2023 년도본예산일반회계계북면 세출예산사업명세서 부서 : 계북면정책 : 주민행정편의도모단위 : 주민행정지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 계북면 469, ,150 20,271 주민행정편의도모

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2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591


부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 기획감사실정책 : 주민자치기반강화단위 : 실용기획운영 전년도 군민제안우수자시상 300,000원 * 10명 303 포상금 0 01 포상금 0 공무원제안우수자시상 100,000원 * 10명 401 시설비및부대비 20, , 시설비 20,000

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

Fondation report_2016.xlsx

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

2018 년도본예산일반회계 부서 : 사회복지과정책 : 기초생활보장단위 : 기초생활보장급여 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 사회복지과 314,080, ,498,354 27,581,760 국 212

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 도시경관과정책 : 도시개발단위 : 쾌적한도시환경조성 도시계획시스템유지보수 42,000,000원 42, 여비 6,340 6, 국내여비 6,340 6,340 0 도시계획사업추진여비 20,000원 *5명*45일 4,500 군관리계획변경추진

2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

제 1 장총칙 방송사업자회계처리및보고에관한지침해설서 I. 1 1 ( ) 98 2, 66 2 ( ). 1. 요지. 2. 제정근거 98 2( ) 66 2( ) ( ) 3 ( ),,. 3. 회계처리및보고,.,

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

일러두기

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

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부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

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부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

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차 1. 예산총칙 1 2. 예산집계표 2 3. 수입의부 4 1) 의료수익 5 2) 의료외수익 5 4. 지출의부 6 1) 인건비 7 2) 재료비 8 3) 관리운영비 8 4) 의료외비용 13 5) 전출금 13 6) 유형자산매입 자금운영예산과명세서 15 1) 수입

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부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 보건소정책 : 보건사업지원인프라구축단위 : 농어촌의료서비스개선 전년도 농어촌의료서비스개선 66, , , 여비 9,600 6,600 3, 국내여비 9,600 6,600 3,000 농어촌의료서비스평가회 200,000원

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

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- 2 -

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

등록금회계 자금예산 총칙 회계연도 등록금회계 자금예산 수입, 지출 각 11,985,329,000원으로 한다. 2. 수입, 지출 내역 : 천원) 구분 계정 증감 비율 계정 증감 비율 등록금수입 11,506,825 12,083, , 보

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

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부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

Transcription:

2023 년도본예산일반회계계북면 세출예산사업명세서 전년도 계북면 469,421 449,150 20,271 주민행정편의도모 401,765 384,142 17,623 주민행정지원 378,130 358,884 19,246 청사운영 64,888 77,743 12,855 201 일반운영비 64,888 64,743 145 01 사무관리비 0 청사방역소독용역비 200,000 원 *3회 02 공공운영비 64,288 64,143 145 전기요금 33, 청사등 850,000 원 *12월 10,200 가로등 1,950,000 원 *12월 23, 통신요금 100,000 원 *12월 상하수도요금 ( 청사등 ) 100,000 원 *12월 우편요금 80,000 원 *12월 960 유선방송료 20,000 원 *12월 240 무인경비시스템월정료 135,000 원 *12월 1,620 차량제세공과금 2,800 보험료 800,000 원 *3대 제세공과금 차량정비및수리비 5,000 청소차타이어교체,000 원 *6개 면차량타이어교체 150,000 원 *4개 차량수리및소모품교체 2,000 차량유류비 14,656 청소차 1,796 원 *l*12 월 8,621 면업무용차량및폐기물처리용차량 1,796 원 *250l*12 월 5,388 경운기 1,796 원 *30l*12 월 647 소규모수리비 ( 청사등 ) 300,000 원 *6회 1,800 화장실분뇨수거 ( 유원지 ) 50,000 원 *13개소 650 전기안전검사수수료 100 범죄예방서비스통신료 ( 비상벨 ) 38,500 원 *12월 462 소규모주민편익사업 70,000 50,000 20,000 401 시설비및부대비 70,000 50,000 20,000 01 시설비 70,000 50,000 20,000 소규모주민편익사업 50,000 어전농로포장 14,000 어전배수로공사 15,000 어전상수도개선공사 18,000-1 -

전년도 연동농로포장공사 3,000 긴급소규모정비사업 20,000 하계방역 17,368 15,376 1,992 101 인건비 10,060 9,616 444 04 기간제근로자등보수 10,060 9,616 444 하계방역 10,060 기본급 77,000 원 *1명*100 일 7,700 주휴수당 77,000 원 *1명*20 일 1,540 보험료 820 206 재료비 7,308 5,760 1,548 01 재료비 7,308 5,760 1,548 하계방역유류비 7,308 휘발유 1,920 원 *10l*100 일 1,920 경유 1,796 원 *30l*100 일 5,388 면정주요시책업무추진 4,200 4,200 0 202 여비 3,200 3,200 0 01 국내여비 3,200 3,200 0 면정주요현안추진 3,200 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 주요현안해소및교류사업추진 1,000 주민참여지원 82,640 82,640 0 301 일반보전금 82,640 82,640 0 07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 81,560 81,560 0 통 리 반장수당및활동비 81,560 이장기본수당 300,000 원 *17명 *12월 6 이장상여금 300,000 원 *17명 *2회 10,200 이장회의참석수당 20,000 원 *17명 *2회*12 월 8,160 반장보상금 50,000 원 *40명 2,000 11 행사실비지원금 1,080 1,080 0 군정여론모니터요원수련회 20,000 원 *17명 *1회 340 이장시책교육 10,000 원 *17명 *2회 340 주민명예감독관및건설업자교육참석보상 10,000 원 *40명 *1회 면민의장시상 2,000 1, 201 일반운영비 2,000 1, 03 행사운영비 2,000 1, 면민의장시상 500,000 원 *4명 2,000 주요도로변꽃길조성 14,568 10,284 4,284 101 인건비 11,468 7,184 4,284-2 -

전년도 04 기간제근로자등보수 11,468 7,184 4,284 주요도로변꽃길가꾸기 77,000 원 *6명*14 일 6,468 가로환경정비인부임 5,000 기본급 77,000 원 *9명*7 일 4,851 보험료 149 206 재료비 3,100 3,100 0 01 재료비 3,100 3,100 0 꽃박스및꽃길조성재료 3,100 주민자치센터운영 61,450 61,450 0 201 일반운영비 27,700 27,700 0 01 사무관리비 10,560 10,560 0 총액 10,560 소모품비 100,000 원 *12월 위원회참석수당 20,000 원 *25명 *12월 6,000 소식지제작 800원 *1,500 부 *2회 정수기렌탈료 80,000 원 *12월 960 02 공공운영비 15,140 15,140 0 총액 15,140 전기요금 750,000 원 *12월 9,000 통신요금 70,000 원 *12월 840 상하수도요금 50,000 원 *12월 전기안전검사료 100,000 원 *1회 100 정수기필터교환 100,000 원 *4회 소규모수리비 200,000 원 *5회 1,000 소식지우편요금 500원 *1, 통 *2회 1, 승강기유지관리비 150,000 원 *12월 1,800 03 행사운영비 2,000 2,000 0 자매결연직거래장터운영 2,000 301 일반보전금 33,750 33,750 0 11 행사실비지원금 4,950 4,950 0 총액 4,950 주민자치위원워크숍등참석수당 50,000 원 *25명 *1회 1,250 지역교류사업 1,500 행사공연참석 1,000 주민자치위원선진연수 14 기타보상금 28,800 28,800 0 프로그램강사수당 28,800 공원및문화유적지관리 8,700 9,796 1,096 101 인건비 7,700 8,796 1,096 04 기간제근로자등보수 7,700 8,796 1,096-3 -

전년도 소공원조성및관리 77,000 원 *2명*50 일 7,700 206 재료비 1,000 1,000 0 01 재료비 1,000 1,000 0 소공원관리재료구입 ( 퇴비등 ) 1,000 참샘골체육관운영 14,552 14,552 0 201 일반운영비 11,552 11,552 0 01 사무관리비 1,900 1,900 0 총액 1,900 정수기관리비 50,000 원 *6월 300 청소용품및소모품구입 200,000 원 *4회 800 소규모수선비 200,000 원 *4회 800 02 공공운영비 9,652 9,652 0 총액 9,652 전기요금 700,000 원 *12월 8, 캡스요금 66,000 원 *12월 792 상하수도요금 30,000 원 *12월 360 전기안전검사 100,000 원 *1개소 *1회 100 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 참샘골체육관운영재료구입 3,000 토옥동휴양지관리 15,524 15,843 319 101 인건비 9,024 9,343 319 04 기간제근로자등보수 9,024 9,343 319 토옥동로꽃길가꾸기 77,000 원 *4명*10 일 3,080 토옥동계곡청결유지 5,944 기본급 77,000 원 *2명*30 일 4,620 주휴수당 77,000 원 *2명*6 일 924 보험료 201 일반운영비 2,500 2,500 0 01 사무관리비 2,500 2,500 0 토옥동계곡유지관리장비사용료 500,000 원 *5일 2,500 206 재료비 4,000 4,000 0 01 재료비 4,000 4,000 0 토옥동계곡유지관리재료구입 2,000 토옥동로꽃길가꾸기 2,000 상토및꽃박스등재료구입 2,000 지역사회보장협의체운영 7,900 7,900 0 201 일반운영비 7, 7, 0 01 사무관리비 3,700 3,700 0-4 -

전년도 회의자료작성 200 회의참석수당 70,000 원 *10명 *5회 3,500 02 공공운영비 3,700 3,700 0 맞춤형복지차량유지보수 3,700 유류비 2,500 보험료 700 수리및소모품교체 500 202 여비 500 500 0 01 국내여비 500 500 0 지역사회보장협의체업무추진 500 재해복구사업 10,000 5,000 5,000 201 일반운영비 10,000 5,000 5,000 01 사무관리비 10,000 5,000 5,000 공공시설피해응급복구장비임차료 10,000 주민참여예산제운영 3,000 2,700 300 201 일반운영비 3,000 2,700 300 01 사무관리비 2,100 300 주민참여예산위원회위원수당 100,000 원 *8명*3 회 03 행사운영비 0 주민참여예산위원회운영 200,000 원 *3회 읍면동맞춤형건강서비스사업 1,340 0 1,340 201 일반운영비 140 0 140 01 사무관리비 140 0 140 읍면간호인력피복비 140 307 민간이전 0 01 의료및구료비 0 방문건강관리의료소모품등구입 산림자원보호관리 22,235 23,858 1,623 산불예방 1, 1, 0 302 이주및재해보상금 1, 1, 0 02 민간인재해및복구활동보상금 1, 1, 0 산불진화출동민간인급식비 8,000 원 *100 명 *2회 1, 주요도로변관리 20,635 22,258 1,623 101 인건비 20,635 22,258 1,623 04 기간제근로자등보수 20,635 22,258 1,623 주요도로변풀베기 77,000 원 *17명 *5일 6,545 군도및농어촌풀베기 77,000 원 *21명 *5일 8,085 하천제방유지보수 77,000 원 *13명 *5회 5,005-5 -

부서 : 계북면정책 : 주민행정편의도모단위 : 산림자원보호관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고용, 산재보험료 1,000 민원서비스향상 1, 1, 0 민원실운영 1, 1, 0 201 일반운영비 1, 1, 0 01 사무관리비 1, 1, 0 민원실운영 1, 민원발급용프린터토너교체 200,000 원 *2회 소모품구입및수선비 50,000 원 *12월 무인민원발급기토너교체,000 원 *1회 행정운영경비 ( 계북면 ) 67,656 65,008 2,648 인력운영비 8,160 7,560 인력운영비 8,160 7,560 201 일반운영비 1,800 01 사무관리비 1,800 환경미화원피복비,000 원 *3명 1,800 202 여비 360 360 0 01 국내여비 360 360 0 공무직근로자출장여비 20,000 원 *6월*3 일 360 304 연금부담금등 6,000 6,000 0 04 공무직 ( 무기계약 ) 근로자보험료부담금등 6,000 6,000 0 공무직근로자보험료 (4명) 500,000 원 *12월 6,000 기본경비 59,496 57,448 2,048 기본경비 59,496 57,448 2,048 201 일반운영비 20,624 20,624 0 01 사무관리비 20,624 20,624 0 총액 20,624 사무용소모품비 100,000 원 *12월 복사용지 25,300 원 *10박스 *12월 3,036 복사기임차료 660,000 원 *12월 7,920 정수기및냉온수기관리비 30,000 원 *12월 360 정수기렌탈료 50,000 원 *2대*12 월 환경정비물품구입 200,000 원 *5회 1,000 현수막제작 ( 행사및명절홍보용 ) 50,000 원 *10회 500 급량비 8,000 원 *13명 *12월 1,248 일직비 60,000 원 *11일 660 소규모비품수선비 200,000 원 *5회 1,000 신문구독료및도서구입비 2,000-6 -

부서 : 계북면정책 : 행정운영경비 ( 계북면 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 업무보고서등유인물제작비 500 202 여비 27,552 25,584 1,968 01 국내여비 2,352 2,184 168 부서운영국내여비 20,000 원 *14명 *12회 *0.7 월 2,352 02 월액여비 25,200 23, 1,800 월액여비 150,000 원 *14명 *12월 25,200 203 업무추진비 11,320 11,240 80 01 기관운영업무추진비 7,000 7,000 0 기관운영업무추진비 ( 면장 ) 7,000 02 정원가산업무추진비 720 640 80 정원가산업무추진비 40,000 원 *18명 720 04 부서운영업무추진비 3, 3, 0 부서운영업무추진비 300,000 원 *12월 3, - 7 -