부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

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부서 : 덕진행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50, 일반운영비 50,000 50, 사

2019 년도본예산일반회계해남읍 ~ 화원면 세출예산사업명세서 부서 : 해남읍정책 : 해남읍사업경비단위 : 주민자치행정실현 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 해남읍 386, ,798 해남읍사업경

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 원활하고효율적인회의운영 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 2,096,831 2,081,

부서 : 광명 1 동정책 : 주민의쾌적한삶을위한행정단위 : 주민이앞장서는동행정 ( 단위 : 천원 ) 01 시설비 27,300 24,300 보안등공사 17,300 0 보수 110,000원 *280개소*1/2 15,400 0 신설 380,000원 *5개소 1,900 소규모


부서 : 어울아트센터정책 : 지역문화예술활성화단위 : 주민의문화예술욕구충족 6. 기획행사장비임차료 500,000원 *4회 2, 일반보상금 116, ,000 12, 행사실비보상금 108, ,000 4, 기획공연, 전

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 201 일반운영비 8,100 8, 사무관리비 8,100 8,100 0 초과근무시스템유지보수용역 8,100 시청사부설주차장주차관제시스템개선 70, , 자산취득비 70,000 0

세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 시립도서관 단위: 시민 서포터즈 도서관 운영 - 기 본 50,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 - 초 과 20,000원 * 1시간 * 18강좌 * 10회 9,000 3,600 ㅇ 환경 천체 망원경 운영 3,640 - 기

부서 : 도시철도건설본부정책 : 안전하고편리한도시철도건설단위 : 인천도시철도 2 호선건설 ( 도시철도사업특별회계 ) ( 단위 : 천원 ) 전년도 전력, 통신, 신호, 궤도,PSD( 검수포함 ) 2,034,800,000원 2,034,800 국 970,172 시 1,064

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지보수용역 1,000,000원 *12월 12,000 청원공감한마당 8,000 8, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 8,000 8,000 0 청원공감한마당행사

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 03 시책추진업무추진비 130, ,000 0 시책추진및시정수행을위한대민활동 ( 시장 ) 51,000 중앙부처업무협의및국가예산활동 ( 시장 ) 27,000 주요시책업무추진 ( 부시장 ) 52,000

부서 : 건설과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도로망확충 전년도 401 시설비및부대비 220, , 시설비 220, ,000 효성동소로 3-5호선도로개설공사 220,000,000원 220,000 상야동소로 3-26호선도로개설공사 3

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 1) 민원조정위원회 업무추진 1,200,000원*1식 1,200 명예 감사관 활동 4,200 4, 일반운영비 4,200 4, ,200 4, ) 노원구 명예감사관 활동수당

부서 : 총무과정책 : 행정지원기능강화단위 : 시정운영 전년도 초과근무시스템유지관리 12,000 12, 일반운영비 12,000 12, 사무관리비 12,000 12,000 0 초과근무시스템유지보수용역 12,000 청원공감한마당 8,000 8

부서 : 지속가능경영기획실정책 : 군정의기획 조정 홍보단위 : 실용적인통계조사 군 1,220 입력요원보험료 61,000원 *8일*10%*5명 244 예비조사원급여 61,000원 *1일*1명 61 도 31 군 30 전년도 201 일반운영비 6,000 5, 도

세출예산사업명세서 부서 : 환경과정책 : 환경보호및개선단위 : 환경보전및관리 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경과 764, , ,639 국 210,140 기 50,551 시 154,

2017 년도본예산일반회계자치행정과 세출예산사업명세서 부서 : 자치행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 시정의내실있는추진 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 자치행정과 88,384,637 81,549,301

부서: 감사담당관 정책: 열린구정 구현 단위: 갈등민원 조정 201 일반운영비 사무관리비 )심의위원수당 70,000원*3명*2회 일반보상금 3,000 5,000 2, 기타보상금 3,000 5,000 2

부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

부서 : 총무과정책 : 경쟁력있는자치행정구현단위 : 서무관리 청사방역 100원 *5,431m2*6회 3,259 청소포대구입 1,000원 *2,000매 2,000 청사청소용쓰레기봉투 2,100원 *200매*12월 5,040 청소용비품구입 200,000원 *12회 2,40

부서 : 회계과정책 : 지방재정의효율성과투명성제고단위 : 세출예산의효율적집행 공정하고엄정한계약체결 70,052 54,800 15, 일반운영비 58,372 53,000 5, 사무관리비 20,892 16,000 4,892 계약심의위원회수당 100,0

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 전년도 03 행사운영비 6,050 7,700 1,650 도시군청원경찰한마음대회 ( 유니폼구입 ) 110,000원 * 55명 6, 여비 94,920 12,400 82, 국내여비

2019 년도본예산일반회계투자통상과 부서 : 투자통상과정책 : 투자유치활동의성공적전개단위 : 투자유치활성화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 투자통상과 9,006,167 16,528,758 7,522,591

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 ( 단위 : 천원 ) 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화단위 : 공명선거관리 전년도 현판, 현수막제작 ( 읍면 ) 150,000원 * 13읍면 군 167 1,950 도 650 군 1,300 안내책자및교재제작 5,000원 * 200부 1,000 선거사무종사자급량비 ( 군 ) 7,000

부서 : 홍보감사담당관정책 : 지방행정홍보활동단위 : 포천시이미지제고 02 공공운영비 2,000 2,000 0 홍보시설물유지보수 2,000 방송장비확충및관리 50,820 47,000 3, 일반운영비 43,000 43, 사무관리비 40,000

부서 : 자치행정과정책 : 자치행정역량강화단위 : 성과주의인사및조직관리 청원경찰피복비 300,000원 * 50착 15,000 인사위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 15회 5,250 심사수당 ( 면접 ) 150,000원 * 5명 * 10회 7,500 임용장케이스구

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 지방행정운영 [ 임차료 ] 6,000 Ο 인사교류공무원주택임차료및교류지원비 600,000원 * 1인 * 10월 6, 여비 18,300 7,000 11, 국내여비 18,300 7,000 11,300 군

부서 : 중원구총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 구정의종합기획및감사 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 3,000 5,700 2, 시책추진업무추진비 3,000 5,700 2,700 구정기획및예산시책업무추진비경정 3,000,000원 3,000 5,700

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 01 포상금 2, ,300 주요업무계획보고회우수부서포상금 2,300 최우수 300,000원 *4개부서 1,200 우수 200,000원 *4개부서 800 장려 100,000원 *3개부서 30

목 차 Ⅰ. 구정목표와재정운영 1. 구정목표및방향 2. 재정여건및운영방향 Ⅱ. 세입 세출예산서 1. 예산총칙 2. 예산규모 가. 회계별예산규모 나. 세입총괄 다. 세출총괄 ( 기능별 ) 라. 세출총괄 ( 조직별 ) 마. 세출총괄 ( 성질별 ) 3. 세입예산서 가. 세입

부서 : 행정지원과정책 : 자치행정역량강화 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 성과주의인사및조직관리 지방공무원인사통계합동작업 200,000원 * 2명 * 5회 2,000 행정공제및연금관리업무추진 100,000원 * 1명 * 10회 1,000 지방공무원정현원통계연찬

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 원활한행정지원 전년도 04 기간제근로자등보수 14,597 13, 가로기게양인부임 51,760원 *47명*6회 14, 일반운영비 10,470 10, 사무관리비 10,470 10,4

부서 : 행정지원과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 인사위원회참석수당 70,000원 * 5인 * 12회 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 * 3인 * 3회 임용장및임용장케이스제작 5,000원 * 400매 4,200 1,800 2,000 전자공무원

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기관 : 사업소 부서 : 환경사업소 정책 : 재무활동 ( 환경사업소 ) 단위 : 내부거래지출 ( 수질개선 )( 수질개선특별회계 ) 기 169,974 국수공공하수처리시설설치사업 122,400,000원 122,400 기 122,400 양평군처리구역하수관로정비사업 287,2

부서 : 기획공보실정책 : 구정종합기획조정단위 : 구정기획운영 전년도 자료수집및회의참석등여비 ( 부서공통 ) 87,400원 *3인*3일*5회 3, 업무추진비 5,600 7,200 1, 시책추진업무추진비 5,600 7,200 1,600 구정현안사업

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 전년도 ㆍ여성회관 / 터널전망대 / 낙동강레포츠센터 163,350원 *3개소*12월 5,881 근태관리시스템유지보수 28,316 ㆍ본청 145,200원 *12월 1,743 ㆍ농업기술센터 / 보건소 7


부서 : 경제과정책 : 고용안정단위 : 일자리창출 도 1,050 군 3,950 지역공동체일자리사업 88, ,684 29,591 지 44,047 도 8,809 군 35, 인건비 68,093 82,380 14,287 지 34,047 도 6,809 군


부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 4,800 시정이미지홍보 832, , , 일반운영비 832,800 67

부서 : 굿뜨래경영사업소정책 : 농산물생산 유통관리단위 : 농산물유통구조개선 농산물통합마케팅조직육성 (2개소) 290,000,000원 *80/100 수확및운송작업단운영 ( 멜론 ) 60,000,000원 *80/100 도 119,040 군 277, ,000 도

부서 : 공원관리과정책 : 도시공원및녹지관리단위 : 도시조경 전년도 [ 균 14,884] 41 시설비및부대비 [ 도 52,442] [ 시 52,442] 2 실시설계비 8,328 8,328 도시숲조성실시설계비 8,328, 원 *1 식 = 8,328 [ 균 4,164] [

부서 : 일자리경제과정책 : 전통시장지원사업단위 : 전통시장활성화 전년도 생거진천전통시장시설및환경정비인부임 66,800원 *5일*8명*3회 8,016 생거진천전통시장환경정비 ( 예초기 ) 인부임 92,450원 *5일*2명*3회 2,774 생거진천전통시장시장관리자인부임

부서 : 분당구주민생활지원과정책 : 노인복지증진단위 : 발전소주변지원사업 ( 발전소주변지역지원사업 ) ( 단위 : 천원 ) 분당구주민생활지원과 180, ,425 0 기 180, ,425 시 0 180, ,425 노인복지증진 180,4

부서 : 행정과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원업무추진 ( 단위 : 천원 ) 12 기타보상금 행정서비스헌장착오서비스보상금 20,000원 *21개헌장*3회 1,260 1,260 3,360 2,100 일제강점하강제동원피해진상조사 12,124 16,658 4,534

부서 : 총무과정책 : 지방공무원육성단위 : 공정한인사관리 전년도 인사위원회특별채용면접관참석수당 200,000원 *3명*4회 2,400 임용장및임용장케이스제작 5,000원 *400매 2,000 전자공무원증케이스구입 5,000원 *200매 1,000 인사교류수당 1,15

실국 : 총무국정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정조직역량제고 부서 : 총무과 전년도 201 일반운영비 4,000 5,200 1, 공공운영비 4,000 5,200 1,200 전국시 군 구청장협의회회비 4,000 ο 전국회비 4,000,000원 *1회 4,00

부서 : 건설과정책 : 도로시설관리단위 : 도로망확충 전년도 능골지구진입도로 ( 소2-2호선 ) 개설공사 110,000,000원 *0.72% 792 냉정지구 ( 소3-7호선 ) 도로개설공사 2,135,000 30,000 2,105, 시설비및부대비 2,135

주산산업고등학교회계세입 세출예산서 예산구분 : 본예산 예산총칙 예산확정일 예산액 1,189,968,000 제 1 조 2018 학년도주산산업고등학교회계세입. 세출예산총액은세입. 세출각각 1,189,968,000 원으로하며세입. 세출의명세는세입. 세출예

부서 : 행정지원과정책 : 열린시정구현단위 : 행정서비스제공 09 행사실비보상금 1,000 1,000 0 북한이탈주민지역협의회행사추진 1,000 국 1,000 북한이탈주민사회적응훈련정착지원 14,080 24,080 10, 일반운영비 1,680 9,680 8

부서 : 전략산업과정책 : 지역경제활성화단위 : 전략산업 201 일반운영비 79,500 79, 사무관리비 79,500 79, 양구사랑상품권및봉투제작 67,500,000원 67,500 상품권프로그램유지보수수수료 9,000,000원 상품권프로

부서 : 소방행정과정책 : 현장대응능력확충단위 : 화재예방ㆍ진압및구조ㆍ구급활동 ( 단위 : 천원 ) 전년도 공무원을대상으로한의료비 27,881 ㆍ소방공무원특수건강검진 190,000*85명 16,150 ㆍ채용후배치전건강진단 306,010*30명 9,181 ㆍ소방공무원정신

부서 : 종합민원과정책 : 민원행정서비스확충단위 : 민원행정서비스강화 01 자산및물품취득비 1, ,100 모사전송기 (FAX) 구입 300,000원 *2대 600 프린터기구입 500 주민등록, 인감, 전자본인서명업무추진 24,405 26,450 2,045 2

부서 : 총무과정책 : 공정한선거관리단위 : 선거의공정성제고 전년도 ο 선거인명부표지등서식유인물 1,000,000원 *1식 1,000 시 667 구 333 ο 공명선거홍보유인물등 2,000,000원 *1식 2,000 ο 투. 개표상황실상황판제작 600,000 원 *4

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 정보공개. 기록물평가심의회참석수당 70,000원 *3명*6회 1,260 후생복지 1,301,600 1,394,061 92, 일반운영비 1,189,200 1,120,000 69, 사무관리비

부서 : 기획예산실정책 : 군정조정및지원역량강화단위 : 효과적인군정기획조정 군정정책자문단정책간담회 60,000원 *21명*2회 2, 기타보상금 군민아이디어공모보상 최우수 500,000원 *1명 500 우수 300,000원 *2명 장려 200,000원 *3명

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 01 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1,000


부서 : 도로과정책 : 지역간균형발전기반구축단위 : 시도확포장 전년도 101 인건비 12,492 11,265 1, 기간제근로자등보수 12,492 11,265 1,227 교통량조사원수당 12,492 인부임 66,800원 *1명*170일 11,356 의무보험료

2017 년도본예산일반회계안전재난과 세출예산사업명세서 부서 : 안전재난과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 안전재난과 13,887,964 25,524,8

부서 : 행정지원과정책 : 행정지원역량강화단위 : 열린행정네트워크구축 전년도 성과중심인사운영 227, , , 인건비 69, ,528 51, 기간제근로자등보수 69, ,528 51,062 출산휴가및육아휴직

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 ( 단위 : 천원 ) 03 시설부대비 1, ,430 도시계획도로개설 1,430,000원 1,430 후포도시계획도로 ( 소로 3-41 호선 ) 개설 200, , ,000 4

세출예산사업명세서 부서 : 농업정책과정책 : 농업정책육성단위 : 농업인력육성 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 농업정책과 46,661,402 44,914,009 1,747,393 국 3,400,160 균 3

기관 : 본청 부서 : 공보관 정책 : 행정운영경비 ( 공보관 ) 단위 : 기본경비 ( 자체 ) 전년도 02 공공운영비 3,775 3,775 0 텔레비전카메라종합보험 1,000,000 원 * 1 대 1,000 시정홍보이륜차보험료 77,500원 * 2대 155 이륜차시설

부서 : 도시개발과정책 : 도시기반시설확충단위 : 도시계획도로개설 401 시설비및부대비 400, , 시설비 397, ,140 도시계획도로개설 ( 온정초 중교진입도로및인도설치 ) L=400m, B=10m 397, 시설부대

2017 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 전년도 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,000 7,000 0 공공요금및제세 7,000,000원 7, 행사운영비 15

부서 : 감사담당관정책 : 청렴한공직풍토조성단위 : 청렴도제고시책추진및분야별테마감사실시 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 11,344 11, 청백-e 시스템유지보수 2,892,000원 2,892 시스템운영관리비용 8,452,000원 8,452 시책사업점검및

부서 : 총무과정책 : 신뢰받는공직단위 : 활기찬직장조성 전년도 주휴수당 6원 * 3명 * 52일 9,516 4대보험료 4,795,000원 4,795 퇴직금 5,000,000원 5, 일반운영비 10,660 10, 사무관리비 10,660 10,

부서 : 경제고용과정책 : 지역경제안정기반확립 ( 산업ㆍ중소기업 / 산업진흥ㆍ고도화 ) 단위 : 지역경제활성화 전년도 301 일반보상금 7,940 6,160 1, 행사실비보상금 7,940 6,160 1,780 물가안정및지역경제활성화간담회급식 8,000원 *2

부서 : 경제교통과정책 : 우수기업성장지원단위 : 중소기업및소상공인육성자금지원 08 이차보전금 700, ,000 0 중소기업및소상공인육성자금융자금이차보전 175,000,000원 *4회 700,000 고용촉진 1,015,340 1,006,888 8,452 국

부서 : 경제과정책 : 지역경제단위 : 지역경제활성 전년도 04 기간제근로자등보수 3,221 2, 소비자물가조사원 3,221 인부임 6원 * 1명 * 4회 * 12월 2,928 4대보험료 29원 일반운영비 1,190 1, 사

부서 : 의성조문국박물관정책 : 문화산업육성단위 : 조문국박물관관리및운영 특근자급량비 7,000원 *6명*7일*12월 3, 공공운영비 145, ,000 26,880 공공요금및제세 99,700 박물관전기료 8,000,000원 *12월 96,000 박

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부서 : 안전총괄과정책 : 재해및재난복구능력강화단위 : 범시민안전문화운동 전년도 01 자산및물품취득비 33,000 17,250 15,750 물놀이안전센터컴프레서 1,500 고압세척기 1,500 수상오토바이 30,000 재해대비 재난예방 176, ,500 45

2018 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 고객맞춤형열린행정구현단위 : 지방자치역량의강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 행정지원과 57,520,563 57,508,8

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2017 년도본예산일반회계보건위생과 세출예산사업명세서 부서 : 보건위생과정책 : 공공보건기관운영지원단위 : 선진화된보건행정구축 ο 보건소수전설비정기검사수수료,000원 *1회 ο 소방시설유지관리용역 586,000원 *12월 7,032 ο 소방시설작동. 기능점검수수료 (

인천동막초등학교회계 세입 세출 예산서 예산 구분 :추경5회 예산 총칙 예산확정일 ,981,241,000 예산총칙 제 1조 2015학년도 인천동막초등학교 세입세츨예산 총액은 각각 1,981,241,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 0 03 시책추진업무추진비 0

2015 년도본예산일반회계행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 자치행정 ο 상황유지근무자 7,000원 *2명*350일 4,900 ο 명절및비상상황실근무자,000원 연료비 ο 동절기휴일상황근무난방비,000원 02 공공운영비 7,0

총괄현황

부서 : 장애인복지과정책 : 장애인복지증진단위 : 장애인지역사회재활시설운영및지원 장애인복지과 42,688,106 42,676,106 12,000 국 14,697,854 14,697,854 0 도 2,569,440 2,569,440 0 시 25,420,812 25,408

부서 : 디지털홍보과정책 : 디지털구로홍보확대단위 : 구정홍보역량강화 ( 단위 : 천원 ) 203 업무추진비 27,000 27, 시책추진업무추진비 27,000 27, ) 기자설명회개최 1,000,000원 *10회 10,000 1) 기자등업무협의

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부서 : 공보전산담당관정책 : 시민의알권리충족 ( 일반공공행정 / 일반행정 ) 단위 : 시정홍보 전년도 301 일반보상금 4,800 4, 기타보상금 4,800 4,800 0 밀양시보퀴즈등참여당첨자상품권 20,000원 *20명*12개월 405 자산취득비 2

부서 : 여성가족과정책 : 여성복지증진단위 : 다문화가족지원 건강가정및다문화가족지원센터운영 312, ,410 27,900 기 177, ,205 27,900 도 40,562 40,562 0 시 94,643 94,643 0 다문화가족센터도비종사자지원

2009 년도본예산일반회계, 기타특별회계 세출예산사업명세서 부서 : 환경수도과정책 : 자연환경보전단위 : 자연환경보전활동강화 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 환경수도과 24,141,070 19,911,15

부서 : 총무과정책 : 지방행정역량강화단위 : 유기적인부서협조체제강화 ㆍ청소년센터 ( 예산절감 ) 167,000원 *1개소*12월*0.96 ㆍ읍면사무소 ( 예산절감 ) 171,000원 *10개소*12월*0.96 ㆍ보건지소 ( 예산절감 ) 130,680원 *9개소*12월

부서 : 산림녹지과정책 : 산림과함께푸른포천조성단위 : 산림자원육성 전년도 시 950 산림작물생산단지 ( 소액 ) 18,354,000원 18,354 국 9,177 도 4,588 시 4,589 목재이용가공지원 ( 산림바이오매스사업 ) 41,840 37,600 4,240

부서 : 교통행정과정책 : 편리한교통인프라구축단위 : 교통수요관리 전년도 202 여비 15,840 15, 국내여비 15,840 15,840 0 교통행정업무추진 원 * 6명 * 11일 * 12월 15, 업무추진비 1,000 1,

부서 : 주민생활지원과정책 : 국가보훈관리 ( 사회복지 / 보훈 ) 단위 : 보훈행정 201 일반운영비 8,300 8, 사무관리비 8,300 8,300 0 일반수용비 8,300 현충일및호국보훈의날행사홍보 50,000원 *16개소 국가보훈대상자장제지원 10

부서 : 고령사회정책과정책 : 노인복지선진도시건설단위 : 노인복지시설지원 ( 단위 : 천원 ) ㆍ노인복지협의체운영 (100,000*17 명 *2회)+(50,000*17 명 *2회) 5,100 급량비 1,440 ㆍ노인복지시설업무추진 8,000*3 명 *5일*12 월 1,

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전년도 종목별단체지역별전용구장지원 70,000,000원 70,000 생활체육무료교실운영 130,000 광장교실운영 30,000원 *20개소*95일 57,000 일반교실운영 39,000원 *30개소*59일 69,030 홍보물제작 3,970,000원 3,970 여성클럽육성

부서 : 도시교통새마을과정책 : 토지이용계획합리화단위 : 도시교통새마을추진 203 업무추진비 4,000 3,000 1, 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 도시교통새마을업무추진 4,000 도시기반시설확충 3,073,310 3,912,234 83

Transcription:

2018 년도본예산일반회계완산행정지원과 세출예산사업명세서 부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정지원관리 전년도 완산행정지원과 37,157,269 35,868,233 1,289,036 국 275,500 시 36,881,769 지방행정역량강화 7,844,764 7,148,348 696,416 행정지원관리 211,195 231,193 19,998 청사일ㆍ숙직및보안관리 112,470 129,520 17,050 201 일반운영비 112,470 129,520 17,050 01 사무관리비 112,470 129,520 17,050 일 숙직수당 84,510 숙직수당 50,000원 *3명*365일 54,750 토 일 ( 공휴일포함 ) 일직수당 60,000원 *4명*124일 29,760 당직실소모품구입및침구세탁 2,400 청사무인경비용역 25,560 우수공무원시상 2,000 2,000 0 303 포상금 2,000 2,000 0 01 포상금 2,000 2,000 0 우수공무원및부서시상 2,000 모범구민표창 1,000 1,000 0 301 일반보상금 1,000 1,000 0 11 기타보상금 1,000 1,000 0 모범구민표창 1,000 주요시책및대민행정업무추진 17,000 17,000 0 203 업무추진비 17,000 17,000 0 03 시책추진업무추진비 17,000 17,000 0 주요시책및대민행정업무추진 17,000 국경일가로변태극기달기 29,000 29,000 0 201 일반운영비 29,000 29,000 0 01 사무관리비 29,000 29,000 0 가로변기꽂이대정비및태극기구입 15,000 가로변국기게양추진 14,000 공무원및가족의생활안정도모 49,725 47,873 1,852 307 민간이전 49,725 47,873 1,852 07 연금지급금 49,725 47,873 1,852 부조급여금 ( 사망, 재해 ) 3,315,000원 *15명 49,725 탄력적예산조정지원 441,072 431,232 9,840 시간외근무및휴일근무수당지원 8,000 8,000 0 101 인건비 8,000 8,000 0-1 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 탄력적예산조정지원 전년도 01 보수 8,000 8,000 0 시간외근무및휴일근무수당 ( 공통운영 ) 8,000 주요시책추진운영비지원 50,000 50,000 0 201 일반운영비 50,000 50,000 0 01 사무관리비 30,000 30,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 30,000 02 공공운영비 20,000 20,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 20,000 주요시책추진여비지원 55,000 55,000 0 202 여비 55,000 55,000 0 01 국내여비 55,000 55,000 0 주요시책및현안업무추진 ( 공통운영 ) 55,000 행정장비지원 50,000 50,000 0 405 자산취득비 50,000 50,000 0 01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0 행정장비및집기구입 ( 공통운영 ) 50,000 현장행정및시민불편사항처리 200,000 200,000 0 401 시설비및부대비 200,000 200,000 0 01 시설비 200,000 200,000 0 현장행정및시민불편사항처리 200,000 사업체기초통계조사 78,072 68,232 9,840 201 일반운영비 78,072 68,232 9,840 01 사무관리비 78,072 68,232 9,840 사업체기초통계조사 ( 도급조사원 ) 78,072 조사원 60,240원 *60명*27일*80% 78,072 주민참여자치지원 3,646,902 3,573,660 73,242 주민자치센터운영비지원 148,080 118,080 30,000 201 일반운영비 115,560 115,560 0 01 사무관리비 48,600 48,600 0 주민자치센터운영비 225,000원 *18개동*12월 48,600 02 공공운영비 66,960 66,960 0 주민자치센터공공요금 66,960 301 일반보상금 2,520 2,520 0 11 기타보상금 2,520 2,520 0 주민자치센터봉사활동지원 7,000원 *4명*18개동*5회 2,520 401 시설비및부대비 30,000 0 30,000 01 시설비 30,000 0 30,000-2 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치지원 전년도 서신동주민자치프로그램실정비 ( 참여예산 ) 30,000 주민자치센터강사수당 353,400 353,400 0 301 일반보상금 353,400 353,400 0 11 기타보상금 353,400 353,400 0 주민자치센터강사수당 35,000원 *5명*8회*18개동*10월 252,000 저소득프로그램강사수당 15,000 주민자치위원회운영실비보상 20,000원 *20명*18개동*12월 86,400 주민자치센터집기구입 75,000 40,000 35,000 405 자산취득비 75,000 40,000 35,000 01 자산및물품취득비 75,000 40,000 35,000 주민자치센터물품구입 ( 공통운영 ) 40,000 풍남동주민자치프로그램물품구입 ( 참여예산 ) 5,000 서신동주민자치프로그램물품구입 ( 참여예산 ) 20,000 삼천 2 동주민자치프로그램물품구입 ( 참여예산 ) 10,000 주민참여지원 15,000 0 15,000 206 재료비 15,000 0 15,000 01 재료비 15,000 0 15,000 풍남동자만 2 길한글길조성 ( 참여예산 ) 5,000 노송동관선 4 길꽃길조성 ( 참여예산 ) 5,000 동서학동원색장철길밑화단조성 ( 참여예산 ) 5,000 혁신도시주민자치프로그램운영 65,000 176,000 111,000 201 일반운영비 51,000 101,000 50,000 01 사무관리비 39,000 89,000 50,000 혁신도시주민자치프로그램운영비 3,000 혁신도시주민자치프로그램실임차비및관리비 36,000 02 공공운영비 12,000 12,000 0 혁신도시주민자치프로그램실공공요금 12,000 301 일반보상금 14,000 14,000 0 11 기타보상금 14,000 14,000 0 혁신도시주민자치프로그램강사수당 14,000 자율방범대운영지원 133,690 133,690 0 301 일반보상금 133,690 133,690 0 04 자율방범대실비지원 133,690 133,690 0 자율방범대원운영비 133,690 간식비 3,000원 *2명*29대*365일 63,510 피복비 100,000원 *5명*29대 14,500-3 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 주민참여자치지원 전년도 초소전기료 10,000원 *29대*12월 3,480 운영비 150,000원 *29대*12월 52,200 통장자녀학자금지원 129,024 129,024 0 301 일반보상금 129,024 129,024 0 02 장학금및학자금 129,024 129,024 0 통장자녀학자금 ( 고등학교 ) 129,024 통반장활동보상금지원 2,214,000 2,204,160 9,840 301 일반보상금 2,214,000 2,204,160 9,840 05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2,214,000 2,204,160 9,840 통장수당 2,214,000 기본수당 200,000원 *675명*12월 1,620,000 상여금 1,620,000,000원 *2/12 270,000 회의참석수당 20,000원 *675명*2회*12월 324,000 사회복무요원관리 508,708 340,046 168,662 201 일반운영비 800 800 0 01 사무관리비 800 800 0 복무교육강사수당 200,000원 *4회 800 301 일반보상금 507,908 339,246 168,662 08 사회복무요원보상금 507,908 339,246 168,662 봉급 352,400원 *75명*12월 317,160 중식비 6,000원 *75명*21일*12월 113,400 교통비 2,600원 *75명*21일*12월 49,140 현지교통비 2,600원 *20명*21일*12월 13,104 피복비 327,600원 *40명 13,104 배상책임보험료 2,000 직원도서실운영 5,000 5,000 0 405 자산취득비 5,000 5,000 0 02 도서구입비 5,000 5,000 0 직원도서실도서구입 5,000 쾌적한청사관리 2,300,693 1,659,723 640,970 청사청소용역 286,800 282,600 4,200 201 일반운영비 130,800 130,800 0 01 사무관리비 130,800 130,800 0 구청사청소용역소모품구입 12,000 동청사위생관리용역 118,800 307 민간이전 156,000 151,800 4,200 05 민간위탁금 156,000 151,800 4,200 청사청소용역 156,000-4 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 쾌적한청사관리 전년도 청사안전점검 63,198 59,168 4,030 201 일반운영비 63,198 59,168 4,030 01 사무관리비 63,198 59,168 4,030 소방시설정밀점검용역 17,748 소방안전관리용역 9,600 안전관리용역 ( 전기설비 ) 15,720 승강기안전관리용역 13,320 동청사전기시설안전점검 3,010 공공기관방화관리자교육 3,800 청사공공요금지급 231,500 223,980 7,520 201 일반운영비 231,500 223,980 7,520 02 공공운영비 231,500 223,980 7,520 전기요금 174,120 상하수도요금 22,440 환경개선부담금 2,600 교통유발부담금 2,400 냉 난방연료비 29,940 청사유지보수 892,975 1,093,975 201,000 201 일반운영비 50,975 50,975 0 01 사무관리비 38,975 38,975 0 일반수용비 14,975 물탱크및정화조청소 2,600 팬코일및공조기필터청소 3,375 구청사냉난방기필터청소 9,000 혁신도시내민원센터임차비 24,000 02 공공운영비 12,000 12,000 0 구 동청사시설장비유지비 12,000 206 재료비 13,000 13,000 0 01 재료비 13,000 13,000 0 청사유지보수자재구입 13,000 401 시설비및부대비 794,000 1,030,000 236,000 01 시설비 794,000 1,030,000 236,000 구 동청사유지보수 200,000 구 동청사환경개선공사 370,000 중화산 1 동환경개선사업 ( 참여예산 ) 34,000 평화 1 동주민센터기능보강 ( 참여예산 ) 100,000 효자 3 동주민센터승강기설치 ( 참여예산 ) 70,000 삼천 2 동행정복지센터지하주차장정비 ( 참여예산 ) 20,000 405 자산취득비 35,000 0 35,000-5 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 쾌적한청사관리 전년도 01 자산및물품취득비 35,000 0 35,000 구 동청사공기청정기구입 35,000 효자 4 동주민센터임시청사운영 826,220 0 826,220 201 일반운영비 77,000 0 77,000 01 사무관리비 65,000 0 65,000 효자 4 동주민자치센터운영비 1,350 효자 4 동민원센터임차비 48,000 효자 4 동청사위생관리용역 3,300 효자 4 동주민센터운영 ( 기본경비 ) 12,350 02 공공운영비 12,000 0 12,000 효자 4 동주민자치센터공공요금 2,000 효자 4 동주민센터운영 ( 기본경비 ) 10,000 202 여비 14,400 0 14,400 02 월액여비 14,400 0 14,400 월액여비 150,000원 *16명*6월 14,400 203 업무추진비 6,070 0 6,070 01 기관운영업무추진비 3,950 0 3,950 동장 ( 기준액 ) 3,950 02 정원가산업무추진비 320 0 320 정원가산업무추진비 40,000원 *16명*1/2 320 04 부서운영업무추진비 1,800 0 1,800 부서운영업무추진비 300,000원 *6월 1,800 301 일반보상금 9,400 0 9,400 11 기타보상금 9,400 0 9,400 효자4동주민자치위원회운영실비보상 20,000원 *20명*6월 효자4동주민자치센터강사수당 35,000원 *5명*8회*5월 401 시설비및부대비 80,000 0 80,000 01 시설비 80,000 0 80,000 2,400 7,000 효자 4 동주민센터리모델링공사 80,000 405 자산취득비 139,350 0 139,350 01 자산및물품취득비 139,350 0 139,350 효자 4 동사무집기등구입 60,000 효자 4 동공용차량구입 22,000 효자 4 동정보통신장비구입 57,350 406 기타자본이전 500,000 0 500,000 01 기타자본이전 500,000 0 500,000 효자 4 동민원센터보증금 500,000 재무관리 558,910 533,100 25,810-6 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 재무관리 전년도 회계프로그램유지관리 21,700 21,700 0 201 일반운영비 21,700 21,700 0 01 사무관리비 6,400 6,400 0 G2B 등전자입찰수수료 6,400 02 공공운영비 15,300 15,300 0 계약관리프로그램유지보수 3,000 적격심사프로그램유지보수 3,000 계약정보공개프로그램유지보수 4,800 하자검사대상안내프로그램유지보수 4,500 차량운영비지급 265,050 229,640 35,410 201 일반운영비 265,050 229,640 35,410 02 공공운영비 265,050 229,640 35,410 공용차량일괄보험료 84,800 자동차세 3,480 환경개선부담금 2,350 기타공공요금 ( 자동차검사비등 ) 4,060 차량선박비 170,360 공용차량연료비 124,080 공용차량수선비 29,000 동네복지차량운영비 80,000원 *18대*12월 17,280 공용차량구입 72,000 72,000 0 405 자산취득비 72,000 72,000 0 01 자산및물품취득비 72,000 72,000 0 공용차량구입 72,000 특정업무수행활동지원 200,160 209,760 9,600 204 직무수행경비 200,160 209,760 9,600 03 특정업무경비 200,160 209,760 9,600 감사담당공무원 80,000원 *6명*12월 5,760 여론 동향담당공무원 100,000원 *1명*12월 1,200 세무담당공무원 ( 구청ㆍ동 ) 100,000원 *47명*12월 대민활동비 ( 일반직ㆍ청경 ) 50,000원 *228명*12월 56,400 136,800 행정정보통신지원 685,992 719,440 33,448 소프트웨어구입 20,700 20,700 0 201 일반운영비 20,700 20,700 0 01 사무관리비 20,700 20,700 0 바이러스백신등록갱신 20,700 정보화교육지원 26,250 26,250 0-7 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 지방행정역량강화단위 : 행정정보통신지원 전년도 201 일반운영비 26,250 26,250 0 01 사무관리비 26,250 26,250 0 정보화교육추진 26,250 강사수당 17,250 교재비 4,000 교육용프로그램등구입 5,000 정보소외계층컴퓨터무료점검 3,000 3,000 0 201 일반운영비 3,000 3,000 0 01 사무관리비 3,000 3,000 0 정보소외계층컴퓨터무료점검 3,000 전산통신장비유지관리 263,042 279,890 16,848 201 일반운영비 263,042 279,890 16,848 01 사무관리비 4,800 4,800 0 무정전전원공급장치축전지교체 4,800 02 공공운영비 258,242 275,090 16,848 국가정보통신망사용료및통신요금 168,000 전산장비유지비 28,000 정보통신장비유지비 33,903 보안장비유지비 17,354 무정전전원공급장치및항온항습기유지비등 1,000 웹팩스및녹취시스템유지비 5,133 클라우드시스템유지비 2,202 IP 관리시스템유지비 2,650 전산통신기기구입 373,000 389,600 16,600 405 자산취득비 373,000 389,600 16,600 01 자산및물품취득비 373,000 389,600 16,600 행정업무용정보화기기교체 230,000 노후 IP 행정방송시스템교체 70,000 지능형악성코드대응시스템구축 73,000 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 29,312,505 28,719,885 592,620 국 275,500 시 29,037,005 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 29,090,885 28,494,495 596,390 국 275,500 시 28,815,385 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 16,379,949 16,543,265 163,316 101 인건비 15,006,527 15,403,454 396,927 01 보수 14,140,984 14,726,887 585,903 기본급 10,505,493 연봉제 773,017-8 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 -4급 7,563,160원 *1명*12월 90,758-5급 6,142,626원 *9명*12월 663,404 -처우개선비 754,161,528원 *2.5% 18,855 일반직 9,732,476-6급(24호봉) 3,743,400원 *89명*12월 3,997,952-7급(18호봉) 3,099,400원 *84명*12월 3,124,196-8급(8호봉) 2,120,900원 *40명*12월 1,018,032-9급(3호봉) 1,530,700원 *34명*12월 624,526 -처우개선비 8,764,704,000원 *2.5% 219,118 -정근수당 748,651,800원 *100% 748,652 수당 2,253,492 가족수당 176,400 -배우자 40,000원 *154명*12월 73,920 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *75명*12월 18,000 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *48명*12월 34,560 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *20명*12월 24,000 -기타가족 20,000원 *108명*12월 25,920 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *36명*4회 53,655 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 241,440-25년이상 130,000원 *98명*12월 152,880-20년이상 25년미만 110,000원 *31명*12월 40,920-15년이상 20년미만 80,000원 *17명*12월 16,320-10년이상 15년미만 60,000원 *26명*12월 18,720-5년이상 10년미만 50,000원 *21명*12월 12,600 대우공무원수당 100,358-6급 3,991,100원 *20명*4.1%*12월 39,273-7급 3,442,600원 *33명*4.1%*12월 55,895-8급 2,785,700원 *2명*4.1%*12월 2,742 -처우개선비 97,907,606원 *2.5% 2,448 기술정보수당 49,200-5급 50,000원 *2명*12월 1,200-6 7급 30,000원 *63명*12월 22,680-8급 9급 20,000원 *31명*12월 7,440 -가산금( 기사 ) 30,000원 *33명*12월 11,880 -가산금( 산업기사 ) 20,000원 *20명*12월 4,800 -가산금( 운전 6,7급 ) 10,000원 *10명*12월 1,200 특수업무수당 49,200 -민원업무수당 50,000원 *12명*12월 7,200 -사회복지업무수당 70,000원 *38명*12월 31,920 -사회복지수당가산금( 자격증 ) 30,000원 *28명*12월 10,080 장려수당 ( 통신업무 ) 480-9 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 -6급 40,000원 *1명*12월 480 위험근무수당 ( 병종 ) 40,000원 *10명*12월 4,800 모범공무원수당 50,000원 *4명*12월 2,400 시간외근무수당 1,502,452-6급 11,074원 *89명*50시간*12월 591,352-7급 10,003원 *84명*50시간*12월 504,152-8급 8,980원 *40명*50시간*12월 215,520-9급 8,117원 *34명*50시간*12월 165,587 -처우개선비 1,476,609,600원 *1.75% 25,841 휴일근무수당 73,107 -산불예방 15,165 ㆍ6급 89,018원 *1명*40일 3,561 ㆍ7급 80,409원 *1명*40일 3,217 ㆍ8급 72,188원 *2명*40일 5,776 ㆍ9급 65,251원 *1명*40일 2,611 -불법주정차단속 34,444 ㆍ6급 89,018원 *2명*4일*12월 8,546 ㆍ7급 80,409원 *5명*4일*12월 19,299 ㆍ8급 72,188원 *1명*4일*12월 3,466 ㆍ9급 65,251원 *1명*4일*12월 3,133 -가로정비 8,699 ㆍ6급 89,018원 *1명*3일*12월 3,205 ㆍ7급 80,409원 *1명*3일*12월 2,895 ㆍ8급 72,188원 *1명*3일*12월 2,599 -불법광고물단속 14,799 ㆍ6급 89,018원 *2명*3일*12월 6,410 ㆍ7급 80,409원 *2명*3일*12월 5,790 ㆍ8급 72,188원 *1명*3일*12월 2,599 정액급식비 130,000원 *257명*12월 400,920 명절휴가비 648,651,800원 *60%*2회 778,383 연가보상비 202,696 연봉제 64,417,964원 *78%/30*10일 16,749 일반직 648,651,800원 *86%/30*10일 185,947 02 기타직보수 865,543 676,567 188,976 한시임기제 ( 시간선택제공무원포함 ) 739,885 기본급 465,467 -한시9호 1,527,500원 *18명*12월 329,940 -시간선택제공무원 777,715원 *10명*12월 93,326 -시간선택임기제공무원 943,090원 *3명*12월 33,952 -처우개선비 329,940,000원 *2.5% 8,249 가족수당 15,840-10 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 -배우자 40,000원 *10명*12월 4,800 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *10명*12월 2,400 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *6명*12월 4,320 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *2명*12월 2,400 -기타가족 20,000원 *8명*12월 1,920 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *4명*4회 5,962 시간외근무수당 92,172 -시간외근무수당 8,117원 *31명*30시간*12일 90,586 -처우개선비 90,585,720원 *1.75% 1,586 정액급식비 130,000원 *31명*12월 48,360 퇴직금 ( 한시9호 ) 2,000,000원 *8명 16,000 국민건강보험부담금 643,798,110원 *3.12% 20,087 노인장기요양보험부담금 20,086,501원 *6.55% 1,316 국민연금부담금 643,798,110원 *4.5% 28,971 고용보험부담금 643,798,110원 *1.5% 9,657 산업재해보험부담금 643,798,110원 *5.6% 36,053 청원경찰 123,801 기본급 91,810-23년이상 30년미만 (26호봉) 3,445,000원 *2명*12월 82,680 -처우개선비 82,680,000원 *2.5% 2,067 -정근수당 7,062,250원 *100% 7,063 가족수당 3,120 -배우자 40,000원 *2명*12월 960 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *1명*12월 720 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *1명*12월 1,200 -기타가족 20,000원 *1명*12월 240 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 2,880-25년이상 130,000원 *1명*12월 1,560-20년이상 25년미만 110,000원 *1명*12월 1,320 시간외근무수당 12,371 -시간외근무수당(23년이상 29년미만 ) 10,131원 *2명*50시간*12월 12,158 -처우개선비 12,157,200원 *1.75% 213 정액급식비 130,000원 *2명*12월 3,120 명절휴가비 7,062,250원 *60%*2회 8,475 연가보상비 7,062,250원 *86%*1/30일*10일 2,025 고용보험부담금 ( 청원경찰 ) 123,798,413원 *1.5% 1,857 204 직무수행경비 491,820 491,024 796-11 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 02 직급보조비 491,820 491,024 796 4급 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 250,000원 *9명*12월 27,000 6급 155,000원 *89명*12월 165,540 7급 140,000원 *84명*12월 141,120 8~9급 125,000원 *77명*12월 115,500 기타직 37,860 시간선택제공무원 62,500원 *10명*12월 7,500 한시임기제 (9호) 125,000원 *18명*12월 27,000 청원경찰 (23년이상 30년미만 ) 140,000원 *2명*12월 3,360 304 연금부담금등 881,602 648,787 232,815 02 국민건강보험금 881,602 646,915 234,687 국민건강보험부담금 26,519,400,244원 *3.12% 827,406 노인장기요양보험부담금 827,405,288원 *6.55% 54,196 인력운영비 ( 완산구동 ) 12,331,936 11,453,230 878,706 101 인건비 11,904,976 11,053,210 851,766 01 보수 11,904,976 11,053,210 851,766 기본급 8,686,355 연봉제 1,040,719-5급 6,043,660원 *14명*12월 1,015,335 -처우개선비 1,015,334,880원 *2.5% 25,384 일반직 7,057,510-6급(23호봉) 3,697,200원 *70명*12월 3,105,648-7급(13호봉) 2,770,200원 *57명*12월 1,894,817-8급(5호봉) 1,865,400원 *67명*12월 1,499,782-9급(4호봉) 1,604,700원 *20명*12월 385,128 -처우개선비 6,885,374,400원 *2.5% 172,135 정근수당 588,125,730원 *100% 588,126 수당 1,966,044 가족수당 131,280 -배우자 40,000원 *108명*12월 51,840 -자녀( 첫째 ) 20,000원 *52명*12월 12,480 -자녀( 둘째 ) 60,000원 *38명*12월 27,360 -자녀( 셋째아이상 ) 100,000원 *14명*12월 16,800 -기타가족 20,000원 *95명*12월 22,800 자녀학비보조수당 ( 고등학교 ) 372,600원 *26명*4회 38,751 정근수당가산금 ( 추가가산금포함 ) 154,680-25년이상 130,000원 *46명*12월 71,760-20년이상 25년미만 110,000원 *31명*12월 40,920-12 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 -15년이상 20년미만 80,000원 *8명*12월 7,680-10년이상 15년미만 60,000원 *21명*12월 15,120-5년이상 10년미만 50,000원 *32명*12월 19,200 대우공무원수당 32,945-5급 5,921,870원 *2명*78%*4.1%*12월 4,546-6급 3,962,900원 *8명*4.1%*12월 15,598-7급 3,609,000원 *4명*4.1%*12월 7,103-8급 2,486,700원 *4명*4.1%*12월 4,894 -처우개선비 32,139,466원 *2.5% 804 기술정보수당 3,000-5급 50,000원 *2명*12월 1,200-6 7급 30,000원 *2명*12월 720 -가산금( 기사 ) 30,000원 *3명*12월 1,080 특수업무수당 322,560 -동근무수당 70,000원 *225명*12월 189,000 -민원업무수당 50,000원 *67명*12월 40,200 -사회복지업무수당 70,000원 *85명*12월 71,400 -사회복지수당가산금( 자격증 ) 30,000원 *61명*12월 21,960 모범공무원수당 50,000원 *3명*12월 1,800 시간외근무수당 1,281,028-6급 11,074원 *70명*50시간*12월 465,108-7급 10,003원 *55명*50시간*12월 330,099-8급 8,980원 *68명*50시간*12월 366,384-9급 8,117원 *20명*50시간*12월 97,404 -처우개선비 1,258,995,000원 *1.75% 22,033 정액급식비 130,000원 *228명*12월 355,680 명절휴가비 588,125,730원 *60%*2회 705,751 연가보상비 191,146 연봉제 86,726,521원 *78%/30*10일 22,549 일반직 588,125,730원 *86%/30*10일 168,597 204 직무수행경비 426,960 400,020 26,940 02 직급보조비 426,960 400,020 26,940 5급 250,000원 *14명*12월 42,000 6급 155,000원 *70명*12월 130,200 7급 140,000원 *57명*12월 95,760 8급 9급 ( 시간선택임기제포함 ) 125,000원 *106명*12월 159,000 가족관계등록사무처리경비지원 34,000 48,000 14,000 국 34,000 101 인건비 34,000 48,000 14,000 국 34,000-13 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 인력운영비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 01 보수 34,000 48,000 14,000 가족관계등록사무처리인건비 34,000 국 34,000 사회복지인력인건비지원 345,000 450,000 105,000 국 241,500 시 103,500 101 인건비 345,000 450,000 105,000 국 241,500 시 103,500 01 보수 345,000 450,000 105,000 사회복지인력인건비 345,000 국 241,500 시 103,500 기본경비 ( 완산행정지원과 ) 221,620 225,390 3,770 기본경비 ( 완산행정지원과 ) 221,620 225,390 3,770 201 일반운영비 77,220 79,460 2,240 01 사무관리비 74,220 76,460 2,240 일반수용비 38,000 급량비 31,920 운영수당 3,700 인사위원회참석수당 80,000원 *4명*10회 3,200 직원역량강화교육 ( 친절등 ) 500 청원경찰피복비 600 02 공공운영비 3,000 3,000 0 공공요금및제세 1,800 시설장비유지비 1,200 202 여비 54,720 56,160 1,440 01 국내여비 54,720 56,160 1,440 기본업무추진여비 54,720 203 업무추진비 40,480 40,570 90 01 기관운영업무추진비 26,400 26,400 0 구청장 ( 기준액 ) 26,400 02 정원가산업무추진비 8,860 9,310 450 기준액 8,860 100명까지 40,000원 *100명 4,000 101명 ~400명 30,000원 *162명 4,860 04 부서운영업무추진비 5,220 4,860 360 부서운영업무추진비 435,000원 *12월 5,220 204 직무수행경비 49,200 49,200 0 01 직책급업무수행경비 49,200 49,200 0 기준액 49,200-14 -

부서 : 완산행정지원과정책 : 행정운영경비 ( 완산행정지원과 ) 단위 : 기본경비 ( 완산행정지원과 ) 전년도 4급 400,000원 *1명*12월 4,800 5급 ( 구청 ) 100,000원 *10명*12월 12,000 5급 ( 동 ) 150,000원 *18명*12월 32,400-15 -