2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전


부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

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부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135


부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비


부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

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Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

흥덕중학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일 ,459,157,000 제1조 2016학년도 흥덕중학교회계 예산 세입 세출예산총액은 세입 세출 각각 \1,459,157,000원으로 하며 세 입 세출의 명세는 세입 세출예산서

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

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부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

예산총칙 제 1 조 2015 학년도예산재원의관별배부기준은사학기관재무회계규칙에대한특례규칙에 준거하고본대학이설사업및장기발전계획에의거편성한다 제 2 조 2015 학년도학교비등록금회계자금예산은세입. 세출각각 15,357,573,000 원으로한다. 제 3 조 2015 학년도학교

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2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

경상북도와시 군간인사교류활성화방안

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

한국노인인력개발원 규정집(2015ver11).hwp

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

2018 년사회복지시설종사자인건비가이드라인 가 2018 년시설종사자인건비 ( 기본급 ) 지급기준 동인건비 ( 기본급 ) 지급기준을우선참고하되, 봉급및수당기준은개별시설과및지방자치단체예산사정등에따라개별적으로편성가능 근로기준법 제56조의규정에따른연장, 야간, 휴일근무수당 (

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

Transcription:

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500 15,000 2,500 201 일반운영비 17,500 15,000 2,500 01 사무관리비 17,500 15,000 2,500 1. 일반수용비 가. 회의록발간 35,000 원 *50 부 *10 회 17,500 17,500 의정활동홍보 49,670 39,625 10,045 201 일반운영비 27,670 22,625 5,045 01 사무관리비 27,670 22,625 5,045 1. 일반수용비가. 의회소식지발간나. 의정현황발간다. 의회보발간라. 상패다. 사진인화비 2. 시설장비유지비가. 홈페이지유지관리비 3,500원 *1,000부*2회 7,000원 *1,000부 25,000원 *200부 65,000원 *30개 2,000원 *30매*12월 500,000원 *12월 21,670 7,000 7,000 5,000 1,950 720 203 업무추진비 17,000 17,000 0 03 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 1. 의회업무및홍보추진 2. 의안심사관련업무추진 11,000,000 원,000 원 11,000 207 연구개발비 5,000 0 5,000 02 전산개발비 5,000 0 5,000 1. 홈페이지개편 ( 웹접근성 ) 5,000,000 원 *1 식 5,000 선진의회연수및견학 18,277 18,092 185 201 일반운영비 4,760 4,760 0 01 사무관리비 4,760 4,760 0 ( 위탁교육비 ) 1. 직원연수비 ( 운영수당 ) 200,000 원 *21 명 *1 회 560-1 -

부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 1. 공무국외여행자심의위원회참석수당 70,000원 *4명*2회 560 202 여비 13,517 13,332 185 01 국내여비 6,317 6,132 185 1. 의회업무추진 (2 박 3 일기준 ) 197,400 원 *4 명 *8 회 6,317 04 국제화여비 7,200 7,200 0 1. 선진의회견학국제화여비 1,800,000 원 *4 명 7,200 의원사무실등청사정비 3,600 28,660 25,060 201 일반운영비 3,600 8,660 5,060 01 사무관리비 3,600 8,660 5,060 ( 일반수용비 ) 1. 의원사무실환경개선등운영수용비 100,000원 *3개소*12월 3,600 3,600 지방의회자치역량강화 920,058 877,966 42,092 의정활동연구지원 650,880 619,920 30,960 205 의회비 650,880 619,920 30,960 01 의정활동비 264,000 264,000 0 1. 의정자료수집및연구비 2. 보조활동비 900,000 원 *20 명 *12 월 200,000 원 *20 명 *12 월 21 48,000 02 월정수당 386,880 355,920 30,960 1. 월정수당 1,612,000 원 *20 명 *12 월 386,880 의원선진의회연수및견학 57,096 56,584 512 205 의회비 57,096 56,584 512 03 국내여비 19,696 19,184 512 1. 의원공무국내출장여비 (2박3일기준) 246,200원 *20명*4회 04 국외여비 19,696 37,400 37,400 0 1. 의장, 부의장 2. 의원 (18 명 ) 2,500,000 원 *2 명 1,800,000*18 명 5,000 32,400 원활한지방의회운영 212,082 201,462 10,620 205 의회비 212,082 201,462 10,620 05 의정운영공통업무추진비 105,000 105,000 0-2 -

부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 지방의회자치역량강화 ( 단위 : 천원 ) 전년도 1. 의정운영공통업무추진비 2. 예산결산특별위원회 4,800,000 원 *20 명 1,000,000 원 *9 명 9 9,000 06 기관운영업무추진비 82,500 73,500 9,000 1. 의장 2. 부의장 3. 상임위원장 4. 예결위원장 5. 특위위원장 2,200,000원 *1명*12월 1,050,000원 *1명*12월 750,000원 *4명*12월 750,000원 *1명*6회 750,000원 *2명*2회 26,400 12,600 3 4,500 3,000 07 의장단협의체부담금 4,000 4,000 0 1. 의장단연회비 4,000,000 원 4,000 08 의원국민연금부담금 11,178 11,178 0 1. 국민연금사업자부담금 62,100 원 *15 명 *12 월 11,178 09 의원국민건강부담금 9,404 7,784 1,620 1. 건강보험료사업자부담금 39,180원 *20명*12월 9,404 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 1,087,726 1,101,920 14,194 인력운영비 987,668 998,168 10,500 인력운영비 987,668 998,168 10,500 101 인건비 921,188 931,988 10,800 01 기본급 601,177 615,536 14,359 ( 봉급 ) 1. 4급 ( 연봉제 ) 2. 5급 (30호봉) 3. 6급 (26호봉) 4. 7급 (20호봉) 5. 8급 (10호봉) 6. 기능7급 (25호봉) 7. 기능8급 (15호봉) 9. 기능10급 (6호봉) ( 정근수당 ) 1. 정근수당 5,414,160원 *1명*12월 2,961,300원 *2명*12월 2,485,400원 *4명*12월 2,065,000원 *4명*12월 1,438,200원 *2명*12월 2,194,700원 *3명*12월 1,669,800원 *4명*12월 982,500원 *1명*12월 494,960,000원 *1/12 559,930 64,970 71,072 119,300 99,120 34,517 79,010 80,151 11,790 41,247 41,247-3 -

단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 02 수당 ( 시간외근무수당 ) 1. 시간외근무수당 105,828 29,339 27,101 99,901 5,927 가. 5급나. 6급다. 7급 ( 기능포함 ) 라. 8급 ( 기능포함 ) 마. 기능10급 9,796원 *2명*15시간*12월 8,312원 *4명*15시간*12월 7,457원 *7명*15시간*12월 6,682원 *6명*15시간*12월 5,422원 *1명*15시간*12월 3,527 5,985 9,396 7,217 976 2. 의정행사추진시간외근무수당 7,457원 *5명*5시간*12월 ( 정액수당 ) 1. 가족수당 2,238 76,489 17,520 가. 배우자 40,000 원 *17 명 *12 월 8,160 나. 기 타 20,000 원 *29 명 *12 월 6,960 다. 3째자녀 2. 자녀학비보조수당가. 중학생나. 고등학생 3. 정근수당가산금가. 25년이상나. 20년이상 ~25년미만다. 15년이상 ~20년미만라. 10년이상 ~15년미만마. 5년이상 ~10년미만 4. 의사수당가. 4급나. 5급다. 6급라. 7급이하 50,000원 *4명*12월 51,400원 *6명*4기 420,790원 *6명*4기 130,000원 *6명*12월 110,000원 *6명*12월 80,000원 *4명*12월 60,000원 *2명*12월 50,000원 *1명*12월 100,000원 *1명*12월 80,000원 *2명*12월 60,000원 *4명*12월 50,000원 *14명*12월 2,400 11,333 1,234 10,099 23,160 9,360 7,920 3,840 1,440 600 14,400 1,200 1,920 2,880 8,400-4 -

단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 5. 대우공무원수당가. 5급대우 (6급 28호봉 ) 2,534,500원 *3명*4.8%*12월나. 6급대우 (7급 20호봉 ) 2,065,000원 *4명*4.8%*12월다. 7급대우 (8급 14호봉 ) 1,627,400원 *1명*4.8%*12월 03 정액급식비 10,076 4,380 4,758 938 32,760 32,760 0 1. 정액급식비 130,000 원 *21 명 *12 월 32,760 04 교통보조비 1. 교통보조비 30,600 30,600 30,600 0 가. 5 급 나. 6~7 급 다. 8 급이하 140,000 원 *2 명 *12 월 130,000 원 *11 명 *12 월 120,000 원 *7 명 *12 월 3,360 17,160 10,080 05 명절휴가비 49,496 50,822 1,326 1. 명절휴가비 494,960,000 원 *1.2/12 49,496 06 가계지원비 82,659 84,872 2,213 1. 가계지원비 494,960,000 원 *16.7% 82,659 09 무기계약근로자보수 ( 부속실요원 ) 1. 보수 18,668 18,668 16,496 17,497 1,171 가. 급여나. 상여금다. 근속가산금라. 주휴수당마. 연차수당바. 정액급식비사. 교통보조비아. 명절휴가비자. 시간외근무수당차. 처우개선비 2. 고용보험료 3. 국민건강보험료 30,160원 *1명*255일 7,691,000원 *1/3 7,691,000원 *10% 30,160원 *1명*52주 30,160원 *1명*20일 60,000원 *1명*12월 60,000원 *1명*12월 7,691,000원 *1.0/12 5,650원 *1명*50시간 15,562,000원 *6% 16,49원 *1.3% 16,49원 *2.54% 7,691 2,564 770 1,569 604 720 720 641 283 934 215 419-5 -

단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 4. 노인장기요양보험료 5. 국민연금부담금 6. 산재보험료 419,000 원 *4.05% 16,49 원 *4.5% 16,49 원 *4.712% 17 743 778 203 업무추진비 10,380 10,080 300 01 기관운영업무추진비 3,300 3,000 300 1. 국장 3,300,000 원 3,300 02 정원가산업무추진비 1,680 1,680 0 1. 정원가산업무추진비 80,000 원 *21 명 1,680 04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 5,400 5,400 5,400 0 가. 의사국운영 나. 전문위원실운영 350,000 원 *12 월 100,000 원 *12 월 1,200 204 직무수행경비 56,100 56,100 0 01 직책급업무수행경비 7,800 7,800 0 1. 사무국장 (4 급 ) 2. 전문위원 (5 급 ) 3. 전문위원 (6 급 ) 350,000 원 *1 명 *12 월 100,000 원 *2 명 *12 월 50,000 원 *2 명 *12 월 2,400 1,200 02 직급보조비 1. 직급보조비 38,700 38,700 38,700 0 가.4급나.5급다.6급라.7급마.8~9급바. 기능10급 400,000원 *1명*12월 250,000원 *2명*12월 155,000원 *4명*12월 140,000원 *7명*12월 105,000원 *6명*12월 95,000원 *1명*12월 4,800 7,440 11,760 7,560 1,140 03 특정업무수행활동비 9,600 9,600 0 1. 대민활동비 50,000 원 *16 명 *12 월 9,600 기본경비 100,058 103,752 3,694 기본경비 100,058 103,752 3,694 201 일반운영비 50,058 48,752 1,306 01 사무관리비 31,292 30,860 432-6 -

단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 ( 일반수용비 ) 1. 관서운영수용비 200,000 원 *21 명 22,292 2. 부속실, 의원사무실운영수용비 1,000,000원 *5개소*80% 3. 인쇄물및유인물제작비 2,000,000원 4. 청사관리용쓰레기봉투구입 4,000 2,000 226 가. 50리터나. 100리터 5. 소모품구입대가. 전산소모품나. 칼라프린터소모품다. 녹음테이프라. 공시디등 6. 신문및잡지구독가. 의회관련법규나. 월간지방자치다. 월간자치행정라. 신문구독료 7. 사진인화료 ( 피복비 ) 1. 부속실여직원근무복 ( 급량비 ) 1,050원 *10매*12월 2,080원 *4매*12월 150,000원 *5종*4분기 1,000,000원 *1종*1회 1,500원 *4개*100일 1,000원 *30장*12월 25,000원 *30부 원 *23부*12월 원 *10부*12월 15,000원 *12부*12월 900원 *150장*12월 250,000원 *2벌*2명 126 100 4,960 3,000 1,000 600 360 5,286 750 1,656 720 2,160 1,620 1,000 1,000 8,000 1. 의회사무국업무추진기본급식비 5,000원 *20명*5식*12월 2. 회기운영및상임위원회관련업무추진비 5,000원 *4명*1식*100일 02 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 1. 우편요금 2,000 18,766 3,862 762 17,892 874 가. 일반 나. 등기 2. 자동차세 220 원 *50 건 *12 월 1,750 원 *30 건 *12 월 132 630 700-7 -

단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 가. 의전용나. 업무용 3. 자동차보험료 4. 휴대폰사용료 ( 연료비 ) 1. 본회의장 2. 의장실외 4개소 ( 시설장비유지비 ) 1. 디지털전화기 2. 행정방송장비 3. 냉. 난방기 4. 정수기관리 ( 차량. 선박비 ) 1. 중형승용 2. 소형승용 200,000원 *1대*2회 150,000원 *1대*2회 300,000원 *2대 50,000원 *3대*12월 1,600원 *4l*4시간*30일 1,600원 *4l*4시간*90일 10,000원 *51대*80% 150,000원 *4대*80% 60,000원 *20대*80% 40,000원 *1대*12월*80% 600,000원 *1대*12월*80% 400,000원 *1대*12월*80% 400 300 600 1,800 3,072 768 2,304 2,232 408 480 960 384 9,600 5,760 3,840 202 여비 48,000 48,000 0 01 국내여비 48,000 48,000 0 1. 의회업무추진기본여비 20,000원 *10일*20명*12월 48,000 405 자산취득비 2,000 7,000 5,000 02 도서구입비 2,000 1,000 1,000 1. 의원자료실도서구입 2,000,000 원 2,000-8 -