부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700
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- 준홍 섭
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1 2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409, ,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318, ,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641 69,478 시, 구정시책업무추진 418, ,563 56,842 각종업무추진을위한행정지원 117, ,462 1, 시설비및부대비 5,070 6,900 1, 시설비 5,070 6,900 1,830 종합서고항온항습기이전비경정 4,170,000원 *1식 4,170 6,000 1,830 직원후생복지를위한지원 39,416 45,644 6, 포상금 35,616 41,844 6, 포상금 35,616 41,844 6,228 취학전아동보육료지원 35,616 41,844 6,228 3세경정 92,500원 *3명*12월 3,330 5,550 2,220 4세이상 ~6세미만경정 83,500원 *19명*12월 19,038 23,046 4,008 효율적인인사관리 23,886 34,734 10, 인건비 22,766 33,614 10, 기간제근로자등보수 22,766 33,614 10,848 대체인력인부임 22,766 33,614 10,848 기본급경정 35,570원 *8명*68일 19,351 28,812 9,461 유급휴일수당경정 35,570원 *8명*12일 3,415 4,802 1,387 시책업무추진을위한간담회개최 14,900 20,900 6, 업무추진비 14,900 20,900 6, 시책추진업무추진비 14,900 20,900 6,000 시책추진업무추진비경정 14,900,000원 *1식 14,900 20,900 6,000 기간제근로자운영 34,482 66,418 31, 인건비 34,482 66,418 31, 기간제근로자등보수 34,482 66,418 31,936 기간제근로자사업장부담금 25,909 39,418 13,509 건강보험부담금 경정 300,000,000 원 *2.54% 7,620 11,684 4,064 국민연금부담금경정 300,000,000원 *4.5% 13,500 20,700 7,200 고용보험부담금경정 300,000,000원 *1.3% 3,900 5,980 2,080 노인장기요양보험부담금경정 7,620,000원 *4.05% 기간제근로자퇴직금경정 8,573,000원 8,573 27,000 18,427 구정의종합기획및감사 277, ,286 2,700 구정의종합기획및조정 90,550 93,250 2,700
2 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700 2,700 시민과함께하는지방자치역량강화 232, ,617 9,936 자율방범대운영지원 193, ,867 9, 일반보상금 175, ,867 9, 자율방범대원운영비 175, ,867 9,936 야식비 102, ,200 9,936 자율방범대경정 (3,000원*6명*14개지대*262 일 )+(2,500 원 *6명*14개지대*90일) 어머니자율방범대경정 (3,000원*6명*5개지대*151 일 )+(2,500 원 *4명*5개지대*75일) 84,924 88,200 3,276 17,340 24,000 6,660 효율적인청사운영 817, ,252 4,249 청사시설확충및유지보수 573, ,764 2,969 효율적인청사관리 306, ,805 2, 일반운영비 299, ,855 2, 사무관리비 134, ,774 2,969 대형난로등유비경정 1,450원 *8대*64일*6시간 4,455 7,424 2,969 관용차량관리 243, ,488 1,280 관용차량유지관리 117, ,375 1, 일반운영비 117, ,375 1, 공공운영비 117, ,375 1,280 차량유지비경정 2,960,000원 *32대 94,720 96,000 1,280 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 16,970,954 17,263, ,372 국 90,886 90,886 0 시 16,880,068 17,172, ,372 인력운영비 ( 총괄 ) 16,709,122 17,001, ,372 국 90,886 90,886 0 시 16,618,236 16,910, ,372 인력운영비 16,618,236 16,910, , 인건비 14,621,104 14,869, , 기본급 7,645,713 7,660,898 15,185 봉급 7,111,231 7,126,416 15,185 9급경정 940,600원 *38명*12월 428, ,099 15, 수당 2,590,580 2,648,962 58,382 업무대행수당경정 0원 0 9,000 9,000 시간외수당 1,493,323 1,533,591 40,268
3 부서 : 중원구총무과정책 : 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 7급경정 7,457원 *112명*50시간*12월 501, ,379 40,268 대우공무원수당 84,581 93,695 9,114 5급경정 2,363,000원 *10명*4.8/100*12 월 13,611 14,972 1,361 6급경정 1,949,700원 *40명*4.8/100*12 월 44,922 50,537 5,615 기능7급경정 1,855,600원 *7명*4.8/100*12월 7,482 9,620 2, 정액급식비 528, ,800 24,960 정액급식비경정 130,000원 *339명*12월 528, ,800 24, 교통보조비 515, ,840 22,680 교통보조비 515, ,840 22,680 6,7급경정 130,000원 *176명*12월 274, ,600 14,040 8,9급경정 120,000원 *95명*12월 136, ,440 8, 명절휴가비 717, ,349 67,849 명절휴가비경정 7,175,000,000원 *1/12*60/100*2 회 717, ,349 67, 가계지원비 1,193,549 1,205,553 12,004 가계지원비경정 7,147,000,000원 *1/12*200.4/100 1,193,549 1,205,553 12, 기타직보수 486, ,491 40,668 청원경찰 486, ,491 40,668 기본급경정 1,874,400원 *11명*12월 247, ,914 22,493 정근수당경정 247,421,000원 *1/12 20,619 22,493 1,874 시간외수당 경정 6,342 원 *11 명 *55 시간 *12 월 46,043 50,229 4,186 직급보조비경정 105,000원 *11명*12월 13,860 15,120 1,260 대민활동비경정 50,000원 *11명*12월 6,600 7, 정액급식비경정 130,000원 *11명*12월 17,160 18,720 1,560 교통보조비경정 120,000원 *11명*12월 15,840 17,280 1,440 명절휴가비경정 247,421,000원 *1/12*60/100*2 회 연가보상비경정 247,421,000원 *1/12*1/30*20일 가계지원비경정 247,421,000원 *1/12*200.4/100 24,743 26,992 2,249 13,746 14,996 1,250 41,320 45,076 3, 무기계약근로자보수 602, ,394 6,940 무기계약근로자퇴직금경정 436,196,000원 436, ,136 6, 직무수행경비 709, ,320 24, 직급보조비 559, ,920 18,900 7급경정 140,000원 *115명*12월 193, ,280 10, 급경정 105,000원 *94명*12월 118, ,260 8, 특정업무수행활동비 135, ,000 5,400 대민활동비경정 50,000원 *214명*12월 128, ,800 5, 연금부담금등 417, ,978 19,404
4 부서 : 중원구총무과정책 : 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 02 국민건강보험금 417, ,978 19,404 국민건강보험금부담금 경정 15,800,000,000 원 *2.54% 401, ,969 18,649 노인장기요양보험부담금 경정 401,320,000원 *4.05% 16,254 17,
5 부서 : 중원구시민과정책 : 고객감동민원서비스향상단위 : 민원사무운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구시민과 293, ,743 3,711 고객감동민원서비스향상 81,635 84,578 2,943 민원사무운영 67,526 70,273 2,747 민원실운영 48,621 50,063 1, 일반운영비 45,463 46,663 1, 공공운영비 5,856 7,056 1,200 우편요금경정 200,000원 *12월 2,400 3,600 1, 자산취득비 3,158 3, 자산및물품취득비 3,158 3, 팩시밀리구입경정 578,735원 *2대 1,158 1, 무인민원발급기설치운영 13,655 14,960 1, 일반운영비 13,655 14,960 1, 공공운영비 9,695 11,000 1,305 공공요금및제세 3,480 3, 무인민원발급기위탁경비료경정 120,000원 *2대*12월 무인민원발급기유지비경정 113,000원 *(4대*12월 +1대 *5월 +1대 *2월) 2,880 3, ,215 7,280 1,065 가족관계등록사무운영 14,109 14, 결혼기념국기함구입 9,504 9, 일반운영비 9,504 9, 사무관리비 9,504 9, 결혼기념국기함구입경정 9,504,000원 9,504 9, 공정하고효율적인토지관리 129, , 지적행정추진 86,407 86, 지적측량기준점관리 4,763 5, 일반운영비 4,763 5, 사무관리비 4,763 5, 지적측량기준점복구비경정 4,763,000원 4,763 5, 국. 공유지임야등록전환 48,556 48, 일반운영비 48,556 48, 사무관리비 48,556 48, 국. 공유지임야등록전환측량비경정 48,556,000원 48,556 48, 부동산관리 43,581 43, 공인중개사업무연수 3,550 3, 일반운영비 3,550 3,
6 부서 : 중원구시민과정책 : 공정하고효율적인토지관리단위 : 부동산관리 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 3,075 3, 공인중개사업무교육교재비 경정 4,624원 *665매 3,075 3,
7 부서 : 중원구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 ( 단위 : 천원 ) 중원구세무과 707, ,761 1,861 도 20,607 17,539 3,068 시 687, ,222 4,929 안정적인지방세수확보 561, ,629 1,964 도 20,607 17,539 3,068 시 540, ,090 1,104 지방세부과및징수 503, ,557 3,068 도 20,607 17,539 3,068 시 483, ,018 0 지방세수증대및체납액징수활동 16,607 13,539 3,068 도 16,607 13,539 3, 여비 16,607 13,539 3,068 도 16,607 13,539 3, 국내여비 16,607 13,539 3,068 제2차도세체납액징수활동여비 ( 성립전 ) 3,068,000원 3, ,068 도 3, ,068 과세자료조사및수집 57,968 59,072 1,104 세무조사 24,635 25,739 1, 인건비 21,215 22,319 1, 기간제근로자등보수 21,215 22,319 1,104 비과세. 감면일제정비조사요원인건비 21,215 22,319 1,104 기본급경정 16,824,000원 16,824 17,928 1,104 행정운영경비 ( 중원구세무과 ) 146, ,132 3,825 인력운영비 43,707 47,532 3,825 인력운영비 43,707 47,532 3, 직무수행경비 39,375 43,200 3, 특정업무수행활동비 39,375 43,200 3,825 세무담당공무원경정 39,375,000원 39,375 43,200 3,825
8 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 문화예술진흥단위 : 여성합창단운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구주민생활지원과 56,114,214 57,624,671 1,510,457 국 26,373,828 27,092, ,543 분 600, ,689 0 도 7,317,232 7,229,438 87,794 시 21,822,465 22,702, ,708 문화예술진흥 48, ,216 69,717 여성합창단운영 33,860 42,810 8,950 합창단운영지원 33,860 42,810 8, 업무추진비 시책추진업무추진비 중원구여성합창단간담회경정 0원 민간이전 33,860 41,860 8, 민간경상보조 33,860 41,860 8,000 중원구여성합창단운영 33,860 41,860 8,000 정기연주회개최경정 0원 0 8,000 8,000 지역문화예술행사지원 1,083 50,350 49,267 문화예술행사지원 1,083 50,350 49, 업무추진비 133 1,900 1, 시책추진업무추진비 133 1,900 1,767 체육및문화행사추진간담회경정 133,000원 133 1,900 1, 민간이전 0 47,500 47, 민간행사보조 0 47,500 47,500 제5회중원한마당축제경정 0원 0 47,500 47,500 건전한게임문화조성 13,556 25,056 11,500 불법게임장단속 13,556 25,056 11, 일반운영비 13,556 25,056 11, 사무관리비 7,556 19,056 11,500 게임산업진흥관련유해환경개선 7,556 19,056 11,500 불법게임기수거및보관료경정 7,556,000원 7,556 19,056 11,500 생활체육육성 38,940 42,490 3,550 동네체육시설관리 8,440 11,990 3,550 동네체육시설정비및유지보수 8,440 11,990 3, 일반운영비 1,440 1, 사무관리비 체육관련일반수용비경정 400,000원 시설비및부대비 7,000 10,000 3, 시설비 7,000 10,000 3,000
9 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 생활체육육성단위 : 동네체육시설관리 ( 단위 : 천원 ) 동네체육시설정비및유지관리비경정 7,000,000원 7,000 10,000 3,000 저소득층생활안정지원 22,848,899 24,564,792 1,715,893 국 15,329,071 16,520,424 1,191,353 도 2,479,030 2,622, ,298 시 5,040,798 5,422, ,242 국민기초생활보장지원 18,378,299 19,861,174 1,482,875 국 12,864,811 13,902,824 1,038,013 도 1,654,045 1,787, ,459 시 3,859,443 4,170, ,403 근로소득공제지원 153, ,548 13,529 국 107, ,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2, 일반보상금 153, ,548 13,529 국 107, ,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2, 사회보장적수혜금 153, ,548 13,529 근로소득공제지원경정 153,019,000원 153, ,548 13,529 국 107, ,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2,841 기초생활보장생계급여 ( 일반 ) 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088, ,590 도 1,185,577 1,297, ,547 시 2,766,347 3,026, , 일반보상금 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088, ,590 도 1,185,577 1,297, ,547 시 2,766,347 3,026, , 사회보장적수혜금 13,173,081 14,412,494 1,239,413 기초생활보장생계급여 ( 일반 ) 경정 13,173,081,000 원 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088, ,590 도 1,185,577 1,297, ,547 시 2,766,347 3,026, ,276 기초생활보장주거급여 3,614,081 3,885, ,773 국 2,529,857 2,720, ,242 도 325, ,726 24,459 시 758, ,029 57, 일반보상금 3,614,081 3,885, ,773 국 2,529,857 2,720, ,242 도 325, ,726 24,459 시 758, ,029 57, 사회보장적수혜금 3,614,081 3,885, ,773
10 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 국민기초생활보장지원 ( 단위 : 천원 ) 기초생활보장주거급여 경정 3,614,081,000 원 3,614,081 3,885, ,773 국 2,529,857 2,720, ,242 도 325, ,726 24,459 시 758, ,029 57,072 기초생활보장교육급여 915, ,540 37,554 국 640, ,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192, ,284 7, 일반보상금 915, ,540 37,554 국 640, ,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192, ,284 7, 사회보장적수혜금 915, ,540 37,554 기초생활보장교육급여경정 915,094,000원 915, ,540 37,554 국 640, ,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192, ,284 7,886 기초생활보장해산, 장제급여 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5, 시 14,419 13, 일반보상금 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5, 시 14,419 13, 사회보장적수혜금 68,664 64,378 4,286 기초생활보장해산, 장제급여경정 68,664,000원 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5, 시 14,419 13, 차상위계층지원 2,170,750 2,254,500 83,750 국 612, ,200 19,000 도 664, ,250 2,375 시 893, ,050 62,375 긴급복지지원 600, ,000 80,000 국 480, ,000 64,000 도 60,000 68,000 8,000 시 60,000 68,000 8, 일반보상금 600, ,000 80,000 국 480, ,000 64,000 도 60,000 68,000 8,000 시 60,000 68,000 8, 사회보장적수혜금 600, ,000 80,000 긴급복지지원경정 375,000,000원 375, ,000 80,000 국 280, ,000 64,000 도 35,000 43,000 8,000
11 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 차상위계층지원 ( 단위 : 천원 ) 시 60,000 68,000 8,000 차상위계층양곡할인지원 165, ,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54, 일반보상금 165, ,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54, 사회보장적수혜금 165, ,000 3,750 차상위계층양곡할인지원경정 165,250,000원 165, ,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54,375 민생안정대책추진 1,447,850 1,597, ,268 국 1,273,860 1,408, ,340 도 77,970 85,434 7,464 시 96, ,484 7,464 한시생계보호 1,365,000 1,514, ,268 국 1,228,500 1,362, ,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7, 일반보상금 1,365,000 1,514, ,268 국 1,228,500 1,362, ,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7, 사회보장적수혜금 1,365,000 1,514, ,268 한시생계비경정 889,266,000원 889,266 1,038, ,268 국 752, , ,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7,464 보육가족지원 22,899,863 22,501, ,393 국 6,085,281 5,612, ,810 분 236, ,549 0 도 3,884,417 3,674, ,252 시 12,693,616 12,978, ,669 영유아보육 19,213,386 18,770, ,194 국 5,061,826 4,787, ,206 도 2,765,103 2,598, ,778 시 11,386,457 11,384,247 2,210 셋째자녀출산장려지원 1,728,660 1,818,660 90, 일반보상금 1,728,660 1,818,660 90, 사회보장적수혜금 1,728,660 1,818,660 90,000 셋째이상자녀출산축하금경정 210,000,000원 210, ,000 90,000
12 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 저소득층자녀입소료지원 13,696 24,696 11, 민간이전 13,696 24,696 11, 민간위탁금 13,696 24,696 11,000 저소득층자녀보육시설입소료지원경정 13,696,000원 13,696 24,696 11,000 보육교사보수교육 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8, 도 6,630 6, 시 6,630 6, 일반보상금 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8, 도 6,630 6, 시 6,630 6, 행사실비보상금 22,100 20,500 1,600 보수교육비지급경정 22,100,000원 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8, 도 6,630 6, 시 6,630 6, 장애아, 영아반교사특수근무수당 130, ,400 5,300 도 38,610 37, 시 92,090 87,780 4, 민간이전 130, ,400 5,300 도 38,610 37, 시 92,090 87,780 4, 민간경상보조 130, ,400 5,300 영아, 장애반교사특수근무수당경정 130,700,000원 130, ,400 5,300 도 38,610 37, 시 92,090 87,780 4,310 보육시설냉난방비 120, ,550 10, 민간이전 120, ,550 10, 민간경상보조 120, ,550 10,000 보육시설냉난방비경정 120,550,000원 120, ,550 10,000 보육시설대체인력인건비지원 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11, 민간이전 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11, 민간경상보조 24,660 40,600 15,940 보육시설대체인력인건비지원경정 24,660,000원 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11,158 시간연장형보육시설운영지원 37,467 30,800 6,667
13 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4, 민간이전 37,467 30,800 6,667 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4, 민간경상보조 37,467 30,800 6,667 시간연장형보육시설운영지원경정 37,467,000원 37,467 30,800 6,667 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4,667 영세아보육제도운영 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22, 민간이전 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22, 민간경상보조 25,434 57,600 32,166 영세아전용보육시설지원경정 25,434,000원 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22,516 취업여성보육료지원 305, ,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230, ,860 12, 일반보상금 305, ,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230, ,860 12, 사회보장적수혜금 305, ,685 26,845 취업여성보육료경정 305,840,000원 305, ,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230, ,860 12,847 차등보육료지원 11,838,438 10,871, ,858 국 3,901,794 3,351, ,500 도 1,824,440 1,508, ,358 시 6,112,204 6,012, , 일반보상금 11,838,438 10,871, ,858 국 3,901,794 3,351, ,500 도 1,824,440 1,508, ,358 시 6,112,204 6,012, , 사회보장적수혜금 11,838,438 10,871, ,858 차등보육료지원경정 11,487,938,000 원 11,487,938 10,871, ,358 국 3,551,294 3,351, ,000 도 1,824,440 1,508, ,358 시 6,112,204 6,012, ,000 차등보육료지원 ( 성립전 ) 350,500,000원 350, ,500 국 350, ,500 만 5 세아무상보육료지원 1,619,590 1,673,280 53,690
14 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 국 597, ,312 71,511 도 269, ,190 32,179 시 752, ,778 50, 일반보상금 1,619,590 1,673,280 53,690 국 597, ,312 71,511 도 269, ,190 32,179 시 752, ,778 50, 사회보장적수혜금 1,619,590 1,673,280 53,690 만5세아무상보육료지원경정 1,619,590,000원 1,619,590 1,673,280 53,690 국 597, ,312 71,511 도 269, ,190 32,179 시 752, ,778 50,000 장애아무상보육료지원 318, , ,264 국 97, , ,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176, ,547 50, 일반보상금 318, , ,264 국 97, , ,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176, ,547 50, 사회보장적수혜금 318, , ,264 장애아무상보육료지원경정 318,132,000원 318, , ,264 국 97, , ,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176, ,547 50,000 두자녀이상보육료지원 739, , ,026 국 238, , ,190 도 107, ,317 60,836 시 392, , 일반보상금 739, , ,026 국 238, , ,190 도 107, ,317 60,836 시 392, , 사회보장적수혜금 739, , ,026 두자녀이상보육료지원경정 739,065,000원 739, , ,026 국 238, , ,190 도 107, ,317 60,836 시 392, ,738 0 보육시설미이용아동양육지원 254,200 78, ,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73, 일반보상금 254,200 78, ,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73, 사회보장적수혜금 254,200 78, ,700
15 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 시설미이용아동양육지원 경정 254,200,000 원 254,200 78, ,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73,794 보육시설종사자인건비지원 184, ,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77, ,800 23, 민간이전 184, ,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77, ,800 23, 민간경상보조 184, ,000 56,000 보육시설종사자인건비지원경정184,000,000원 184, ,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77, ,800 23,520 아동복지지원 2,661,579 2,717,682 56,103 국 500, , ,100 분 236, ,549 0 도 900, ,470 8,945 시 1,024,537 1,203, ,148 소년소녀가정및가정위탁아동지원 27,850 28, 도 13,925 14, 시 13,925 14, 일반보상금 27,850 28, 도 13,925 14, 시 13,925 14, 사회보장적수혜금 27,850 28, 소년소녀가정및가정위탁아동지원경정 27,850,000원 27,850 28, 도 13,925 14, 시 13,925 14, 소년소녀가정양육비지원 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1, 시 2,100 6,636 4, 일반보상금 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1, 시 2,100 6,636 4, 사회보장적수혜금 7,560 12,600 5,040 소년소녀가정양육비지원경정 7,560,000원 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1, 시 2,100 6,636 4,536
16 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 아동복지지원 ( 단위 : 천원 ) 결식아동급식지원 ( 평일조, 중, 석식 ) 1,181,632 1,345, ,921 분 177, ,245 0 도 295, ,408 0 시 708, , , 일반보상금 1,181,632 1,345, ,921 분 177, ,245 0 도 295, ,408 0 시 708, , , 사회보장적수혜금 1,181,632 1,345, ,921 결식아동급식지원 ( 평일조, 중, 석식 ) 경정 1,181,632,000원 1,181,632 1,345, ,921 분 177, ,245 0 도 295, ,408 0 시 708, , ,921 결식아동급식지원 ( 방학중 - 한시적 ) 290, , ,170 국 249, , ,100 도 20,785 11,250 9,535 시 20,785 11,250 9, 일반보상금 290, , ,170 국 249, , ,100 도 20,785 11,250 9,535 시 20,785 11,250 9, 사회보장적수혜금 290, , ,170 방학중결식아동급식지원 ( 한시적 ) 경정 206,670,000원 방학중결식아동급식지원 ( 한시적 )( 전입금 ) 84,000,000원 206, ,500 49,170 국 176, ,000 41,860 도 14,905 11,250 3,655 시 14,905 11,250 3,655 84, ,000 국 72, ,240 도 5, ,880 시 5, ,880 중원의별행사지원 0 19,000 19, 민간이전 0 19,000 19, 민간행사보조 0 19,000 19,000 제7회중원의별민속놀이경정 0원 0 19,000 19,000 건전아동육성 8,890 10,030 1, 업무추진비 0 1,140 1, 시책추진업무추진비 0 1,140 1,140 지역아동센터운영자간담회경정 0원 보육시설임원간담회경정 0원 한부모가정지원 1,024,328 1,013,026 11,302 국 523, ,873 84,504 도 218, ,370 34,529 시 282, , ,731
17 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 한부모가정지원 ( 단위 : 천원 ) 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 자녀학비등 ) 675, ,272 0 국 523, ,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86, ,539 95, 일반보상금 675, ,272 0 국 523, ,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86, ,539 95, 사회보장적수혜금 675, ,272 0 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 자녀학비, 입학금, 아동양육비 ) 경정 675,272,000원 675, ,272 0 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 학습재료비등 ) 국 523, ,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86, ,539 95, , ,654 11,302 도 153, ,510 23,968 시 163, ,144 12, 일반보상금 316, ,654 11,302 도 153, ,510 23,968 시 163, ,144 12, 사회보장적수혜금 316, ,654 11,302 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 학습재료비등 ) 경정 316,956,000원 316, ,654 11,302 도 153, ,510 23,968 시 163, ,144 12,666 노인복지증진 2,865,043 3,005, ,530 분 116, ,885 0 도 360, ,701 0 시 2,387,457 2,527, ,530 저소득노인계층생활안정지원 1,386,090 1,466,100 80,010 분 64,773 64,773 0 도 307, ,429 0 시 1,013,888 1,093,898 80,010 경로식당무료급식지원 857, ,100 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122, ,715 0 시 679, ,851 76, 민간이전 856, ,540 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122, ,715 0 시 679, ,291 76, 민간경상보조 856, ,540 76,918 경로식당무료급식지원경정 856,622,000원 856, ,540 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122, ,715 0 시 679, ,291 76,918
18 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 저소득노인계층생활안정지원 ( 단위 : 천원 ) 무료경로식당부대비용지원 49,408 52,500 3, 민간이전 49,408 52,500 3, 민간경상보조 49,408 52,500 3,092 무료경로식당취사연료비및공공요금경정 19,408,000원 19,408 22,500 3,092 경로당운영및관리 1,210,998 1,271,518 60,520 분 40,800 40,800 0 도 28,272 28,272 0 시 1,141,926 1,202,446 60,520 경로당물품및운동기구보급 251, ,770 25, 자산취득비 251, ,770 25, 자산및물품취득비 251, ,770 25,520 경로당물품구입 135, ,690 21,560 가스레인지경정 240,000원 *11점 2,640 2, 쇼파 ( 탁자포함 ) 경정 1,000,000원 *10조 10,000 11,000 1,000 진공청소기경정 300,000원 *6점 1,800 2, 냉장고경정 600,000원 *9점 5,400 6, 컴퓨터 ( 모니터포함 ) 경정 1,400,000 원 *4 조 5,600 7,000 1,400 텔레비젼경정 1,000,000원 *6점 6,000 7,000 1,000 책상 ( 의자포함 ) 경정 500,000원 *8조 4,000 4, 김치냉장고경정 750,000원 *44점 33,000 45,000 12,000 냉 온수기경정 1,000,000원 *1점 1,000 2,000 1,000 황토매트경정 200,000원 *102점 20,400 23,920 3,520 경로당운동기구구입 116, ,080 3,960 안마의자경정 2,000,000원 *32대 64,000 66,000 2,000 헬스자전거경정 500,000원 *20대 10,000 11,000 1,000 벨트맛사지경정 480,000원 *19대 9,120 10, 하대원동 1 2 통지역경로당임차료 140, ,000 30, 일반운영비 140, ,000 30, 사무관리비 140, ,000 30,000 하대원동 1 2통지역경로당임차료경정 140,000,000원 140, ,000 30,000 경로당임차 75,000 80,000 5, 일반운영비 75,000 80,000 5, 사무관리비 75,000 80,000 5,000 경로당임차료 ( 금광2동 24.25통 ) 경정 75,000,000원 75,000 80,000 5,000 고용촉진및안정 7,257,530 7,236,690 20,840 국 4,959,476 4,959,476 0 분 247, ,255 0 도 578, ,844 20,840
19 부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 고용촉진및안정단위 : 실업대책추진 ( 단위 : 천원 ) 시 1,472,115 1,472,115 0 실업대책추진 20, ,840 도 20, ,840 일자리창출지원사업 ( 희망일터정비사업연계 ) 20, ,840 도 20, , 재료비 20, ,840 도 20, , 재료비 20, ,840 희망일터정비사업 ( 성립전 ) 20,840,000원 20, ,840 도 20, ,840
20 부서 : 중원구경제교통과정책 : 농업경쟁력강화단위 : 농지관리 ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 57,028 56, 기 시 56,948 56, 농업경쟁력강화 690 1, 기 시 610 1, 농지관리 690 1, 기 시 610 1, 농지관리위원회회의참석수당 490 1, 일반운영비 490 1, 사무관리비 490 1, 농지관리위원회회의참석수당경정 70,000원 *7명*1회 490 1, 재무활동 ( 중원구경제교통과 ) 1, ,350 보전지출 1, ,350 보전지출 1, , 반환금기타 1, , 국고보조금반환금 1, ,350 '08년쌀소득보전직불금위원회운영 1,350,000원 1, ,350
21 부서 : 중원구환경위생과정책 : 깨끗한도시환경조성단위 : 청소행정 ( 단위 : 천원 ) 중원구환경위생과 13,748,654 14,123, ,376 국 162, ,590 0 도 46,782 46,782 0 시 13,539,282 13,913, ,376 깨끗한도시환경조성 8,807,897 8,890,050 82,153 청소행정 8,807,897 8,890,050 82,153 가로청소 212, ,053 16, 일반운영비 128, ,283 1, 사무관리비 15,308 16,483 1,175 환경미화원산업안전관리대행료경정 3,740원 *44명*12월 환경미화원보건관리대행료경정 3,300원 *44명*12월 환경미화원산업시찰차량임차료경정 700,000원 *2대*1회 1,975 2, ,743 2, ,400 2, 업무추진비 870 2,470 1, 시책추진업무추진비 870 2,470 1,600 환경미화원간담회경정 870,000원 870 1,870 1,000 청소대행업체관계자간담회경정 0원 자산취득비 62,285 76,000 13, 자산및물품취득비 62,285 76,000 13,715 불법투기단속용이동전화기구입경정 440,500원 *2대 불법투기단속무인카메라 ( 인터넷 ) 구입경정 5,650,340원 *10대 환경미화원쉼터전기온풍기구입경정 200,000원 *2대 881 1, ,504 70,000 13, 지역청소대행 7,842,705 7,898,423 55, 민간이전 7,842,705 7,898,423 55, 민간위탁금 7,842,705 7,898,423 55,718 지역청소대행용역비 7,801,590 7,857,308 55,718 생활폐기물처리비경정 2,393원 *262,500명*12월 대형폐기물처리비경정 6,500원 *3,380건*12월 7,537,950 7,559,114 21, , ,194 34,554 쓰레기무단투기방지 39,630 43,230 3, 일반운영비 30,230 33,830 3, 공공운영비 6,400 10,000 3,600 무인감시카메라유지관리비경정 0원 0 3,600 3,600 공중화장실관리 31,039 37,384 6, 일반운영비 31,039 37,384 6,345
22 부서 : 중원구환경위생과정책 : 깨끗한도시환경조성단위 : 청소행정 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 28,784 34,784 6,000 개방화장실편의용품지원경정 100,000원 *13개소*12월 15,600 21,600 6, 공공운영비 2,255 2, 공중화장실유지관리비경정 173,460원 *13개소 2,255 2, 자연환경보호 131, ,616 15,699 환경관리및자연보호 131, ,616 15,699 환경오염관리 114, ,813 12, 인건비 23,812 25,057 1, 기간제근로자등보수 23,812 25,057 1,245 환경개선부담금시설물조사요원인부임 23,812 25,057 1,245 기본급경정 35,570원 *12명*23일*2회 19,635 20, 유급휴일수당경정 35,570원 *109일 3,878 4, 일반운영비 89, ,756 10, 사무관리비 17,816 18, 환경오염단속물품구입경정 1,700,000원 1,700 2, 공공운영비 72,140 82,640 10,500 공공요금및제세 70,240 80,240 10,000 환경개선부담금고지서발송우편요금 38,865 48,865 10,000 ㆍ독촉분일반우편경정 250원 *97,000건 24,250 34,250 10,000 시설장비유지비 1,900 2, 자동차배출가스장비유지비경정 100,000원 *2대*4회 소음진동측정장비유지비경정 1,100,000원 800 1, ,100 1, 일반보상금 300 1, 기타보상금 300 1, 환경오염신고보상금 300 1, 개선명령등행정처분에해당하는신고보상금경정 50,000원 *2건 사용중지등행정처분에해당하는신고보상금경정 100,000원 *2건 환경교육및보호 17,849 20,803 2, 일반운영비 16,136 17,493 1, 사무관리비 15,160 16, 환경학교운영 14,660 15, 학생체험교육강사수당경정 40,000원 *3명*59회 환경학교학습장및학습도감제작경정 7,580,000원 7,080 7, ,580 7, 공공운영비 596 1,
23 부서 : 중원구환경위생과정책 : 자연환경보호단위 : 환경관리및자연보호 ( 단위 : 천원 ) 공공요금및제세 596 1, 야외환경체험학교여행자보험경정 595,800원 596 1, 민간자본이전 763 2,360 1, 민간대행사업비 763 2,360 1,597 야생조수부상치료위탁대행비경정 763,000원 763 2,360 1,597 위생행정 85,420 86, 식품및공중위생행정 85,420 86, 식품위생관리 79,520 80, 업무추진비 시책추진업무추진비 위생관련단체간담회비경정 0원 도시녹화사업 1,702,800 1,794,457 91,657 도시녹화및녹지공간정비 1,702,800 1,794,457 91,657 녹지시설물유지관리 435, ,964 20, 일반운영비 3,325 9,975 6, 사무관리비 3,325 9,975 6,650 임차료 3,325 9,975 6,650 물차및중장비임차료경정 332,500원 *10대 3,325 9,975 6, 시설비및부대비 431, ,989 14, 시설비 428, ,656 14,020 주요도로변풀깎기공사 96, ,397 12,230 풀깎기경정 173원 *180,865m2*3회 93, ,807 11,938 법면제거경정 173원 *13,280m2*1회 2,298 2, 재해위험수목제거공사 경정 91,050 원 *200 주 18,210 20,000 1,790 가로수및조경수유지관리 602, ,796 26, 시설비및부대비 602, ,796 26, 시설비 597, ,959 26,763 가로수및조경수병해충방제공사 142, ,457 16,104 교목예방및구제방제경정 4,043원 *6종*2회*3,813주*60/100 관목예방및구제방제경정 961원 *6종*2회*9,064m2*30/100 버즘나무방패벌레수간주사공사경정 4,664원 *1,336주*2회 110, ,542 12,547 31,358 34,915 3,557 12,463 14,403 1,940 가로수수형조절공사경정 61,286원 *2,100주 128, ,300 3,599 중앙분리대화단관목류보식공사경정 8,720원 *4,000주 34,880 40,000 5,120
24 부서 : 중원구환경위생과정책 : 도시녹화사업단위 : 도시녹화및녹지공간정비 ( 단위 : 천원 ) 가로환경유지관리 143, ,667 2, 인건비 24,799 27,147 2, 기간제근로자등보수 24,799 27,147 2,348 꽃식재및유지관리인부임 24,349 26,697 2,348 기본급경정 35,570원 *3명*174일 18,568 20,596 2,028 유급휴일수당경정 35,570원 *3명*37일 3,949 4, 연차수당경정 35,570원 *3명*8일 조경시설물유지관리 522, ,030 41, 일반운영비 113, ,000 22, 공공운영비 113, ,000 22,798 공공요금및제세 113, ,000 22,798 물놀이장공공요금 ( 전기료 ) 경정 566,670원 *6개소*3월 물놀이장공공요금 ( 상하수도 ) 경정 1,166,670원 *6개소*3월 10,201 18,000 7,799 21,001 36,000 14, 시설비및부대비 355, ,107 19, 시설비 352, ,000 19,078 1구역물놀이장유지관리경정 13,676,660원 *3개소 2구역물놀이장유지관리경정 17,611,500원 *2개소 은행2동어린이공원내운동기구설치공사경정 4,333,800원 *5개 41,030 51,000 9,970 35,223 44,000 8,777 21,669 22, 산림자원보호 644, ,676 18,900 국 162, ,590 0 도 46,782 46,782 0 시 435, ,304 18,900 산림자원보호육성 644, ,676 18,900 국 162, ,590 0 도 46,782 46,782 0 시 435, ,304 18,900 산림자원보호및유지관리 339, ,736 18, 인건비 210, ,009 11, 기간제근로자등보수 210, ,009 11,681 산불감시원 ( 취약지순찰 ) 인부임 150, ,344 8,100 기본급경정 35,570원 *22명*101일 79,037 82,950 3,913 휴일근무수당 경정 35,570 원 *22 명 *1.5*41 일 48,127 50,474 2,347 유급휴일수당경정 35,570원 *22명*20일 15,651 16, 연차수당경정 35,570원 *22명*3일 2,348 3, 산재보험료경정 145,163,000원 *35/1,000 5,081 5, 산불감시원 ( 감시탑 ) 인부임 20,990 22,080 1,090 기본급경정 36,370원 *3명*101일 11,021 11,
25 부서 : 중원구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 휴일근무수당 경정 36,370원 *3명*1.5*41일 6,711 7, 유급휴일수당 경정 36,370원 *3명*20일 2,183 2, 연차수당 경정 36,370원 *3명*3일 산지정화감시원인부임 29,762 32,253 2,491 기본급 경정 35,570원 *4명*107일 15,224 16,790 1,566 휴일근무수당 경정 35,570원 *4명*1.5*45일 9,604 10, 유급휴일수당 경정 35,570원 *4명*22일 3,131 3, 시설비및부대비 96, ,477 7, 시설비 95, ,500 7,219 보호수유지관리공사 경정 3,244,125원 *8주 25,953 30,000 4,047 등산로상록수식재공사 경정 11,953원 *5,800주 69,328 72,500 3,172 행정운영경비 ( 중원구환경위생과 ) 2,375,844 2,541, ,167 인력운영비 2,282,278 2,447, ,167 인력운영비 2,282,278 2,447, , 인건비 2,278,060 2,443, , 무기계약근로자보수 2,278,060 2,443, ,167 환경미화원인건비 2,222,503 2,387, ,167 기본급 경정 1,255,100원 *44명*12월 662, ,999 75,306 상여금 240, ,290 27,376 ㆍ기말수당 경정 912,550원 *44명*4회 160, ,860 18,251 ㆍ정근수당 경정 912,550원 *44명*2회 80,305 89,430 9,125 체력단련비 경정 912,550원 *44명*5회 200, ,575 22,814 정액수당 117, ,830 13,350 ㆍ특수업무수당 경정 90,000원 *44명*12월 47,520 52,920 5,400 ㆍ작업장려수당 경정 70,000원 *44명*12월 36,960 41,160 4,200 ㆍ가족수당 경정 25,000원 *44명*2.5*12월 33,000 36,750 3,750 위험수당 경정 80,000원 *44명*12월 42,240 47,040 4,800 자녀학비보조수당 3,367 18,888 15,521 ㆍ중학생 경정 0원 0 2,056 2,056 ㆍ고등학생 경정 420,790원 *2명*4회 3,367 16,832 13,465 환경미화원목욕비 경정 100,000원 *44명*12월 52,800 58,800 6,000
26 부서 : 중원구건설과정책 : 생활민방위역량강화단위 : 민방위교육훈련 ( 단위 : 천원 ) 중원구건설과 13,843,086 13,981, ,223 국 도 시 13,841,855 13,979, ,108 생활민방위역량강화 489, ,538 71,124 국 도 시 488, ,192 71,009 민방위교육훈련 61,388 62, 국 도 시 60,157 60, 지역민방위대장교육여비 1,960 2, 국 도 시 980 1, 일반보상금 1,960 2, 국 도 시 980 1, 행사실비보상금 1,960 2, 지역민방위대장교육여비경정 10,000원 *196명 1,960 2, 국 도 시 980 1, 민방위시설장비관리 19,320 20,760 1,440 민방위시설장비운영 1,920 3,360 1, 일반운영비 1,920 3,360 1, 공공운영비 1,920 3,360 1,440 민방위비상급수시설전기요금경정 60,000원 *2개소*12월 1,440 2,880 1,440 공익근무요원관리 408, ,490 68,784 공익근무요원복무관리 408, ,490 68, 일반보상금 407, ,690 68, 공익근무요원보상금 404, ,190 68,784 급여경정 88,000원 *105명*12월 110, ,720 15,840 중식비경정 5,000원 *112명*22일*12월 147, ,800 36,960 교통비경정 2,000원 *92명*22일*12월 48,576 63,360 14,784 피복비경정 300,000원 *116명 34,800 36,000 1,200 재난재해예방 59,371 72,200 12,829 재난재해대책추진 59,371 72,200 12,829 재해응급복구 54,051 66,880 12,829
27 부서 : 중원구건설과정책 : 재난재해예방단위 : 재난재해대책추진 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 19,400 23,880 4, 사무관리비 14,200 18,680 4,480 재해대책중기임차료 6,020 10,500 4,480 포크레인경정 400,000원 *2대*6일 4,800 5, 덤프트럭경정 305,000원 *1대*4일 1,220 4,900 3, 시설비및부대비 13,710 19,000 5, 시설비 13,710 19,000 5,290 상황실현황판설치 ( 성립전 ) 경정 11,750,000원 *1식 강우량계설치 ( 성립전 ) 경정 1,960,000 원 *1 식 11,750 14,000 2,250 1,960 5,000 3, 자산취득비 15,941 19,000 3, 자산및물품취득비 15,941 19,000 3,059 상황실물품구입 ( 성립전 ) 15,941 19,000 3,059 컴퓨터경정 1,660,000원 *5대 8,300 9,800 1,500 컬러프린터경정 748,000원 *1대 748 1, 프린터경정 415,000원 *1대 냉장고경정 679,000원 *1대 679 1, 소파세트경정 2,299,000원 *1식 2,299 3, 도로시설관리 11,139,655 11,190,925 51,270 도로정비 7,544,405 7,571,036 26,631 도로관리운영 81,790 83,790 2, 시설비및부대비 20,000 22,000 2, 시설비 20,000 22,000 2,000 미불용지보상비 ( 상대원동성운수차고지일원도로확포장공사 ) 경정 1,000,000원 *20m2 20,000 22,000 2,000 경계석및측구정비공사 95, ,900 5, 시설비및부대비 95, ,900 5, 시설비 94, ,000 5,757 경계석및측구정비공사경정 94,243원 *1,000m 94, ,000 5,757 미끄럼방지시설정비공사 130, , 시설비및부대비 130, , 시설비 129, , 관내미끄럼방지시설정비공사경정 39,714원 *3,250m2 129, , 성남동 4223 일원도로포장공사 85,572 90,810 5, 시설비및부대비 85,572 90,810 5, 시설비 84,762 90,000 5,238
28 부서 : 중원구건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비 ( 단위 : 천원 ) 성남동 4223번지일원도로포장공사경정 1,883,578원 *45a 84,762 90,000 5,238 중동 2103 번지일원도로정비공사 79,713 80,720 1, 시설비및부대비 79,713 80,720 1, 시설비 78,993 80,000 1,007 중동 2103번지일원도로정비공사경정 1,974,825원 *40a 78,993 80,000 1,007 상대원동 513 번지일원도로정비공사 78,124 80,720 2, 시설비및부대비 78,124 80,720 2, 시설비 77,404 80,000 2,596 상대원동 513번지일원도로정비공사경정 1,935,080원 *40a 77,404 80,000 2,596 마지길도로포장공사 58,065 60,540 2, 시설비및부대비 58,065 60,540 2, 시설비 57,525 60,000 2,475 마지길도로포장공사경정 1,917,500원 *30a 57,525 60,000 2,475 성남산업단지도로환경개선공사 43,501 49,500 5, 시설비및부대비 43,501 49,500 5, 시설비 43,501 49,500 5,999 성남산업단지도로환경개선공사실시설계용역 43,501 49,500 5,999 경정 1,581,818,182 원 *2.75/100 갈현동아랫말진입로개설공사 10,560 11, 시설비및부대비 10,560 11, 시설비 10,560 11, 갈현동아랫말진입로개설공사실시설계용역경정 283,109,919원 *3.73/100 10,560 11, 도로시설물유지관리 1,637,864 1,662,503 24,639 주요도로방음시설설치 66,081 70,540 4, 시설비및부대비 66,081 70,540 4, 시설비 65,541 70,000 4,459 방음시설유지관리경정 230,555원 *200m2 46,111 50,000 3,889 황송마을등방음벽정비공사경정 19,430,000원 *1식 19,430 20, 도로시설물도색공사 82,017 90,810 8, 시설비및부대비 82,017 90,810 8, 시설비 81,207 90,000 8,793 도로시설물도색공사경정 27,069원 *3,000m2 81,207 90,000 8,793 주요도로신축이음장치보수 64,288 75,675 11, 시설비및부대비 64,288 75,675 11,387
29 부서 : 중원구건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 63,613 75,000 11,387 주요도로신축이음장치보수 경정 1,272,260원 *50m 63,613 75,000 11,387 하천정비 1,838,647 1,841,647 3,000 하천유지관리 1,838,647 1,841,647 3,000 하천시설물유지보수 263, ,031 3, 시설비및부대비 263, ,031 3, 시설비 260, ,465 3,000 하천및구거시설물유지관리 96,800 99,800 3,000 하천 ( 구거 ) 시설물정비 경정 470,000원 *100m 47,000 50,000 3,000
30 부서 : 중원구건축과정책 : 쾌적한도시환경조성단위 : 건축행정운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구건축과 273, ,765 16,195 쾌적한도시환경조성 212, ,277 20,125 건축행정운영 86,003 87,888 1,885 건축물대장기초자료정비사업 ( 국가직접지원 ) 48,727 50,612 1, 일반운영비 48,727 50,612 1, 사무관리비 48,727 50,612 1,885 건축물대장기초자료정비사업경정 원 *70,467건 48,727 50,612 1,885 옥외광고물관리 48,953 64,953 16,000 불법옥외광고물정비 48,953 64,953 16, 일반운영비 17,252 18,252 1, 공공운영비 7,400 8,400 1,000 우편요금경정 616,600원 *12월 7,400 8,400 1, 시설비및부대비 14,065 29,065 15, 시설비 14,065 29,065 15,000 불법광고물정비사업경정 0원 0 15,000 15,000 노점상및노상적치물관리 63,191 65,431 2,240 노점상및노상적치물관리 63,191 65,431 2, 일반운영비 30,630 32,630 2, 공공운영비 7,460 9,460 2,000 노점상단속초소전기요금경정 17,000원 *4개소*12월 노점상단속초소연료비구입경정 932,000원 *2개소 노점상단속초소시설장비유지보수비경정 230,000원 *4개소 816 2,400 1,584 1,864 2, , 시설비및부대비 5,760 6, 시설비 5,760 6, 노점상단속성호초소지붕설치및리모델링공사경정 5,760,000원 *1개소 5,760 6, 재무활동 ( 중원구건축과 ) 3, ,930 보전지출 3, ,930 보전지출 3, , 반환금기타 3, , 시ㆍ도비보조금반환금 3, , 년주인없는간판정비사업도비보조금집행잔액반납 3,930,000원 3, ,930
31 부서 : 성남동정책 : 성남동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 성남동 445, ,282 24,432 성남동주민자치센터운영 358, ,440 22,397 주민자치센터활성화 258, ,010 17,837 주민자치센터운영 134, , 일반보상금 82,440 82, 행사실비보상금 82,440 82, 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*263명*3월 )+(20,000원*290명 * 9월 ) 주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상경정 20,000원 *3명*241일 67,980 68, ,460 14, 시설비및부대비 4,235 4, 시설비 4,235 4, 주민자치센터강의실개선공사경정 4,235,000원 *1식 4,235 4, 민원업무처리운영 25,080 26, 일반운영비 25,080 26, 공공운영비 13,680 14, 공공요금및제세 13,680 14, 반송우편요금경정 170,000원 *12월 2,040 3, 통반장활동지원 95,908 99,540 3, 일반보상금 95,908 99,540 3, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 95,908 99,540 3,632 통장수당경정 200,000원 *27.3명*14회 76,440 78,400 1,960 통장회의참석수당경정 20,000원 *26.6명*2회*12월 12,768 13, 반장수당경정 25,000원 *134명*2회 6,700 7,700 1,000 깨끗한골목길만들기 3,000 6,000 3, 일반보상금 3,000 6,000 3, 행사실비보상금 3,000 6,000 3,000 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *50명*2회*5월 3,000 6,000 3,000 성남동모란오거리축제 0 9,500 9, 민간이전 0 9,500 9, 민간행사보조 0 9,500 9,500 성남동모란오거리축제개최경정 0원 0 9,500 9,500 동청사운영 69,870 74,430 4,560 청사운영경비 69,870 74,430 4, 일반운영비 64,170 68,730 4,560
32 부서 : 성남동정책 : 성남동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 64,170 68,730 4,560 공공요금및제세 24,840 26,640 1,800 전기요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 19,200 1,200 기타공공요금및제세경정 400,000원 *12월 4,800 5, 연료비 18,000 20,400 2,400 도시가스요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 20,400 2,400 차량비 3,240 3, 관용차량 ( 포터 ) 유지비경정 270,000원 *12월 3,240 3, 행정운영경비 ( 성남동 ) 87,807 89,842 2,035 인력운영비 37,396 37, 인력운영비 37,396 37, 인건비 24,709 25, 무기계약근로자보수 24,709 25, 청사관리원 24,709 25, 연차수당경정 35,760원 *1명*16일 산재보험료경정 23,360,000원 *10/1, 기본경비 50,411 51,976 1,565 기본경비 50,411 51,976 1, 여비 22,620 23,940 1, 월액여비 22,620 23,940 1,320 월액여비경정 145,000원 *13명*12월 22,620 23,940 1, 자산취득비 2,255 2, 자산및물품취득비 2,255 2, 노후레이저프린터 (A4용) 교체구입경정 577,140원 *2대 1,155 1,
33 부서 : 중동정책 : 중동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 중동 357, ,601 2,673 중동주민자치센터운영 269, ,840 2,673 주민자치센터활성화 198, ,080 2,280 깨끗한골목길만들기 3,720 6,000 2, 일반보상금 3,720 6,000 2, 행사실비보상금 3,720 6,000 2,280 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *31명*2회*10월 3,720 6,000 2,280 주민숙원사업 29,607 30, 주민불편사항정비 29,607 30, 시설비및부대비 29,607 30, 시설비 29,607 30, 주민숙원사업비경정 29,607,000원 29,607 30,
34 부서 : 금광 1 동정책 : 금광 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 금광 1 동 401, ,969 7,242 금광 1 동주민자치센터운영 322, ,426 7,242 주민자치센터활성화 232, ,166 2,150 깨끗한골목길만들기 3,850 6,000 2, 일반보상금 3,850 6,000 2, 행사실비보상금 3,850 6,000 2,150 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *53.47명*2회*6월 3,850 6,000 2,150 동청사운영 60,168 65,260 5,092 청사운영경비 60,168 65,260 5, 일반운영비 56,460 61,260 4, 공공운영비 56,460 61,260 4,800 공공요금및제세 20,300 22,100 1,800 전기요금경정 1,350,000원 *12월 16,200 18,000 1,800 청사바닥왁스청소경정 0원 0 3,000 3, 시설비및부대비 3,708 4, 시설비 3,708 4, 현수막게시대설치경정 3,708,000원 *1식 3,708 4,
35 부서 : 금광 2 동정책 : 금광 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 금광 2 동 470, ,284 13,277 금광 2 동주민자치센터운영 390, ,665 13,277 주민자치센터활성화 284, ,085 8,037 주민자치센터운영 108, ,021 1, 일반운영비 17,584 19,241 1, 행사운영비 3,334 4,991 1,657 주민자치센터작품전시및발표회경정 1,393,000원 주민자치센터틈새강좌강사료경정 300,000원 *1회 1,393 2,850 1, 민원업무처리운영 22,920 24,120 1, 일반운영비 22,920 24,120 1, 공공운영비 11,520 12,720 1,200 공공요금및제세 11,520 12,720 1,200 우편요금경정 900,000원 *12월 10,800 12,000 1,200 통반장활동지원 106, ,150 1, 일반보상금 106, ,150 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 106, ,150 1,150 반장수당경정 25,000원 *152명*2회 7,600 8,750 1,150 깨끗한골목길만들기 2,070 6,000 3, 일반보상금 2,070 6,000 3, 행사실비보상금 2,070 6,000 3,930 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식제공경정 2,070,000원 2,070 6,000 3,930 작은도서관공립문고운영 44,694 44, 자산취득비 26,130 26, 자산및물품취득비 6,130 6, 컴퓨터검색용책상경정 330,000원 *1개 동청사운영 76,340 81,580 5,240 청사운영경비 73,780 78,580 4, 일반운영비 73,780 78,580 4, 공공운영비 73,780 78,580 4,800 공공요금및제세 22,100 23,300 1,200 전기요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 19,200 1,200 연료비 18,000 21,600 3,600 도시가스요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 21,600 3,600 청사환경개선 2,560 3, 시설비및부대비 2,560 3,
36 부서 : 금광 2 동정책 : 금광 2 동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 2,560 3, 동청사지하외부수전설치및싱크대설치 경정 2,560,000원 2,560 3,
37 부서 : 은행 1 동정책 : 은행 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 은행1동 332, ,587 13,950 은행1동주민자치센터운영 254, ,950 13,950 주민자치센터활성화 167, ,210 5,450 주민자치센터운영 99, ,510 2, 일반운영비 14,390 17,340 2, 행사운영비 50 3,000 2,950 주민자치센터작품전시및발표회 경정 50,000원 50 2,500 2,450 주민자치센터간교류및견학 경정 0원 깨끗한골목길만들기 3,500 6,000 2, 일반보상금 3,500 6,000 2, 행사실비보상금 3,500 6,000 2,500 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비 경정 3,500,000원 3,500 6,000 2,500 동청사운영 56,240 64,740 8,500 청사운영경비 39,740 48,240 8, 일반운영비 37,940 46,440 8, 공공운영비 36,320 44,820 8,500 공공요금및제세 11,500 15,000 3,500 전기요금 경정 8,300,000원 8,300 10,800 2,500 상, 하수도요금 경정 1,400,000원 1,400 2,400 1,000 연료비 8,000 12,000 4,000 도시가스요금 경정 8,000,000원 8,000 12,000 4,000 차량비 4,400 5,400 1,000 차량유지비 경정 3,800,000원 3,800 4,800 1,000
38 부서 : 은행 2 동정책 : 은행 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 은행 2 동 435, ,002 12,921 은행 2 동주민자치센터운영 346, ,880 12,494 주민자치센터활성화 242, ,960 10,671 주민자치센터운영 80,070 82,980 2, 일반운영비 21,000 21, 사무관리비 16,250 16, 주민자치센터회의참석수당경정 (30,000원*26명*12월 )-(30,000원*7명) 9,150 9, 일반보상금 55,500 58,200 2, 행사실비보상금 55,500 58,200 2,700 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*170명*3월 )+(20,000원*195명 * 9월 ) 45,300 48,000 2,700 민원업무처리운영 23,760 25,560 1, 일반운영비 23,760 25,560 1, 공공운영비 12,360 14,160 1,800 반송우편요금경정 50,000원 *12월 600 2,400 1,800 통반장활동지원 134, ,420 4, 일반보상금 134, ,420 4, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 134, ,420 4,085 통장수당경정 (200,000원*39명*14 회 )-(200,000원*3명 ) 108, , 통장회의참석수당경정 (20,000원*39명*2회 *12월)-(20,000원 *33 명 ) 반장수당경정 (25,000원*167명)+(25,000 원 *140명) 18,060 18, ,675 10,500 2,825 깨끗한골목길만들기 4,124 6,000 1, 일반보상금 4,124 6,000 1, 행사실비보상금 4,124 6,000 1,876 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비 경정 (6,000원*50명*2회*8월 )-676,000원 4,124 6,000 1,876 동청사운영 74,097 75,920 1,823 청사운영경비 62,373 62, 일반운영비 48,561 48, 사무관리비 3,261 3, 임차료 3,261 3, 정수기등임차료 경정 (274,000원*9월)+(265,000 원 *3월) 3,261 3, 자산취득비 3,512 3,
39 부서 : 은행 2 동정책 : 은행 2 동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 01 자산및물품취득비 3,512 3, 민원상담실응접쇼파구입경정 3,212,000원 *1세트 3,212 3, 청사환경개선 11,724 13,000 1, 시설비및부대비 11,724 13,000 1, 시설비 11,724 13,000 1,276 동청사보일러연통교체공사경정 4,024,000원 *1식 4,024 5, 민원상담실확장공사경정 4,700,000원 *1식 4,700 5, 행정운영경비 ( 은행 2 동 ) 88,695 89, 기본경비 46,515 46, 기본경비 46,515 46, 여비 21,803 22, 월액여비 21,803 22, 월액여비경정 (142,500원*13명*9월 )+(142,500원*12명 * 3월 ) 21,803 22,
40 부서 : 상대원 1 동정책 : 상대원 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 1 동 435, ,585 9,416 상대원 1 동주민자치센터운영 344, ,354 8,886 주민자치센터활성화 242, ,850 7,716 주민자치센터운영 99, , 일반운영비 28,226 28, 행사운영비 9,726 10, 어르신및청소년을위한무료영화상영경정 957,000원 다문화가정한국문화체험교실운영경정 2,769,000원 957 1, ,769 3, 시설비및부대비 3,304 3, 시설비 3,304 3, 주민자치센터컴퓨터교실등유리블럭철거및설치공사 3,304 3, 경정 3,304,000 원 민원업무처리운영 28,169 28, 자산취득비 3,569 3, 자산및물품취득비 3,569 3, 모사전송기경정 569,000원 통반장활동지원 111, ,280 4, 일반보상금 111, ,280 4, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 111, ,280 4,000 통장 104, ,280 3,025 회의참석수당경정 11,855,000원 11,855 14,880 3,025 반장수당경정 7,025,000원 7,025 8, 깨끗한골목길만들기 3,085 6,000 2, 일반보상금 3,085 6,000 2, 행사실비보상금 3,085 6,000 2,915 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,085,000원 3,085 6,000 2,915 동청사운영 72,934 73, 청사운영경비 72,934 73, 시설비및부대비 1,930 2, 시설비 1,930 2, 동청사옥상방수공사경정 1,930,000원 1,930 2, 주민숙원사업 29,400 30, 주민불편사항정비 29,400 30, 시설비및부대비 29,400 30, 시설비 29,400 30,
41 부서 : 상대원 1 동정책 : 상대원 1 동주민자치센터운영단위 : 주민숙원사업 ( 단위 : 천원 ) 주민숙원사업비경정 29,400,000원 29,400 30, 행정운영경비 ( 상대원 1 동 ) 90,701 91, 기본경비 49,912 50, 기본경비 49,912 50, 자산취득비 3,970 4, 자산및물품취득비 3,970 4, 전자복사기경정 3,970,000원 3,970 4,
42 부서 : 상대원 2 동정책 : 상대원 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 2 동 465, ,594 5,341 상대원 2 동주민자치센터운영 382, ,901 4,051 주민자치센터활성화 260, ,805 4,051 주민자치센터운영 154, , 자산취득비 16,586 16, 자산및물품취득비 15,586 15, 사랑나눔교실 운영에따른집기구입 4,059 4, 의자구입경정 119,000원 *11개 1,309 1, 통반장활동지원 78,380 79, 일반보상금 78,380 79, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 78,380 79, 통장회의참석수당경정 20,000원 *21명*2회*12월 10,080 10, 반장수당경정 25,000원 *134명*2회 6,700 7, 깨끗한골목길만들기 3,120 6,000 2, 일반보상금 3,120 6,000 2, 행사실비보상금 3,120 6,000 2,880 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *52명*2회*5월 3,120 6,000 2,880 행정운영경비 ( 상대원 2 동 ) 82,403 83,693 1,290 기본경비 46,485 47,775 1,290 기본경비 46,485 47,775 1, 여비 17,520 18,810 1, 월액여비 17,520 18,810 1,290 월액여비경정 146,000원 *10명*12월 17,520 18,810 1,290
43 부서 : 상대원 3 동정책 : 상대원 3 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 3 동 493, ,435 10,622 상대원 3 동주민자치센터운영 420, ,320 10,622 주민자치센터활성화 315, ,714 9,152 주민자치센터운영 186, ,880 5, 일반운영비 28,808 33,550 4, 행사운영비 7,608 12,350 4,742 주민자치센터작품전시및발표회경정 1,841,450원 주민자치센터간교류및견학 경정 296,000 원 주민자치센터틈새강좌강사료경정 1,620,000원 1,842 3,000 1, ,000 1,704 1,620 3,500 1, 시설비및부대비 20,850 22,000 1, 시설비 20,850 22,000 1,150 주민자치센터방음공사경정 20,850,000원 *1식 20,850 22,000 1,150 통반장활동지원 67,450 68, 일반보상금 67,450 68, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 67,450 68, 통장 62,000 62, 회의참석수당경정 8,800,000원 8,800 9, 반장수당경정 25,000원 *109명*2회 5,450 5, 깨끗한골목길만들기 8,510 11,000 2, 일반보상금 3,510 6,000 2, 행사실비보상금 3,510 6,000 2,490 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,510,000원 3,510 6,000 2,490 주민숙원사업 28,530 30,000 1,470 주민불편사항정비 28,530 30,000 1, 시설비및부대비 28,530 30,000 1, 시설비 28,530 30,000 1,470 주민숙원사업비경정 28,530,000원 *1식 28,530 30,000 1,470
44 부서 : 하대원동정책 : 하대원동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 하대원동 422, ,726 18,120 하대원동주민자치센터운영 341, ,780 17,920 주민자치센터활성화 208, ,830 14,910 주민자치센터운영 100, ,140 9, 일반운영비 23,100 24,680 1, 행사운영비 6,000 7,580 1,580 주민자치센터간교류및견학 경정 850,000 원 어린이체험교실및틈새강좌운영경정 430,000원 *5회 850 2,000 1,150 2,150 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 시정시책추진경정 180,000원 일반보상금 70,880 78,600 7, 행사실비보상금 70,880 78,600 7,720 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*240명*3월 )+(20,000원*262명 * 9월 ) 주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상경정 20,000원 *2명*233일 61,560 68,400 6,840 9,320 10, 민원업무처리운영 24,570 26,480 1, 일반운영비 17,460 19,260 1, 공공운영비 7,200 9,000 1,800 공공요금및제세 7,200 9,000 1,800 우편요금경정 550,000원 *12월 6,600 8,400 1, 자산취득비 7,110 7, 자산및물품취득비 7,110 7, 민원실텔레비전경정 1,890,000원 *1대 1,890 2, 통반장활동지원 79,960 81,210 1, 일반보상금 77,160 78,410 1, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,160 78,410 1,250 통장수당경정 60,550,000원 60,550 61,600 1,050 통장회의참석수당경정 10,360,000원 10,360 10, 깨끗한골목길만들기 3,940 6,000 2, 일반보상금 3,940 6,000 2, 행사실비보상금 3,940 6,000 2,060 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,940,000원 3,940 6,000 2,060 동청사운영 103, ,950 2,690 청사운영경비 47,020 49,520 2,500
45 부서 : 하대원동정책 : 하대원동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 47,020 49,520 2, 공공운영비 44,740 47,240 2,500 공공요금및제세 18,200 19,200 1,000 전기요금경정 13,400,000원 13,400 14,400 1,000 연료비경정 12,900,000원 12,900 14,400 1,500 청사환경개선 56,240 56, 시설비및부대비 51,240 51, 시설비 51,240 51, 난방배관메인밸브설치공사경정 1,310,000원 *1식 1,310 1, 주민숙원사업 29,680 30, 주민불편사항정비 29,680 30, 시설비및부대비 29,680 30, 시설비 29,680 30, 주민숙원사업비경정 29,680,000원 29,680 30, 행정운영경비 ( 하대원동 ) 80,746 80, 기본경비 40,140 40, 기본경비 40,140 40, 여비 16,900 17, 월액여비 16,900 17, 월액여비경정 16,900,000원 16,900 17,
46 부서 : 도촌동정책 : 도촌동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 도촌동 188, ,589 18,891 도촌동주민자치센터운영 124, ,664 17,947 주민자치센터활성화 70,891 83,324 12,433 주민자치센터운영 22,444 27,894 5, 일반운영비 12,194 14,804 2, 사무관리비 10,294 12,904 2,610 주민자치센터프로그램홍보경정 700,000원 700 1,900 1,200 주민자치위원회회의참석수당경정 5,430,000원 5,430 6,840 1, 일반보상금 8,680 11,520 2, 행사실비보상금 8,680 11,520 2,840 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 8,680,000원 8,680 11,520 2,840 민원업무처리운영 11,960 13,080 1, 일반운영비 11,960 13,080 1, 공공운영비 3,980 5,100 1,120 공공요금및제세 3,980 5,100 1,120 우편요금경정 3,680,000원 3,680 4,800 1,120 통, 반장활동지원 32,120 36,350 4, 일반보상금 32,120 36,350 4, 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 32,120 36,350 4,230 통장 29,920 32,800 2,880 수당경정 25,620,000원 25,620 28,000 2,380 회의참석수당경정 4,300,000원 4,300 4, 반장수당경정 25,000원 *44명*2회 2,200 3,550 1,350 깨끗한골목길만들기 4,367 6,000 1, 일반보상금 4,367 6,000 1, 행사실비보상금 4,367 6,000 1,633 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 4,367,000원 4,367 6,000 1,633 동청사운영 23,826 29,340 5,514 청사운영경비 23,826 29,340 5, 일반운영비 23,826 29,340 5, 공공운영비 21,546 27,060 5,514 공공요금및제세 13,590 18,800 5,210 임시청사관리비경정 555,000원 *12월 6,660 7, 전기요금경정 500,000원 *12월 6,000 9,600 3,600 보험료및기타제세경정 930,000원 930 2,000 1,070 연료비
47 부서 : 도촌동정책 : 도촌동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 도시가스요금경정 3,000원 *12월 시설장비유지비 3,120 3, 청사및시설장비유지관리비경정 900,000원 900 1, 행정운영경비 ( 도촌동 ) 63,981 64, 인력운영비 33,831 34, 인력운영비 33,831 34, 인건비 22,907 23, 무기계약근로자보수 22,907 23, 청사관리원 22,430 23, 휴일근무수당경정 35,760원 *1.5*1일*12월 644 1, 직무수행경비 1,500 1, 직책급업무수행경비 1,500 1, 동장경정 150,000원 *10월 1,500 1,
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 전년도 해남읍 386,798 0 386,798 해남읍사업경비 177,910 0 177,910 주민자치행정실현 127,910 0 127,910 일선행정관리 127,910 0 127,910 301 일반보상금 127,910 0 127,910 05
More information부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408
부서 : 사회복지과정책 : 국가보훈관리및지원단위 : 보훈대상자및보훈단체지원 사회복지과 28,948,817 28,553,537 395,280 국 405,936 405,936 0 도 630,025 630,025 0 시 27,912,856 27,517,576 395,280 국가보훈관리및지원 7,137,258 6,741,978 395,280 도 476,900 476,900
More information2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,
2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 전년도 의회사무국 2,096,831 2,081,263 15,568 지방의회운영지원 1,009,105 979,343 29,762 원활하고효율적인회의운영 89,047 101,377 12,330 회의록기록보존 17,500
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세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 시립도서관 2,614,191 1,942,986 671,205 분 250,000 시 2,313,191 선진 도서관 운영(문화및관광/문화예술) 2,214,469 1,574,952 639,517 분 250,000 시 1,913,469 시민 서포터즈 도서관 운영 109,310 94,122
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2009 2009 151-836 1816 869-12 6 Tel. 02-870-7300 Fax. 02-870-7301 www.khrdi.or.kr Contents 04 05 05 07 10 11 12 14 15 17 21 23 25 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 47 49 51 53 56 62 62 62 63 63
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2009 년도추경 3 회발전소주변지역지원사업전체 세출예산사업명세서 부서 : 신성장녹색과정책 : 에너지안전및공급개선단위 : 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 신성장녹색과 1,757,496 775 1,756,721 에너지안전및공급개선 1,756,721 0 1,756,721 발전소주변지역지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) 1,756,721
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2017 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 52,449,856 45,960,980 6,488,876 도 4,500 시 52,445,356 행정지원기능강화 10,792,689 10,211,415 581,274 도 4,500 시 10,788,189 시정운영 318,250 330,730
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2016 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 45,680,044 42,616,113 3,063,931 지 6,900 시 45,673,144 행정지원기능강화 9,930,479 8,805,565 1,124,914 지 6,900 시 9,923,579 시정운영 330,730 336,300 5,570
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28 년도본예산일반회계 세출예산사업명세서 부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 국 399,133] 8,248,855 9,132,36 883,181 공원관리과 [ 균 556,71] [ 도 615,95] [ 시 6,677,62] 6,398,149 6,984,89 585,94 도시공원및녹지관리 [ 균 556,71] [ 도 318,627]
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 총무과 57,747,089 52,168,920 5,578,169 도 4,500 시 57,742,589 행정지원기능강화 10,136,804 10,511,753 374,949 도 4,500 시 10,132,304 시정운영 340,250 318,250
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세출예산사업명세서 부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 전년도 지속가능경영기획실 56,628,690 55,812,510 816,180 국 150,721 도 143,961 군 56,334,008 군정의기획 조정 홍보 1,454,715 1,640,057 185,342 도 13,712 군 1,441,003 실용적인통계조사
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2012년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 164,320 180,608 16,288 열린구정 구현 47,320 64,808 17,488 감사활동 강화 12,240 14,500 2,260 청렴도 향상 3,300 4,000 700 201 일반운영비 3,300 4,000
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2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 회계과 5,376,793 4,199,013 1,177,780 국 321,460 시 5,049,133 지방재정의효율성과투명성제고 4,930,654 3,787,434 1,143,220 국 321,460 시 4,602,994 세출예산의효율적집행
More information2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어
시보는공문서로서의효력을갖습니다 제 1044 호 2014 년 5 월 16 일 ( 금 ) 조 례 부천시조례제2844호 ( 부천시공유재산관리조례일부개정조례 ) 2 부천시조례제2845호 ( 부천시아동복지심의위원회구성및운영에관한조례 ) 5 부천시조례제2846호 ( 부천시국민기초생활보장수급권자등생활안정자금지원사업특별회계설치및운용조례일부개정조례 ) 9 부천시조례제2847호
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2019 년도본예산일반회계투자통상과 전년도 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591 균 3,175,000 시 5,831,167 투자유치활동의성공적전개 3,581,963 3,591,435 9,472 균 900,000 시 2,681,963 투자유치활성화 1,564,370 1,560,610 3,760 투자환경개선및홍보 254,660 260,434
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2018 년도본예산일반회계주민생활과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 주민생활과 14,503,509 13,482,539 1,020,970 국 8,618,894 지 143,431 도 1,692,761 군 4,048,423 주민생활서비스 165,080 117,080 48,000 도 6,000 군 159,080 지역사회복지
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2018 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 행정운영경비 ( 도로과 ) 단위 : 기본경비 ( 단위 : 천원 ) 도로과 24,189,205 24,090,924 98,281 행정운영경비 ( 도로과 ) 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 기본경비 25,533 60,735 35,202 201
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2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 총무과 55,461,769 49,328,832 6,132,937 국 102,433 지 1,050,000 도 494,521 군 53,814,815 경쟁력있는자치행정구현 7,682,808 5,174,092 2,508,716 지 1,050,000 도 386,871
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세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 전년도 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 33,601,100 도 9,182,944 농업정책육성 46,329,569 41,590,480 4,739,089 국 3,400,160 균 33,601,100 도 8,851,111 농업인력육성
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79.6 79.8 72.9 71.9 39.9 41.0 37.6 39.1 광공업 공공서비스업 민간서비스업 농림어업건설업 소속업체기준 일하는곳기준 53.0 52.5 자료:경제활동인구조사부가조사 남자 여자 24.8 23.5 28.7 23.8 10.9 12.7 10.4 9.7 3.1 4.1 비정규직 임시근로 장기임시근로 계약근로 시간제근로 특수고용형태 325 308
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2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 ( 단위 : 천원 ) 행정지원과 70,169,793 66,108,891 4,060,902 국 340,925 도 280,987 군 69,547,881 지방공무원육성 540,883 503,732 37,151 공무원능력개발 501,312 466,832
More information사회복지관운영안내 3 목 차 4 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅰ. 기본방향 5 6 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅱ. 사회복지관운영 7 04 05 06 07 08 370 391 397 407 410 8 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 9 10 사회복지관운영관련업무처리요령안내 Ⅲ. 사회복지관사업 11 12 사회복지관운영관련업무처리요령안내
More information부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군
2016 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 경제과 9,054,905 7,495,167 1,559,738 국 1,002,560 지 264,047 도 894,818 군 6,893,480 고용안정 966,924 763,525 203,399 국 78,400 지 264,047 도 73,989 군 550,488
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2011년도 본예산 일반회계 전체 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 의회사무과 1,175,784 1,022,023 153,761 신뢰받는 의회 구현 569,209 575,909 6,700 의정활동 지원 489,289 484,989 4,300 선진의회 구현을 위한 의정활동 지원 489,289 484,989
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2019 년도본예산일반회계홍보감사담당관 세출예산사업명세서 부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 홍보감사담당관 3,505,568 2,952,885 552,683 지방행정홍보활동 1,096,982 950,509 146,473 포천시이미지제고 473,382 340,855 132,527 홍보물제작및발행 208,562 172,855 35,707
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30
2019 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 3,531,465 2,893,878 637,587 시 36,327 구 3,495,138 구정종합기획조정 402,341 419,823 17,482 시 36,327 구 366,014 구정기획운영 61,849 87,069 25,220 구정시책개발
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2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계사업소 ~ 사업소 세출예산사업명세서 기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 일반회계 ) 사업소 19,883,254 18,874,407 1,008,847 국 54,386 지 53 기 11,362,484 도 38,475 군 7,894,909 환경사업소 15,337,040
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2018 년도본예산일반회계안전총괄과 세출예산사업명세서 부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전총괄과 19,574,818 13,887,964 5,686,854 국 3,692,017 지 2,980,000 도 1,839,267 시 11,063,534 재해및재난복구능력강화 8,131,216 6,142,243 1,988,973
More information2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301
2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 전년도 자치행정과 88,384,637 81,549,301 6,835,336 국 361,392 기 20,784 도 20,666 시 87,981,795 지방행정역량강화 8,254,968 7,263,556 991,412 도 3,470 시 8,251,498
More information부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2
2018 년도본예산일반회계종합민원과 세출예산사업명세서 부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 종합민원과 1,575,599 1,395,919 179,680 국 290,632 도 19,800 군 1,265,167 민원행정서비스확충 152,571 157,436 4,865 국 31,620 군 120,951 민원행정서비스강화 152,571
More information부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업
2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 기획공보실 2,893,878 7,990,014 5,096,136 시 32,938 구 2,860,940 구정종합기획조정 419,823 410,952 8,871 시 32,938 구 386,885 구정기획운영 87,069 77,869 9,200 구정시책개발
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군
2015 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 총무과 50,145,251 49,695,200 450,051 국 168,000 도 13,300 군 49,963,951 지방행정역량강화 5,139,566 4,570,454 569,112 도 8,500 군 5,131,066 지방행정운영 1,398,443 1,138,603
More information부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3,430 0 1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1
세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238,623 252,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119,160 136,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27,720 320 구,동 감사 26,280 26,600 320 201 일반운영비 2,580 1,700 880
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2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 전년도 주민생활지원과 43,795,512 32,305,011 11,490,501 국 20,412,398 지 4,384,000 기 247,637 도 3,823,126 군 14,928,351 보훈관리및지원 1,112,366 465,094 647,272
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증평군청 / 3185-00-201004 / WORKGROUP / Page 1 목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ. 2012 년도성과평가및시사점 Ⅲ. 2013 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색성장을선도하는폐기물처리시설조성
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2018 년도추경 1 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 양성평등문화확산 여성가족과 98,596,067 98,698,907 102,840 국 54,126,633 57,226,791 3,100,158 균 700,000 700,000 0 기 1,107,140 1,027,721 79,419 도 17,197,826 16,770,049
More information복지백서내지001~016화보L265턁
Photo S tory 사진으로 보는 서울의 사회복지 1950년대 아동복지시설 연합 체육대회 (창경원) 3 1950년 삼성농아원 초창기 구화교육 (이진주 선생) 1928년 용정부녀자합동급식소 (명진보육원 전신) 1920년대 초기 태화유치원 교육 1930년대 무산아동운동장 (태화여자관 전경) 1936년 경성양로원 (1927년 설립, 1954년 현재의 청운양로원으로
More information부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064
2014 년도본예산도시철도사업특별회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시철도건설본부 468,210,006 279,744,634 188,465,372 국 192,038,000 시 276,172,006 안전하고편리한도시철도건설
More information부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박
2016 년도본예산일반회계의성조문국박물관 세출예산사업명세서 부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 의성조문국박물관 1,411,301 2,287,146 875,845 문화산업육성 1,275,775 1,332,395 56,620 조문국박물관관리및운영 595,546 518,747 76,799 박물관시설및운영 595,546 518,747
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4
2017 년도본예산일반회계, 기타특별회계총무과 ~ 정보통신과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정선거관리단위 : 법정선거사무의완벽한준비 전년도 총무과 48,145,738 45,281,568 2,864,170 국 692,951 시 879,688 구 46,573,099 공정선거관리 111,074 16,852 94,222 법정선거사무의완벽한준비 111,074
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240
2015 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 10,256,046 9,836,379 419,667 국 2,406,265 지 1,501,000 도 711,124 시 5,637,657 산림과함께푸른포천조성 10,190,886 9,773,439 417,447 국 2,406,265
More information부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,
2017 년도추경 2 회일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 기획감사실정책 : 군정기획조정단위 : 군정지원체계강화 기획감사실 35,112,339 26,787,354 8,324,985 국 204,825 79,825 125,000 지 4,464,000 4,464,000 0 기 265,750 215,750 50,000 도 1,912,547 1,566,047 346,500
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제 4610 호 2015. 8. 28( 금 ) 고 시 2015-319 () 3 2015-322 67 2015-323 () 130 2015-324 2018 135 2015-325 135 2015-326 () 155 공 고 2015-1043 () 161 2015-1046 164 2015-1047 164 2015-1055 165 시군행정 2015-270 (:, :113,
More information부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원
2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공무원능력개발 행정지원과 68,262,009 70,169,793 1,907,784 국 304,134 도 314,308 군 67,643,567 지방공무원육성 469,357 540,883 71,526 공무원능력개발 408,052 501,312 93,260 위탁교육운영
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비
2019 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 총무과 17,778,837 18,727,146 948,309 국 36,535 도 141,553 군 17,600,749 신뢰받는공직 5,326,818 6,599,412 1,272,594 국 1,542 도 24,944 군 5,300,332 활기찬직장조성 2,108,992
More information부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000
세출예산사업명세서 부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 교통행정과 27,476,383 22,828,152 4,648,231 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,359,060 편리한교통인프라구축 27,340,281 22,691,905 4,648,376 국 2,330,000 도 1,787,323 시 23,222,958
More information부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료
2019 년도본예산일반회계도로과 세출예산사업명세서 부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 국가지원사업 전년도 도로과 17,454,915 28,261,218 10,806,303 균 155,000 시 17,299,915 지역간균형발전기반구축 14,402,632 22,918,605 8,515,973 균 155,000 시 14,247,632 국가지원사업
More information1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업
제 185 회구의회제 2 차정례회 영등포문화재단 2014 년주요업무보고 영등포문화재단 1. 일반현황 2. 2014 주요업무추진실적 3. 2015 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업 Ⅰ.. 일반현황 조직도 문화재단 총무팀문화사업팀도서관운영팀 - 조직및예산 회계 - 인사관리 - 급여 복리후생 - 구민회관시설관리 - 자산및물품관리 - 각종공연기획 - 홍보마케팅
More information부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도
2019 년도본예산일반회계굿뜨래경영사업소 세출예산사업명세서 부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 굿뜨래경영사업소 11,759,790 9,690,535 2,069,255 국 440,593 균 1,771,800 기 12,000 도 2,957,445 군 6,577,952 농산물생산 유통관리 10,635,991 8,852,170
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월
2018 년도추경 1 회일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 총무과 54,545,322 54,395,689 149,633 국 112,191 112,191 0 도 204,492 204,492 0 군 54,228,639 54,079,006 149,633 지방행정역량강화 8,257,637 8,153,899
More information일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조
일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조 목차 2018 년 8 월근로형태별부가조사결과 ( 요약 ) * 60 세미만비정규직근로자는전년동월대비 9 만명감소, 60 세이상은 12 만 6 천명증가 < 비정규직근로자규모및비중 > < 근로형태별규모 > < 성별규모 > < 연령계층별규모 > < 산업별규모 >
More information활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부
활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 2 012 년세법개정안 기획재정부 목차 Ⅰ. 일자리창출및성장동력확충 1 고용창출지원강화 < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > ㅇ < 개정이유 > < 적용시기 > < 개정이유 > < 적용시기 >
More information부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 총무과 54,395,689 50,269,245 4,126,444 국 112,191 도 204,492 군 54,079,006 지방행정역량강화 8,153,899 7,868,412 285,487 국 15,091 도 49,780 군 8,089,028
More information실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00
2017 년도본예산일반회계총무국 ~ 총무국 세출예산사업명세서 실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 총무국 49,239,295 45,486,457 3,752,838 국 353,704 지 25,000 기 142,959 시 1,019,379 구 47,698,253 총무과 42,861,244 40,550,194 2,311,050
More information부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대
2014 년도본예산일반회계도시개발과 세출예산사업명세서 부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 도시개발과 21,499,338 21,433,830 65,508 국 1,410,000 광 5,225,000 도 1,557,000 군 13,307,338 도시기반시설확충 7,248,560 7,155,694 92,866 국 1,410,000 도
More information부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사
2018 년도본예산일반회계경제과 세출예산사업명세서 부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 경제과 5,846,721 4,958,228 888,493 국 74,520 지 152,554 도 439,310 군 5,180,337 지역경제 625,390 551,749 73,641 국 14,000 지 15,000 도 53,164 군 543,226 지역경제활성
More information부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량
세출예산사업명세서 부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 도로철도과 38,990,776 25,675,180 13,315,596 국 800,000 도 2,106,000 시 36,084,776 도로건설 14,601,132 11,742,456 2,858,676 도 1,895,000 시 12,706,132 지방도건설확포장 14,601,132
More information부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시
2017 년도본예산일반회계일자리투자과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 일자리투자과 8,011,405 7,137,385 874,020 국 360,807 지 319,034 기 200,000 도 774,655 시 6,356,909 전통시장활성화및지역경제안정 1,735,745 978,568
More informationⅠ. 2003年財政 運營方向
2018 년예산개요 Ⅵ 주요재정분석지표 1. 재정자립도 2. 재정자주도 3. 재정력지수 4. 주민1인당자체수입액 5. 주민1인당지방세부담액 6. 주민1인당세외수입액 7. 주민1인당세출예산액 8. 사회복지비비중 9. 인건비비중 10. 공무원관련경비비중 11. 의회비비중 2018 예산개요 233 234 Pride Gyeongbuk 1 재정자립도 재정자립도 일반회계의세입중자체수입
More information부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211
2012 년도본예산일반회계산림과 ~ 산림과 세출예산사업명세서 부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 산림과 16,526,241 12,917,067 3,609,174 국 4,611,115 광 2,796,755 도 2,237,437 시 6,880,934 산림자원화 7,393,080 8,353,947 960,867 국 3,032,871
More information부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로
2019 년도본예산일반회계전략산업과 세출예산사업명세서 부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 전략산업과 26,417,397 21,981,145 4,436,252 국 9,311,920 균 247,000 기 60,200 도 3,468,578 군 13,329,699 지역경제활성화 3,316,090 666,179 2,649,911 도 1,631,290
More information부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10
2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 주민생활지원과 25,705,720 24,028,517 1,677,203 국 15,139,547 지 275,882 도 2,339,706 시 7,950,585 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 3,285,224 3,537,826
More information부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2
2018 년도본예산일반회계경제고용과 세출예산사업명세서 부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 경제고용과 12,952,755 8,955,620 3,997,135 국 69,588 지 1,618,680 기 63,700 도 1,837,759 군 9,363,028 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업
More information부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,
2018 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 총무과 18,727,146 15,659,833 3,067,313 국 8,848 도 168,549 군 18,549,749 신뢰받는공직 6,599,412 5,540,587 1,058,825 국 6,174 도 64,772 군 6,528,466 활기찬직장조성
More information부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67
2018 년도본예산일반회계공보전산담당관 세출예산사업명세서 부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 공보전산담당관 4,912,583 4,803,805 108,778 국 16,430 도 46,151 시 4,850,002 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 1,564,708 1,396,242
More information부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,
2018 년도본예산일반회계 부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설인프라확충 ( 단위 : 천원 ) 전년도 고령사회정책과 395,096,364 313,173,817 81,922,547 국 264,917,196 기 155,993 시 130,023,175 노인복지선진도시건설 94,848,199 63,479,665 31,368,534 ㆍ사회복지시설현장평가위원평가수당
More information부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명
2015 년도본예산일반회계기획예산실 세출예산사업명세서 부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 기획예산실 6,093,005 9,734,757 3,641,752 군정조정및지원역량강화 1,147,948 1,208,707 60,759 효과적인군정기획조정 156,530 181,930 25,400 군정주요업무추진 109,060 131,460
More information부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산
2019 년도본예산일반회계산림녹지과 세출예산사업명세서 부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 산림녹지과 11,974,146 8,697,053 3,277,093 국 3,611,575 균 370,000 도 1,428,694 시 6,563,877 산림과함께푸른포천조성 11,927,538 8,645,069 3,282,469 국 3,611,575
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51 49 47 49.3 44 48.9 56.5 71.7 48.4 84.6 46.1 50 105.8 110 100 90 48.3 70 50 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 30 ( ) ( ) 15.9% 15.3% 16.4% 14.7% 14.5% 11.9% 14.8% 1. 귀사의 현재 토요일
More information부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4
2018 년도본예산일반회계총무과 ~ 민원봉사과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 총무과 46,838,811 42,861,244 3,977,567 국 214,104 지 70,000 시 717,458 구 45,837,249 공정한선거관리 1,118,723 0 1,118,723 시 61,202 구 1,057,521
More information전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성
2017 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 체육진흥과정책 : 스포츠하기좋은도시단위 : 통합체육육성 전년도 체육진흥과 30,079,225 30,544,118 464,893 기 365,881 도 137,451 시 29,395,893 스포츠하기좋은도시 29,438,105 25,118,478 4,319,627 기 365,881 도 137,451 시 28,754,773
More information부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534
세출예산사업명세서 2009 년도본예산일반회계 부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 행정과 41,110,881 41,556,206 445,325 국 132,724 분 182,516 도 259,775 군 40,535,866 지방행정역량강화 2,417,524 1,965,564 451,960 국 23,607 도 189,979
More information부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임
2019 년도본예산일반회계일자리경제과 세출예산사업명세서 부서 : 일자리경제과정책 : 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 단위 : 기본경비 전년도 일자리경제과 8,323,390 6,829,981 1,493,409 국 228,094 균 849,311 도 1,053,617 군 6,192,368 행정운영경비 ( 일자리경제과 ) 67,714 61,766 5,948 기본경비
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2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구 목차 중기재정계획개요 1. 계획근거 5 2. 계획방향 5 3. 계획내용 6 4. 계획수립체계 7 구정목표및현황 1. 구정목표및운영방향 11 2. 일반현황 12 3. 재정현황 13 4. 주요계획지표 14 중기지방재정전망 1. 재정운영여건 21 2. 재정운영방향 21 3. 중기재정전망 22 재정운용및재원배분방향 1.
More information부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공
2018 년도본예산일반회계안전재난건설과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난건설과 19,384,653 17,477,124 1,907,529 국 2,212,174 지 1,223,000 도 1,119,454 군 14,830,025 안전재난및지역방위체계구축 1,202,640 775,237
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214년도 본예산 일반회계,기타특별회계 세 출 예 산 사 업 명 세 서 위원회: 행정자치위원회 부 서: 대변인 정 책: 정책홍보기능강화 행정자치위원회 1,274,8,229 1,177,643,376 96,436,853 국 2,6,564 기 1,499,835 교 1,789, 분 46, 광 1,266,958 시 1,258,3,872 대변인 3,596,474 3,112,423
More information부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000
2014 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 행정지원과 57,973,197 54,148,398 3,824,799 국 286,134 도 845,610 군 56,841,453 자치행정역량강화 5,112,892 4,587,492 525,400 국 10,835 도 34,582 군 5,067,475
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2015 년도본예산일반회계총무과 세출예산사업명세서 부서 : 총무과정책 : 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 단위 : 인력운영비 ( 단위 : 천원 ) 전년도 총무과 22,760,330 21,598,106 1,162,224 기 10,778 도 161,403 시 22,588,149 행정운영경비 ( 안전행정과 ) 17,046,630 14,829,414 2,217,216
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2018 년도본예산일반회계전체 세출예산사업명세서 부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 우수기업육성및근로자지원확대 경제교통과 11,133,675 9,895,826 1,237,849 국 422,461 지 252,312 도 811,747 군 9,647,155 우수기업성장지원 820,840 730,840 90,000 도 700 군 820,140 우수기업육성및근로자지원확대
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