300 0 51,300 문내면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,300-25 -

부서 : 문내면정책 : 행정운영경비 ( 문내면 ) 단위 : 기본경비 ( 문내면 ) 전년도 203 업무추진비 10,960 0 10,960 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 문내면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 760 0 760 문내면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 760 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 문내면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,600-26 -

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 화원면정책 : 화원면사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 화원면 308,232 0 308,232 화원면사업경비 191,540 0 191,540 주민자치행정실현 141,540 0 141,540 일선행정관리 141,540 0 141,540 301 일반보상금 141,540 0 141,540 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 141,540 0 141,540 화원면이장수당 141,040 기본수당 200,000원 *43명*12월 103,200 상여금 200,000원 *43명*2회 1 회의참석수당 20,000원 *43명*12회*2회 20,640 화원면반장수당 50,000원 *10명*1회 500 주민생활편익증진 50,000 0 50,000 주민생활불편해소사업 50,000 0 50,000 201 일반운영비 0 01 사무관리비 0 주민생활편익사업장비임차 401 시설비및부대비 37,000 0 37,000 01 시설비 37,000 0 37,000 소규모주민생활편익시설개보수 24,000,000원 *1식 주민생활편익사업재료구입 24,000 행정운영경비 ( 화원면 ) 116,692 0 116,692 기본경비 ( 화원면 ) 116,692 0 116,692 기본경비 ( 화원면 ) 116,692 0 116,692 201 일반운영비 49,632 0 49,632 01 사무관리비 44,832 0 44,832 부서운영비 ( 총액 ) 21,000,000원 21,000 일직수당 60,000원 *120일 무인경비용역로 170,000원 *12월 2,040 화원면업무추진급량비 14,592,000원 14,592 02 공공운영비 0 우편요금 400,000원 *12월 202 여비 56,100 0 56,100 01 국내여비 0 화원면국내여비 400,000원 *12월 02 월액여비 51,300 0 51,300 화원면월액여비 225,000원 *19인*12월 51,300-27 -

부서 : 화원면정책 : 행정운영경비 ( 화원면 ) 단위 : 기본경비 ( 화원면 ) 전년도 203 업무추진비 10,960 0 10,960 01 기관운영업무추진비 6,600 0 6,600 화원면 550,000원 *12월 6,600 02 정원가산업무추진비 760 0 760 화원면 ( 정원19인 ) 40,000원 *19인 760 04 부서운영업무추진비 3,600 0 3,600 화원면 ( 정원19인 ) 300,000원 *12월 3,600-28 -