부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

Similar documents
2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]


세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

공무원복지내지82p-2009하

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

<BDC3BEC8BFEB2E706466>

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

2009 년도추경 2 회기반시설전체 세출예산사업명세서 부서 : 도시계획과정책 : 쾌적한도시기반조성및효율적인토지관리단위 : 기반시설부담금관리 ( 기반시설 ) ( 단위 : 천원 ) 도시계획과 14,304,253 11,225,776 3,078,477 쾌적한도시기반조성및효율적

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 시간외근무수당경정 6,374원 *1명*120시간*12월 9,179 3,825 5,354 시의회회의록작성속기담당 ( 전임계약직마급 ) 39,169 36,764 2,405 기본급경정 2,426,4

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

2014 년 5 월 16 일 부천시보 제 1044 호 부천시공유재산관리조례일부개정조례 참좋아! 햇살같은부천에별같은사람들이있어

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800


부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

부서: 의회사무과 정책: 신뢰받는 의회 구현 단위: 의정활동 지원 01 의정활동비 92,400 92,400 0 의정활동비 1,100,000원*7인*12월 92, 월정수당 120, ,540 0 월정수당 1,435,000원*7인*12월 120,540

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 녹색생활문화정착으로청정환경조성 2. 환경오염방지를통한클린증평건설 3. 군민과함께하는쾌적한환경도시조성 4. 미래를대비하는고품격식품안전행정구현 5. 저탄소녹색

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

복지백서내지001~016화보L265턁

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 기획감사실정책 : 공직기강확립및법률서비스제공단위 : 법률서비스제공 201 일반운영비 91,000 61,000 30, 사무관리비 91,000 61,000 30,000 선임변호사착수금및성공보수 5,000,000원 *14건 70,000 40,000 30,

(: ) () (,) () () () (:) (:3-24)

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

Ⅰ. 2003年財政 運營方向

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산

ÁÖ5Àϱٹ«Á¦Á¶»ç(03).hwp

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

2019 ~ 2023 중기지방재정계획 동대문구

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

<B7BABDBAC6DBC6AE20B7B9C6F7C6AE20BAE4BEEE E35>

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5


부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

Transcription:

2009 년도추경 3 회일반회계중원구총무과 ~ 도촌동 세출예산사업명세서 부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시, 구정시책업무추진 ( 단위 : 천원 ) 중원구총무과 19,043,120 19,409,219 366,099 국 90,886 90,886 0 시 18,952,234 19,318,333 366,099 지방행정역량강화 1,255,163 1,324,641 69,478 시, 구정시책업무추진 418,721 475,563 56,842 각종업무추진을위한행정지원 117,632 119,462 1,830 401 시설비및부대비 5,070 6,900 1,830 01 시설비 5,070 6,900 1,830 종합서고항온항습기이전비경정 4,170,000원 *1식 4,170 6,000 1,830 직원후생복지를위한지원 39,416 45,644 6,228 303 포상금 35,616 41,844 6,228 01 포상금 35,616 41,844 6,228 취학전아동보육료지원 35,616 41,844 6,228 3세경정 92,500원 *3명*12월 3,330 5,550 2,220 4세이상 ~6세미만경정 83,500원 *19명*12월 19,038 23,046 4,008 효율적인인사관리 23,886 34,734 10,848 101 인건비 22,766 33,614 10,848 10 기간제근로자등보수 22,766 33,614 10,848 대체인력인부임 22,766 33,614 10,848 기본급경정 35,570원 *8명*68일 19,351 28,812 9,461 유급휴일수당경정 35,570원 *8명*12일 3,415 4,802 1,387 시책업무추진을위한간담회개최 14,900 20,900 6,000 203 업무추진비 14,900 20,900 6,000 03 시책추진업무추진비 14,900 20,900 6,000 시책추진업무추진비경정 14,900,000원 *1식 14,900 20,900 6,000 기간제근로자운영 34,482 66,418 31,936 101 인건비 34,482 66,418 31,936 10 기간제근로자등보수 34,482 66,418 31,936 기간제근로자사업장부담금 25,909 39,418 13,509 건강보험부담금 경정 300,000,000 원 *2.54% 7,620 11,684 4,064 국민연금부담금경정 300,000,000원 *4.5% 13,500 20,700 7,200 고용보험부담금경정 300,000,000원 *1.3% 3,900 5,980 2,080 노인장기요양보험부담금경정 7,620,000원 *4.05% 309 474 165 기간제근로자퇴직금경정 8,573,000원 8,573 27,000 18,427 구정의종합기획및감사 277,586 280,286 2,700 구정의종합기획및조정 90,550 93,250 2,700

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2,700 03 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700 2,700 시민과함께하는지방자치역량강화 232,681 242,617 9,936 자율방범대운영지원 193,931 203,867 9,936 301 일반보상금 175,931 185,867 9,936 04 자율방범대원운영비 175,931 185,867 9,936 야식비 102,264 112,200 9,936 자율방범대경정 (3,000원*6명*14개지대*262 일 )+(2,500 원 *6명*14개지대*90일) 어머니자율방범대경정 (3,000원*6명*5개지대*151 일 )+(2,500 원 *4명*5개지대*75일) 84,924 88,200 3,276 17,340 24,000 6,660 효율적인청사운영 817,003 821,252 4,249 청사시설확충및유지보수 573,795 576,764 2,969 효율적인청사관리 306,836 309,805 2,969 201 일반운영비 299,886 302,855 2,969 01 사무관리비 134,805 137,774 2,969 대형난로등유비경정 1,450원 *8대*64일*6시간 4,455 7,424 2,969 관용차량관리 243,208 244,488 1,280 관용차량유지관리 117,095 118,375 1,280 201 일반운영비 117,095 118,375 1,280 02 공공운영비 117,095 118,375 1,280 차량유지비경정 2,960,000원 *32대 94,720 96,000 1,280 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 16,970,954 17,263,326 292,372 국 90,886 90,886 0 시 16,880,068 17,172,440 292,372 인력운영비 ( 총괄 ) 16,709,122 17,001,494 292,372 국 90,886 90,886 0 시 16,618,236 16,910,608 292,372 인력운영비 16,618,236 16,910,608 292,372 101 인건비 14,621,104 14,869,772 248,668 01 기본급 7,645,713 7,660,898 15,185 봉급 7,111,231 7,126,416 15,185 9급경정 940,600원 *38명*12월 428,914 444,099 15,185 02 수당 2,590,580 2,648,962 58,382 업무대행수당경정 0원 0 9,000 9,000 시간외수당 1,493,323 1,533,591 40,268

부서 : 중원구총무과정책 : 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 7급경정 7,457원 *112명*50시간*12월 501,111 541,379 40,268 대우공무원수당 84,581 93,695 9,114 5급경정 2,363,000원 *10명*4.8/100*12 월 13,611 14,972 1,361 6급경정 1,949,700원 *40명*4.8/100*12 월 44,922 50,537 5,615 기능7급경정 1,855,600원 *7명*4.8/100*12월 7,482 9,620 2,138 03 정액급식비 528,840 553,800 24,960 정액급식비경정 130,000원 *339명*12월 528,840 553,800 24,960 04 교통보조비 515,160 537,840 22,680 교통보조비 515,160 537,840 22,680 6,7급경정 130,000원 *176명*12월 274,560 288,600 14,040 8,9급경정 120,000원 *95명*12월 136,800 145,440 8,640 05 명절휴가비 717,500 785,349 67,849 명절휴가비경정 7,175,000,000원 *1/12*60/100*2 회 717,500 785,349 67,849 06 가계지원비 1,193,549 1,205,553 12,004 가계지원비경정 7,147,000,000원 *1/12*200.4/100 1,193,549 1,205,553 12,004 08 기타직보수 486,823 527,491 40,668 청원경찰 486,823 527,491 40,668 기본급경정 1,874,400원 *11명*12월 247,421 269,914 22,493 정근수당경정 247,421,000원 *1/12 20,619 22,493 1,874 시간외수당 경정 6,342 원 *11 명 *55 시간 *12 월 46,043 50,229 4,186 직급보조비경정 105,000원 *11명*12월 13,860 15,120 1,260 대민활동비경정 50,000원 *11명*12월 6,600 7,200 600 정액급식비경정 130,000원 *11명*12월 17,160 18,720 1,560 교통보조비경정 120,000원 *11명*12월 15,840 17,280 1,440 명절휴가비경정 247,421,000원 *1/12*60/100*2 회 연가보상비경정 247,421,000원 *1/12*1/30*20일 가계지원비경정 247,421,000원 *1/12*200.4/100 24,743 26,992 2,249 13,746 14,996 1,250 41,320 45,076 3,756 09 무기계약근로자보수 602,454 609,394 6,940 무기계약근로자퇴직금경정 436,196,000원 436,196 443,136 6,940 204 직무수행경비 709,020 733,320 24,300 02 직급보조비 559,020 577,920 18,900 7급경정 140,000원 *115명*12월 193,200 203,280 10,080 8-9급경정 105,000원 *94명*12월 118,440 127,260 8,820 03 특정업무수행활동비 135,600 141,000 5,400 대민활동비경정 50,000원 *214명*12월 128,400 133,800 5,400 304 연금부담금등 417,574 436,978 19,404

부서 : 중원구총무과정책 : 행정운영경비 ( 중원구총무과 ) 단위 : 인력운영비 ( 총괄 ) ( 단위 : 천원 ) 02 국민건강보험금 417,574 436,978 19,404 국민건강보험금부담금 경정 15,800,000,000 원 *2.54% 401,320 419,969 18,649 노인장기요양보험부담금 경정 401,320,000원 *4.05% 16,254 17,009 755

부서 : 중원구시민과정책 : 고객감동민원서비스향상단위 : 민원사무운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구시민과 293,032 296,743 3,711 고객감동민원서비스향상 81,635 84,578 2,943 민원사무운영 67,526 70,273 2,747 민원실운영 48,621 50,063 1,442 201 일반운영비 45,463 46,663 1,200 02 공공운영비 5,856 7,056 1,200 우편요금경정 200,000원 *12월 2,400 3,600 1,200 405 자산취득비 3,158 3,400 242 01 자산및물품취득비 3,158 3,400 242 팩시밀리구입경정 578,735원 *2대 1,158 1,400 242 무인민원발급기설치운영 13,655 14,960 1,305 201 일반운영비 13,655 14,960 1,305 02 공공운영비 9,695 11,000 1,305 공공요금및제세 3,480 3,720 240 무인민원발급기위탁경비료경정 120,000원 *2대*12월 무인민원발급기유지비경정 113,000원 *(4대*12월 +1대 *5월 +1대 *2월) 2,880 3,120 240 6,215 7,280 1,065 가족관계등록사무운영 14,109 14,305 196 결혼기념국기함구입 9,504 9,700 196 201 일반운영비 9,504 9,700 196 01 사무관리비 9,504 9,700 196 결혼기념국기함구입경정 9,504,000원 9,504 9,700 196 공정하고효율적인토지관리 129,988 130,756 768 지적행정추진 86,407 86,925 518 지적측량기준점관리 4,763 5,082 319 201 일반운영비 4,763 5,082 319 01 사무관리비 4,763 5,082 319 지적측량기준점복구비경정 4,763,000원 4,763 5,082 319 국. 공유지임야등록전환 48,556 48,755 199 201 일반운영비 48,556 48,755 199 01 사무관리비 48,556 48,755 199 국. 공유지임야등록전환측량비경정 48,556,000원 48,556 48,755 199 부동산관리 43,581 43,831 250 공인중개사업무연수 3,550 3,800 250 201 일반운영비 3,550 3,800 250

부서 : 중원구시민과정책 : 공정하고효율적인토지관리단위 : 부동산관리 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 3,075 3,325 250 공인중개사업무교육교재비 경정 4,624원 *665매 3,075 3,325 250

부서 : 중원구세무과정책 : 안정적인지방세수확보단위 : 지방세부과및징수 ( 단위 : 천원 ) 중원구세무과 707,900 709,761 1,861 도 20,607 17,539 3,068 시 687,293 692,222 4,929 안정적인지방세수확보 561,593 559,629 1,964 도 20,607 17,539 3,068 시 540,986 542,090 1,104 지방세부과및징수 503,625 500,557 3,068 도 20,607 17,539 3,068 시 483,018 483,018 0 지방세수증대및체납액징수활동 16,607 13,539 3,068 도 16,607 13,539 3,068 202 여비 16,607 13,539 3,068 도 16,607 13,539 3,068 01 국내여비 16,607 13,539 3,068 제2차도세체납액징수활동여비 ( 성립전 ) 3,068,000원 3,068 0 3,068 도 3,068 0 3,068 과세자료조사및수집 57,968 59,072 1,104 세무조사 24,635 25,739 1,104 101 인건비 21,215 22,319 1,104 10 기간제근로자등보수 21,215 22,319 1,104 비과세. 감면일제정비조사요원인건비 21,215 22,319 1,104 기본급경정 16,824,000원 16,824 17,928 1,104 행정운영경비 ( 중원구세무과 ) 146,307 150,132 3,825 인력운영비 43,707 47,532 3,825 인력운영비 43,707 47,532 3,825 204 직무수행경비 39,375 43,200 3,825 03 특정업무수행활동비 39,375 43,200 3,825 세무담당공무원경정 39,375,000원 39,375 43,200 3,825

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 문화예술진흥단위 : 여성합창단운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구주민생활지원과 56,114,214 57,624,671 1,510,457 국 26,373,828 27,092,371 718,543 분 600,689 600,689 0 도 7,317,232 7,229,438 87,794 시 21,822,465 22,702,173 879,708 문화예술진흥 48,499 118,216 69,717 여성합창단운영 33,860 42,810 8,950 합창단운영지원 33,860 42,810 8,950 203 업무추진비 0 950 950 03 시책추진업무추진비 0 950 950 중원구여성합창단간담회경정 0원 0 950 950 307 민간이전 33,860 41,860 8,000 02 민간경상보조 33,860 41,860 8,000 중원구여성합창단운영 33,860 41,860 8,000 정기연주회개최경정 0원 0 8,000 8,000 지역문화예술행사지원 1,083 50,350 49,267 문화예술행사지원 1,083 50,350 49,267 203 업무추진비 133 1,900 1,767 03 시책추진업무추진비 133 1,900 1,767 체육및문화행사추진간담회경정 133,000원 133 1,900 1,767 307 민간이전 0 47,500 47,500 04 민간행사보조 0 47,500 47,500 제5회중원한마당축제경정 0원 0 47,500 47,500 건전한게임문화조성 13,556 25,056 11,500 불법게임장단속 13,556 25,056 11,500 201 일반운영비 13,556 25,056 11,500 01 사무관리비 7,556 19,056 11,500 게임산업진흥관련유해환경개선 7,556 19,056 11,500 불법게임기수거및보관료경정 7,556,000원 7,556 19,056 11,500 생활체육육성 38,940 42,490 3,550 동네체육시설관리 8,440 11,990 3,550 동네체육시설정비및유지보수 8,440 11,990 3,550 201 일반운영비 1,440 1,990 550 01 사무관리비 400 950 550 체육관련일반수용비경정 400,000원 400 950 550 401 시설비및부대비 7,000 10,000 3,000 01 시설비 7,000 10,000 3,000

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 생활체육육성단위 : 동네체육시설관리 ( 단위 : 천원 ) 동네체육시설정비및유지관리비경정 7,000,000원 7,000 10,000 3,000 저소득층생활안정지원 22,848,899 24,564,792 1,715,893 국 15,329,071 16,520,424 1,191,353 도 2,479,030 2,622,328 143,298 시 5,040,798 5,422,040 381,242 국민기초생활보장지원 18,378,299 19,861,174 1,482,875 국 12,864,811 13,902,824 1,038,013 도 1,654,045 1,787,504 133,459 시 3,859,443 4,170,846 311,403 근로소득공제지원 153,019 166,548 13,529 국 107,114 116,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2,841 301 일반보상금 153,019 166,548 13,529 국 107,114 116,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2,841 01 사회보장적수혜금 153,019 166,548 13,529 근로소득공제지원경정 153,019,000원 153,019 166,548 13,529 국 107,114 116,583 9,469 도 13,771 14,990 1,219 시 32,134 34,975 2,841 기초생활보장생계급여 ( 일반 ) 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088,747 867,590 도 1,185,577 1,297,124 111,547 시 2,766,347 3,026,623 260,276 301 일반보상금 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088,747 867,590 도 1,185,577 1,297,124 111,547 시 2,766,347 3,026,623 260,276 01 사회보장적수혜금 13,173,081 14,412,494 1,239,413 기초생활보장생계급여 ( 일반 ) 경정 13,173,081,000 원 13,173,081 14,412,494 1,239,413 국 9,221,157 10,088,747 867,590 도 1,185,577 1,297,124 111,547 시 2,766,347 3,026,623 260,276 기초생활보장주거급여 3,614,081 3,885,854 271,773 국 2,529,857 2,720,099 190,242 도 325,267 349,726 24,459 시 758,957 816,029 57,072 301 일반보상금 3,614,081 3,885,854 271,773 국 2,529,857 2,720,099 190,242 도 325,267 349,726 24,459 시 758,957 816,029 57,072 01 사회보장적수혜금 3,614,081 3,885,854 271,773

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 국민기초생활보장지원 ( 단위 : 천원 ) 기초생활보장주거급여 경정 3,614,081,000 원 3,614,081 3,885,854 271,773 국 2,529,857 2,720,099 190,242 도 325,267 349,726 24,459 시 758,957 816,029 57,072 기초생활보장교육급여 915,094 877,540 37,554 국 640,566 614,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192,170 184,284 7,886 301 일반보상금 915,094 877,540 37,554 국 640,566 614,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192,170 184,284 7,886 01 사회보장적수혜금 915,094 877,540 37,554 기초생활보장교육급여경정 915,094,000원 915,094 877,540 37,554 국 640,566 614,278 26,288 도 82,358 78,978 3,380 시 192,170 184,284 7,886 기초생활보장해산, 장제급여 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5,794 386 시 14,419 13,519 900 301 일반보상금 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5,794 386 시 14,419 13,519 900 01 사회보장적수혜금 68,664 64,378 4,286 기초생활보장해산, 장제급여경정 68,664,000원 68,664 64,378 4,286 국 48,065 45,065 3,000 도 6,180 5,794 386 시 14,419 13,519 900 차상위계층지원 2,170,750 2,254,500 83,750 국 612,200 631,200 19,000 도 664,875 667,250 2,375 시 893,675 956,050 62,375 긴급복지지원 600,000 680,000 80,000 국 480,000 544,000 64,000 도 60,000 68,000 8,000 시 60,000 68,000 8,000 301 일반보상금 600,000 680,000 80,000 국 480,000 544,000 64,000 도 60,000 68,000 8,000 시 60,000 68,000 8,000 01 사회보장적수혜금 600,000 680,000 80,000 긴급복지지원경정 375,000,000원 375,000 455,000 80,000 국 280,000 344,000 64,000 도 35,000 43,000 8,000

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 저소득층생활안정지원단위 : 차상위계층지원 ( 단위 : 천원 ) 시 60,000 68,000 8,000 차상위계층양곡할인지원 165,250 169,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54,375 301 일반보상금 165,250 169,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54,375 01 사회보장적수혜금 165,250 169,000 3,750 차상위계층양곡할인지원경정 165,250,000원 165,250 169,000 3,750 국 132,200 87,200 45,000 도 16,525 10,900 5,625 시 16,525 70,900 54,375 민생안정대책추진 1,447,850 1,597,118 149,268 국 1,273,860 1,408,200 134,340 도 77,970 85,434 7,464 시 96,020 103,484 7,464 한시생계보호 1,365,000 1,514,268 149,268 국 1,228,500 1,362,840 134,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7,464 301 일반보상금 1,365,000 1,514,268 149,268 국 1,228,500 1,362,840 134,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7,464 01 사회보장적수혜금 1,365,000 1,514,268 149,268 한시생계비경정 889,266,000원 889,266 1,038,534 149,268 국 752,766 887,106 134,340 도 68,250 75,714 7,464 시 68,250 75,714 7,464 보육가족지원 22,899,863 22,501,470 398,393 국 6,085,281 5,612,471 472,810 분 236,549 236,549 0 도 3,884,417 3,674,165 210,252 시 12,693,616 12,978,285 284,669 영유아보육 19,213,386 18,770,192 443,194 국 5,061,826 4,787,620 274,206 도 2,765,103 2,598,325 166,778 시 11,386,457 11,384,247 2,210 셋째자녀출산장려지원 1,728,660 1,818,660 90,000 301 일반보상금 1,728,660 1,818,660 90,000 01 사회보장적수혜금 1,728,660 1,818,660 90,000 셋째이상자녀출산축하금경정 210,000,000원 210,000 300,000 90,000

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 저소득층자녀입소료지원 13,696 24,696 11,000 307 민간이전 13,696 24,696 11,000 05 민간위탁금 13,696 24,696 11,000 저소득층자녀보육시설입소료지원경정 13,696,000원 13,696 24,696 11,000 보육교사보수교육 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8,200 640 도 6,630 6,150 480 시 6,630 6,150 480 301 일반보상금 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8,200 640 도 6,630 6,150 480 시 6,630 6,150 480 10 행사실비보상금 22,100 20,500 1,600 보수교육비지급경정 22,100,000원 22,100 20,500 1,600 국 8,840 8,200 640 도 6,630 6,150 480 시 6,630 6,150 480 장애아, 영아반교사특수근무수당 130,700 125,400 5,300 도 38,610 37,620 990 시 92,090 87,780 4,310 307 민간이전 130,700 125,400 5,300 도 38,610 37,620 990 시 92,090 87,780 4,310 02 민간경상보조 130,700 125,400 5,300 영아, 장애반교사특수근무수당경정 130,700,000원 130,700 125,400 5,300 도 38,610 37,620 990 시 92,090 87,780 4,310 보육시설냉난방비 120,550 130,550 10,000 307 민간이전 120,550 130,550 10,000 02 민간경상보조 120,550 130,550 10,000 보육시설냉난방비경정 120,550,000원 120,550 130,550 10,000 보육시설대체인력인건비지원 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11,158 307 민간이전 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11,158 02 민간경상보조 24,660 40,600 15,940 보육시설대체인력인건비지원경정 24,660,000원 24,660 40,600 15,940 도 7,398 12,180 4,782 시 17,262 28,420 11,158 시간연장형보육시설운영지원 37,467 30,800 6,667

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4,667 307 민간이전 37,467 30,800 6,667 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4,667 02 민간경상보조 37,467 30,800 6,667 시간연장형보육시설운영지원경정 37,467,000원 37,467 30,800 6,667 도 11,240 9,240 2,000 시 26,227 21,560 4,667 영세아보육제도운영 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22,516 307 민간이전 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22,516 02 민간경상보조 25,434 57,600 32,166 영세아전용보육시설지원경정 25,434,000원 25,434 57,600 32,166 도 7,630 17,280 9,650 시 17,804 40,320 22,516 취업여성보육료지원 305,840 332,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230,013 242,860 12,847 301 일반보상금 305,840 332,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230,013 242,860 12,847 01 사회보장적수혜금 305,840 332,685 26,845 취업여성보육료경정 305,840,000원 305,840 332,685 26,845 도 75,827 89,825 13,998 시 230,013 242,860 12,847 차등보육료지원 11,838,438 10,871,580 966,858 국 3,901,794 3,351,294 550,500 도 1,824,440 1,508,082 316,358 시 6,112,204 6,012,204 100,000 301 일반보상금 11,838,438 10,871,580 966,858 국 3,901,794 3,351,294 550,500 도 1,824,440 1,508,082 316,358 시 6,112,204 6,012,204 100,000 01 사회보장적수혜금 11,838,438 10,871,580 966,858 차등보육료지원경정 11,487,938,000 원 11,487,938 10,871,580 616,358 국 3,551,294 3,351,294 200,000 도 1,824,440 1,508,082 316,358 시 6,112,204 6,012,204 100,000 차등보육료지원 ( 성립전 ) 350,500,000원 350,500 0 350,500 국 350,500 0 350,500 만 5 세아무상보육료지원 1,619,590 1,673,280 53,690

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 국 597,801 669,312 71,511 도 269,011 301,190 32,179 시 752,778 702,778 50,000 301 일반보상금 1,619,590 1,673,280 53,690 국 597,801 669,312 71,511 도 269,011 301,190 32,179 시 752,778 702,778 50,000 01 사회보장적수혜금 1,619,590 1,673,280 53,690 만5세아무상보육료지원경정 1,619,590,000원 1,619,590 1,673,280 53,690 국 597,801 669,312 71,511 도 269,011 301,190 32,179 시 752,778 702,778 50,000 장애아무상보육료지원 318,132 539,396 221,264 국 97,645 215,758 118,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176,547 226,547 50,000 301 일반보상금 318,132 539,396 221,264 국 97,645 215,758 118,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176,547 226,547 50,000 01 사회보장적수혜금 318,132 539,396 221,264 장애아무상보육료지원경정 318,132,000원 318,132 539,396 221,264 국 97,645 215,758 118,113 도 43,940 97,091 53,151 시 176,547 226,547 50,000 두자녀이상보육료지원 739,065 935,091 196,026 국 238,846 374,036 135,190 도 107,481 168,317 60,836 시 392,738 392,738 0 301 일반보상금 739,065 935,091 196,026 국 238,846 374,036 135,190 도 107,481 168,317 60,836 시 392,738 392,738 0 01 사회보장적수혜금 739,065 935,091 196,026 두자녀이상보육료지원경정 739,065,000원 739,065 935,091 196,026 국 238,846 374,036 135,190 도 107,481 168,317 60,836 시 392,738 392,738 0 보육시설미이용아동양육지원 254,200 78,500 175,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73,794 301 일반보상금 254,200 78,500 175,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73,794 01 사회보장적수혜금 254,200 78,500 175,700

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 영유아보육 ( 단위 : 천원 ) 시설미이용아동양육지원 경정 254,200,000 원 254,200 78,500 175,700 국 101,680 31,400 70,280 도 45,756 14,130 31,626 시 106,764 32,970 73,794 보육시설종사자인건비지원 184,000 240,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77,280 100,800 23,520 307 민간이전 184,000 240,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77,280 100,800 23,520 02 민간경상보조 184,000 240,000 56,000 보육시설종사자인건비지원경정184,000,000원 184,000 240,000 56,000 국 73,600 96,000 22,400 도 33,120 43,200 10,080 시 77,280 100,800 23,520 아동복지지원 2,661,579 2,717,682 56,103 국 500,078 385,978 114,100 분 236,549 236,549 0 도 900,415 891,470 8,945 시 1,024,537 1,203,685 179,148 소년소녀가정및가정위탁아동지원 27,850 28,022 172 도 13,925 14,011 86 시 13,925 14,011 86 301 일반보상금 27,850 28,022 172 도 13,925 14,011 86 시 13,925 14,011 86 01 사회보장적수혜금 27,850 28,022 172 소년소녀가정및가정위탁아동지원경정 27,850,000원 27,850 28,022 172 도 13,925 14,011 86 시 13,925 14,011 86 소년소녀가정양육비지원 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1,260 504 시 2,100 6,636 4,536 301 일반보상금 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1,260 504 시 2,100 6,636 4,536 01 사회보장적수혜금 7,560 12,600 5,040 소년소녀가정양육비지원경정 7,560,000원 7,560 12,600 5,040 분 4,704 4,704 0 도 756 1,260 504 시 2,100 6,636 4,536

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 아동복지지원 ( 단위 : 천원 ) 결식아동급식지원 ( 평일조, 중, 석식 ) 1,181,632 1,345,553 163,921 분 177,245 177,245 0 도 295,408 295,408 0 시 708,979 872,900 163,921 301 일반보상금 1,181,632 1,345,553 163,921 분 177,245 177,245 0 도 295,408 295,408 0 시 708,979 872,900 163,921 01 사회보장적수혜금 1,181,632 1,345,553 163,921 결식아동급식지원 ( 평일조, 중, 석식 ) 경정 1,181,632,000원 1,181,632 1,345,553 163,921 분 177,245 177,245 0 도 295,408 295,408 0 시 708,979 872,900 163,921 결식아동급식지원 ( 방학중 - 한시적 ) 290,670 157,500 133,170 국 249,100 135,000 114,100 도 20,785 11,250 9,535 시 20,785 11,250 9,535 301 일반보상금 290,670 157,500 133,170 국 249,100 135,000 114,100 도 20,785 11,250 9,535 시 20,785 11,250 9,535 01 사회보장적수혜금 290,670 157,500 133,170 방학중결식아동급식지원 ( 한시적 ) 경정 206,670,000원 방학중결식아동급식지원 ( 한시적 )( 전입금 ) 84,000,000원 206,670 157,500 49,170 국 176,860 135,000 41,860 도 14,905 11,250 3,655 시 14,905 11,250 3,655 84,000 0 84,000 국 72,240 0 72,240 도 5,880 0 5,880 시 5,880 0 5,880 중원의별행사지원 0 19,000 19,000 307 민간이전 0 19,000 19,000 04 민간행사보조 0 19,000 19,000 제7회중원의별민속놀이경정 0원 0 19,000 19,000 건전아동육성 8,890 10,030 1,140 203 업무추진비 0 1,140 1,140 03 시책추진업무추진비 0 1,140 1,140 지역아동센터운영자간담회경정 0원 0 570 570 보육시설임원간담회경정 0원 0 570 570 한부모가정지원 1,024,328 1,013,026 11,302 국 523,377 438,873 84,504 도 218,899 184,370 34,529 시 282,052 389,783 107,731

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 보육가족지원단위 : 한부모가정지원 ( 단위 : 천원 ) 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 자녀학비등 ) 675,272 675,272 0 국 523,377 438,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86,474 181,539 95,065 301 일반보상금 675,272 675,272 0 국 523,377 438,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86,474 181,539 95,065 01 사회보장적수혜금 675,272 675,272 0 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 자녀학비, 입학금, 아동양육비 ) 경정 675,272,000원 675,272 675,272 0 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 학습재료비등 ) 국 523,377 438,873 84,504 도 65,421 54,860 10,561 시 86,474 181,539 95,065 316,956 305,654 11,302 도 153,478 129,510 23,968 시 163,478 176,144 12,666 301 일반보상금 316,956 305,654 11,302 도 153,478 129,510 23,968 시 163,478 176,144 12,666 01 사회보장적수혜금 316,956 305,654 11,302 저소득한부모가정 ( 싱글맘, 싱글팜 ) 지원 ( 학습재료비등 ) 경정 316,956,000원 316,956 305,654 11,302 도 153,478 129,510 23,968 시 163,478 176,144 12,666 노인복지증진 2,865,043 3,005,573 140,530 분 116,885 116,885 0 도 360,701 360,701 0 시 2,387,457 2,527,987 140,530 저소득노인계층생활안정지원 1,386,090 1,466,100 80,010 분 64,773 64,773 0 도 307,429 307,429 0 시 1,013,888 1,093,898 80,010 경로식당무료급식지원 857,182 934,100 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122,715 122,715 0 시 679,933 756,851 76,918 307 민간이전 856,622 933,540 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122,715 122,715 0 시 679,373 756,291 76,918 02 민간경상보조 856,622 933,540 76,918 경로식당무료급식지원경정 856,622,000원 856,622 933,540 76,918 분 54,534 54,534 0 도 122,715 122,715 0 시 679,373 756,291 76,918

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 저소득노인계층생활안정지원 ( 단위 : 천원 ) 무료경로식당부대비용지원 49,408 52,500 3,092 307 민간이전 49,408 52,500 3,092 02 민간경상보조 49,408 52,500 3,092 무료경로식당취사연료비및공공요금경정 19,408,000원 19,408 22,500 3,092 경로당운영및관리 1,210,998 1,271,518 60,520 분 40,800 40,800 0 도 28,272 28,272 0 시 1,141,926 1,202,446 60,520 경로당물품및운동기구보급 251,250 276,770 25,520 405 자산취득비 251,250 276,770 25,520 01 자산및물품취득비 251,250 276,770 25,520 경로당물품구입 135,130 156,690 21,560 가스레인지경정 240,000원 *11점 2,640 2,880 240 쇼파 ( 탁자포함 ) 경정 1,000,000원 *10조 10,000 11,000 1,000 진공청소기경정 300,000원 *6점 1,800 2,100 300 냉장고경정 600,000원 *9점 5,400 6,000 600 컴퓨터 ( 모니터포함 ) 경정 1,400,000 원 *4 조 5,600 7,000 1,400 텔레비젼경정 1,000,000원 *6점 6,000 7,000 1,000 책상 ( 의자포함 ) 경정 500,000원 *8조 4,000 4,500 500 김치냉장고경정 750,000원 *44점 33,000 45,000 12,000 냉 온수기경정 1,000,000원 *1점 1,000 2,000 1,000 황토매트경정 200,000원 *102점 20,400 23,920 3,520 경로당운동기구구입 116,120 120,080 3,960 안마의자경정 2,000,000원 *32대 64,000 66,000 2,000 헬스자전거경정 500,000원 *20대 10,000 11,000 1,000 벨트맛사지경정 480,000원 *19대 9,120 10,080 960 하대원동 1 2 통지역경로당임차료 140,000 170,000 30,000 201 일반운영비 140,000 170,000 30,000 01 사무관리비 140,000 170,000 30,000 하대원동 1 2통지역경로당임차료경정 140,000,000원 140,000 170,000 30,000 경로당임차 75,000 80,000 5,000 201 일반운영비 75,000 80,000 5,000 01 사무관리비 75,000 80,000 5,000 경로당임차료 ( 금광2동 24.25통 ) 경정 75,000,000원 75,000 80,000 5,000 고용촉진및안정 7,257,530 7,236,690 20,840 국 4,959,476 4,959,476 0 분 247,255 247,255 0 도 578,684 557,844 20,840

부서 : 중원구주민생활지원과정책 : 고용촉진및안정단위 : 실업대책추진 ( 단위 : 천원 ) 시 1,472,115 1,472,115 0 실업대책추진 20,840 0 20,840 도 20,840 0 20,840 일자리창출지원사업 ( 희망일터정비사업연계 ) 20,840 0 20,840 도 20,840 0 20,840 206 재료비 20,840 0 20,840 도 20,840 0 20,840 01 재료비 20,840 0 20,840 희망일터정비사업 ( 성립전 ) 20,840,000원 20,840 0 20,840 도 20,840 0 20,840

부서 : 중원구경제교통과정책 : 농업경쟁력강화단위 : 농지관리 ( 단위 : 천원 ) 중원구경제교통과 57,028 56,448 580 기 80 80 0 시 56,948 56,368 580 농업경쟁력강화 690 1,460 770 기 80 80 0 시 610 1,380 770 농지관리 690 1,460 770 기 80 80 0 시 610 1,380 770 농지관리위원회회의참석수당 490 1,260 770 201 일반운영비 490 1,260 770 01 사무관리비 490 1,260 770 농지관리위원회회의참석수당경정 70,000원 *7명*1회 490 1,260 770 재무활동 ( 중원구경제교통과 ) 1,350 0 1,350 보전지출 1,350 0 1,350 보전지출 1,350 0 1,350 802 반환금기타 1,350 0 1,350 01 국고보조금반환금 1,350 0 1,350 '08년쌀소득보전직불금위원회운영 1,350,000원 1,350 0 1,350

부서 : 중원구환경위생과정책 : 깨끗한도시환경조성단위 : 청소행정 ( 단위 : 천원 ) 중원구환경위생과 13,748,654 14,123,030 374,376 국 162,590 162,590 0 도 46,782 46,782 0 시 13,539,282 13,913,658 374,376 깨끗한도시환경조성 8,807,897 8,890,050 82,153 청소행정 8,807,897 8,890,050 82,153 가로청소 212,563 229,053 16,490 201 일반운영비 128,108 129,283 1,175 01 사무관리비 15,308 16,483 1,175 환경미화원산업안전관리대행료경정 3,740원 *44명*12월 환경미화원보건관리대행료경정 3,300원 *44명*12월 환경미화원산업시찰차량임차료경정 700,000원 *2대*1회 1,975 2,235 260 1,743 2,058 315 1,400 2,000 600 203 업무추진비 870 2,470 1,600 03 시책추진업무추진비 870 2,470 1,600 환경미화원간담회경정 870,000원 870 1,870 1,000 청소대행업체관계자간담회경정 0원 0 600 600 405 자산취득비 62,285 76,000 13,715 01 자산및물품취득비 62,285 76,000 13,715 불법투기단속용이동전화기구입경정 440,500원 *2대 불법투기단속무인카메라 ( 인터넷 ) 구입경정 5,650,340원 *10대 환경미화원쉼터전기온풍기구입경정 200,000원 *2대 881 1,000 119 56,504 70,000 13,496 400 500 100 지역청소대행 7,842,705 7,898,423 55,718 307 민간이전 7,842,705 7,898,423 55,718 05 민간위탁금 7,842,705 7,898,423 55,718 지역청소대행용역비 7,801,590 7,857,308 55,718 생활폐기물처리비경정 2,393원 *262,500명*12월 대형폐기물처리비경정 6,500원 *3,380건*12월 7,537,950 7,559,114 21,164 263,640 298,194 34,554 쓰레기무단투기방지 39,630 43,230 3,600 201 일반운영비 30,230 33,830 3,600 02 공공운영비 6,400 10,000 3,600 무인감시카메라유지관리비경정 0원 0 3,600 3,600 공중화장실관리 31,039 37,384 6,345 201 일반운영비 31,039 37,384 6,345

부서 : 중원구환경위생과정책 : 깨끗한도시환경조성단위 : 청소행정 ( 단위 : 천원 ) 01 사무관리비 28,784 34,784 6,000 개방화장실편의용품지원경정 100,000원 *13개소*12월 15,600 21,600 6,000 02 공공운영비 2,255 2,600 345 공중화장실유지관리비경정 173,460원 *13개소 2,255 2,600 345 자연환경보호 131,917 147,616 15,699 환경관리및자연보호 131,917 147,616 15,699 환경오염관리 114,068 126,813 12,745 101 인건비 23,812 25,057 1,245 10 기간제근로자등보수 23,812 25,057 1,245 환경개선부담금시설물조사요원인부임 23,812 25,057 1,245 기본급경정 35,570원 *12명*23일*2회 19,635 20,489 854 유급휴일수당경정 35,570원 *109일 3,878 4,269 391 201 일반운영비 89,956 100,756 10,800 01 사무관리비 17,816 18,116 300 환경오염단속물품구입경정 1,700,000원 1,700 2,000 300 02 공공운영비 72,140 82,640 10,500 공공요금및제세 70,240 80,240 10,000 환경개선부담금고지서발송우편요금 38,865 48,865 10,000 ㆍ독촉분일반우편경정 250원 *97,000건 24,250 34,250 10,000 시설장비유지비 1,900 2,400 500 자동차배출가스장비유지비경정 100,000원 *2대*4회 소음진동측정장비유지비경정 1,100,000원 800 1,200 400 1,100 1,200 100 301 일반보상금 300 1,000 700 12 기타보상금 300 1,000 700 환경오염신고보상금 300 1,000 700 개선명령등행정처분에해당하는신고보상금경정 50,000원 *2건 100 500 400 사용중지등행정처분에해당하는신고보상금경정 100,000원 *2건 200 500 300 환경교육및보호 17,849 20,803 2,954 201 일반운영비 16,136 17,493 1,357 01 사무관리비 15,160 16,105 945 환경학교운영 14,660 15,605 945 학생체험교육강사수당경정 40,000원 *3명*59회 환경학교학습장및학습도감제작경정 7,580,000원 7,080 7,800 720 7,580 7,805 225 02 공공운영비 596 1,008 412

부서 : 중원구환경위생과정책 : 자연환경보호단위 : 환경관리및자연보호 ( 단위 : 천원 ) 공공요금및제세 596 1,008 412 야외환경체험학교여행자보험경정 595,800원 596 1,008 412 402 민간자본이전 763 2,360 1,597 02 민간대행사업비 763 2,360 1,597 야생조수부상치료위탁대행비경정 763,000원 763 2,360 1,597 위생행정 85,420 86,220 800 식품및공중위생행정 85,420 86,220 800 식품위생관리 79,520 80,320 800 203 업무추진비 0 800 800 03 시책추진업무추진비 0 800 800 위생관련단체간담회비경정 0원 0 800 800 도시녹화사업 1,702,800 1,794,457 91,657 도시녹화및녹지공간정비 1,702,800 1,794,457 91,657 녹지시설물유지관리 435,294 455,964 20,670 201 일반운영비 3,325 9,975 6,650 01 사무관리비 3,325 9,975 6,650 임차료 3,325 9,975 6,650 물차및중장비임차료경정 332,500원 *10대 3,325 9,975 6,650 401 시설비및부대비 431,969 445,989 14,020 01 시설비 428,636 442,656 14,020 주요도로변풀깎기공사 96,167 108,397 12,230 풀깎기경정 173원 *180,865m2*3회 93,869 105,807 11,938 법면제거경정 173원 *13,280m2*1회 2,298 2,590 292 재해위험수목제거공사 경정 91,050 원 *200 주 18,210 20,000 1,790 가로수및조경수유지관리 602,033 628,796 26,763 401 시설비및부대비 602,033 628,796 26,763 01 시설비 597,196 623,959 26,763 가로수및조경수병해충방제공사 142,353 158,457 16,104 교목예방및구제방제경정 4,043원 *6종*2회*3,813주*60/100 관목예방및구제방제경정 961원 *6종*2회*9,064m2*30/100 버즘나무방패벌레수간주사공사경정 4,664원 *1,336주*2회 110,995 123,542 12,547 31,358 34,915 3,557 12,463 14,403 1,940 가로수수형조절공사경정 61,286원 *2,100주 128,701 132,300 3,599 중앙분리대화단관목류보식공사경정 8,720원 *4,000주 34,880 40,000 5,120

부서 : 중원구환경위생과정책 : 도시녹화사업단위 : 도시녹화및녹지공간정비 ( 단위 : 천원 ) 가로환경유지관리 143,319 145,667 2,348 101 인건비 24,799 27,147 2,348 10 기간제근로자등보수 24,799 27,147 2,348 꽃식재및유지관리인부임 24,349 26,697 2,348 기본급경정 35,570원 *3명*174일 18,568 20,596 2,028 유급휴일수당경정 35,570원 *3명*37일 3,949 4,162 213 연차수당경정 35,570원 *3명*8일 854 961 107 조경시설물유지관리 522,154 564,030 41,876 201 일반운영비 113,202 136,000 22,798 02 공공운영비 113,202 136,000 22,798 공공요금및제세 113,202 136,000 22,798 물놀이장공공요금 ( 전기료 ) 경정 566,670원 *6개소*3월 물놀이장공공요금 ( 상하수도 ) 경정 1,166,670원 *6개소*3월 10,201 18,000 7,799 21,001 36,000 14,999 401 시설비및부대비 355,029 374,107 19,078 01 시설비 352,922 372,000 19,078 1구역물놀이장유지관리경정 13,676,660원 *3개소 2구역물놀이장유지관리경정 17,611,500원 *2개소 은행2동어린이공원내운동기구설치공사경정 4,333,800원 *5개 41,030 51,000 9,970 35,223 44,000 8,777 21,669 22,000 331 산림자원보호 644,776 663,676 18,900 국 162,590 162,590 0 도 46,782 46,782 0 시 435,404 454,304 18,900 산림자원보호육성 644,776 663,676 18,900 국 162,590 162,590 0 도 46,782 46,782 0 시 435,404 454,304 18,900 산림자원보호및유지관리 339,836 358,736 18,900 101 인건비 210,328 222,009 11,681 10 기간제근로자등보수 210,328 222,009 11,681 산불감시원 ( 취약지순찰 ) 인부임 150,244 158,344 8,100 기본급경정 35,570원 *22명*101일 79,037 82,950 3,913 휴일근무수당 경정 35,570 원 *22 명 *1.5*41 일 48,127 50,474 2,347 유급휴일수당경정 35,570원 *22명*20일 15,651 16,434 783 연차수당경정 35,570원 *22명*3일 2,348 3,131 783 산재보험료경정 145,163,000원 *35/1,000 5,081 5,355 274 산불감시원 ( 감시탑 ) 인부임 20,990 22,080 1,090 기본급경정 36,370원 *3명*101일 11,021 11,566 545

부서 : 중원구환경위생과정책 : 산림자원보호단위 : 산림자원보호육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감 휴일근무수당 경정 36,370원 *3명*1.5*41일 6,711 7,038 327 유급휴일수당 경정 36,370원 *3명*20일 2,183 2,292 109 연차수당 경정 36,370원 *3명*3일 328 437 109 산지정화감시원인부임 29,762 32,253 2,491 기본급 경정 35,570원 *4명*107일 15,224 16,790 1,566 휴일근무수당 경정 35,570원 *4명*1.5*45일 9,604 10,245 641 유급휴일수당 경정 35,570원 *4명*22일 3,131 3,415 284 401 시설비및부대비 96,258 103,477 7,219 01 시설비 95,281 102,500 7,219 보호수유지관리공사 경정 3,244,125원 *8주 25,953 30,000 4,047 등산로상록수식재공사 경정 11,953원 *5,800주 69,328 72,500 3,172 행정운영경비 ( 중원구환경위생과 ) 2,375,844 2,541,011 165,167 인력운영비 2,282,278 2,447,445 165,167 인력운영비 2,282,278 2,447,445 165,167 101 인건비 2,278,060 2,443,227 165,167 09 무기계약근로자보수 2,278,060 2,443,227 165,167 환경미화원인건비 2,222,503 2,387,670 165,167 기본급 경정 1,255,100원 *44명*12월 662,693 737,999 75,306 상여금 240,914 268,290 27,376 ㆍ기말수당 경정 912,550원 *44명*4회 160,609 178,860 18,251 ㆍ정근수당 경정 912,550원 *44명*2회 80,305 89,430 9,125 체력단련비 경정 912,550원 *44명*5회 200,761 223,575 22,814 정액수당 117,480 130,830 13,350 ㆍ특수업무수당 경정 90,000원 *44명*12월 47,520 52,920 5,400 ㆍ작업장려수당 경정 70,000원 *44명*12월 36,960 41,160 4,200 ㆍ가족수당 경정 25,000원 *44명*2.5*12월 33,000 36,750 3,750 위험수당 경정 80,000원 *44명*12월 42,240 47,040 4,800 자녀학비보조수당 3,367 18,888 15,521 ㆍ중학생 경정 0원 0 2,056 2,056 ㆍ고등학생 경정 420,790원 *2명*4회 3,367 16,832 13,465 환경미화원목욕비 경정 100,000원 *44명*12월 52,800 58,800 6,000

부서 : 중원구건설과정책 : 생활민방위역량강화단위 : 민방위교육훈련 ( 단위 : 천원 ) 중원구건설과 13,843,086 13,981,309 138,223 국 716 781 65 도 515 565 50 시 13,841,855 13,979,963 138,108 생활민방위역량강화 489,414 560,538 71,124 국 716 781 65 도 515 565 50 시 488,183 559,192 71,009 민방위교육훈련 61,388 62,288 900 국 716 781 65 도 515 565 50 시 60,157 60,942 785 지역민방위대장교육여비 1,960 2,860 900 국 570 635 65 도 410 460 50 시 980 1,765 785 301 일반보상금 1,960 2,860 900 국 570 635 65 도 410 460 50 시 980 1,765 785 10 행사실비보상금 1,960 2,860 900 지역민방위대장교육여비경정 10,000원 *196명 1,960 2,860 900 국 570 635 65 도 410 460 50 시 980 1,765 785 민방위시설장비관리 19,320 20,760 1,440 민방위시설장비운영 1,920 3,360 1,440 201 일반운영비 1,920 3,360 1,440 02 공공운영비 1,920 3,360 1,440 민방위비상급수시설전기요금경정 60,000원 *2개소*12월 1,440 2,880 1,440 공익근무요원관리 408,706 477,490 68,784 공익근무요원복무관리 408,706 477,490 68,784 301 일반보상금 407,906 476,690 68,784 09 공익근무요원보상금 404,406 473,190 68,784 급여경정 88,000원 *105명*12월 110,880 126,720 15,840 중식비경정 5,000원 *112명*22일*12월 147,840 184,800 36,960 교통비경정 2,000원 *92명*22일*12월 48,576 63,360 14,784 피복비경정 300,000원 *116명 34,800 36,000 1,200 재난재해예방 59,371 72,200 12,829 재난재해대책추진 59,371 72,200 12,829 재해응급복구 54,051 66,880 12,829

부서 : 중원구건설과정책 : 재난재해예방단위 : 재난재해대책추진 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 19,400 23,880 4,480 01 사무관리비 14,200 18,680 4,480 재해대책중기임차료 6,020 10,500 4,480 포크레인경정 400,000원 *2대*6일 4,800 5,600 800 덤프트럭경정 305,000원 *1대*4일 1,220 4,900 3,680 401 시설비및부대비 13,710 19,000 5,290 01 시설비 13,710 19,000 5,290 상황실현황판설치 ( 성립전 ) 경정 11,750,000원 *1식 강우량계설치 ( 성립전 ) 경정 1,960,000 원 *1 식 11,750 14,000 2,250 1,960 5,000 3,040 405 자산취득비 15,941 19,000 3,059 01 자산및물품취득비 15,941 19,000 3,059 상황실물품구입 ( 성립전 ) 15,941 19,000 3,059 컴퓨터경정 1,660,000원 *5대 8,300 9,800 1,500 컬러프린터경정 748,000원 *1대 748 1,000 252 프린터경정 415,000원 *1대 415 700 285 냉장고경정 679,000원 *1대 679 1,000 321 소파세트경정 2,299,000원 *1식 2,299 3,000 701 도로시설관리 11,139,655 11,190,925 51,270 도로정비 7,544,405 7,571,036 26,631 도로관리운영 81,790 83,790 2,000 401 시설비및부대비 20,000 22,000 2,000 01 시설비 20,000 22,000 2,000 미불용지보상비 ( 상대원동성운수차고지일원도로확포장공사 ) 경정 1,000,000원 *20m2 20,000 22,000 2,000 경계석및측구정비공사 95,143 100,900 5,757 401 시설비및부대비 95,143 100,900 5,757 01 시설비 94,243 100,000 5,757 경계석및측구정비공사경정 94,243원 *1,000m 94,243 100,000 5,757 미끄럼방지시설정비공사 130,007 130,936 929 401 시설비및부대비 130,007 130,936 929 01 시설비 129,071 130,000 929 관내미끄럼방지시설정비공사경정 39,714원 *3,250m2 129,071 130,000 929 성남동 4223 일원도로포장공사 85,572 90,810 5,238 401 시설비및부대비 85,572 90,810 5,238 01 시설비 84,762 90,000 5,238

부서 : 중원구건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로정비 ( 단위 : 천원 ) 성남동 4223번지일원도로포장공사경정 1,883,578원 *45a 84,762 90,000 5,238 중동 2103 번지일원도로정비공사 79,713 80,720 1,007 401 시설비및부대비 79,713 80,720 1,007 01 시설비 78,993 80,000 1,007 중동 2103번지일원도로정비공사경정 1,974,825원 *40a 78,993 80,000 1,007 상대원동 513 번지일원도로정비공사 78,124 80,720 2,596 401 시설비및부대비 78,124 80,720 2,596 01 시설비 77,404 80,000 2,596 상대원동 513번지일원도로정비공사경정 1,935,080원 *40a 77,404 80,000 2,596 마지길도로포장공사 58,065 60,540 2,475 401 시설비및부대비 58,065 60,540 2,475 01 시설비 57,525 60,000 2,475 마지길도로포장공사경정 1,917,500원 *30a 57,525 60,000 2,475 성남산업단지도로환경개선공사 43,501 49,500 5,999 401 시설비및부대비 43,501 49,500 5,999 01 시설비 43,501 49,500 5,999 성남산업단지도로환경개선공사실시설계용역 43,501 49,500 5,999 경정 1,581,818,182 원 *2.75/100 갈현동아랫말진입로개설공사 10,560 11,190 630 401 시설비및부대비 10,560 11,190 630 01 시설비 10,560 11,190 630 갈현동아랫말진입로개설공사실시설계용역경정 283,109,919원 *3.73/100 10,560 11,190 630 도로시설물유지관리 1,637,864 1,662,503 24,639 주요도로방음시설설치 66,081 70,540 4,459 401 시설비및부대비 66,081 70,540 4,459 01 시설비 65,541 70,000 4,459 방음시설유지관리경정 230,555원 *200m2 46,111 50,000 3,889 황송마을등방음벽정비공사경정 19,430,000원 *1식 19,430 20,000 570 도로시설물도색공사 82,017 90,810 8,793 401 시설비및부대비 82,017 90,810 8,793 01 시설비 81,207 90,000 8,793 도로시설물도색공사경정 27,069원 *3,000m2 81,207 90,000 8,793 주요도로신축이음장치보수 64,288 75,675 11,387 401 시설비및부대비 64,288 75,675 11,387

부서 : 중원구건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로시설물유지관리 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 63,613 75,000 11,387 주요도로신축이음장치보수 경정 1,272,260원 *50m 63,613 75,000 11,387 하천정비 1,838,647 1,841,647 3,000 하천유지관리 1,838,647 1,841,647 3,000 하천시설물유지보수 263,031 266,031 3,000 401 시설비및부대비 263,031 266,031 3,000 01 시설비 260,465 263,465 3,000 하천및구거시설물유지관리 96,800 99,800 3,000 하천 ( 구거 ) 시설물정비 경정 470,000원 *100m 47,000 50,000 3,000

부서 : 중원구건축과정책 : 쾌적한도시환경조성단위 : 건축행정운영 ( 단위 : 천원 ) 중원구건축과 273,570 289,765 16,195 쾌적한도시환경조성 212,152 232,277 20,125 건축행정운영 86,003 87,888 1,885 건축물대장기초자료정비사업 ( 국가직접지원 ) 48,727 50,612 1,885 201 일반운영비 48,727 50,612 1,885 01 사무관리비 48,727 50,612 1,885 건축물대장기초자료정비사업경정 691.48원 *70,467건 48,727 50,612 1,885 옥외광고물관리 48,953 64,953 16,000 불법옥외광고물정비 48,953 64,953 16,000 201 일반운영비 17,252 18,252 1,000 02 공공운영비 7,400 8,400 1,000 우편요금경정 616,600원 *12월 7,400 8,400 1,000 401 시설비및부대비 14,065 29,065 15,000 01 시설비 14,065 29,065 15,000 불법광고물정비사업경정 0원 0 15,000 15,000 노점상및노상적치물관리 63,191 65,431 2,240 노점상및노상적치물관리 63,191 65,431 2,240 201 일반운영비 30,630 32,630 2,000 02 공공운영비 7,460 9,460 2,000 노점상단속초소전기요금경정 17,000원 *4개소*12월 노점상단속초소연료비구입경정 932,000원 *2개소 노점상단속초소시설장비유지보수비경정 230,000원 *4개소 816 2,400 1,584 1,864 2,000 136 920 1,200 280 401 시설비및부대비 5,760 6,000 240 01 시설비 5,760 6,000 240 노점상단속성호초소지붕설치및리모델링공사경정 5,760,000원 *1개소 5,760 6,000 240 재무활동 ( 중원구건축과 ) 3,930 0 3,930 보전지출 3,930 0 3,930 보전지출 3,930 0 3,930 802 반환금기타 3,930 0 3,930 02 시ㆍ도비보조금반환금 3,930 0 3,930 2008년주인없는간판정비사업도비보조금집행잔액반납 3,930,000원 3,930 0 3,930

부서 : 성남동정책 : 성남동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 성남동 445,850 470,282 24,432 성남동주민자치센터운영 358,043 380,440 22,397 주민자치센터활성화 258,173 276,010 17,837 주민자치센터운영 134,185 134,930 745 301 일반보상금 82,440 82,920 480 10 행사실비보상금 82,440 82,920 480 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*263명*3월 )+(20,000원*290명 * 9월 ) 주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상경정 20,000원 *3명*241일 67,980 68,280 300 14,460 14,640 180 401 시설비및부대비 4,235 4,500 265 01 시설비 4,235 4,500 265 주민자치센터강의실개선공사경정 4,235,000원 *1식 4,235 4,500 265 민원업무처리운영 25,080 26,040 960 201 일반운영비 25,080 26,040 960 02 공공운영비 13,680 14,640 960 공공요금및제세 13,680 14,640 960 반송우편요금경정 170,000원 *12월 2,040 3,000 960 통반장활동지원 95,908 99,540 3,632 301 일반보상금 95,908 99,540 3,632 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 95,908 99,540 3,632 통장수당경정 200,000원 *27.3명*14회 76,440 78,400 1,960 통장회의참석수당경정 20,000원 *26.6명*2회*12월 12,768 13,440 672 반장수당경정 25,000원 *134명*2회 6,700 7,700 1,000 깨끗한골목길만들기 3,000 6,000 3,000 301 일반보상금 3,000 6,000 3,000 10 행사실비보상금 3,000 6,000 3,000 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *50명*2회*5월 3,000 6,000 3,000 성남동모란오거리축제 0 9,500 9,500 307 민간이전 0 9,500 9,500 04 민간행사보조 0 9,500 9,500 성남동모란오거리축제개최경정 0원 0 9,500 9,500 동청사운영 69,870 74,430 4,560 청사운영경비 69,870 74,430 4,560 201 일반운영비 64,170 68,730 4,560

부서 : 성남동정책 : 성남동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 02 공공운영비 64,170 68,730 4,560 공공요금및제세 24,840 26,640 1,800 전기요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 19,200 1,200 기타공공요금및제세경정 400,000원 *12월 4,800 5,400 600 연료비 18,000 20,400 2,400 도시가스요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 20,400 2,400 차량비 3,240 3,600 360 관용차량 ( 포터 ) 유지비경정 270,000원 *12월 3,240 3,600 360 행정운영경비 ( 성남동 ) 87,807 89,842 2,035 인력운영비 37,396 37,866 470 인력운영비 37,396 37,866 470 101 인건비 24,709 25,179 470 09 무기계약근로자보수 24,709 25,179 470 청사관리원 24,709 25,179 470 연차수당경정 35,760원 *1명*16일 573 716 143 산재보험료경정 23,360,000원 *10/1,000 234 561 327 기본경비 50,411 51,976 1,565 기본경비 50,411 51,976 1,565 202 여비 22,620 23,940 1,320 02 월액여비 22,620 23,940 1,320 월액여비경정 145,000원 *13명*12월 22,620 23,940 1,320 405 자산취득비 2,255 2,500 245 01 자산및물품취득비 2,255 2,500 245 노후레이저프린터 (A4용) 교체구입경정 577,140원 *2대 1,155 1,400 245

부서 : 중동정책 : 중동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 중동 357,928 360,601 2,673 중동주민자치센터운영 269,167 271,840 2,673 주민자치센터활성화 198,800 201,080 2,280 깨끗한골목길만들기 3,720 6,000 2,280 301 일반보상금 3,720 6,000 2,280 10 행사실비보상금 3,720 6,000 2,280 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *31명*2회*10월 3,720 6,000 2,280 주민숙원사업 29,607 30,000 393 주민불편사항정비 29,607 30,000 393 401 시설비및부대비 29,607 30,000 393 01 시설비 29,607 30,000 393 주민숙원사업비경정 29,607,000원 29,607 30,000 393

부서 : 금광 1 동정책 : 금광 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 금광 1 동 401,727 408,969 7,242 금광 1 동주민자치센터운영 322,184 329,426 7,242 주민자치센터활성화 232,016 234,166 2,150 깨끗한골목길만들기 3,850 6,000 2,150 301 일반보상금 3,850 6,000 2,150 10 행사실비보상금 3,850 6,000 2,150 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *53.47명*2회*6월 3,850 6,000 2,150 동청사운영 60,168 65,260 5,092 청사운영경비 60,168 65,260 5,092 201 일반운영비 56,460 61,260 4,800 02 공공운영비 56,460 61,260 4,800 공공요금및제세 20,300 22,100 1,800 전기요금경정 1,350,000원 *12월 16,200 18,000 1,800 청사바닥왁스청소경정 0원 0 3,000 3,000 401 시설비및부대비 3,708 4,000 292 01 시설비 3,708 4,000 292 현수막게시대설치경정 3,708,000원 *1식 3,708 4,000 292

부서 : 금광 2 동정책 : 금광 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 금광 2 동 470,007 483,284 13,277 금광 2 동주민자치센터운영 390,388 403,665 13,277 주민자치센터활성화 284,048 292,085 8,037 주민자치센터운영 108,364 110,021 1,657 201 일반운영비 17,584 19,241 1,657 03 행사운영비 3,334 4,991 1,657 주민자치센터작품전시및발표회경정 1,393,000원 주민자치센터틈새강좌강사료경정 300,000원 *1회 1,393 2,850 1,457 300 500 200 민원업무처리운영 22,920 24,120 1,200 201 일반운영비 22,920 24,120 1,200 02 공공운영비 11,520 12,720 1,200 공공요금및제세 11,520 12,720 1,200 우편요금경정 900,000원 *12월 10,800 12,000 1,200 통반장활동지원 106,000 107,150 1,150 301 일반보상금 106,000 107,150 1,150 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 106,000 107,150 1,150 반장수당경정 25,000원 *152명*2회 7,600 8,750 1,150 깨끗한골목길만들기 2,070 6,000 3,930 301 일반보상금 2,070 6,000 3,930 10 행사실비보상금 2,070 6,000 3,930 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식제공경정 2,070,000원 2,070 6,000 3,930 작은도서관공립문고운영 44,694 44,794 100 405 자산취득비 26,130 26,230 100 01 자산및물품취득비 6,130 6,230 100 컴퓨터검색용책상경정 330,000원 *1개 330 430 100 동청사운영 76,340 81,580 5,240 청사운영경비 73,780 78,580 4,800 201 일반운영비 73,780 78,580 4,800 02 공공운영비 73,780 78,580 4,800 공공요금및제세 22,100 23,300 1,200 전기요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 19,200 1,200 연료비 18,000 21,600 3,600 도시가스요금경정 1,500,000원 *12월 18,000 21,600 3,600 청사환경개선 2,560 3,000 440 401 시설비및부대비 2,560 3,000 440

부서 : 금광 2 동정책 : 금광 2 동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 2,560 3,000 440 동청사지하외부수전설치및싱크대설치 경정 2,560,000원 2,560 3,000 440

부서 : 은행 1 동정책 : 은행 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 은행1동 332,637 346,587 13,950 은행1동주민자치센터운영 254,000 267,950 13,950 주민자치센터활성화 167,760 173,210 5,450 주민자치센터운영 99,560 102,510 2,950 201 일반운영비 14,390 17,340 2,950 03 행사운영비 50 3,000 2,950 주민자치센터작품전시및발표회 경정 50,000원 50 2,500 2,450 주민자치센터간교류및견학 경정 0원 0 500 500 깨끗한골목길만들기 3,500 6,000 2,500 301 일반보상금 3,500 6,000 2,500 10 행사실비보상금 3,500 6,000 2,500 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비 경정 3,500,000원 3,500 6,000 2,500 동청사운영 56,240 64,740 8,500 청사운영경비 39,740 48,240 8,500 201 일반운영비 37,940 46,440 8,500 02 공공운영비 36,320 44,820 8,500 공공요금및제세 11,500 15,000 3,500 전기요금 경정 8,300,000원 8,300 10,800 2,500 상, 하수도요금 경정 1,400,000원 1,400 2,400 1,000 연료비 8,000 12,000 4,000 도시가스요금 경정 8,000,000원 8,000 12,000 4,000 차량비 4,400 5,400 1,000 차량유지비 경정 3,800,000원 3,800 4,800 1,000

부서 : 은행 2 동정책 : 은행 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 은행 2 동 435,081 448,002 12,921 은행 2 동주민자치센터운영 346,386 358,880 12,494 주민자치센터활성화 242,289 252,960 10,671 주민자치센터운영 80,070 82,980 2,910 201 일반운영비 21,000 21,210 210 01 사무관리비 16,250 16,460 210 주민자치센터회의참석수당경정 (30,000원*26명*12월 )-(30,000원*7명) 9,150 9,360 210 301 일반보상금 55,500 58,200 2,700 10 행사실비보상금 55,500 58,200 2,700 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*170명*3월 )+(20,000원*195명 * 9월 ) 45,300 48,000 2,700 민원업무처리운영 23,760 25,560 1,800 201 일반운영비 23,760 25,560 1,800 02 공공운영비 12,360 14,160 1,800 반송우편요금경정 50,000원 *12월 600 2,400 1,800 통반장활동지원 134,335 138,420 4,085 301 일반보상금 134,335 138,420 4,085 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 134,335 138,420 4,085 통장수당경정 (200,000원*39명*14 회 )-(200,000원*3명 ) 108,600 109,200 600 통장회의참석수당경정 (20,000원*39명*2회 *12월)-(20,000원 *33 명 ) 반장수당경정 (25,000원*167명)+(25,000 원 *140명) 18,060 18,720 660 7,675 10,500 2,825 깨끗한골목길만들기 4,124 6,000 1,876 301 일반보상금 4,124 6,000 1,876 10 행사실비보상금 4,124 6,000 1,876 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비 경정 (6,000원*50명*2회*8월 )-676,000원 4,124 6,000 1,876 동청사운영 74,097 75,920 1,823 청사운영경비 62,373 62,920 547 201 일반운영비 48,561 48,720 159 01 사무관리비 3,261 3,420 159 임차료 3,261 3,420 159 정수기등임차료 경정 (274,000원*9월)+(265,000 원 *3월) 3,261 3,420 159 405 자산취득비 3,512 3,900 388

부서 : 은행 2 동정책 : 은행 2 동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 01 자산및물품취득비 3,512 3,900 388 민원상담실응접쇼파구입경정 3,212,000원 *1세트 3,212 3,600 388 청사환경개선 11,724 13,000 1,276 401 시설비및부대비 11,724 13,000 1,276 01 시설비 11,724 13,000 1,276 동청사보일러연통교체공사경정 4,024,000원 *1식 4,024 5,000 976 민원상담실확장공사경정 4,700,000원 *1식 4,700 5,000 300 행정운영경비 ( 은행 2 동 ) 88,695 89,122 427 기본경비 46,515 46,942 427 기본경비 46,515 46,942 427 202 여비 21,803 22,230 427 02 월액여비 21,803 22,230 427 월액여비경정 (142,500원*13명*9월 )+(142,500원*12명 * 3월 ) 21,803 22,230 427

부서 : 상대원 1 동정책 : 상대원 1 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 1 동 435,169 444,585 9,416 상대원 1 동주민자치센터운영 344,468 353,354 8,886 주민자치센터활성화 242,134 249,850 7,716 주민자치센터운영 99,600 100,270 670 201 일반운영비 28,226 28,700 474 03 행사운영비 9,726 10,200 474 어르신및청소년을위한무료영화상영경정 957,000원 다문화가정한국문화체험교실운영경정 2,769,000원 957 1,200 243 2,769 3,000 231 401 시설비및부대비 3,304 3,500 196 01 시설비 3,304 3,500 196 주민자치센터컴퓨터교실등유리블럭철거및설치공사 3,304 3,500 196 경정 3,304,000 원 민원업무처리운영 28,169 28,300 131 405 자산취득비 3,569 3,700 131 01 자산및물품취득비 3,569 3,700 131 모사전송기경정 569,000원 569 700 131 통반장활동지원 111,280 115,280 4,000 301 일반보상금 111,280 115,280 4,000 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 111,280 115,280 4,000 통장 104,255 107,280 3,025 회의참석수당경정 11,855,000원 11,855 14,880 3,025 반장수당경정 7,025,000원 7,025 8,000 975 깨끗한골목길만들기 3,085 6,000 2,915 301 일반보상금 3,085 6,000 2,915 10 행사실비보상금 3,085 6,000 2,915 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,085,000원 3,085 6,000 2,915 동청사운영 72,934 73,504 570 청사운영경비 72,934 73,504 570 401 시설비및부대비 1,930 2,500 570 01 시설비 1,930 2,500 570 동청사옥상방수공사경정 1,930,000원 1,930 2,500 570 주민숙원사업 29,400 30,000 600 주민불편사항정비 29,400 30,000 600 401 시설비및부대비 29,400 30,000 600 01 시설비 29,400 30,000 600

부서 : 상대원 1 동정책 : 상대원 1 동주민자치센터운영단위 : 주민숙원사업 ( 단위 : 천원 ) 주민숙원사업비경정 29,400,000원 29,400 30,000 600 행정운영경비 ( 상대원 1 동 ) 90,701 91,231 530 기본경비 49,912 50,442 530 기본경비 49,912 50,442 530 405 자산취득비 3,970 4,500 530 01 자산및물품취득비 3,970 4,500 530 전자복사기경정 3,970,000원 3,970 4,500 530

부서 : 상대원 2 동정책 : 상대원 2 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 2 동 465,253 470,594 5,341 상대원 2 동주민자치센터운영 382,850 386,901 4,051 주민자치센터활성화 260,754 264,805 4,051 주민자치센터운영 154,434 154,775 341 405 자산취득비 16,586 16,927 341 01 자산및물품취득비 15,586 15,927 341 사랑나눔교실 운영에따른집기구입 4,059 4,400 341 의자구입경정 119,000원 *11개 1,309 1,650 341 통반장활동지원 78,380 79,210 830 301 일반보상금 78,380 79,210 830 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 78,380 79,210 830 통장회의참석수당경정 20,000원 *21명*2회*12월 10,080 10,560 480 반장수당경정 25,000원 *134명*2회 6,700 7,050 350 깨끗한골목길만들기 3,120 6,000 2,880 301 일반보상금 3,120 6,000 2,880 10 행사실비보상금 3,120 6,000 2,880 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 6,000원 *52명*2회*5월 3,120 6,000 2,880 행정운영경비 ( 상대원 2 동 ) 82,403 83,693 1,290 기본경비 46,485 47,775 1,290 기본경비 46,485 47,775 1,290 202 여비 17,520 18,810 1,290 02 월액여비 17,520 18,810 1,290 월액여비경정 146,000원 *10명*12월 17,520 18,810 1,290

부서 : 상대원 3 동정책 : 상대원 3 동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 상대원 3 동 493,813 504,435 10,622 상대원 3 동주민자치센터운영 420,698 431,320 10,622 주민자치센터활성화 315,562 324,714 9,152 주민자치센터운영 186,988 192,880 5,892 201 일반운영비 28,808 33,550 4,742 03 행사운영비 7,608 12,350 4,742 주민자치센터작품전시및발표회경정 1,841,450원 주민자치센터간교류및견학 경정 296,000 원 주민자치센터틈새강좌강사료경정 1,620,000원 1,842 3,000 1,158 296 2,000 1,704 1,620 3,500 1,880 401 시설비및부대비 20,850 22,000 1,150 01 시설비 20,850 22,000 1,150 주민자치센터방음공사경정 20,850,000원 *1식 20,850 22,000 1,150 통반장활동지원 67,450 68,220 770 301 일반보상금 67,450 68,220 770 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 67,450 68,220 770 통장 62,000 62,320 320 회의참석수당경정 8,800,000원 8,800 9,120 320 반장수당경정 25,000원 *109명*2회 5,450 5,900 450 깨끗한골목길만들기 8,510 11,000 2,490 301 일반보상금 3,510 6,000 2,490 10 행사실비보상금 3,510 6,000 2,490 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,510,000원 3,510 6,000 2,490 주민숙원사업 28,530 30,000 1,470 주민불편사항정비 28,530 30,000 1,470 401 시설비및부대비 28,530 30,000 1,470 01 시설비 28,530 30,000 1,470 주민숙원사업비경정 28,530,000원 *1식 28,530 30,000 1,470

부서 : 하대원동정책 : 하대원동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 하대원동 422,606 440,726 18,120 하대원동주민자치센터운영 341,860 359,780 17,920 주민자치센터활성화 208,920 223,830 14,910 주민자치센터운영 100,450 110,140 9,690 201 일반운영비 23,100 24,680 1,580 03 행사운영비 6,000 7,580 1,580 주민자치센터간교류및견학 경정 850,000 원 어린이체험교실및틈새강좌운영경정 430,000원 *5회 850 2,000 1,150 2,150 2,580 430 203 업무추진비 180 570 390 03 시책추진업무추진비 180 570 390 시정시책추진경정 180,000원 180 570 390 301 일반보상금 70,880 78,600 7,720 10 행사실비보상금 70,880 78,600 7,720 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 (20,000원*240명*3월 )+(20,000원*262명 * 9월 ) 주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상경정 20,000원 *2명*233일 61,560 68,400 6,840 9,320 10,200 880 민원업무처리운영 24,570 26,480 1,910 201 일반운영비 17,460 19,260 1,800 02 공공운영비 7,200 9,000 1,800 공공요금및제세 7,200 9,000 1,800 우편요금경정 550,000원 *12월 6,600 8,400 1,800 405 자산취득비 7,110 7,220 110 01 자산및물품취득비 7,110 7,220 110 민원실텔레비전경정 1,890,000원 *1대 1,890 2,000 110 통반장활동지원 79,960 81,210 1,250 301 일반보상금 77,160 78,410 1,250 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 77,160 78,410 1,250 통장수당경정 60,550,000원 60,550 61,600 1,050 통장회의참석수당경정 10,360,000원 10,360 10,560 200 깨끗한골목길만들기 3,940 6,000 2,060 301 일반보상금 3,940 6,000 2,060 10 행사실비보상금 3,940 6,000 2,060 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 3,940,000원 3,940 6,000 2,060 동청사운영 103,260 105,950 2,690 청사운영경비 47,020 49,520 2,500

부서 : 하대원동정책 : 하대원동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 201 일반운영비 47,020 49,520 2,500 02 공공운영비 44,740 47,240 2,500 공공요금및제세 18,200 19,200 1,000 전기요금경정 13,400,000원 13,400 14,400 1,000 연료비경정 12,900,000원 12,900 14,400 1,500 청사환경개선 56,240 56,430 190 401 시설비및부대비 51,240 51,430 190 01 시설비 51,240 51,430 190 난방배관메인밸브설치공사경정 1,310,000원 *1식 1,310 1,500 190 주민숙원사업 29,680 30,000 320 주민불편사항정비 29,680 30,000 320 401 시설비및부대비 29,680 30,000 320 01 시설비 29,680 30,000 320 주민숙원사업비경정 29,680,000원 29,680 30,000 320 행정운영경비 ( 하대원동 ) 80,746 80,946 200 기본경비 40,140 40,340 200 기본경비 40,140 40,340 200 202 여비 16,900 17,100 200 02 월액여비 16,900 17,100 200 월액여비경정 16,900,000원 16,900 17,100 200

부서 : 도촌동정책 : 도촌동주민자치센터운영단위 : 주민자치센터활성화 ( 단위 : 천원 ) 도촌동 188,698 207,589 18,891 도촌동주민자치센터운영 124,717 142,664 17,947 주민자치센터활성화 70,891 83,324 12,433 주민자치센터운영 22,444 27,894 5,450 201 일반운영비 12,194 14,804 2,610 01 사무관리비 10,294 12,904 2,610 주민자치센터프로그램홍보경정 700,000원 700 1,900 1,200 주민자치위원회회의참석수당경정 5,430,000원 5,430 6,840 1,410 301 일반보상금 8,680 11,520 2,840 10 행사실비보상금 8,680 11,520 2,840 주민자치센터자원봉사자실비보상경정 8,680,000원 8,680 11,520 2,840 민원업무처리운영 11,960 13,080 1,120 201 일반운영비 11,960 13,080 1,120 02 공공운영비 3,980 5,100 1,120 공공요금및제세 3,980 5,100 1,120 우편요금경정 3,680,000원 3,680 4,800 1,120 통, 반장활동지원 32,120 36,350 4,230 301 일반보상금 32,120 36,350 4,230 05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금 32,120 36,350 4,230 통장 29,920 32,800 2,880 수당경정 25,620,000원 25,620 28,000 2,380 회의참석수당경정 4,300,000원 4,300 4,800 500 반장수당경정 25,000원 *44명*2회 2,200 3,550 1,350 깨끗한골목길만들기 4,367 6,000 1,633 301 일반보상금 4,367 6,000 1,633 10 행사실비보상금 4,367 6,000 1,633 깨끗한골목길만들기대청소참여자급식비경정 4,367,000원 4,367 6,000 1,633 동청사운영 23,826 29,340 5,514 청사운영경비 23,826 29,340 5,514 201 일반운영비 23,826 29,340 5,514 02 공공운영비 21,546 27,060 5,514 공공요금및제세 13,590 18,800 5,210 임시청사관리비경정 555,000원 *12월 6,660 7,200 540 전기요금경정 500,000원 *12월 6,000 9,600 3,600 보험료및기타제세경정 930,000원 930 2,000 1,070 연료비 36 240 204

부서 : 도촌동정책 : 도촌동주민자치센터운영단위 : 동청사운영 ( 단위 : 천원 ) 도시가스요금경정 3,000원 *12월 36 240 204 시설장비유지비 3,120 3,220 100 청사및시설장비유지관리비경정 900,000원 900 1,000 100 행정운영경비 ( 도촌동 ) 63,981 64,925 944 인력운영비 33,831 34,775 944 인력운영비 33,831 34,775 944 101 인건비 22,907 23,551 644 09 무기계약근로자보수 22,907 23,551 644 청사관리원 22,430 23,074 644 휴일근무수당경정 35,760원 *1.5*1일*12월 644 1,288 644 204 직무수행경비 1,500 1,800 300 01 직책급업무수행경비 1,500 1,800 300 동장경정 150,000원 *10월 1,500 1,800 300