2023 년도본예산일반회계계북면 세출예산사업명세서 전년도 계북면 469,421 449,150 20,271 주민행정편의도모 401,765 384,142 17,623 주민행정지원 378,130 358,884 19,246 청사운영 64,888 77,743 12,855 201 일반운영비 64,888 64,743 145 01 사무관리비 0 청사방역소독용역비 200,000 원 *3회 02 공공운영비 64,288 64,143 145 전기요금 33, 청사등 850,000 원 *12월 10,200 가로등 1,950,000 원 *12월 23, 통신요금 100,000 원 *12월 상하수도요금 ( 청사등 ) 100,000 원 *12월 우편요금 80,000 원 *12월 960 유선방송료 20,000 원 *12월 240 무인경비시스템월정료 135,000 원 *12월 1,620 차량제세공과금 2,800 보험료 800,000 원 *3대 제세공과금 차량정비및수리비 5,000 청소차타이어교체,000 원 *6개 면차량타이어교체 150,000 원 *4개 차량수리및소모품교체 2,000 차량유류비 14,656 청소차 1,796 원 *l*12 월 8,621 면업무용차량및폐기물처리용차량 1,796 원 *250l*12 월 5,388 경운기 1,796 원 *30l*12 월 647 소규모수리비 ( 청사등 ) 300,000 원 *6회 1,800 화장실분뇨수거 ( 유원지 ) 50,000 원 *13개소 650 전기안전검사수수료 100 범죄예방서비스통신료 ( 비상벨 ) 38,500 원 *12월 462 소규모주민편익사업 70,000 50,000 20,000 401 시설비및부대비 70,000 50,000 20,000 01 시설비 70,000 50,000 20,000 소규모주민편익사업 50,000 어전농로포장 14,000 어전배수로공사 15,000 어전상수도개선공사 18,000-1 -
전년도 연동농로포장공사 3,000 긴급소규모정비사업 20,000 하계방역 17,368 15,376 1,992 101 인건비 10,060 9,616 444 04 기간제근로자등보수 10,060 9,616 444 하계방역 10,060 기본급 77,000 원 *1명*100 일 7,700 주휴수당 77,000 원 *1명*20 일 1,540 보험료 820 206 재료비 7,308 5,760 1,548 01 재료비 7,308 5,760 1,548 하계방역유류비 7,308 휘발유 1,920 원 *10l*100 일 1,920 경유 1,796 원 *30l*100 일 5,388 면정주요시책업무추진 4,200 4,200 0 202 여비 3,200 3,200 0 01 국내여비 3,200 3,200 0 면정주요현안추진 3,200 203 업무추진비 1,000 1,000 0 03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0 주요현안해소및교류사업추진 1,000 주민참여지원 82,640 82,640 0 301 일반보전금 82,640 82,640 0 07 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 81,560 81,560 0 통 리 반장수당및활동비 81,560 이장기본수당 300,000 원 *17명 *12월 6 이장상여금 300,000 원 *17명 *2회 10,200 이장회의참석수당 20,000 원 *17명 *2회*12 월 8,160 반장보상금 50,000 원 *40명 2,000 11 행사실비지원금 1,080 1,080 0 군정여론모니터요원수련회 20,000 원 *17명 *1회 340 이장시책교육 10,000 원 *17명 *2회 340 주민명예감독관및건설업자교육참석보상 10,000 원 *40명 *1회 면민의장시상 2,000 1, 201 일반운영비 2,000 1, 03 행사운영비 2,000 1, 면민의장시상 500,000 원 *4명 2,000 주요도로변꽃길조성 14,568 10,284 4,284 101 인건비 11,468 7,184 4,284-2 -
전년도 04 기간제근로자등보수 11,468 7,184 4,284 주요도로변꽃길가꾸기 77,000 원 *6명*14 일 6,468 가로환경정비인부임 5,000 기본급 77,000 원 *9명*7 일 4,851 보험료 149 206 재료비 3,100 3,100 0 01 재료비 3,100 3,100 0 꽃박스및꽃길조성재료 3,100 주민자치센터운영 61,450 61,450 0 201 일반운영비 27,700 27,700 0 01 사무관리비 10,560 10,560 0 총액 10,560 소모품비 100,000 원 *12월 위원회참석수당 20,000 원 *25명 *12월 6,000 소식지제작 800원 *1,500 부 *2회 정수기렌탈료 80,000 원 *12월 960 02 공공운영비 15,140 15,140 0 총액 15,140 전기요금 750,000 원 *12월 9,000 통신요금 70,000 원 *12월 840 상하수도요금 50,000 원 *12월 전기안전검사료 100,000 원 *1회 100 정수기필터교환 100,000 원 *4회 소규모수리비 200,000 원 *5회 1,000 소식지우편요금 500원 *1, 통 *2회 1, 승강기유지관리비 150,000 원 *12월 1,800 03 행사운영비 2,000 2,000 0 자매결연직거래장터운영 2,000 301 일반보전금 33,750 33,750 0 11 행사실비지원금 4,950 4,950 0 총액 4,950 주민자치위원워크숍등참석수당 50,000 원 *25명 *1회 1,250 지역교류사업 1,500 행사공연참석 1,000 주민자치위원선진연수 14 기타보상금 28,800 28,800 0 프로그램강사수당 28,800 공원및문화유적지관리 8,700 9,796 1,096 101 인건비 7,700 8,796 1,096 04 기간제근로자등보수 7,700 8,796 1,096-3 -
전년도 소공원조성및관리 77,000 원 *2명*50 일 7,700 206 재료비 1,000 1,000 0 01 재료비 1,000 1,000 0 소공원관리재료구입 ( 퇴비등 ) 1,000 참샘골체육관운영 14,552 14,552 0 201 일반운영비 11,552 11,552 0 01 사무관리비 1,900 1,900 0 총액 1,900 정수기관리비 50,000 원 *6월 300 청소용품및소모품구입 200,000 원 *4회 800 소규모수선비 200,000 원 *4회 800 02 공공운영비 9,652 9,652 0 총액 9,652 전기요금 700,000 원 *12월 8, 캡스요금 66,000 원 *12월 792 상하수도요금 30,000 원 *12월 360 전기안전검사 100,000 원 *1개소 *1회 100 206 재료비 3,000 3,000 0 01 재료비 3,000 3,000 0 참샘골체육관운영재료구입 3,000 토옥동휴양지관리 15,524 15,843 319 101 인건비 9,024 9,343 319 04 기간제근로자등보수 9,024 9,343 319 토옥동로꽃길가꾸기 77,000 원 *4명*10 일 3,080 토옥동계곡청결유지 5,944 기본급 77,000 원 *2명*30 일 4,620 주휴수당 77,000 원 *2명*6 일 924 보험료 201 일반운영비 2,500 2,500 0 01 사무관리비 2,500 2,500 0 토옥동계곡유지관리장비사용료 500,000 원 *5일 2,500 206 재료비 4,000 4,000 0 01 재료비 4,000 4,000 0 토옥동계곡유지관리재료구입 2,000 토옥동로꽃길가꾸기 2,000 상토및꽃박스등재료구입 2,000 지역사회보장협의체운영 7,900 7,900 0 201 일반운영비 7, 7, 0 01 사무관리비 3,700 3,700 0-4 -
전년도 회의자료작성 200 회의참석수당 70,000 원 *10명 *5회 3,500 02 공공운영비 3,700 3,700 0 맞춤형복지차량유지보수 3,700 유류비 2,500 보험료 700 수리및소모품교체 500 202 여비 500 500 0 01 국내여비 500 500 0 지역사회보장협의체업무추진 500 재해복구사업 10,000 5,000 5,000 201 일반운영비 10,000 5,000 5,000 01 사무관리비 10,000 5,000 5,000 공공시설피해응급복구장비임차료 10,000 주민참여예산제운영 3,000 2,700 300 201 일반운영비 3,000 2,700 300 01 사무관리비 2,100 300 주민참여예산위원회위원수당 100,000 원 *8명*3 회 03 행사운영비 0 주민참여예산위원회운영 200,000 원 *3회 읍면동맞춤형건강서비스사업 1,340 0 1,340 201 일반운영비 140 0 140 01 사무관리비 140 0 140 읍면간호인력피복비 140 307 민간이전 0 01 의료및구료비 0 방문건강관리의료소모품등구입 산림자원보호관리 22,235 23,858 1,623 산불예방 1, 1, 0 302 이주및재해보상금 1, 1, 0 02 민간인재해및복구활동보상금 1, 1, 0 산불진화출동민간인급식비 8,000 원 *100 명 *2회 1, 주요도로변관리 20,635 22,258 1,623 101 인건비 20,635 22,258 1,623 04 기간제근로자등보수 20,635 22,258 1,623 주요도로변풀베기 77,000 원 *17명 *5일 6,545 군도및농어촌풀베기 77,000 원 *21명 *5일 8,085 하천제방유지보수 77,000 원 *13명 *5회 5,005-5 -
부서 : 계북면정책 : 주민행정편의도모단위 : 산림자원보호관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고용, 산재보험료 1,000 민원서비스향상 1, 1, 0 민원실운영 1, 1, 0 201 일반운영비 1, 1, 0 01 사무관리비 1, 1, 0 민원실운영 1, 민원발급용프린터토너교체 200,000 원 *2회 소모품구입및수선비 50,000 원 *12월 무인민원발급기토너교체,000 원 *1회 행정운영경비 ( 계북면 ) 67,656 65,008 2,648 인력운영비 8,160 7,560 인력운영비 8,160 7,560 201 일반운영비 1,800 01 사무관리비 1,800 환경미화원피복비,000 원 *3명 1,800 202 여비 360 360 0 01 국내여비 360 360 0 공무직근로자출장여비 20,000 원 *6월*3 일 360 304 연금부담금등 6,000 6,000 0 04 공무직 ( 무기계약 ) 근로자보험료부담금등 6,000 6,000 0 공무직근로자보험료 (4명) 500,000 원 *12월 6,000 기본경비 59,496 57,448 2,048 기본경비 59,496 57,448 2,048 201 일반운영비 20,624 20,624 0 01 사무관리비 20,624 20,624 0 총액 20,624 사무용소모품비 100,000 원 *12월 복사용지 25,300 원 *10박스 *12월 3,036 복사기임차료 660,000 원 *12월 7,920 정수기및냉온수기관리비 30,000 원 *12월 360 정수기렌탈료 50,000 원 *2대*12 월 환경정비물품구입 200,000 원 *5회 1,000 현수막제작 ( 행사및명절홍보용 ) 50,000 원 *10회 500 급량비 8,000 원 *13명 *12월 1,248 일직비 60,000 원 *11일 660 소규모비품수선비 200,000 원 *5회 1,000 신문구독료및도서구입비 2,000-6 -
부서 : 계북면정책 : 행정운영경비 ( 계북면 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 업무보고서등유인물제작비 500 202 여비 27,552 25,584 1,968 01 국내여비 2,352 2,184 168 부서운영국내여비 20,000 원 *14명 *12회 *0.7 월 2,352 02 월액여비 25,200 23, 1,800 월액여비 150,000 원 *14명 *12월 25,200 203 업무추진비 11,320 11,240 80 01 기관운영업무추진비 7,000 7,000 0 기관운영업무추진비 ( 면장 ) 7,000 02 정원가산업무추진비 720 640 80 정원가산업무추진비 40,000 원 *18명 720 04 부서운영업무추진비 3, 3, 0 부서운영업무추진비 300,000 원 *12월 3, - 7 -