2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

Similar documents
부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7,000 재해예경보시스템유지관리 21,804 56,740 34, 일반운영비 21,804 56,740 34, 공공

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서 : 안전재난건설과정책 : 안전재난및지역방위체계구축단위 : 안전관리및재난대응 전년도 안전재난업무추진 70,000원 *4명*25회 7, 재료비 4, , 재료비 4, ,500 재난취약계층소화기및감지기지원 45,000원 *10

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기


부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 지역경제과정책 : 지역경제활성화단위 : 물가안정및소비자보호 전년도 시 13, 인건비 4,320 4,320 0 도 1,296 시 3, 기간제근로자등보수 4,320 4,320 0 주부물가모니터인건비 4,320 도 1,296 시 3,024 2

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

< C8B8B0E8BFACB5B520BBEAC7D0C7F9B7C2B4DCC8B8B0E820B0E1BBEABCAD322E786C7378>

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 의회사무국정책 : 행정운영경비 ( 의회사무국 ) 단위 : 인력운영비 101 인건비 2,244,112 2,295,039 50, 보수 1,967,654 2,001,881 34,227 봉급조정경정 0원 0 20,735 20,735 정근수당경정 94,500

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

육계자조금29호편집

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 주민생활과정책 : 주민생활서비스단위 : 지역사회복지 도 1,000 군 4,000 사회복지사업계획및평가 36,900 1,000 35, 일반운영비 6,900 1,000 5, 사무관리비 6,900 1,000 5,900 지역사회보장계획책자제작

부서 : 산림과정책 : 산림자원화단위 : 산림자원화 ( 단위 : 천원 ) 국 39,466 도 3,383 시 7,893 숲가꾸기사업 2,211,925 2,061, ,717 국 1,208,750 도 285,952 시 717, 시설비및부대비 2,211

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

2018 년도본예산일반회계기업육성과 부서 : 기업육성과정책 : 중소기업자금지원단위 : 중소기업자금지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 기업육성과 17,118,251 16,356, ,099 지 9

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

부서 : 일자리투자과정책 : 전통시장활성화및지역경제안정단위 : 전통시장환경개선및운영지원 전년도 전기료 100,000원 * 12월 1,200 상하수도료 50,000원 * 12월 여비 6,120 6, 국내여비 6,120 6,120 0 선진전통시

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

정책: 안전생활구축 및 재난예방 단위: 안전문화정착 국 750 도 375 군 일반보상금 500 3,000 2,500 국 250 도 125 군 행사실비보상금 500 3,000 2,500 재난대응 안전한국훈련 참석자 급식 및 간식 보상(50명)

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 국 13,086 도 6,543 시 6,543 전년도 02 민간자본사업보조 ( 이전재원 ) 26,172 6,752 19,420 임산물상품화지원 26,172 국 13,086 도 6,543 시 6,543 산


부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

2018 년도본예산일반회계주민생활지원과 세출예산사업명세서 부서 : 주민생활지원과정책 : 보훈관리및지원단위 : 호국지원사업 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 주민생활지원과 43,795,512 32,305,01

총괄현황

부서 : 도로교통과정책 : 교통행정개선단위 : 대중교통육성지원 시내버스재정지원 ( 보조 ) 1,087, , ,044 도 343,840 시 743, 민간이전 1,087, , ,044 도 343,840 시 743,84

@2019 예산개요 (수정_추은주).hwp

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 도로철도과정책 : 도로건설단위 : 지방도건설확포장 전년도 동서오거리-상림리간대로 ( 하2, 진6) 개설,000원 * 1식 원당-계남2리진입로정비 90,000,000원 * 1식 90,000 당리-하대간 ( 대로1-하4) 개설공사,000원 * 1식 경부고속도로진량

hwp

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 경제활성화실정책 : 지역경제활성화 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 전통시장환경개선 전년도 풍기역문화광장 CCTV 교체정비 50,000,000원 * 1식 풍기역문화광장주차장바닥정비 30,000,000원 * 1식 50,000 30,000 ( 국

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

사업별평가결과종합 일반회계 산림자원정보화 직접수행 보통 산림과학기술정보화 직접수행 보통

부서 : 도시디자인과정책 : 도시개발 ( 국토및지역개발 / 지역및도시 ) 단위 : 도시계획수립 전년도 305 배상금등 45,594 45, 배상금등 45,594 45,594 0 부당이득금 ( 도로사용료 ) 지급 ( 이충희 ) 920,750원 * 12월 부당

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2.5

부서 : 사회복지과정책 : 취약계층복지증진단위 : 주민복지향상 전년도 사회복지시설사회복무요원중식비 100,000원 *100명*12월 120, 행사실비보상금 사회복지시설종사자워크숍참석보상 60,000원 *13명*1회 780 재해이재민지원 1,

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

2019 주요업무추진계획



단위 : 체계적인도시관리 ( 단위 : 천원 ) 전년도 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 297,840,000 원 297, 시설부대비 2,160 2,160 0 도시관리계획결정 ( 변경 ) 용역 2,160,000원 2,160 도시계획정보체계 (UPIS) DB 유

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8


1. 일반현황 주요업무추진실적 주요업무추진계획 4. 신규 주요투자사업

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7

Transcription:

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 안전재난과 13,887,964 25,524,807 11,636,843 국 3,840,239 지 796,000 도 1,190,757 시 8,060,968 재해및재난복구능력강화 6,142,243 6,183,581 41,338 국 2,707,895 도 875,105 시 2,559,243 범시민안전문화운동 646,243 655,841 9,598 국 7,895 도 65,105 시 573,243 시민안전문화운동전개 262,519 362,977 100,458 101 인건비 19,275 15,349 3,926 04 기간제근로자등보수 19,275 15,349 3,926 재난안전사무보조 19,275 -기본급 55,000원 *1명*240일 13,200 -주휴수당 55,000원 *1명*50일 2,750 -월차수당 55,000원 *1명*11일 605 -급량비 60,000원 *1명*12월 720 -명절휴가비 300,000*2회 600 -기말수당 350,000*4회 1,400 201 일반운영비 68,300 70,600 2,300 01 사무관리비 31,300 33,600 2,300 물놀이안전센터운영물품 10,000 현장지휘소 ( 평상 ), 푼툰설치및철거 1,500,000원 *4개소 물놀이안전센터근무자급식 7,000 원 *20 명 *70 일 6,000 9,800 물놀이안전홍보물제작 4,000 물놀이안전유공감사패제작 100,000원 *15개 1,500 02 공공운영비 37,000 37,000 0 대천해수욕장수상구조기관 37,000 - 물놀이안전시설및구조장비보수 10,000 - 공공요금 7,000 - 연료비 20,000 301 일반보상금 11,194 184,528 173,334 09 행사실비보상금 4,250 750 3,500 물놀이인명구조훈련참석자보상 1,400 시민안전관리봉사자교육 50,000원 *15명 750 물놀이안전교육참석자보상 2,100 11 기타보상금 6,944 183,778 176,834-1 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 실종자가족숙박및급식비 1,944 -숙박비 4명 *60,000원*3일*2회 1,440 -급식비 4명 *7,000원*3일*3식*2회 504 수난구조보상금 5,000 307 민간이전 16,500 6,500 10,000 02 민간경상사업보조 16,500 6,500 10,000 인명구조활동및물놀이안전교육 12,000 물놀이취약지역예방활동 4,500 401 시설비및부대비 130,000 75,000 55,000 01 시설비 130,000 75,000 55,000 물놀이안전무선중계기설치 15,000 수상구조장비보관창고내부리모델링 75,000 물놀이안전부표설치 40,000 405 자산취득비 17,250 9,000 8,250 01 자산및물품취득비 17,250 9,000 8,250 파라솔세트 150,000원 *15개 2,250 컨테이너 2,500,000원 *4개 10,000 냉장고 1,000,000원 *2개 2,000 세탁기 1,000,000원 *3개 3,000 재해대비 재난예방 130,500 45,400 85,100 201 일반운영비 24,500 33,100 8,600 01 사무관리비 22,500 33,100 10,600 안전관리계획발간 5,000 재난안전한국훈련급식비 1,000 국가안전대진단및특정관리시설안전점검수수료 5,000 지역축제안전관리심의수당 1,500 취약계층안전한생활문화지원 10,000 02 공공운영비 2,000 0 2,000 재난안전대책본부차량연료비 2,000 207 연구개발비 100,000 0 100,000 01 연구용역비 100,000 0 100,000 안전보령마스터플랜수립 100,000 301 일반보상금 1,000 1,000 0 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 재난대비실제훈련참가 1,000 308 자치단체등이전 5,000 0 5,000 10 공기관등에대한경상적대행사업비 5,000 0 5,000 재난대비실제훈련 5,000 물놀이안전관리요원배치 ( 보조 ) 15,624 0 15,624-2 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 도 4,687 시 10,937 101 인건비 15,624 0 15,624 도 4,687 시 10,937 04 기간제근로자등보수 15,624 0 15,624 물놀이관리지역유급안전관리요원인부임 15,624 도 4,687 시 10,937 안전문화운동협의회운영 4,080 4,080 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 안전점검안전문화운동통합운영 3,000 301 일반보상금 1,080 1,080 0 09 행사실비보상금 1,080 1,080 0 안전문화운동협의회의등참석보상 27,000원 *40명*1회 1,080 기초단위현장종합훈련지원 ( 보조 ) 5,790 0 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 201 일반운영비 5,790 0 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 01 사무관리비 5,790 0 5,790 재난대응안전한국훈련 5,790 국 2,895 도 868 시 2,027 재난대비종합대응훈련추진 ( 보조 ) 10,000 0 10,000 도 5,000 시 5,000 201 일반운영비 8,000 0 8,000 도 4,000 시 4,000 03 행사운영비 8,000 0 8,000 재난대응역량강화훈련 8,000 도 4,000 시 4,000 301 일반보상금 2,000 0 2,000 도 1,000 시 1,000 09 행사실비보상금 2,000 0 2,000 재난대응역량강화훈련 2,000-3 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 도 1,000 시 1,000 전년도 승강기사고대응합동훈련 ( 보조 ) 10,000 0 10,000 국 5,000 도 3,000 시 2,000 201 일반운영비 10,000 0 10,000 국 5,000 도 3,000 시 2,000 01 사무관리비 1,000 0 1,000 승강기사고대응합동훈련 1,000 국 500 도 300 시 200 03 행사운영비 9,000 0 9,000 승강기사고대응합동훈련 9,000 국 4,500 도 2,700 시 1,800 도민안전문화의식고취 ( 보조 ) 7,730 0 7,730 도 1,550 시 6,180 201 일반운영비 7,730 0 7,730 도 1,550 시 6,180 01 사무관리비 7,730 0 7,730 시군안전문화운동 7,730 도 1,550 시 6,180 해수욕장안전관리 ( 보조 ) 200,000 0 200,000 도 50,000 시 150,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 50,000 시 150,000 01 시설비 200,000 0 200,000 무창포해수욕장망루설치 200,000 도 50,000 시 150,000 재난안전위험요인방지 5,496,000 5,527,740 31,740 국 2,700,000 도 810,000 시 1,986,000 재해예방시스템운영 96,000 27,740 68,260 201 일반운영비 45,000 25,740 19,260-4 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 전년도 02 공공운영비 45,000 25,740 19,260 재해예방시스템운영유지보수 22,000 재해예방시스템공공요금 23,000 405 자산취득비 51,000 2,000 49,000 01 자산및물품취득비 51,000 2,000 49,000 재난안전상황실 PC 구입 16,000 재난안전상황실대형스크린교체 35,000 재해위험지역정비 ( 간치 )( 보조 ) 2,400,000 0 2,400,000 국 1,200,000 도 360,000 시 840,000 401 시설비및부대비 2,400,000 0 2,400,000 국 1,200,000 도 360,000 시 840,000 01 시설비 2,091,360 0 2,091,360 간치자연재해위험개선지구정비 2,091,360 국 1,045,680 도 313,704 시 731,976 02 감리비 300,000 0 300,000 간치자연재해위험개선지구정비 300,000 국 150,000 도 45,000 시 105,000 03 시설부대비 8,640 0 8,640 간치자연재해위험개선지구정비 8,640 국 4,320 도 1,296 시 3,024 재해위험지역정비 ( 진죽 )( 보조 ) 3,000,000 0 3,000,000 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050,000 401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000 국 1,500,000 도 450,000 시 1,050,000 01 시설비 2,980,000 0 2,980,000 진죽자연재해위험개선지구정비 2,980,000 국 1,490,000 도 447,000 시 1,043,000 03 시설부대비 20,000 0 20,000 진죽자연재해위험개선지구정비 20,000 국 10,000-5 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 재난안전위험요인방지 도 3,000 시 7,000 전년도 민방위운영 894,836 782,523 112,313 국 59,844 도 101,652 시 733,340 지역민방위대역량강화 667,836 595,923 71,913 국 59,844 도 71,652 시 536,340 공익근무요원관리 88,430 87,240 1,190 301 일반보상금 88,430 87,240 1,190 08 사회복무요원보상금 88,430 87,240 1,190 사회복무요원보수 171,200원 *19명*12월 39,034 사회복무요원중식비 7,000원 *19명*20일*12월 31,920 사회복무요원교통비 2,800원 *19명*20일*12월 12,768 사회복무요원보상책임보험료 400 사회복무요원피복비 3,776 -근무복( 춘, 하복 ) 264,600*12명 3,176 -근무화 50,000원 *12명 600 사회복무요원간담회참석자음료등제공 7,000원 *19명*4분기 민방위교육및훈련 59,657 59,657 0 201 일반운영비 59,657 59,657 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 일반운영비 27,200 - 일반수용비 9,200 - 충무계획서발간 18,000 민방위대창설유공자보상 100,000원 *16명 1,600 주민신고유공자보상 100,000원 *12명 1,200 02 공공운영비 29,657 29,657 0 민방위운영공공요금 17,284 시설장비유지비 ( 경보, 급수, 대피시설 ) 12,373 국민참여민방위의날훈련경비 ( 보조 ) 1,900 0 1,900 532 국 570 도 399 시 931 201 일반운영비 1,900 0 1,900 국 570 도 399 시 931 01 사무관리비 1,900 0 1,900 국민참여민방위의날훈련경비 1,900-6 -

부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 국 570 도 399 시 931 민방위운영및육성지원 ( 실기실습 )( 보조 ) 7,500 0 7,500 도 2,250 시 5,250 405 자산취득비 7,500 0 7,500 도 2,250 시 5,250 01 자산및물품취득비 7,500 0 7,500 민방위실기실습용품 7,500 도 2,250 시 5,250 을지연습및통합방위운영 ( 보조 ) 5,780 0 5,780 도 2,890 시 2,890 201 일반운영비 5,780 0 5,780 도 2,890 시 2,890 01 사무관리비 5,780 0 5,780 전술헬기장노후시설보강 5,780 도 2,890 시 2,890 예비군육성지원 224,915 257,118 32,203 201 일반운영비 6,560 6,560 0 01 사무관리비 6,560 6,560 0 향토방위지 6,000원 *50부*12월 3,600 통합방위협의회서류인쇄 600 통합방위협의회현수막 55,000원 *16개*2회 1,760 통합방위협의회입간판 100,000원 *2개*3회 600 301 일반보상금 4,050 4,050 0 09 행사실비보상금 4,050 4,050 0 예비군의날행사참석보상 810 통합방위협의회참석보상 27,000원 *30명*4회 3,240 307 민간이전 20,400 0 20,400 02 민간경상사업보조 20,400 0 20,400 군경위문 ( 명절, 연말등 ) 20,400 308 자치단체등이전 98,628 77,118 21,510 09 예비군육성지원경상보조 98,628 77,118 21,510 향방작전지원 22,750 예비군교육훈련지원 39,750 예비군부대운영 31,128 여성예비군운영지원 5,000-7 -

부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 403 자치단체등자본이전 95,277 169,390 74,113 03 예비군육성지원자본보조 95,277 169,390 74,113 향방작전운영물품 34,347 예비군교육훈련물품 36,000 예비군부대운영물품 14,930 주산중대본부청사방수및화장실보수 10,000 민방위대화생방방독면보급 ( 보조 ) 3,700 0 3,700 국 1,110 도 777 시 1,813 405 자산취득비 3,700 0 3,700 국 1,110 도 777 시 1,813 01 자산및물품취득비 3,700 0 3,700 민방위대화생방방독면보급 3,700 국 1,110 도 777 시 1,813 농어촌지역소방시설구축 ( 보조 ) 80,000 0 80,000 도 24,000 시 56,000 401 시설비및부대비 80,000 0 80,000 도 24,000 시 56,000 01 시설비 80,000 0 80,000 농어촌마을화재안전기반구축 80,000 도 24,000 시 56,000 서해안다목적경보시설설치 ( 통제시스템 )( 보조 ) 50,000 0 50,000 국 15,000 도 10,500 시 24,500 401 시설비및부대비 50,000 0 50,000 국 15,000 도 10,500 시 24,500 01 시설비 50,000 0 50,000 서해안다목적경보시설구축사업 ( 통제시스템 ) 50,000 국 15,000 도 10,500 시 24,500 민방위경보시설노후위성수신기교체 ( 보조 ) 16,000 0 16,000 국 4,800 도 3,360 시 7,840-8 -

부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 지역민방위대역량강화 전년도 401 시설비및부대비 16,000 0 16,000 국 4,800 도 3,360 시 7,840 01 시설비 16,000 0 16,000 노후위성수신기교체 16,000 국 4,800 도 3,360 시 7,840 민방위운영및육성지원 ( 강사료 )( 보조 ) 3,600 0 3,600 도 1,080 시 2,520 201 일반운영비 3,600 0 3,600 도 1,080 시 2,520 01 사무관리비 3,600 0 3,600 민방위교육강사료 3,600 도 1,080 시 2,520 민방위교육운영비 ( 보조 ) 6,354 0 6,354 국 2,364 도 1,196 시 2,794 301 일반보상금 6,354 0 6,354 국 2,364 도 1,196 시 2,794 09 행사실비보상금 6,354 0 6,354 민방위교육훈련운영 6,354 국 2,364 도 1,196 시 2,794 서해안다목적경보시설설치 ( 경보단말 )( 보조 ) 120,000 0 120,000 국 36,000 도 25,200 시 58,800 401 시설비및부대비 120,000 0 120,000 국 36,000 도 25,200 시 58,800 01 시설비 120,000 0 120,000 서해안다목적경보시설구축사업 ( 경보단말 ) 120,000 국 36,000 도 25,200 시 58,800 소방운영지원 227,000 186,600 40,400 도 30,000-9 -

부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 시 197,000 소방의날행사지원 1,000 3,600 2,600 201 일반운영비 1,000 3,600 2,600 01 사무관리비 1,000 3,600 2,600 의용소방대이임대장공로패 100,000원 *10명 1,000 화재예방순찰지원 96,000 115,000 19,000 301 일반보상금 67,000 115,000 48,000 03 의용소방대지원경비 67,000 115,000 48,000 소방기술경연대회훈련 20,000 의용소방대혁신전진대회참가 8,000 화재진압출동및재난구조활동 6,000 화재예방및재난구조시범훈련 7,000 재래시장화재예방순찰활동 7,000 산불예방및취약지순찰활동 8,000 의용소방대연합회운영경비 9,000 화재예방, 환경보호캠페인및심폐소생술시연활동 ( 여성대 ) 2,000 402 민간자본이전 29,000 0 29,000 01 민간자본사업보조 ( 자체재원 ) 29,000 0 29,000 전담의용소방대차량 29,000 효율적소방행정지원 70,000 68,000 2,000 301 일반보상금 10,000 10,000 0 11 기타보상금 10,000 10,000 0 섬지역응급환자나르미선지원 200,000원 *50회 10,000 401 시설비및부대비 60,000 58,000 2,000 01 시설비 59,352 58,000 1,352 미산면의용소방대청사보수 39,568 남포면의용소방대청사보수 19,784 03 시설부대비 648 0 648 미산면의용소방대청사보수 432 남포면의용소방대청사보수 216 소방청사신. 증축지원 ( 보조 ) 60,000 0 60,000 도 30,000 시 30,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 도 30,000 시 30,000 01 시설비 59,640 0 59,640 성주면의용소방대청사리모델링 59,640 도 29,820 시 29,820-10 -

부서 : 안전재난과정책 : 민방위운영단위 : 소방운영지원 전년도 03 시설부대비 360 0 360 성주면의용소방대청사리모델링 360 도 180 시 180 재해및재난예방 6,299,967 18,055,785 11,755,818 국 1,072,500 지 796,000 도 214,000 시 4,217,467 하천정비 4,090,300 10,253,585 6,163,285 지 796,000 도 206,000 시 3,088,300 소하천유지보수 111,500 221,500 110,000 201 일반운영비 1,500 1,500 0 01 사무관리비 1,500 1,500 0 소하천관리위원회회의참석수당 1,500 401 시설비및부대비 110,000 220,000 110,000 01 시설비 109,280 218,920 109,640 소하천유지보수 99,280 소하천미불용지보상 10,000 03 시설부대비 720 1,080 360 소하천유지보수 720 소하천정비 ( 생활 )( 역재 )( 보조 ) 1,070,000 0 1,070,000 지 535,000 시 535,000 401 시설비및부대비 1,070,000 0 1,070,000 지 535,000 시 535,000 01 시설비 1,066,148 0 1,066,148 역재소하천정비 1,066,148 지 533,074 시 533,074 03 시설부대비 3,852 0 3,852 역재소하천정비 3,852 지 1,926 시 1,926 하천유지및보수 134,800 234,800 100,000 101 인건비 30,000 30,000 0 04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0 하천유지보수인부임 30,000 201 일반운영비 50,000 50,000 0 01 사무관리비 50,000 50,000 0-11 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 하천및소하천유지보수비 50,000 202 여비 4,800 4,800 0 01 국내여비 4,800 4,800 0 지방하천감시 4,800 401 시설비및부대비 50,000 150,000 100,000 01 시설비 49,640 148,920 99,280 하천유지및보수 49,640 03 시설부대비 360 1,080 720 하천유지및보수 360 하천개보수및유지관리 ( 유지보수 )( 보조 ) 200,000 0 200,000 도 60,000 시 140,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 도 60,000 시 140,000 01 시설비 198,560 0 198,560 지방하천유지보수 198,560 도 59,568 시 138,992 03 시설부대비 1,440 0 1,440 지방하천유지보수 1,440 도 432 시 1,008 폐광기금사업 ( 새터하천정비, 성주생태하천조성 ) 800,000 0 800,000 401 시설비및부대비 800,000 0 800,000 01 시설비 794,870 0 794,870 성주천생태하천조성 695,590 새터소하천정비 99,280 03 시설부대비 5,130 0 5,130 성주천생태하천조성 4,410 새터소하천정비 720 소하천정비종합계획재정비수립용역 300,000 800,000 500,000 401 시설비및부대비 300,000 800,000 500,000 01 시설비 300,000 800,000 500,000 소하천정비종합계획재정비수립용역 300,000 마강소하천정비 60,000 0 60,000 401 시설비및부대비 60,000 0 60,000 01 시설비 59,568 0 59,568 마강소하천정비 59,568 03 시설부대비 432 0 432 마강소하천정비 432-12 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 화망소하천정비 300,000 0 300,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 01 시설비 297,840 0 297,840 화망소하천정비 297,840 03 시설부대비 2,160 0 2,160 화망소하천정비 2,160 대궁소하천정비 100,000 0 100,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 01 시설비 99,280 0 99,280 대궁소하천정비 99,280 03 시설부대비 720 0 720 대궁소하천정비 720 하천개보수및유지관리 ( 원평 )( 보조 ) 300,000 0 300,000 도 50,000 시 250,000 401 시설비및부대비 300,000 0 300,000 도 50,000 시 250,000 01 시설비 297,840 0 297,840 원평소하천정비 297,840 도 49,550 시 248,290 03 시설부대비 2,160 0 2,160 원평소하천정비 2,160 도 450 시 1,710 하천개보수및유지관리 ( 남전 )( 보조 ) 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 401 시설비및부대비 100,000 0 100,000 도 50,000 시 50,000 01 시설비 99,100 0 99,100 남전소하천정비 99,100 도 49,550 시 49,550 03 시설부대비 900 0 900 남전소하천정비 900 도 450 시 450 하천개보수및유지관리 ( 정밀점검 )( 보조 ) 92,000 0 92,000 도 46,000 시 46,000-13 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 하천정비 전년도 401 시설비및부대비 92,000 0 92,000 도 46,000 시 46,000 01 시설비 92,000 0 92,000 하천시설물정밀점검및정비 92,000 도 46,000 시 46,000 소하천정비 ( 생활 )( 신구 )( 보조 ) 322,000 0 322,000 지 161,000 시 161,000 401 시설비및부대비 322,000 0 322,000 지 161,000 시 161,000 01 시설비 319,682 0 319,682 신구소하천정비 319,682 지 159,841 시 159,841 03 시설부대비 2,318 0 2,318 신구소하천정비 2,318 지 1,159 시 1,159 소하천정비 ( 생활 )( 봉덕 )( 보조 ) 200,000 0 200,000 지 100,000 시 100,000 401 시설비및부대비 200,000 0 200,000 지 100,000 시 100,000 01 시설비 198,560 0 198,560 봉덕소하천정비 198,560 지 99,280 시 99,280 03 시설부대비 1,440 0 1,440 봉덕소하천정비 1,440 지 720 시 720 재해재난예방및복구 2,209,667 7,802,200 5,592,533 국 1,072,500 도 8,000 시 1,129,167 풍수해보험사업지원 ( 보조 ) 26,667 0 26,667 도 8,000 시 18,667 307 민간이전 26,667 0 26,667 도 8,000 시 18,667 06 보험금 26,667 0 26,667-14 -

부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난예방단위 : 재해재난예방및복구 전년도 풍수해보험료지원 26,667 도 8,000 시 18,667 우수저류시설설치 ( 보조 ) 2,145,000 0 2,145,000 국 1,072,500 시 1,072,500 401 시설비및부대비 2,145,000 0 2,145,000 국 1,072,500 시 1,072,500 01 시설비 1,737,278 0 1,737,278 대천 1 지구우수저류시설 1,737,278 국 868,639 시 868,639 02 감리비 400,000 0 400,000 대천 1 지구우수저류시설 400,000 국 200,000 시 200,000 03 시설부대비 7,722 0 7,722 대천 1 지구우수저류시설 7,722 국 3,861 시 3,861 자연재난예방대비 38,000 11,000 27,000 201 일반운영비 23,000 1,000 22,000 01 사무관리비 8,000 1,000 7,000 사전재해영향성검토활동지원 3,000 자연재해사전대비홍보물제작 4,000 재해대책상황근무자급량비 1,000 02 공공운영비 15,000 0 15,000 지진가속도계측장비유지비 15,000 307 민간이전 15,000 0 15,000 03 민간단체법정운영비보조 15,000 0 15,000 자율방재단운영 15,000 행정운영경비 106,918 107,918 1,000 기본경비 106,918 107,918 1,000 기본경비 106,918 107,918 1,000 201 일반운영비 71,848 71,848 0 01 사무관리비 35,080 35,080 0 일반수용비 29,080 급량비 6,000 02 공공운영비 36,768 36,768 0 공공요금및제세 30,702 시설장비유지비 6,066-15 -

부서 : 안전재난과정책 : 행정운영경비단위 : 기본경비 전년도 202 여비 30,870 30,870 0 01 국내여비 30,870 30,870 0 과운영업무추진 30,870 203 업무추진비 4,200 4,200 0 04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0 부서운영업무추진비 350,000원 *12월 4,200 재무활동 444,000 395,000 49,000 내부거래지출 444,000 395,000 49,000 재난관리기금전출금 444,000 395,000 49,000 702 기금전출금 444,000 395,000 49,000 01 기금전출금 444,000 395,000 49,000 재난관리기금법정적립금 444,000-16 -